Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Sintang
    Nomor :   7 Tahun 2020
    Tanggal :   30 Desember 2020
KABUPATEN SINTANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021
 
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 802.353.328.841 289.846.305.927 0 0 1.092.199.634.768
1 01         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 437.851.008.268 49.725.330.174 0 0 487.576.338.442
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00       Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 437.815.888.268 49.725.330.174 0 0 487.541.218.442
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 364.716.072.391 41.250.000 0 0 364.757.322.391
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.500.000 0 0 0 9.500.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.500.000 0 0 0 4.500.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 362.017.914.891 0 0 0 362.017.914.891
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 362.007.134.891 0 0 0 362.007.134.891
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.500.000 0 0 0 4.500.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6.280.000 0 0 0 6.280.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 741.522.800 0 0 0 741.522.800
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.256.500 0 0 0 9.256.500
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.245.000 0 0 0 27.245.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55.699.800 0 0 0 55.699.800
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12.600.000 0 0 0 12.600.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 519.421.500 0 0 0 519.421.500
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 117.300.000 0 0 0 117.300.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 41.250.000 0 0 41.250.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 41.250.000 0 0 41.250.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.870.754.700 0 0 0 1.870.754.700
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.528.000 0 0 0 14.528.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 226.300.000 0 0 0 226.300.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.629.926.700 0 0 0 1.629.926.700
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.380.000 0 0 0 76.380.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 56.250.000 0 0 0 56.250.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.130.000 0 0 0 20.130.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 72.742.378.577 49.560.405.174 0 0 122.302.783.751
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 42.903.797.900 34.326.000.574 0 0 77.229.798.474
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 0 5.314.496.250 0 0 5.314.496.250
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 400.000.000 0 0 400.000.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0 1.200.000.000 0 0 1.200.000.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 1.425.699.000 0 0 1.425.699.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 0 2.465.604.000 0 0 2.465.604.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 243.300 10.425.191.324 0 0 10.425.434.624
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0 658.795.000 0 0 658.795.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 0 1.161.840.000 0 0 1.161.840.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 200.000.000 0 0 0 200.000.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 247.868.000 0 0 0 247.868.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 300.796.000 0 0 0 300.796.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 7.408.976.600 0 0 0 7.408.976.600
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 753.585.000 0 0 0 753.585.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 174.540.000 0 0 0 174.540.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 33.733.125.000 11.244.375.000 0 0 44.977.500.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 84.664.000 30.000.000 0 0 114.664.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 23.323.373.320 13.616.342.000 0 0 36.939.715.320
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.02 01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0 400.000.000 0 0 400.000.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 0 800.000.000 0 0 800.000.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.02 08 Pembangunan Asrama Sekolah 175.000.000 0 0 0 175.000.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.02 09 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 0 300.000.000 0 0 300.000.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 50.000.000 0 0 50.000.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 273.000 5.753.516.000 0 0 5.753.789.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 0 799.809.000 0 0 799.809.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 121.892.000 0 0 121.892.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah 0 30.000.000 0 0 30.000.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 305.008.420 0 0 0 305.008.420
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 333.688.000 0 0 0 333.688.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.02 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 5.774.833.000 0 0 0 5.774.833.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.02 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 571.090.900 0 0 0 571.090.900
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 80.105.000 0 0 0 80.105.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 16.083.375.000 5.361.125.000 0 0 21.444.500.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4.876.207.600 683.862.600 0 0 5.560.070.200
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 100.000.000 180.000.000 0 0 280.000.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0 98.940.000 0 0 98.940.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.03 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 70.285.900 395.432.100 0 0 465.718.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.03 07 Pengadaan Mebel PAUD 70.000.000 0 0 0 70.000.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 56.000.000 0 0 0 56.000.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.03 15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 888.863.000 0 0 0 888.863.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 60.750.000 0 0 0 60.750.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 92.600.700 0 0 0 92.600.700
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 3.537.708.000 9.490.500 0 0 3.547.198.500
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.638.999.757 934.200.000 0 0 2.573.199.757
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.04 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan 800.000 934.200.000 0 0 935.000.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.04 06 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan 21.999.757 0 0 0 21.999.757
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1.616.200.000 0 0 0 1.616.200.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 0 123.675.000 0 0 123.675.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 03 2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 0 123.675.000 0 0 123.675.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 03 2.02 03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 0 123.675.000 0 0 123.675.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 308.990.300 0 0 0 308.990.300
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 308.990.300 0 0 0 308.990.300
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 220.919.800 0 0 0 220.919.800
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 04 2.01 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 88.070.500 0 0 0 88.070.500
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 48.447.000 0 0 0 48.447.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 05 2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 48.447.000 0 0 0 48.447.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 05 2.02 03 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 48.447.000 0 0 0 48.447.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00       Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa 35.120.000 0 0 0 35.120.000
1 01 2.13.1.02.1.01.03.00 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 35.120.000 0 0 0 35.120.000
1 01 2.13.1.02.1.01.03.00 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 35.120.000 0 0 0 35.120.000
1 01 2.13.1.02.1.01.03.00 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 35.120.000 0 0 0 35.120.000
1 02         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 270.673.011.386 99.284.072.833 0 0 369.957.084.219
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00       Dinas Kesehatan 249.751.816.806 99.284.072.833 0 0 349.035.889.639
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 161.665.206.559 4.579.442.254 0 0 166.244.648.813
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 156.480.300 0 0 0 156.480.300
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 98.480.300 0 0 0 98.480.300
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 55.000.000 0 0 0 55.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 102.875.156.519 0 0 0 102.875.156.519
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 102.691.976.519 0 0 0 102.691.976.519
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5.000.000 0 0 0 5.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 11.180.000 0 0 0 11.180.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 153.000.000 0 0 0 153.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 6.000.000 0 0 0 6.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40.000.000 0 0 0 40.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 20.000.000 0 0 0 20.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000 0 0 0 20.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.644.897.878 729.950.000 0 0 8.374.847.878
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 85.000.000 0 0 0 85.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.000.000 729.950.000 0 0 747.950.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.890.469.728 0 0 0 1.890.469.728
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.418.410.900 0 0 0 4.418.410.900
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 911.211.250 0 0 0 911.211.250
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 152.350.000 0 0 0 152.350.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 169.456.000 0 0 0 169.456.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 725.000.000 1.500.000.000 0 0 2.225.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 60.000.000 550.000.000 0 0 610.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 400.000.000 0 0 405.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 660.000.000 0 0 0 660.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 550.000.000 0 0 550.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.396.532.000 0 0 0 33.396.532.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 61.200.000 0 0 0 61.200.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.450.000.000 0 0 0 2.450.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 30.885.332.000 0 0 0 30.885.332.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 777.660.000 188.102.248 0 0 965.762.248
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 95.000.000 0 0 0 95.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 156.000.000 0 0 0 156.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 188.102.248 0 0 188.102.248
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 516.660.000 0 0 0 516.660.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000 0 0 0 10.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 16.049.479.862 2.161.390.006 0 0 18.210.869.868
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 16.049.479.862 2.161.390.006 0 0 18.210.869.868
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 75.312.331.681 94.704.630.579 0 0 170.016.962.260
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 17.788.982.305 93.251.335.355 0 0 111.040.317.660
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas 0 16.038.746.000 0 0 16.038.746.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.01 04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 0 4.681.993.600 0 0 4.681.993.600
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.01 05 Pengembangan Rumah Sakit 0 3.048.324.000 0 0 3.048.324.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.01 07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 4.444.098.355 0 0 4.444.098.355
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.01 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 0 272.543.750 0 0 272.543.750
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.01 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 100.000.000 0 0 100.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 8.367.046.490 0 0 8.367.046.490
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 12.533.360.000 0 0 12.533.360.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.000.000.000 43.765.223.160 0 0 44.765.223.160
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 7.132.929.599 0 0 0 7.132.929.599
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 8.598.402.706 0 0 0 8.598.402.706
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.057.650.000 0 0 0 1.057.650.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 55.882.972.354 1.433.295.224 0 0 57.316.267.578
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.217.570.000 0 0 0 1.217.570.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.713.787.000 0 0 0 1.713.787.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 150.264.000 0 0 0 150.264.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 20.000.000 0 0 0 20.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 82.350.000 0 0 0 82.350.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 20.000.000 0 0 0 20.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 10.300.000 9.700.000 0 0 20.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 20.000.000 0 0 0 20.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 20.000.000 0 0 0 20.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 109.802.000 0 0 0 109.802.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 20.000.000 0 0 0 20.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 238.400.000 0 0 0 238.400.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 236.382.000 0 0 0 236.382.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 10.000.000 0 0 0 10.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 785.221.000 0 0 0 785.221.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 87.140.700 0 0 0 87.140.700
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 162.380.000 0 0 0 162.380.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 40.000.000 10.000.000 0 0 50.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 63.500.000 11.500.000 0 0 75.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 243.890.000 5.600.000 0 0 249.490.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 114.022.050 0 0 0 114.022.050
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 89.670.000 0 0 0 89.670.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 136.600.000 0 0 0 136.600.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 4.508.030.000 45.031.224 0 0 4.553.061.224
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 80.000.000 0 0 0 80.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1.169.484.712 0 0 0 1.169.484.712
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah 16.050.000 3.950.000 0 0 20.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 74.000.000 0 0 0 74.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 20.000.000 0 0 0 20.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 306.850.000 0 0 306.850.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 21.415.251.892 65.764.000 0 0 21.481.015.892
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 20.787.472.000 0 0 0 20.787.472.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 656.728.000 0 0 0 656.728.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 1.285.282.000 0 0 0 1.285.282.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 20.000.000 0 0 0 20.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 259.395.000 0 0 0 259.395.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 0 974.900.000 0 0 974.900.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 806.854.000 0 0 0 806.854.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 10.000.000 0 0 0 10.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 60.000.000 0 0 0 60.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.03 03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet 736.854.000 0 0 0 736.854.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 833.523.022 20.000.000 0 0 853.523.022
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.04 02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 333.523.022 0 0 0 333.523.022
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 20.000.000 0 0 0 20.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.04 04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 480.000.000 20.000.000 0 0 500.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 11.391.534.316 0 0 0 11.391.534.316
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 10.000.000 0 0 0 10.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 03 2.01 02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 10.000.000 0 0 0 10.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 11.036.128.316 0 0 0 11.036.128.316
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 03 2.02 01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 20.000.000 0 0 0 20.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 9.139.585.728 0 0 0 9.139.585.728
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 03 2.02 03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.876.542.588 0 0 0 1.876.542.588
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 345.406.000 0 0 0 345.406.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 345.406.000 0 0 0 345.406.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 188.701.000 0 0 0 188.701.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 23.629.000 0 0 0 23.629.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 04 2.01 02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 23.629.000 0 0 0 23.629.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 90.722.000 0 0 0 90.722.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 90.722.000 0 0 0 90.722.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 20.000.000 0 0 0 20.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 04 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 20.000.000 0 0 0 20.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 54.350.000 0 0 0 54.350.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 04 2.06 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 54.350.000 0 0 0 54.350.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.194.043.250 0 0 0 1.194.043.250
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 125.452.000 0 0 0 125.452.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 125.452.000 0 0 0 125.452.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 631.981.250 0 0 0 631.981.250
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 631.981.250 0 0 0 631.981.250
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 436.610.000 0 0 0 436.610.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 436.610.000 0 0 0 436.610.000
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00       Dinas Sosial 20.886.142.580 0 0 0 20.886.142.580
1 02 1.06.1.02.0.00.01.00 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 20.886.142.580 0 0 0 20.886.142.580
1 02 1.06.1.02.0.00.01.00 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 20.886.142.580 0 0 0 20.886.142.580
1 02 1.06.1.02.0.00.01.00 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 20.886.142.580 0 0 0 20.886.142.580
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00       Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa 35.052.000 0 0 0 35.052.000
1 02 2.13.1.02.1.01.03.00 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 35.052.000 0 0 0 35.052.000
1 02 2.13.1.02.1.01.03.00 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 35.052.000 0 0 0 35.052.000
1 02 2.13.1.02.1.01.03.00 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 35.052.000 0 0 0 35.052.000
1 03         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 64.735.906.585 138.451.410.370 0 0 203.187.316.955
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000       Dinas Pekerjaan Umum 21.939.268.940 96.118.413.110 0 0 118.057.682.050
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.304.896.190 49.249.000 0 0 10.354.145.190
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 86.066.500 0 0 0 86.066.500
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 75.588.500 0 0 0 75.588.500
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 10.478.000 0 0 0 10.478.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.794.976.123 0 0 0 7.794.976.123
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.784.676.123 0 0 0 7.784.676.123
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.800.000 0 0 0 1.800.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.500.000 0 0 0 3.500.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 14.999.800 0 0 0 14.999.800
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 14.999.800 0 0 0 14.999.800
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 45.000.000 0 0 0 45.000.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 16.000.000 0 0 0 16.000.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 29.000.000 0 0 0 29.000.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 193.318.567 2.000.000 0 0 195.318.567
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.999.800 0 0 0 1.999.800
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28.000.000 0 0 0 28.000.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 2.000.000 0 0 2.000.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.998.767 0 0 0 24.998.767
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.000.000 0 0 0 8.000.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.000.000 0 0 0 1.000.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 129.320.000 0 0 0 129.320.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 47.249.000 0 0 47.249.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 10.000.000 0 0 10.000.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 8.000.000 0 0 8.000.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 29.249.000 0 0 29.249.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.064.505.200 0 0 0 2.064.505.200
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 300.000 0 0 0 300.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 124.800.000 0 0 0 124.800.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.939.405.200 0 0 0 1.939.405.200
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 101.030.000 0 0 0 101.030.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.000.000 0 0 0 50.000.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 33.000.000 0 0 0 33.000.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.930.000 0 0 0 7.930.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.100.000 0 0 0 10.100.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.13 Penataan Organisasi 5.000.000 0 0 0 5.000.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.13 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 2.376.350.000 2.004.990.000 0 0 4.381.340.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 194.000.000 0 0 194.000.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 02 2.01 10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 0 194.000.000 0 0 194.000.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.376.350.000 1.810.990.000 0 0 4.187.340.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 137.500.000 0 0 0 137.500.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 02 2.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 2.238.850.000 1.810.990.000 0 0 4.049.840.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 5.150.000 565.100.000 0 0 570.250.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.150.000 565.100.000 0 0 570.250.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 06 2.01 13 Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan 5.150.000 565.100.000 0 0 570.250.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 9.252.872.750 93.499.074.110 0 0 102.751.946.860
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 9.252.872.750 93.499.074.110 0 0 102.751.946.860
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 419.650.000 0 0 0 419.650.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 336.000.000 1.144.810.000 0 0 1.480.810.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 49.400.000 5.876.050.000 0 0 5.925.450.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 10 2.01 06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 113.880.000 72.743.432.000 0 0 72.857.312.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 1.361.950.000 2.006.020.000 0 0 3.367.970.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 5.484.732.750 0 0 0 5.484.732.750
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 53.760.000 8.777.172.110 0 0 8.830.932.110
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 10 2.01 16 Penggantian Jembatan 7.200.000 1.750.000.000 0 0 1.757.200.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan 26.300.000 1.201.590.000 0 0 1.227.890.000
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 10 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.400.000.000 0 0 0 1.400.000.000
1 04 1.04.1.03.0.00.01.00       Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 41.392.953.200 40.911.747.660 0 0 82.304.700.860
1 03 1.04.1.03.0.00.01.00 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 21.961.177.200 25.000.000 0 0 21.986.177.200
1 03 1.04.1.03.0.00.01.00 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 21.961.177.200 25.000.000 0 0 21.986.177.200
1 03 1.04.1.03.0.00.01.00 03 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 139.000.000 0 0 0 139.000.000
1 03 1.04.1.03.0.00.01.00 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 20.526.577.200 25.000.000 0 0 20.551.577.200
1 03 1.04.1.03.0.00.01.00 03 2.01 11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat 1.000.600.000 0 0 0 1.000.600.000
1 03 1.04.1.03.0.00.01.00 03 2.01 19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 295.000.000 0 0 0 295.000.000
1 03 1.04.1.03.0.00.01.00 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 9.284.560.000 0 0 0 9.284.560.000
1 03 1.04.1.03.0.00.01.00 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 9.284.560.000 0 0 0 9.284.560.000
1 03 1.04.1.03.0.00.01.00 05 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 297.000.000 0 0 0 297.000.000
1 03 1.04.1.03.0.00.01.00 05 2.01 12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 8.987.560.000 0 0 0 8.987.560.000
1 03 1.04.1.03.0.00.01.00 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 29.600.000 6.235.342.200 0 0 6.264.942.200
1 03 1.04.1.03.0.00.01.00 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 29.600.000 6.235.342.200 0 0 6.264.942.200
1 03 1.04.1.03.0.00.01.00 06 2.01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 29.600.000 6.235.342.200 0 0 6.264.942.200
1 03 1.04.1.03.0.00.01.00 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 122.700.000 32.353.405.460 0 0 32.476.105.460
1 03 1.04.1.03.0.00.01.00 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 122.700.000 32.353.405.460 0 0 32.476.105.460
1 03 1.04.1.03.0.00.01.00 07 2.01 01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 34.100.000 18.586.965.460 0 0 18.621.065.460
1 03 1.04.1.03.0.00.01.00 07 2.01 02 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 38.600.000 13.766.440.000 0 0 13.805.040.000
1 03 1.04.1.03.0.00.01.00 07 2.01 03 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000
1 03 1.04.1.03.0.00.01.00 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 8.451.028.000 2.035.000.000 0 0 10.486.028.000
1 03 1.04.1.03.0.00.01.00 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 8.451.028.000 2.035.000.000 0 0 10.486.028.000
1 03 1.04.1.03.0.00.01.00 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 60.000.000 0 0 0 60.000.000
1 03 1.04.1.03.0.00.01.00 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 8.391.028.000 2.035.000.000 0 0 10.426.028.000
1 03 1.04.1.03.0.00.01.00 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 1.543.888.000 263.000.000 0 0 1.806.888.000
1 03 1.04.1.03.0.00.01.00 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 1.543.888.000 263.000.000 0 0 1.806.888.000
1 03 1.04.1.03.0.00.01.00 09 2.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 1.543.888.000 263.000.000 0 0 1.806.888.000
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000       Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 0 0 0 0
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00       Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan 319.991.970 0 0 0 319.991.970
1 03 2.10.1.03.0.00.23.00 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 319.991.970 0 0 0 319.991.970
1 03 2.10.1.03.0.00.23.00 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 134.998.280 0 0 0 134.998.280
1 03 2.10.1.03.0.00.23.00 12 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 89.999.980 0 0 0 89.999.980
1 03 2.10.1.03.0.00.23.00 12 2.02 03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 44.998.300 0 0 0 44.998.300
1 03 2.10.1.03.0.00.23.00 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 139.999.950 0 0 0 139.999.950
1 03 2.10.1.03.0.00.23.00 12 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 139.999.950 0 0 0 139.999.950
1 03 2.10.1.03.0.00.23.00 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 44.993.740 0 0 0 44.993.740
1 03 2.10.1.03.0.00.23.00 12 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 44.993.740 0 0 0 44.993.740
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000       Dinas Lingkungan Hidup 1.013.692.475 1.421.249.600 0 0 2.434.942.075
1 03 2.11.1.03.1.04.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 159.942.100 1.340.057.600 0 0 1.499.999.700
1 03 2.11.1.03.1.04.01.0000 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 159.942.100 1.340.057.600 0 0 1.499.999.700
1 03 2.11.1.03.1.04.01.0000 02 2.01 06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 159.942.100 1.340.057.600 0 0 1.499.999.700
1 03 2.11.1.03.1.04.01.0000 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 135.499.268 4.500.000 0 0 139.999.268
1 03 2.11.1.03.1.04.01.0000 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 135.499.268 4.500.000 0 0 139.999.268
1 03 2.11.1.03.1.04.01.0000 09 2.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 100.000.000 0 0 0 100.000.000
1 03 2.11.1.03.1.04.01.0000 09 2.01 04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 35.499.268 4.500.000 0 0 39.999.268
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 718.251.107 76.692.000 0 0 794.943.107
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 11 2.01 Pengelolaan Sampah 718.251.107 76.692.000 0 0 794.943.107
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 718.251.107 76.692.000 0 0 794.943.107
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000       Dinas Perhubungan 0 0 0 0 0
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000       Badan Pengelola Perbatasan Daerah 70.000.000 0 0 0 70.000.000
1 03 5.06.1.03.5.01.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 70.000.000 0 0 0 70.000.000
1 03 5.06.1.03.5.01.01.0000 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 70.000.000 0 0 0 70.000.000
1 03 5.06.1.03.5.01.01.0000 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 35.000.000 0 0 0 35.000.000
1 03 5.06.1.03.5.01.01.0000 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 35.000.000 0 0 0 35.000.000
1 04         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 5.988.370.731 32.117.800 0 0 6.020.488.531
1 04 1.04.1.03.0.00.01.00       Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5.988.370.731 32.117.800 0 0 6.020.488.531
1 04 1.04.1.03.0.00.01.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.089.950.731 32.117.800 0 0 4.122.068.531
1 04 1.04.1.03.0.00.01.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.833.300 0 0 0 21.833.300
1 04 1.04.1.03.0.00.01.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.501.300 0 0 0 12.501.300
1 04 1.04.1.03.0.00.01.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 9.332.000 0 0 0 9.332.000
1 04 1.04.1.03.0.00.01.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.877.637.913 0 0 0 2.877.637.913
1 04 1.04.1.03.0.00.01.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.861.789.913 0 0 0 2.861.789.913
1 04 1.04.1.03.0.00.01.00 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 240.000 0 0 0 240.000
1 04 1.04.1.03.0.00.01.00 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 15.608.000 0 0 0 15.608.000
1 04 1.04.1.03.0.00.01.00 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.533.500 0 0 0 12.533.500
1 04 1.04.1.03.0.00.01.00 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.533.500 0 0 0 12.533.500
1 04 1.04.1.03.0.00.01.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 396.378.018 32.117.800 0 0 428.495.818
1 04 1.04.1.03.0.00.01.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.482.400 0 0 0 5.482.400
1 04 1.04.1.03.0.00.01.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 64.586.000 32.117.800 0 0 96.703.800
1 04 1.04.1.03.0.00.01.00 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.952.500 0 0 0 5.952.500
1 04 1.04.1.03.0.00.01.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.605.118 0 0 0 29.605.118
1 04 1.04.1.03.0.00.01.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.800.000 0 0 0 6.800.000
1 04 1.04.1.03.0.00.01.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.500.000 0 0 0 7.500.000
1 04 1.04.1.03.0.00.01.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 276.452.000 0 0 0 276.452.000
1 04 1.04.1.03.0.00.01.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 735.966.000 0 0 0 735.966.000
1 04 1.04.1.03.0.00.01.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.140.000 0 0 0 1.140.000
1 04 1.04.1.03.0.00.01.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 81.600.000 0 0 0 81.600.000
1 04 1.04.1.03.0.00.01.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 653.226.000 0 0 0 653.226.000
1 04 1.04.1.03.0.00.01.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 45.602.000 0 0 0 45.602.000
1 04 1.04.1.03.0.00.01.00 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32.204.000 0 0 0 32.204.000
1 04 1.04.1.03.0.00.01.00 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 13.398.000 0 0 0 13.398.000
1 04 1.04.1.03.0.00.01.00 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 100.000.000 0 0 0 100.000.000
1 04 1.04.1.03.0.00.01.00 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000
1 04 1.04.1.03.0.00.01.00 02 2.01 06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus 100.000.000 0 0 0 100.000.000
1 04 1.04.1.03.0.00.01.00 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.798.420.000 0 0 0 1.798.420.000
1 04 1.04.1.03.0.00.01.00 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 1.798.420.000 0 0 0 1.798.420.000
1 04 1.04.1.03.0.00.01.00 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1.798.420.000 0 0 0 1.798.420.000
1 05         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 19.385.578.117 2.267.259.750 0 0 21.652.837.867
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000       Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5.826.561.747 532.842.750 0 0 6.359.404.497
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.694.170.540 127.204.000 0 0 3.821.374.540
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.245.500 0 0 0 9.245.500
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.245.500 0 0 0 9.245.500
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.459.705.190 0 0 0 2.459.705.190
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.448.552.290 0 0 0 2.448.552.290
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.095.200 0 0 0 5.095.200
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 6.057.700 0 0 0 6.057.700
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 72.776.000 0 0 0 72.776.000
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 72.776.000 0 0 0 72.776.000
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 567.953.750 13.904.000 0 0 581.857.750
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.254.850 0 0 0 20.254.850
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.431.140 13.288.000 0 0 40.719.140
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 82.915.880 0 0 0 82.915.880
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 32.076.880 616.000 0 0 32.692.880
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 405.275.000 0 0 0 405.275.000
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.135.000 113.300.000 0 0 116.435.000
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.135.000 113.300.000 0 0 116.435.000
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 545.709.600 0 0 0 545.709.600
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.300.000 0 0 0 3.300.000
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 57.156.000 0 0 0 57.156.000
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 485.253.600 0 0 0 485.253.600
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35.645.500 0 0 0 35.645.500
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.210.000 0 0 0 23.210.000
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12.435.500 0 0 0 12.435.500
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 2.132.391.207 346.060.000 0 0 2.478.451.207
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 546.990.959 0 0 0 546.990.959
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 546.990.959 0 0 0 546.990.959
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 804.681.977 345.840.000 0 0 1.150.521.977
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 102.859.700 1.540.000 0 0 104.399.700
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 307.180.392 179.300.000 0 0 486.480.392
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 0 165.000.000 0 0 165.000.000
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 03 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 394.641.885 0 0 0 394.641.885
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 769.474.271 220.000 0 0 769.694.271
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 163.909.583 0 0 0 163.909.583
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 141.062.000 0 0 0 141.062.000
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 03 2.03 06 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit 464.502.688 220.000 0 0 464.722.688
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 11.244.000 0 0 0 11.244.000
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 03 2.04 01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 11.244.000 0 0 0 11.244.000
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 0 59.578.750 0 0 59.578.750
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 59.578.750 0 0 59.578.750
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 59.578.750 0 0 59.578.750
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00       Satuan Polisi Pamong Praja 13.370.333.870 1.694.417.000 0 0 15.064.750.870
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.356.525.258 124.807.000 0 0 12.481.332.258
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.597.200 0 0 0 3.597.200
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.683.200 0 0 0 1.683.200
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.914.000 0 0 0 1.914.000
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.321.536.576 0 0 0 7.321.536.576
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.312.814.776 0 0 0 7.312.814.776
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3.450.100 0 0 0 3.450.100
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.841.500 0 0 0 1.841.500
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.730.100 0 0 0 1.730.100
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.700.100 0 0 0 1.700.100
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 19.900.000 0 0 0 19.900.000
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 19.900.000 0 0 0 19.900.000
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 369.470.382 20.490.000 0 0 389.960.382
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.994.000 0 0 0 4.994.000
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26.050.000 17.300.000 0 0 43.350.000
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.810.000 3.190.000 0 0 8.000.000
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 203.568.582 0 0 0 203.568.582
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 31.178.800 0 0 0 31.178.800
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.280.000 0 0 0 8.280.000
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 90.589.000 0 0 0 90.589.000
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 34.317.000 0 0 34.317.000
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 29.970.000 0 0 29.970.000
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 4.347.000 0 0 4.347.000
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.451.138.900 0 0 0 4.451.138.900
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.900.000 0 0 0 6.900.000
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.600.000 0 0 0 120.600.000
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.980.000 0 0 0 9.980.000
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.313.658.900 0 0 0 4.313.658.900
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 190.882.200 70.000.000 0 0 260.882.200
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.762.200 0 0 0 29.762.200
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 151.360.000 0 0 0 151.360.000
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 70.000.000 0 0 70.000.000
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.760.000 0 0 0 9.760.000
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 359.007.000 0 0 0 359.007.000
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 265.007.000 0 0 0 265.007.000
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 99.967.000 0 0 0 99.967.000
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 02 2.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 35.000.000 0 0 0 35.000.000
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 35.000.000 0 0 0 35.000.000
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 65.040.000 0 0 0 65.040.000
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 02 2.01 07 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 30.000.000 0 0 0 30.000.000
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 94.000.000 0 0 0 94.000.000
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 30.000.000 0 0 0 30.000.000
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 02 2.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 30.000.000 0 0 0 30.000.000
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 34.000.000 0 0 0 34.000.000
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 654.801.612 1.569.610.000 0 0 2.224.411.612
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 427.515.617 1.569.610.000 0 0 1.997.125.617
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 04 2.01 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 427.515.617 1.469.610.000 0 0 1.897.125.617
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 0 100.000.000 0 0 100.000.000
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 227.285.995 0 0 0 227.285.995
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 227.285.995 0 0 0 227.285.995
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00       Kecamatan Sintang 37.310.000 40.000.000 0 0 77.310.000
1 05 7.01.2.13.1.05.01.00 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 37.310.000 40.000.000 0 0 77.310.000
1 05 7.01.2.13.1.05.01.00 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 37.310.000 40.000.000 0 0 77.310.000
1 05 7.01.2.13.1.05.01.00 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 0 40.000.000 0 0 40.000.000
1 05 7.01.2.13.1.05.01.00 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 37.310.000 0 0 0 37.310.000
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00       Kecamatan Ambalau 25.337.500 0 0 0 25.337.500
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 25.337.500 0 0 0 25.337.500
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 25.337.500 0 0 0 25.337.500
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 25.337.500 0 0 0 25.337.500
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00       Kecamatan Sepauk 23.815.000 0 0 0 23.815.000
1 05 7.01.2.13.1.05.07.00 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 23.815.000 0 0 0 23.815.000
1 05 7.01.2.13.1.05.07.00 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 23.815.000 0 0 0 23.815.000
1 05 7.01.2.13.1.05.07.00 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 23.815.000 0 0 0 23.815.000
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00       Kecamatan Ketungau Tengah 16.870.000 0 0 0 16.870.000
1 05 7.01.2.13.1.05.09.00 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 16.870.000 0 0 0 16.870.000
1 05 7.01.2.13.1.05.09.00 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 16.870.000 0 0 0 16.870.000
1 05 7.01.2.13.1.05.09.00 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 16.870.000 0 0 0 16.870.000
7 01 7.01.2.13.1.05.12.00       Kecamatan Kayan Hulu 64.545.000 0 0 0 64.545.000
1 05 7.01.2.13.1.05.12.00 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 64.545.000 0 0 0 64.545.000
1 05 7.01.2.13.1.05.12.00 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 64.545.000 0 0 0 64.545.000
1 05 7.01.2.13.1.05.12.00 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 49.340.000 0 0 0 49.340.000
1 05 7.01.2.13.1.05.12.00 02 2.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 15.205.000 0 0 0 15.205.000
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00       Kecamatan Serawai 20.805.000 0 0 0 20.805.000
1 05 7.01.2.13.1.05.13.00 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.805.000 0 0 0 20.805.000
1 05 7.01.2.13.1.05.13.00 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 20.805.000 0 0 0 20.805.000
1 05 7.01.2.13.1.05.13.00 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 20.805.000 0 0 0 20.805.000
1 06         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 3.719.453.754 86.115.000 0 0 3.805.568.754
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000       Badan Penanggulangan Bencana Daerah 79.601.000 0 0 0 79.601.000
1 06 1.05.1.06.1.03.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 79.601.000 0 0 0 79.601.000
1 06 1.05.1.06.1.03.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 79.601.000 0 0 0 79.601.000
1 06 1.05.1.06.1.03.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 79.601.000 0 0 0 79.601.000
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00       Dinas Sosial 3.639.852.754 86.115.000 0 0 3.725.967.754
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.386.262.792 71.115.000 0 0 3.457.377.792
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.853.000 0 0 0 7.853.000
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.041.500 0 0 0 2.041.500
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.967.000 0 0 0 1.967.000
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.974.500 0 0 0 1.974.500
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.870.000 0 0 0 1.870.000
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.615.146.210 0 0 0 2.615.146.210
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.606.841.010 0 0 0 2.606.841.010
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.040.000 0 0 0 2.040.000
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.865.000 0 0 0 1.865.000
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.571.200 0 0 0 2.571.200
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.829.000 0 0 0 1.829.000
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 48.346.000 0 0 0 48.346.000
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 34.430.000 0 0 0 34.430.000
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 13.916.000 0 0 0 13.916.000
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 246.617.455 0 0 0 246.617.455
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.858.600 0 0 0 5.858.600
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26.323.000 0 0 0 26.323.000
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.149.000 0 0 0 8.149.000
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.791.925 0 0 0 28.791.925
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.382.930 0 0 0 13.382.930
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.880.000 0 0 0 2.880.000
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 161.232.000 0 0 0 161.232.000
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.485.000 71.115.000 0 0 72.600.000
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 17.600.000 0 0 17.600.000
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.485.000 53.515.000 0 0 55.000.000
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 268.029.600 0 0 0 268.029.600
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.130.000 0 0 0 2.130.000
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 56.400.000 0 0 0 56.400.000
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 209.499.600 0 0 0 209.499.600
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 198.785.527 0 0 0 198.785.527
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 67.900.900 0 0 0 67.900.900
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37.050.000 0 0 0 37.050.000
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.680.000 0 0 0 5.680.000
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 88.154.627 0 0 0 88.154.627
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 60.066.000 0 0 0 60.066.000
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 02 2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 60.066.000 0 0 0 60.066.000
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 02 2.01 01 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT 60.066.000 0 0 0 60.066.000
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 50.481.000 0 0 0 50.481.000
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 50.481.000 0 0 0 50.481.000
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 10.245.000 0 0 0 10.245.000
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 04 2.01 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 5.160.000 0 0 0 5.160.000
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 04 2.01 10 Pemberian Layanan Kedaruratan 11.022.000 0 0 0 11.022.000
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan 24.054.000 0 0 0 24.054.000
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 74.382.800 0 0 0 74.382.800
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 74.382.800 0 0 0 74.382.800
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 74.382.800 0 0 0 74.382.800
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 58.659.400 0 0 0 58.659.400
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 58.659.400 0 0 0 58.659.400
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 06 2.02 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 58.659.400 0 0 0 58.659.400
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 10.000.762 15.000.000 0 0 25.000.762
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 10.000.762 15.000.000 0 0 25.000.762
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 07 2.01 01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 10.000.762 15.000.000 0 0 25.000.762
2         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 98.926.118.652 7.124.228.100 0 0 106.050.346.752
2 07         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 4.597.240.478 41.080.000 0 0 4.638.320.478
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00       Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.597.240.478 41.080.000 0 0 4.638.320.478
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.144.984.478 41.080.000 0 0 4.186.064.478
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.629.200 0 0 0 11.629.200
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.429.200 0 0 0 5.429.200
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.700.000 0 0 0 1.700.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.500.000 0 0 0 2.500.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.331.391.497 0 0 0 3.331.391.497
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.327.457.297 0 0 0 3.327.457.297
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2.040.000 0 0 0 2.040.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.894.200 0 0 0 1.894.200
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 108.454.600 0 0 0 108.454.600
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 41.250.000 0 0 0 41.250.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.499.600 0 0 0 3.499.600
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 63.705.000 0 0 0 63.705.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 272.004.181 600.000 0 0 272.604.181
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.158.800 0 0 0 7.158.800
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 29.932.000 0 0 0 29.932.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.295.500 600.000 0 0 8.895.500
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 59.599.881 0 0 0 59.599.881
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.950.000 0 0 0 19.950.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.320.000 0 0 0 4.320.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 142.748.000 0 0 0 142.748.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.800.000 40.480.000 0 0 49.280.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 16.060.000 0 0 16.060.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.800.000 24.420.000 0 0 33.220.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 365.495.000 0 0 0 365.495.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000 0 0 0 2.400.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 83.141.000 0 0 0 83.141.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 279.954.000 0 0 0 279.954.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.210.000 0 0 0 47.210.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32.470.000 0 0 0 32.470.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.710.000 0 0 0 6.710.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.030.000 0 0 0 8.030.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 132.500.000 0 0 0 132.500.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 75.000.000 0 0 0 75.000.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 75.000.000 0 0 0 75.000.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 57.500.000 0 0 0 57.500.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 03 2.02 01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 57.500.000 0 0 0 57.500.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 128.396.000 0 0 0 128.396.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 61.000.000 0 0 0 61.000.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 04 2.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 61.000.000 0 0 0 61.000.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 04 2.05 Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 67.396.000 0 0 0 67.396.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 04 2.05 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 67.396.000 0 0 0 67.396.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 191.360.000 0 0 0 191.360.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 123.166.000 0 0 0 123.166.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 05 2.01 01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 57.650.000 0 0 0 57.650.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 05 2.01 03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 65.516.000 0 0 0 65.516.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 68.194.000 0 0 0 68.194.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 05 2.02 02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 60.360.000 0 0 0 60.360.000
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 05 2.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 7.834.000 0 0 0 7.834.000
2 08         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5.079.978.278 0 0 0 5.079.978.278
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00       Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5.079.978.278 0 0 0 5.079.978.278
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.352.665.638 0 0 0 4.352.665.638
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.500.792.048 0 0 0 3.500.792.048
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.392.860.048 0 0 0 3.392.860.048
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.120.000 0 0 0 2.120.000
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 105.812.000 0 0 0 105.812.000
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 134.515.490 0 0 0 134.515.490
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.527.500 0 0 0 5.527.500
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.056.800 0 0 0 15.056.800
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 46.283.190 0 0 0 46.283.190
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.870.000 0 0 0 4.870.000
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 0 0 0 1.200.000
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 61.578.000 0 0 0 61.578.000
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 657.371.600 0 0 0 657.371.600
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 0 0 0 1.000.000
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 74.200.000 0 0 0 74.200.000
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 582.171.600 0 0 0 582.171.600
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 59.986.500 0 0 0 59.986.500
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 59.986.500 0 0 0 59.986.500
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 464.999.600 0 0 0 464.999.600
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 39.999.800 0 0 0 39.999.800
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 02 2.01 04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 39.999.800 0 0 0 39.999.800
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 424.999.800 0 0 0 424.999.800
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 02 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 424.999.800 0 0 0 424.999.800
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 70.000.000 0 0 0 70.000.000
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 03 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 70.000.000 0 0 0 70.000.000
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 70.000.000 0 0 0 70.000.000
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 37.280.000 0 0 0 37.280.000
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 37.280.000 0 0 0 37.280.000
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 04 2.01 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 37.280.000 0 0 0 37.280.000
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 29.100.000 0 0 0 29.100.000
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 29.100.000 0 0 0 29.100.000
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 05 2.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 29.100.000 0 0 0 29.100.000
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 53.755.840 0 0 0 53.755.840
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 9.109.190 0 0 0 9.109.190
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 06 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 9.109.190 0 0 0 9.109.190
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 44.646.650 0 0 0 44.646.650
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 06 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 44.646.650 0 0 0 44.646.650
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 72.177.200 0 0 0 72.177.200
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 72.177.200 0 0 0 72.177.200
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 07 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000 0 0 0 30.000.000
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 21.773.000 0 0 0 21.773.000
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 07 2.02 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 20.404.200 0 0 0 20.404.200
2 09         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 4.601.102.282 51.819.900 0 0 4.652.922.182
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00       Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 4.601.102.282 51.819.900 0 0 4.652.922.182
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.236.026.342 36.595.000 0 0 4.272.621.342
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.569.000 0 0 0 9.569.000
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.569.000 0 0 0 5.569.000
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000 0 0 0 4.000.000
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.192.005.780 0 0 0 3.192.005.780
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.148.573.180 0 0 0 3.148.573.180
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.880.000 0 0 0 1.880.000
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.468.000 0 0 0 4.468.000
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 37.084.600 0 0 0 37.084.600
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 65.780.000 0 0 0 65.780.000
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 65.780.000 0 0 0 65.780.000
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 291.720.962 18.225.000 0 0 309.945.962
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.623.950 0 0 0 3.623.950
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.450.000 17.600.000 0 0 20.050.000
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.903.512 625.000 0 0 25.528.512
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.370.000 0 0 0 8.370.000
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.500.000 0 0 0 3.500.000
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 248.873.500 0 0 0 248.873.500
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 18.370.000 0 0 18.370.000
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 18.370.000 0 0 18.370.000
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 560.086.700 0 0 0 560.086.700
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.375.000 0 0 0 1.375.000
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100.956.000 0 0 0 100.956.000
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 457.755.700 0 0 0 457.755.700
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 116.863.900 0 0 0 116.863.900
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 16.875.000 0 0 0 16.875.000
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 91.815.900 0 0 0 91.815.900
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.173.000 0 0 0 8.173.000
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 233.993.740 0 0 0 233.993.740
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 132.557.740 0 0 0 132.557.740
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 65.562.630 0 0 0 65.562.630
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 03 2.01 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 66.995.110 0 0 0 66.995.110
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 101.436.000 0 0 0 101.436.000
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 101.436.000 0 0 0 101.436.000
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 66.497.900 0 0 0 66.497.900
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 66.497.900 0 0 0 66.497.900
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 66.497.900 0 0 0 66.497.900
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 64.584.300 15.224.900 0 0 79.809.200
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 64.584.300 15.224.900 0 0 79.809.200
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 05 2.01 05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 64.584.300 15.224.900 0 0 79.809.200
2 10         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 5.267.326.286 3.619.038.700 0 0 8.886.364.986
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00       Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan 5.267.326.286 3.619.038.700 0 0 8.886.364.986
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.369.885.496 94.398.700 0 0 4.464.284.196
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.158.500 0 0 0 10.158.500
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.158.500 0 0 0 10.158.500
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.621.154.114 0 0 0 3.621.154.114
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.604.560.534 0 0 0 3.604.560.534
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.460.000 0 0 0 1.460.000
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.637.080 0 0 0 7.637.080
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7.496.500 0 0 0 7.496.500
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 236.276.682 990.000 0 0 237.266.682
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.992.460 0 0 0 4.992.460
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.770.600 0 0 0 27.770.600
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.597.690 0 0 0 6.597.690
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 43.290.932 990.000 0 0 44.280.932
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.988.000 0 0 0 9.988.000
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.940.000 0 0 0 5.940.000
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 137.697.000 0 0 0 137.697.000
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 93.408.700 0 0 93.408.700
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 7.480.000 0 0 7.480.000
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 85.928.700 0 0 85.928.700
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 469.566.000 0 0 0 469.566.000
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 0 0 0 1.500.000
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 88.000.000 0 0 0 88.000.000
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.994.000 0 0 0 4.994.000
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 375.072.000 0 0 0 375.072.000
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.730.200 0 0 0 32.730.200
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 21.774.600 0 0 0 21.774.600
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 10.955.600 0 0 0 10.955.600
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 02 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI 22.999.110 0 0 0 22.999.110
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 02 2.01 Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 22.999.110 0 0 0 22.999.110
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha 22.999.110 0 0 0 22.999.110
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 49.999.890 0 0 0 49.999.890
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 49.999.890 0 0 0 49.999.890
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 04 2.01 02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 49.999.890 0 0 0 49.999.890
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 763.082.880 3.416.000.000 0 0 4.179.082.880
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 05 2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 763.082.880 3.416.000.000 0 0 4.179.082.880
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 763.082.880 3.416.000.000 0 0 4.179.082.880
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH 44.999.000 0 0 0 44.999.000
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 09 2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah 44.999.000 0 0 0 44.999.000
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 09 2.01 02 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara 44.999.000 0 0 0 44.999.000
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 16.359.910 108.640.000 0 0 124.999.910
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 16.359.910 108.640.000 0 0 124.999.910
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 10 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota 16.359.910 108.640.000 0 0 124.999.910
2 11         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 19.039.119.841 33.750.000 0 0 19.072.869.841
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000       Dinas Lingkungan Hidup 19.039.119.841 33.750.000 0 0 19.072.869.841
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.117.330.364 0 0 0 10.117.330.364
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.719.576.750 0 0 0 5.719.576.750
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.696.972.150 0 0 0 5.696.972.150
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 13.182.000 0 0 0 13.182.000
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.422.600 0 0 0 4.422.600
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 5.000.000 0 0 0 5.000.000
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 28.086.000 0 0 0 28.086.000
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 28.086.000 0 0 0 28.086.000
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 383.642.710 0 0 0 383.642.710
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.990.580 0 0 0 3.990.580
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.390.050 0 0 0 21.390.050
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 38.051.180 0 0 0 38.051.180
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.439.900 0 0 0 12.439.900
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.400.000 0 0 0 1.400.000
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 306.371.000 0 0 0 306.371.000
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.924.780.700 0 0 0 3.924.780.700
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 480.000 0 0 0 480.000
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 129.960.000 0 0 0 129.960.000
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.794.340.700 0 0 0 3.794.340.700
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 61.244.204 0 0 0 61.244.204
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 21.262.588 0 0 0 21.262.588
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.981.616 0 0 0 39.981.616
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 199.999.630 0 0 0 199.999.630
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 199.999.630 0 0 0 199.999.630
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 02 2.02 03 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup 199.999.630 0 0 0 199.999.630
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 8.306.793.300 33.750.000 0 0 8.340.543.300
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 49.999.500 0 0 0 49.999.500
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 24.999.600 0 0 0 24.999.600
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 24.999.900 0 0 0 24.999.900
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 2.211.693.700 33.750.000 0 0 2.245.443.700
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 494.666.500 33.750.000 0 0 528.416.500
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 03 2.02 03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 1.717.027.200 0 0 0 1.717.027.200
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 6.045.100.100 0 0 0 6.045.100.100
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 03 2.03 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 6.045.100.100 0 0 0 6.045.100.100
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 84.999.205 0 0 0 84.999.205
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 84.999.205 0 0 0 84.999.205
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 84.999.205 0 0 0 84.999.205
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 49.999.270 0 0 0 49.999.270
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 49.999.270 0 0 0 49.999.270
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 24.999.500 0 0 0 24.999.500
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 24.999.770 0 0 0 24.999.770
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 25.000.000 0 0 0 25.000.000
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000 0 0 0 25.000.000
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 25.000.000 0 0 0 25.000.000
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 25.000.000 0 0 0 25.000.000
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 25.000.000 0 0 0 25.000.000
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 25.000.000 0 0 0 25.000.000
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 229.998.072 0 0 0 229.998.072
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 11 2.01 Pengelolaan Sampah 229.998.072 0 0 0 229.998.072
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 82.999.972 0 0 0 82.999.972
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 146.998.100 0 0 0 146.998.100
2 12         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.528.692.759 89.237.500 0 0 8.617.930.259
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000       Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8.528.692.759 89.237.500 0 0 8.617.930.259
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.858.940.499 89.237.500 0 0 5.948.177.999
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.936.600 0 0 0 14.936.600
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.997.300 0 0 0 4.997.300
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.972.000 0 0 0 4.972.000
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.967.300 0 0 0 4.967.300
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.460.917.689 0 0 0 4.460.917.689
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.432.291.449 0 0 0 4.432.291.449
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 600.000 0 0 0 600.000
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.148.020 0 0 0 7.148.020
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 20.878.220 0 0 0 20.878.220
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 424.813.205 0 0 0 424.813.205
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.801.500 0 0 0 4.801.500
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.263.550 0 0 0 21.263.550
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 104.495.000 0 0 0 104.495.000
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 94.538.205 0 0 0 94.538.205
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 63.562.950 0 0 0 63.562.950
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.800.000 0 0 0 4.800.000
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 131.352.000 0 0 0 131.352.000
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 93.500 58.773.000 0 0 58.866.500
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 93.500 58.773.000 0 0 58.866.500
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 863.140.700 0 0 0 863.140.700
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.700 0 0 0 4.000.700
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 252.170.000 0 0 0 252.170.000
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 606.970.000 0 0 0 606.970.000
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 95.038.805 30.464.500 0 0 125.503.305
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 8.800.000 0 0 0 8.800.000
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 60.656.200 0 0 0 60.656.200
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.091.000 0 0 0 14.091.000
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11.491.605 30.464.500 0 0 41.956.105
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 1.361.655.580 0 0 0 1.361.655.580
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 220.485.700 0 0 0 220.485.700
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 30.646.000 0 0 0 30.646.000
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk 61.562.000 0 0 0 61.562.000
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 29.645.500 0 0 0 29.645.500
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 68.207.700 0 0 0 68.207.700
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 30.424.500 0 0 0 30.424.500
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 260.411.380 0 0 0 260.411.380
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk 35.919.000 0 0 0 35.919.000
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan 224.492.380 0 0 0 224.492.380
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 845.792.500 0 0 0 845.792.500
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 02 Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 822.586.900 0 0 0 822.586.900
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk 23.205.600 0 0 0 23.205.600
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 34.966.000 0 0 0 34.966.000
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 03 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk 34.966.000 0 0 0 34.966.000
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 729.381.100 0 0 0 729.381.100
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 304.618.500 0 0 0 304.618.500
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting 45.290.200 0 0 0 45.290.200
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 101.869.900 0 0 0 101.869.900
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil 46.578.400 0 0 0 46.578.400
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 05 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan 110.880.000 0 0 0 110.880.000
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 389.796.600 0 0 0 389.796.600
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 04 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil 389.796.600 0 0 0 389.796.600
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 03 2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 34.966.000 0 0 0 34.966.000
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 03 2.03 04 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil 34.966.000 0 0 0 34.966.000
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 561.200.280 0 0 0 561.200.280
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 61.030.990 0 0 0 61.030.990
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 15.979.780 0 0 0 15.979.780
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 19.860.200 0 0 0 19.860.200
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah 25.191.010 0 0 0 25.191.010
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 454.845.290 0 0 0 454.845.290
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 04 2.03 01 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 253.858.000 0 0 0 253.858.000
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 04 2.03 03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 153.762.090 0 0 0 153.762.090
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 04 2.03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 9.291.700 0 0 0 9.291.700
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 04 2.03 05 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 37.933.500 0 0 0 37.933.500
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 45.324.000 0 0 0 45.324.000
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 10.358.000 0 0 0 10.358.000
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 03 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 34.966.000 0 0 0 34.966.000
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 17.515.300 0 0 0 17.515.300
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 17.515.300 0 0 0 17.515.300
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain 17.515.300 0 0 0 17.515.300
2 13         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 15.639.005.304 89.426.700 0 0 15.728.432.004
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00       Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa 15.191.471.104 89.426.700 0 0 15.280.897.804
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.264.428.976 89.426.700 0 0 4.353.855.676
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.119.800 0 0 0 14.119.800
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.302.600 0 0 0 4.302.600
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.359.600 0 0 0 5.359.600
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.457.600 0 0 0 4.457.600
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.073.861.792 0 0 0 3.073.861.792
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.069.556.692 0 0 0 3.069.556.692
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 160.000 0 0 0 160.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.145.100 0 0 0 4.145.100
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 69.292.000 0 0 0 69.292.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 69.292.000 0 0 0 69.292.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 468.967.184 52.246.700 0 0 521.213.884
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.482.500 0 0 0 4.482.500
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.878.000 47.956.700 0 0 71.834.700
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.902.500 4.290.000 0 0 6.192.500
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.574.184 0 0 0 40.574.184
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.007.000 0 0 0 10.007.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.200.000 0 0 0 7.200.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 332.436.000 0 0 0 332.436.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 14.082.000 0 0 0 14.082.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 34.405.000 0 0 0 34.405.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 37.180.000 0 0 37.180.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 37.180.000 0 0 37.180.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 556.987.200 0 0 0 556.987.200
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.950.000 0 0 0 1.950.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 42.720.000 0 0 0 42.720.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 512.317.200 0 0 0 512.317.200
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.201.000 0 0 0 81.201.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 75.580.000 0 0 0 75.580.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.621.000 0 0 0 5.621.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 02 PROGRAM PENATAAN DESA 40.000.000 0 0 0 40.000.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 40.000.000 0 0 0 40.000.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 02 2.01 02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 40.000.000 0 0 0 40.000.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 15.000.000 0 0 0 15.000.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 03 2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 15.000.000 0 0 0 15.000.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 15.000.000 0 0 0 15.000.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 10.757.260.128 0 0 0 10.757.260.128
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 10.757.260.128 0 0 0 10.757.260.128
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 4.855.549.128 0 0 0 4.855.549.128
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 04 2.01 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 29.755.000 0 0 0 29.755.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 04 2.01 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 145.100.000 0 0 0 145.100.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 39.852.000 0 0 0 39.852.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 5.366.800.000 0 0 0 5.366.800.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 40.000.000 0 0 0 40.000.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 04 2.01 12 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 25.132.000 0 0 0 25.132.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 70.060.000 0 0 0 70.060.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 04 2.01 14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 25.025.000 0 0 0 25.025.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 04 2.01 15 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 50.450.000 0 0 0 50.450.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 109.537.000 0 0 0 109.537.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 114.782.000 0 0 0 114.782.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 114.782.000 0 0 0 114.782.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 50.205.000 0 0 0 50.205.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 49.553.000 0 0 0 49.553.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 15.024.000 0 0 0 15.024.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00       Kecamatan Sintang 21.000.000 0 0 0 21.000.000
2 13 7.01.2.13.1.05.01.00 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 15.000.000 0 0 0 15.000.000
2 13 7.01.2.13.1.05.01.00 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 15.000.000 0 0 0 15.000.000
2 13 7.01.2.13.1.05.01.00 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 15.000.000 0 0 0 15.000.000
2 13 7.01.2.13.1.05.01.00 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 6.000.000 0 0 0 6.000.000
2 13 7.01.2.13.1.05.01.00 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 6.000.000 0 0 0 6.000.000
2 13 7.01.2.13.1.05.01.00 05 2.01 08 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 6.000.000 0 0 0 6.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00       Kecamatan Ambalau 40.447.500 0 0 0 40.447.500
2 13 7.01.2.13.1.05.02.00 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 40.447.500 0 0 0 40.447.500
2 13 7.01.2.13.1.05.02.00 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 40.447.500 0 0 0 40.447.500
2 13 7.01.2.13.1.05.02.00 04 2.01 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 40.447.500 0 0 0 40.447.500
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00       Kecamatan Sepauk 137.325.000 0 0 0 137.325.000
2 13 7.01.2.13.1.05.07.00 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 137.325.000 0 0 0 137.325.000
2 13 7.01.2.13.1.05.07.00 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 137.325.000 0 0 0 137.325.000
2 13 7.01.2.13.1.05.07.00 04 2.01 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 24.975.000 0 0 0 24.975.000
2 13 7.01.2.13.1.05.07.00 04 2.01 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 39.955.000 0 0 0 39.955.000
2 13 7.01.2.13.1.05.07.00 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 50.100.000 0 0 0 50.100.000
2 13 7.01.2.13.1.05.07.00 04 2.01 14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 22.295.000 0 0 0 22.295.000
7 01 7.01.2.13.1.05.08.00       Kecamatan Ketungau Hilir 43.350.000 0 0 0 43.350.000
2 13 7.01.2.13.1.05.08.00 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 43.350.000 0 0 0 43.350.000
2 13 7.01.2.13.1.05.08.00 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 43.350.000 0 0 0 43.350.000
2 13 7.01.2.13.1.05.08.00 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 43.350.000 0 0 0 43.350.000
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00       Kecamatan Ketungau Tengah 29.419.200 0 0 0 29.419.200
2 13 7.01.2.13.1.05.09.00 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 29.419.200 0 0 0 29.419.200
2 13 7.01.2.13.1.05.09.00 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 29.419.200 0 0 0 29.419.200
2 13 7.01.2.13.1.05.09.00 04 2.01 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 6.489.200 0 0 0 6.489.200
2 13 7.01.2.13.1.05.09.00 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 18.795.000 0 0 0 18.795.000
2 13 7.01.2.13.1.05.09.00 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 4.135.000 0 0 0 4.135.000
7 01 7.01.2.13.1.05.12.00       Kecamatan Kayan Hulu 83.002.500 0 0 0 83.002.500
2 13 7.01.2.13.1.05.12.00 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 70.482.500 0 0 0 70.482.500
2 13 7.01.2.13.1.05.12.00 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 70.482.500 0 0 0 70.482.500
2 13 7.01.2.13.1.05.12.00 04 2.01 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 9.405.000 0 0 0 9.405.000
2 13 7.01.2.13.1.05.12.00 04 2.01 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 35.332.500 0 0 0 35.332.500
2 13 7.01.2.13.1.05.12.00 04 2.01 07 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 25.745.000 0 0 0 25.745.000
7 01 7.01.2.13.1.05.12.00 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 12.520.000 0 0 0 12.520.000
7 01 7.01.2.13.1.05.12.00 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 12.520.000 0 0 0 12.520.000
7 01 7.01.2.13.1.05.12.00 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 12.520.000 0 0 0 12.520.000
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00       Kecamatan Serawai 92.990.000 0 0 0 92.990.000
2 13 7.01.2.13.1.05.13.00 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 92.990.000 0 0 0 92.990.000
2 13 7.01.2.13.1.05.13.00 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 92.990.000 0 0 0 92.990.000
2 13 7.01.2.13.1.05.13.00 04 2.01 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 43.000.000 0 0 0 43.000.000
2 13 7.01.2.13.1.05.13.00 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 49.990.000 0 0 0 49.990.000
2 14         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 5.858.707.056 1.491.880.000 0 0 7.350.587.056
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00       Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5.858.707.056 1.491.880.000 0 0 7.350.587.056
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 218.702.156 879.570.000 0 0 1.098.272.156
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 47.587.600 0 0 0 47.587.600
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 47.587.600 0 0 0 47.587.600
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 36.858.556 0 0 0 36.858.556
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 36.858.556 0 0 0 36.858.556
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 134.256.000 879.570.000 0 0 1.013.826.000
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 180.000 199.320.000 0 0 199.500.000
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 59.076.000 570.000.000 0 0 629.076.000
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.000.000 110.250.000 0 0 185.250.000
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 722.537.000 0 0 0 722.537.000
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 34.401.800 0 0 0 34.401.800
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 02 2.01 02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 7.942.800 0 0 0 7.942.800
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 02 2.01 10 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 13.573.000 0 0 0 13.573.000
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 02 2.01 11 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan 12.886.000 0 0 0 12.886.000
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 688.135.200 0 0 0 688.135.200
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 02 2.02 08 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain 6.580.800 0 0 0 6.580.800
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 02 2.02 09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 25.828.200 0 0 0 25.828.200
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 02 2.02 10 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 18.200.000 0 0 0 18.200.000
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 10.016.400 0 0 0 10.016.400
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 02 2.02 12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 8.439.800 0 0 0 8.439.800
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 10.070.000 0 0 0 10.070.000
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 02 2.02 14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK 609.000.000 0 0 0 609.000.000
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 3.928.287.600 247.285.000 0 0 4.175.572.600
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.221.990.800 0 0 0 1.221.990.800
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 8.048.800 0 0 0 8.048.800
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 84.448.000 0 0 0 84.448.000
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 1.027.824.000 0 0 0 1.027.824.000
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK 101.670.000 0 0 0 101.670.000
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 1.374.786.000 0 0 0 1.374.786.000
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 03 2.02 03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 34.986.000 0 0 0 34.986.000
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 1.339.800.000 0 0 0 1.339.800.000
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 938.054.800 247.285.000 0 0 1.185.339.800
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 58.825.000 0 0 0 58.825.000
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 840.079.000 0 0 0 840.079.000
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 0 247.285.000 0 0 247.285.000
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 39.150.800 0 0 0 39.150.800
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 393.456.000 0 0 0 393.456.000
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 393.456.000 0 0 0 393.456.000
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 989.180.300 365.025.000 0 0 1.354.205.300
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 65.380.300 365.025.000 0 0 430.405.300
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 04 2.01 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 0 365.025.000 0 0 365.025.000
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 04 2.01 04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 26.573.000 0 0 0 26.573.000
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 04 2.01 05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 26.077.300 0 0 0 26.077.300
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 12.730.000 0 0 0 12.730.000
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 923.800.000 0 0 0 923.800.000
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 04 2.02 02 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 923.800.000 0 0 0 923.800.000
2 15         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 6.355.625.035 1.275.145.000 0 0 7.630.770.035
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000       Dinas Perhubungan 6.355.625.035 1.275.145.000 0 0 7.630.770.035
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.477.201.035 55.145.000 0 0 5.532.346.035
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.742.000 0 0 0 16.742.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.000.000 0 0 0 4.000.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.742.000 0 0 0 12.742.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.332.757.798 0 0 0 4.332.757.798
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.321.209.398 0 0 0 4.321.209.398
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.806.800 0 0 0 7.806.800
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3.741.600 0 0 0 3.741.600
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 44.910.000 0 0 0 44.910.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 01 2.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 44.910.000 0 0 0 44.910.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 43.792.755 0 0 0 43.792.755
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 43.792.755 0 0 0 43.792.755
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 34.356.500 0 0 0 34.356.500
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 34.356.500 0 0 0 34.356.500
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 288.403.882 0 0 0 288.403.882
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.993.000 0 0 0 3.993.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48.494.700 0 0 0 48.494.700
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.265.500 0 0 0 7.265.500
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 49.896.188 0 0 0 49.896.188
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.715.494 0 0 0 34.715.494
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.440.000 0 0 0 4.440.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 139.599.000 0 0 0 139.599.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.425.000 55.145.000 0 0 62.570.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 21.230.000 0 0 21.230.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.425.000 33.915.000 0 0 41.340.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 631.181.600 0 0 0 631.181.600
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.690.000 0 0 0 2.690.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 175.101.600 0 0 0 175.101.600
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 453.390.000 0 0 0 453.390.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 77.631.500 0 0 0 77.631.500
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 11.447.000 0 0 0 11.447.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 44.074.500 0 0 0 44.074.500
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.052.000 0 0 0 8.052.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 14.058.000 0 0 0 14.058.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 177.725.000 200.000.000 0 0 377.725.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 30.000.000 0 0 0 30.000.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 30.000.000 0 0 0 30.000.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 0 200.000.000 0 0 200.000.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 02 2.03 02 Pembangunan Gedung Terminal 0 200.000.000 0 0 200.000.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 87.725.000 0 0 0 87.725.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 87.725.000 0 0 0 87.725.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 40.000.000 0 0 0 40.000.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 02 2.08 04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 30.000.000 0 0 0 30.000.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 02 2.08 05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 10.000.000 0 0 0 10.000.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000 0 0 0 20.000.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 02 2.09 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 20.000.000 0 0 0 20.000.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 700.699.000 1.020.000.000 0 0 1.720.699.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 03 2.03 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha 35.000.000 0 0 0 35.000.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 03 2.03 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 15.860.000 0 0 0 15.860.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 03 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 19.140.000 0 0 0 19.140.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 03 2.04 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota 15.735.000 0 0 0 15.735.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 03 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota 15.735.000 0 0 0 15.735.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 03 2.06 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota 20.000.000 0 0 0 20.000.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 03 2.06 02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000 0 0 0 20.000.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 03 2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 629.964.000 0 0 0 629.964.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 03 2.12 03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal 629.964.000 0 0 0 629.964.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 03 2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau 0 1.020.000.000 0 0 1.020.000.000
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 03 2.13 02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau 0 1.020.000.000 0 0 1.020.000.000
2 16         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.501.538.527 95.302.500 0 0 8.596.841.027
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000       Dinas Pekerjaan Umum 149.350.170 0 0 0 149.350.170
2 16 1.03.2.16.5.01.14.0000 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 105.479.670 0 0 0 105.479.670
2 16 1.03.2.16.5.01.14.0000 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 105.479.670 0 0 0 105.479.670
2 16 1.03.2.16.5.01.14.0000 02 2.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 105.479.670 0 0 0 105.479.670
2 16 1.03.2.16.5.01.14.0000 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 43.870.500 0 0 0 43.870.500
2 16 1.03.2.16.5.01.14.0000 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 43.870.500 0 0 0 43.870.500
2 16 1.03.2.16.5.01.14.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 43.870.500 0 0 0 43.870.500
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00       Dinas Komunikasi dan Informatika 8.176.288.357 95.302.500 0 0 8.271.590.857
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.982.171.157 95.302.500 0 0 5.077.473.657
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.863.834.473 0 0 0 3.863.834.473
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.863.834.473 0 0 0 3.863.834.473
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 58.905.000 0 0 0 58.905.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 58.905.000 0 0 0 58.905.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 220.704.046 95.302.500 0 0 316.006.546
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 407.000 0 0 0 407.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.300.300 95.302.500 0 0 108.602.800
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 887.000 0 0 0 887.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.412.446 0 0 0 13.412.446
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.250.000 0 0 0 1.250.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 31.320.000 0 0 0 31.320.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 160.127.300 0 0 0 160.127.300
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 815.694.400 0 0 0 815.694.400
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 990.000 0 0 0 990.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 101.600.000 0 0 0 101.600.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.460.000 0 0 0 1.460.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 711.644.400 0 0 0 711.644.400
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23.033.238 0 0 0 23.033.238
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 15.300.000 0 0 0 15.300.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 320.000 0 0 0 320.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.460.000 0 0 0 1.460.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.953.238 0 0 0 5.953.238
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2.882.379.200 0 0 0 2.882.379.200
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.882.379.200 0 0 0 2.882.379.200
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 02 2.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 24.900.000 0 0 0 24.900.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 02 2.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 159.999.500 0 0 0 159.999.500
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 63.400.000 0 0 0 63.400.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 135.000.000 0 0 0 135.000.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 02 2.01 07 Layanan Hubungan Media 2.296.000.000 0 0 0 2.296.000.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 02 2.01 10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 86.532.700 0 0 0 86.532.700
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 86.547.000 0 0 0 86.547.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 02 2.01 13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000 0 0 0 30.000.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 311.738.000 0 0 0 311.738.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 67.528.000 0 0 0 67.528.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 67.528.000 0 0 0 67.528.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 244.210.000 0 0 0 244.210.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 03 2.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 19.880.000 0 0 0 19.880.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 03 2.02 02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik 106.720.000 0 0 0 106.720.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 03 2.02 08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 70.910.000 0 0 0 70.910.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 03 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 46.700.000 0 0 0 46.700.000
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00       Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 105.900.000 0 0 0 105.900.000
2 16 5.01.5.05.2.16.01.00 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 20.000.000 0 0 0 20.000.000
2 16 5.01.5.05.2.16.01.00 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000 0 0 0 20.000.000
2 16 5.01.5.05.2.16.01.00 02 2.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 20.000.000 0 0 0 20.000.000
2 16 5.01.5.05.2.16.01.00 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 85.900.000 0 0 0 85.900.000
2 16 5.01.5.05.2.16.01.00 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 85.900.000 0 0 0 85.900.000
2 16 5.01.5.05.2.16.01.00 03 2.02 08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 85.900.000 0 0 0 85.900.000
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000       Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 70.000.000 0 0 0 70.000.000
2 16 5.02.4.01.2.16.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 70.000.000 0 0 0 70.000.000
2 16 5.02.4.01.2.16.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 70.000.000 0 0 0 70.000.000
2 16 5.02.4.01.2.16.01.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 70.000.000 0 0 0 70.000.000
2 17         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 150.630.500 0 0 0 150.630.500
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00       Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 150.630.500 0 0 0 150.630.500
2 17 3.31.3.30.2.17.01.00 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 26.664.400 0 0 0 26.664.400
2 17 3.31.3.30.2.17.01.00 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 26.664.400 0 0 0 26.664.400
2 17 3.31.3.30.2.17.01.00 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 26.664.400 0 0 0 26.664.400
2 17 3.31.3.30.2.17.01.00 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 46.578.500 0 0 0 46.578.500
2 17 3.31.3.30.2.17.01.00 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 46.578.500 0 0 0 46.578.500
2 17 3.31.3.30.2.17.01.00 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 46.578.500 0 0 0 46.578.500
2 17 3.31.3.30.2.17.01.00 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 77.387.600 0 0 0 77.387.600
2 17 3.31.3.30.2.17.01.00 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 77.387.600 0 0 0 77.387.600
2 17 3.31.3.30.2.17.01.00 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 77.387.600 0 0 0 77.387.600
2 18         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 4.783.661.414 82.575.000 0 0 4.866.236.414
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000       Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4.783.661.414 82.575.000 0 0 4.866.236.414
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.720.347.846 82.575.000 0 0 3.802.922.846
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.600.900 0 0 0 13.600.900
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.300.900 0 0 0 9.300.900
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.300.000 0 0 0 4.300.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.781.913.451 0 0 0 2.781.913.451
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.769.655.451 0 0 0 2.769.655.451
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.960.000 0 0 0 1.960.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.300.000 0 0 0 4.300.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.998.000 0 0 0 5.998.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 73.350.000 0 0 0 73.350.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 73.350.000 0 0 0 73.350.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 296.432.295 0 0 0 296.432.295
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.892.700 0 0 0 5.892.700
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.416.250 0 0 0 30.416.250
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.235.600 0 0 0 9.235.600
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 36.568.745 0 0 0 36.568.745
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.848.000 0 0 0 16.848.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.600.000 0 0 0 3.600.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 193.871.000 0 0 0 193.871.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.740.000 82.575.000 0 0 86.315.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 9.900.000 0 0 9.900.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.740.000 72.675.000 0 0 76.415.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 513.822.800 0 0 0 513.822.800
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 0 0 0 2.000.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 81.960.000 0 0 0 81.960.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 429.862.800 0 0 0 429.862.800
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 37.488.400 0 0 0 37.488.400
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 11.835.000 0 0 0 11.835.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 8.141.400 0 0 0 8.141.400
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.460.000 0 0 0 9.460.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.052.000 0 0 0 8.052.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 74.158.468 0 0 0 74.158.468
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 74.158.468 0 0 0 74.158.468
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 74.158.468 0 0 0 74.158.468
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 85.000.000 0 0 0 85.000.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 85.000.000 0 0 0 85.000.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 85.000.000 0 0 0 85.000.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 389.192.800 0 0 0 389.192.800
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 389.192.800 0 0 0 389.192.800
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 147.490.000 0 0 0 147.490.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 87.769.800 0 0 0 87.769.800
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 76.983.300 0 0 0 76.983.300
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 76.949.700 0 0 0 76.949.700
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 434.963.500 0 0 0 434.963.500
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 434.963.500 0 0 0 434.963.500
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 58.100.000 0 0 0 58.100.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 268.963.500 0 0 0 268.963.500
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 107.900.000 0 0 0 107.900.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 79.998.800 0 0 0 79.998.800
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 79.998.800 0 0 0 79.998.800
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 79.998.800 0 0 0 79.998.800
2 19         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 5.229.221.875 600.000 0 0 5.229.821.875
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00       Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata 5.229.221.875 600.000 0 0 5.229.821.875
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.434.241.917 600.000 0 0 4.434.841.917
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.400.000 0 0 0 40.400.000
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.000.000 0 0 0 20.000.000
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.400.000 0 0 0 20.400.000
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.254.620.936 600.000 0 0 3.255.220.936
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.233.020.936 0 0 0 3.233.020.936
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.200.000 0 0 0 2.200.000
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 9.400.000 600.000 0 0 10.000.000
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 10.000.000 0 0 0 10.000.000
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 341.118.981 0 0 0 341.118.981
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.999.500 0 0 0 4.999.500
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.988.000 0 0 0 23.988.000
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.524.000 0 0 0 6.524.000
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.831.981 0 0 0 29.831.981
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.998.500 0 0 0 4.998.500
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 270.777.000 0 0 0 270.777.000
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 773.166.000 0 0 0 773.166.000
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.340.000 0 0 0 2.340.000
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 109.800.000 0 0 0 109.800.000
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 661.026.000 0 0 0 661.026.000
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.936.000 0 0 0 24.936.000
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 9.995.000 0 0 0 9.995.000
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.951.000 0 0 0 4.951.000
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.990.000 0 0 0 9.990.000
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 481.200.000 0 0 0 481.200.000
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 481.200.000 0 0 0 481.200.000
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 02 2.01 09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 481.200.000 0 0 0 481.200.000
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 293.779.958 0 0 0 293.779.958
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 190.000.000 0 0 0 190.000.000
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 03 2.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 41.399.000 0 0 0 41.399.000
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 03 2.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 148.601.000 0 0 0 148.601.000
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 103.779.958 0 0 0 103.779.958
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 03 2.05 03 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi 103.779.958 0 0 0 103.779.958
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 20.000.000 0 0 0 20.000.000
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 20.000.000 0 0 0 20.000.000
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 04 2.01 08 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan 20.000.000 0 0 0 20.000.000
2 20         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 46.700.000 0 0 0 46.700.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00       Dinas Komunikasi dan Informatika 46.700.000 0 0 0 46.700.000
2 20 2.16.2.20.2.21.01.00 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 46.700.000 0 0 0 46.700.000
2 20 2.16.2.20.2.21.01.00 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 46.700.000 0 0 0 46.700.000
2 20 2.16.2.20.2.21.01.00 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 46.700.000 0 0 0 46.700.000
2 21         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 46.700.000 0 0 0 46.700.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00       Dinas Komunikasi dan Informatika 46.700.000 0 0 0 46.700.000
2 21 2.16.2.20.2.21.01.00 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 46.700.000 0 0 0 46.700.000
2 21 2.16.2.20.2.21.01.00 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 25.852.000 0 0 0 25.852.000
2 21 2.16.2.20.2.21.01.00 02 2.01 04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 25.852.000 0 0 0 25.852.000
2 21 2.16.2.20.2.21.01.00 02 2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 20.848.000 0 0 0 20.848.000
2 21 2.16.2.20.2.21.01.00 02 2.02 01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 20.848.000 0 0 0 20.848.000
2 22         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 953.970.000 0 0 0 953.970.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00       Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 953.970.000 0 0 0 953.970.000
2 22 1.01.2.19.2.22.02.00 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 36.976.000 0 0 0 36.976.000
2 22 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 36.976.000 0 0 0 36.976.000
2 22 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 36.976.000 0 0 0 36.976.000
2 22 1.01.2.19.2.22.02.00 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 88.102.000 0 0 0 88.102.000
2 22 1.01.2.19.2.22.02.00 04 2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 88.102.000 0 0 0 88.102.000
2 22 1.01.2.19.2.22.02.00 04 2.01 01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota 88.102.000 0 0 0 88.102.000
2 22 1.01.2.19.2.22.02.00 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 32.850.000 0 0 0 32.850.000
2 22 1.01.2.19.2.22.02.00 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 32.850.000 0 0 0 32.850.000
2 22 1.01.2.19.2.22.02.00 05 2.01 01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 32.850.000 0 0 0 32.850.000
2 22 1.01.2.19.2.22.02.00 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 796.042.000 0 0 0 796.042.000
2 22 1.01.2.19.2.22.02.00 06 2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 796.042.000 0 0 0 796.042.000
2 22 1.01.2.19.2.22.02.00 06 2.01 04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 96.042.000 0 0 0 96.042.000
2 22 1.01.2.19.2.22.02.00 06 2.01 05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 700.000.000 0 0 0 700.000.000
2 23         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 4.032.330.617 248.832.800 0 0 4.281.163.417
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00       Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4.032.330.617 248.832.800 0 0 4.281.163.417
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.666.561.874 52.357.800 0 0 3.718.919.674
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.430.000 0 0 0 19.430.000
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.430.000 0 0 0 19.430.000
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.976.341.860 0 0 0 2.976.341.860
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.970.851.860 0 0 0 2.970.851.860
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3.490.000 0 0 0 3.490.000
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 206.045.214 0 0 0 206.045.214
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.994.000 0 0 0 4.994.000
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.073.500 0 0 0 25.073.500
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.800.000 0 0 0 3.800.000
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 32.164.314 0 0 0 32.164.314
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.002.400 0 0 0 15.002.400
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 960.000 0 0 0 960.000
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 124.051.000 0 0 0 124.051.000
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.280.000 52.357.800 0 0 57.637.800
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.280.000 52.357.800 0 0 57.637.800
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 415.144.800 0 0 0 415.144.800
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 85.800.000 0 0 0 85.800.000
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 329.344.800 0 0 0 329.344.800
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.320.000 0 0 0 44.320.000
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12.950.000 0 0 0 12.950.000
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 20.650.000 0 0 0 20.650.000
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.880.000 0 0 0 4.880.000
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.840.000 0 0 0 5.840.000
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 365.768.743 196.475.000 0 0 562.243.743
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 198.441.743 196.475.000 0 0 394.916.743
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 4.730.000 196.475.000 0 0 201.205.000
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 91.999.743 0 0 0 91.999.743
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00 02 2.01 05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 40.000.000 0 0 0 40.000.000
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00 02 2.01 10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 61.712.000 0 0 0 61.712.000
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 167.327.000 0 0 0 167.327.000
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 92.327.000 0 0 0 92.327.000
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 75.000.000 0 0 0 75.000.000
2 24         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 214.568.400 5.540.000 0 0 220.108.400
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00       Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 214.568.400 5.540.000 0 0 220.108.400
2 24 2.23.2.24.0.00.01.00 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 144.568.500 5.540.000 0 0 150.108.500
2 24 2.23.2.24.0.00.01.00 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 144.568.500 5.540.000 0 0 150.108.500
2 24 2.23.2.24.0.00.01.00 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 76.563.000 5.540.000 0 0 82.103.000
2 24 2.23.2.24.0.00.01.00 02 2.01 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 68.005.500 0 0 0 68.005.500
2 24 2.23.2.24.0.00.01.00 04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP 69.999.900 0 0 0 69.999.900
2 24 2.23.2.24.0.00.01.00 04 2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota 69.999.900 0 0 0 69.999.900
2 24 2.23.2.24.0.00.01.00 04 2.01 02 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 69.999.900 0 0 0 69.999.900
3         URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 47.218.662.362 5.158.821.660 0 0 52.377.484.022
3 25         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.855.037.300 0 0 0 4.855.037.300
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00       Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 4.855.037.300 0 0 0 4.855.037.300
3 25 2.09.3.25.0.00.03.00 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 85.602.200 0 0 0 85.602.200
3 25 2.09.3.25.0.00.03.00 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 85.602.200 0 0 0 85.602.200
3 25 2.09.3.25.0.00.03.00 03 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 65.602.200 0 0 0 65.602.200
3 25 2.09.3.25.0.00.03.00 03 2.01 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 20.000.000 0 0 0 20.000.000
3 25 2.09.3.25.0.00.03.00 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 4.702.686.500 0 0 0 4.702.686.500
3 25 2.09.3.25.0.00.03.00 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 67.686.500 0 0 0 67.686.500
3 25 2.09.3.25.0.00.03.00 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 67.686.500 0 0 0 67.686.500
3 25 2.09.3.25.0.00.03.00 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 4.635.000.000 0 0 0 4.635.000.000
3 25 2.09.3.25.0.00.03.00 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 4.635.000.000 0 0 0 4.635.000.000
3 25 2.09.3.25.0.00.03.00 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 66.748.600 0 0 0 66.748.600
3 25 2.09.3.25.0.00.03.00 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 66.748.600 0 0 0 66.748.600
3 25 2.09.3.25.0.00.03.00 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 66.748.600 0 0 0 66.748.600
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00       Sekretariat Daerah 0 0 0 0 0
3 26         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 397.184.793 41.025.760 0 0 438.210.553
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00       Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata 397.184.793 41.025.760 0 0 438.210.553
3 26 2.19.2.22.3.26.01.00 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 201.024.793 27.325.760 0 0 228.350.553
3 26 2.19.2.22.3.26.01.00 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 33.600.000 0 0 0 33.600.000
3 26 2.19.2.22.3.26.01.00 02 2.01 04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 33.600.000 0 0 0 33.600.000
3 26 2.19.2.22.3.26.01.00 02 2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000
3 26 2.19.2.22.3.26.01.00 02 2.02 02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000
3 26 2.19.2.22.3.26.01.00 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 67.424.793 27.325.760 0 0 94.750.553
3 26 2.19.2.22.3.26.01.00 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 67.424.793 27.325.760 0 0 94.750.553
3 26 2.19.2.22.3.26.01.00 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 130.300.000 13.700.000 0 0 144.000.000
3 26 2.19.2.22.3.26.01.00 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 130.300.000 13.700.000 0 0 144.000.000
3 26 2.19.2.22.3.26.01.00 03 2.01 01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 30.300.000 13.700.000 0 0 44.000.000
3 26 2.19.2.22.3.26.01.00 03 2.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 100.000.000 0 0 0 100.000.000
3 26 2.19.2.22.3.26.01.00 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 65.860.000 0 0 0 65.860.000
3 26 2.19.2.22.3.26.01.00 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 65.860.000 0 0 0 65.860.000
3 26 2.19.2.22.3.26.01.00 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 33.600.000 0 0 0 33.600.000
3 26 2.19.2.22.3.26.01.00 05 2.01 06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 32.260.000 0 0 0 32.260.000
3 27         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 35.497.573.283 161.054.500 0 0 35.658.627.783
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00       Dinas Pertanian dan Perkebunan 35.497.573.283 161.054.500 0 0 35.658.627.783
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.753.804.731 6.348.000 0 0 16.760.152.731
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.355.659.646 0 0 0 15.355.659.646
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.327.752.346 0 0 0 15.327.752.346
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.235.000 0 0 0 10.235.000
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 8.836.300 0 0 0 8.836.300
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 8.836.000 0 0 0 8.836.000
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 42.230.000 0 0 0 42.230.000
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 01 2.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 42.230.000 0 0 0 42.230.000
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 540.815.674 0 0 0 540.815.674
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.498.000 0 0 0 3.498.000
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.942.774 0 0 0 22.942.774
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.428.900 0 0 0 13.428.900
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.650.000 0 0 0 5.650.000
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 495.296.000 0 0 0 495.296.000
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 746.239.800 4.248.000 0 0 750.487.800
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.341.000 0 0 0 4.341.000
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 132.000.000 0 0 0 132.000.000
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 609.898.800 4.248.000 0 0 614.146.800
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 68.859.611 2.100.000 0 0 70.959.611
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 65.543.000 0 0 0 65.543.000
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.316.611 2.100.000 0 0 5.416.611
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 8.264.095.672 4.660.000 0 0 8.268.755.672
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 5.315.354.925 1.800.000 0 0 5.317.154.925
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 4.631.097.925 0 0 0 4.631.097.925
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 684.257.000 1.800.000 0 0 686.057.000
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 02 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 40.301.000 0 0 0 40.301.000
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 02 2.05 01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak 40.301.000 0 0 0 40.301.000
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 2.908.439.747 2.860.000 0 0 2.911.299.747
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 02 2.06 01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 2.908.439.747 2.860.000 0 0 2.911.299.747
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 8.173.512.500 8.800.000 0 0 8.182.312.500
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 8.173.512.500 8.800.000 0 0 8.182.312.500
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 4.585.065.000 8.800.000 0 0 4.593.865.000
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 03 2.02 02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian 72.000.000 0 0 0 72.000.000
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 2.801.401.500 0 0 0 2.801.401.500
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 715.046.000 0 0 0 715.046.000
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 80.602.000 0 0 0 80.602.000
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 40.301.000 0 0 0 40.301.000
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 40.301.000 0 0 0 40.301.000
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 40.301.000 0 0 0 40.301.000
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 40.301.000 0 0 0 40.301.000
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 1.699.269.280 141.246.500 0 0 1.840.515.780
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 1.699.269.280 141.246.500 0 0 1.840.515.780
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 421.057.080 0 0 0 421.057.080
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 05 2.01 02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 100.000.000 0 0 0 100.000.000
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 05 2.01 03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 858.753.500 141.246.500 0 0 1.000.000.000
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 05 2.01 05 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan 319.458.700 0 0 0 319.458.700
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 105.368.300 0 0 0 105.368.300
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 06 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 105.368.300 0 0 0 105.368.300
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 06 2.01 02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 34.019.300 0 0 0 34.019.300
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 06 2.01 03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian 71.349.000 0 0 0 71.349.000
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 420.920.800 0 0 0 420.920.800
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 420.920.800 0 0 0 420.920.800
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 149.940.000 0 0 0 149.940.000
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 67.345.000 0 0 0 67.345.000
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 203.635.800 0 0 0 203.635.800
3 30         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 295.690.616 396.297.400 0 0 691.988.016
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00       Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 295.690.616 396.297.400 0 0 691.988.016
3 30 3.31.3.30.2.17.01.00 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 49.999.100 0 0 0 49.999.100
3 30 3.31.3.30.2.17.01.00 02 2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan 25.000.000 0 0 0 25.000.000
3 30 3.31.3.30.2.17.01.00 02 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 25.000.000 0 0 0 25.000.000
3 30 3.31.3.30.2.17.01.00 02 2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 24.999.100 0 0 0 24.999.100
3 30 3.31.3.30.2.17.01.00 02 2.06 03 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) 24.999.100 0 0 0 24.999.100
3 30 3.31.3.30.2.17.01.00 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 148.691.850 396.297.400 0 0 544.989.250
3 30 3.31.3.30.2.17.01.00 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 31.026.000 396.297.400 0 0 427.323.400
3 30 3.31.3.30.2.17.01.00 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 19.556.000 215.443.800 0 0 234.999.800
3 30 3.31.3.30.2.17.01.00 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 11.470.000 180.853.600 0 0 192.323.600
3 30 3.31.3.30.2.17.01.00 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 117.665.850 0 0 0 117.665.850
3 30 3.31.3.30.2.17.01.00 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 25.000.300 0 0 0 25.000.300
3 30 3.31.3.30.2.17.01.00 03 2.02 02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 92.665.550 0 0 0 92.665.550
3 30 3.31.3.30.2.17.01.00 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 30.000.140 0 0 0 30.000.140
3 30 3.31.3.30.2.17.01.00 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 30.000.140 0 0 0 30.000.140
3 30 3.31.3.30.2.17.01.00 04 2.02 01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 30.000.140 0 0 0 30.000.140
3 30 3.31.3.30.2.17.01.00 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 66.999.526 0 0 0 66.999.526
3 30 3.31.3.30.2.17.01.00 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 66.999.526 0 0 0 66.999.526
3 30 3.31.3.30.2.17.01.00 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 44.999.756 0 0 0 44.999.756
3 30 3.31.3.30.2.17.01.00 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 21.999.770 0 0 0 21.999.770
3 31         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 6.088.904.870 4.560.444.000 0 0 10.649.348.870
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00       Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 6.088.904.870 4.560.444.000 0 0 10.649.348.870
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.018.427.270 0 0 0 6.018.427.270
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.751.000 0 0 0 70.751.000
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.535.000 0 0 0 16.535.000
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 54.216.000 0 0 0 54.216.000
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.875.497.817 0 0 0 4.875.497.817
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.867.497.817 0 0 0 4.867.497.817
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4.000.000 0 0 0 4.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 18.085.000 0 0 0 18.085.000
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 01 2.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 18.085.000 0 0 0 18.085.000
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 318.837.453 0 0 0 318.837.453
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.989.890 0 0 0 11.989.890
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.000.000 0 0 0 40.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.997.500 0 0 0 2.997.500
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 39.061.263 0 0 0 39.061.263
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 0 0 0 20.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000 0 0 0 6.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 190.113.000 0 0 0 190.113.000
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 8.675.800 0 0 0 8.675.800
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 588.119.000 0 0 0 588.119.000
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.409.000 0 0 0 3.409.000
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 116.320.000 0 0 0 116.320.000
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 468.390.000 0 0 0 468.390.000
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 147.137.000 0 0 0 147.137.000
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 29.988.000 0 0 0 29.988.000
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.439.000 0 0 0 10.439.000
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000 0 0 0 100.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.710.000 0 0 0 6.710.000
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 47.418.500 4.560.444.000 0 0 4.607.862.500
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 47.418.500 4.560.444.000 0 0 4.607.862.500
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 29.303.100 4.560.444.000 0 0 4.589.747.100
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 18.115.400 0 0 0 18.115.400
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 23.059.100 0 0 0 23.059.100
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 23.059.100 0 0 0 23.059.100
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota 23.059.100 0 0 0 23.059.100
3 32         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 84.271.500 0 0 0 84.271.500
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00       Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 84.271.500 0 0 0 84.271.500
3 32 2.07.3.32.0.00.02.00 02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI 39.271.500 0 0 0 39.271.500
3 32 2.07.3.32.0.00.02.00 02 2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 39.271.500 0 0 0 39.271.500
3 32 2.07.3.32.0.00.02.00 02 2.01 01 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi 39.271.500 0 0 0 39.271.500
3 32 2.07.3.32.0.00.02.00 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 45.000.000 0 0 0 45.000.000
3 32 2.07.3.32.0.00.02.00 04 2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian 45.000.000 0 0 0 45.000.000
3 32 2.07.3.32.0.00.02.00 04 2.01 01 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman 45.000.000 0 0 0 45.000.000
4         UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 98.241.163.803 2.115.049.880 0 0 100.356.213.683
4 01         SEKRETARIAT DAERAH 67.213.653.469 673.763.080 0 0 67.887.416.549
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00       Sekretariat Daerah 67.000.530.319 673.763.080 0 0 67.674.293.399
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 38.081.517.285 673.483.080 0 0 38.755.000.365
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34.127.070 0 0 0 34.127.070
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.071.970 0 0 0 20.071.970
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14.055.100 0 0 0 14.055.100
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.512.116.390 0 0 0 13.512.116.390
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.411.910.470 0 0 0 13.411.910.470
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 22.256.400 0 0 0 22.256.400
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.259.000 0 0 0 5.259.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 2.468.000 0 0 0 2.468.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 67.221.320 0 0 0 67.221.320
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3.001.200 0 0 0 3.001.200
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 700.192.000 0 0 0 700.192.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 700.192.000 0 0 0 700.192.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 29.124.000 0 0 0 29.124.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 29.124.000 0 0 0 29.124.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 86.400.000 0 0 0 86.400.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 86.400.000 0 0 0 86.400.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.538.055.145 460.305.500 0 0 6.998.360.645
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 875.336.500 0 0 0 875.336.500
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 297.009.900 173.849.000 0 0 470.858.900
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 92.838.300 283.156.500 0 0 375.994.800
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 692.984.345 0 0 0 692.984.345
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 262.125.000 0 0 0 262.125.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.400.000 0 0 0 20.400.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.195.040.600 3.300.000 0 0 1.198.340.600
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.067.507.500 0 0 0 3.067.507.500
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 34.813.000 0 0 0 34.813.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9.000 190.828.000 0 0 190.837.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 44.968.000 0 0 44.968.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 9.000 145.860.000 0 0 145.869.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.760.671.800 0 0 0 5.760.671.800
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.765.000 0 0 0 17.765.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.067.058.000 0 0 0 3.067.058.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.675.848.800 0 0 0 2.675.848.800
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.418.332.100 22.349.580 0 0 2.440.681.680
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.157.212.200 0 0 0 1.157.212.200
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 227.309.900 22.349.580 0 0 249.659.480
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 921.020.000 0 0 0 921.020.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 112.790.000 0 0 0 112.790.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 791.301.280 0 0 0 791.301.280
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 191.301.280 0 0 0 191.301.280
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 600.000.000 0 0 0 600.000.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 3.395.822.000 0 0 0 3.395.822.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 1.494.600.000 0 0 0 1.494.600.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 1.093.930.000 0 0 0 1.093.930.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 807.292.000 0 0 0 807.292.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.13 Penataan Organisasi 299.999.500 0 0 0 299.999.500
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 100.000.000 0 0 0 100.000.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 100.000.200 0 0 0 100.000.200
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 54.316.000 0 0 0 54.316.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.13 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 45.683.300 0 0 0 45.683.300
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 4.515.367.000 0 0 0 4.515.367.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 110.517.400 0 0 0 110.517.400
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 67.482.600 0 0 0 67.482.600
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 4.337.367.000 0 0 0 4.337.367.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 27.821.966.222 280.000 0 0 27.822.246.222
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 1.150.946.000 0 0 0 1.150.946.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 610.000.000 0 0 0 610.000.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 90.946.000 0 0 0 90.946.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 450.000.000 0 0 0 450.000.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 26.066.409.562 280.000 0 0 26.066.689.562
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 24.782.266.862 0 0 0 24.782.266.862
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 1.174.827.600 0 0 0 1.174.827.600
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 109.315.100 280.000 0 0 109.595.100
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 604.610.660 0 0 0 604.610.660
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 201.486.710 0 0 0 201.486.710
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 201.589.370 0 0 0 201.589.370
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 201.534.580 0 0 0 201.534.580
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.097.046.812 0 0 0 1.097.046.812
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 349.373.612 0 0 0 349.373.612
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 252.373.522 0 0 0 252.373.522
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 97.000.090 0 0 0 97.000.090
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 139.950.200 0 0 0 139.950.200
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 43.822.000 0 0 0 43.822.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 96.128.200 0 0 0 96.128.200
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 355.000.000 0 0 0 355.000.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 135.000.000 0 0 0 135.000.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 105.000.000 0 0 0 105.000.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 115.000.000 0 0 0 115.000.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 252.723.000 0 0 0 252.723.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 126.361.000 0 0 0 126.361.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 61.319.000 0 0 0 61.319.000
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 65.043.000 0 0 0 65.043.000
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000       Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 213.123.150 0 0 0 213.123.150
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 213.123.150 0 0 0 213.123.150
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 213.123.150 0 0 0 213.123.150
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 02 2.03 12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota 213.123.150 0 0 0 213.123.150
4 02         SEKRETARIAT DPRD 31.027.510.334 1.441.286.800 0 0 32.468.797.134
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00       Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 31.027.510.334 1.441.286.800 0 0 32.468.797.134
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 28.071.036.224 1.441.286.800 0 0 29.512.323.024
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.382.050 0 0 0 32.382.050
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.163.750 0 0 0 4.163.750
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 12.876.500 0 0 0 12.876.500
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.042.700 0 0 0 5.042.700
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.475.600 0 0 0 5.475.600
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.823.500 0 0 0 4.823.500
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.496.721.665 0 0 0 4.496.721.665
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.466.450.265 0 0 0 4.466.450.265
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 11.055.000 0 0 0 11.055.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3.760.000 0 0 0 3.760.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.220.000 0 0 0 4.220.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 3.061.500 0 0 0 3.061.500
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.262.900 0 0 0 4.262.900
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3.912.000 0 0 0 3.912.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100.916.000 0 0 0 100.916.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 27.600.000 0 0 0 27.600.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 73.316.000 0 0 0 73.316.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.377.322.265 391.811.800 0 0 1.769.134.065
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 33.553.300 0 0 0 33.553.300
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 42.284.000 391.811.800 0 0 434.095.800
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 588.468.535 0 0 0 588.468.535
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 90.942.830 0 0 0 90.942.830
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 151.514.600 0 0 0 151.514.600
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 256.960.000 0 0 0 256.960.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 213.599.000 0 0 0 213.599.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 1.049.475.000 0 0 1.049.475.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 765.705.000 0 0 765.705.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 156.770.000 0 0 156.770.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 100.000.000 0 0 100.000.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 27.000.000 0 0 27.000.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.032.083.600 0 0 0 3.032.083.600
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000 0 0 0 12.000.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 316.192.000 0 0 0 316.192.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.703.891.600 0 0 0 2.703.891.600
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 454.416.000 0 0 0 454.416.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 245.348.000 0 0 0 245.348.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 30.000.000 0 0 0 30.000.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.240.000 0 0 0 30.240.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 148.828.000 0 0 0 148.828.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 18.147.395.744 0 0 0 18.147.395.744
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 18.135.745.744 0 0 0 18.135.745.744
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 11.650.000 0 0 0 11.650.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 429.798.900 0 0 0 429.798.900
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD 10.000.000 0 0 0 10.000.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 419.798.900 0 0 0 419.798.900
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 2.956.474.110 0 0 0 2.956.474.110
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 285.313.010 0 0 0 285.313.010
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 39.530.000 0 0 0 39.530.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 228.996.110 0 0 0 228.996.110
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 9.971.500 0 0 0 9.971.500
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 6.815.400 0 0 0 6.815.400
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 306.674.750 0 0 0 306.674.750
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 42.327.500 0 0 0 42.327.500
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 35.143.000 0 0 0 35.143.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 03 Pembahasan APBD 58.201.000 0 0 0 58.201.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 56.740.750 0 0 0 56.740.750
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 05 Pembahasan Laporan Semester 46.567.500 0 0 0 46.567.500
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 67.695.000 0 0 0 67.695.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 232.512.500 0 0 0 232.512.500
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 26.702.500 0 0 0 26.702.500
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 2.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 26.284.500 0 0 0 26.284.500
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 2.03 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 28.319.500 0 0 0 28.319.500
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 2.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 21.615.000 0 0 0 21.615.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 2.03 05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 14.377.000 0 0 0 14.377.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 2.03 06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 55.118.000 0 0 0 55.118.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 2.03 08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 60.096.000 0 0 0 60.096.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 143.142.500 0 0 0 143.142.500
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 84.982.500 0 0 0 84.982.500
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 2.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 58.160.000 0 0 0 58.160.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.704.196.000 0 0 0 1.704.196.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 2.05 01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 535.363.000 0 0 0 535.363.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 2.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 10.000.000 0 0 0 10.000.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 1.158.833.000 0 0 0 1.158.833.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 10.488.850 0 0 0 10.488.850
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 2.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD 10.488.850 0 0 0 10.488.850
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 9.949.500 0 0 0 9.949.500
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 2.07 02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 9.949.500 0 0 0 9.949.500
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 264.197.000 0 0 0 264.197.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 195.648.000 0 0 0 195.648.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 2.08 03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 18.469.000 0 0 0 18.469.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 02 2.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 50.080.000 0 0 0 50.080.000
5         UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 44.875.612.261 2.412.411.400 2.747.018.000 474.829.730.304 524.864.771.965
5 01         PERENCANAAN 8.687.261.282 211.168.900 0 0 8.898.430.182
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000       Dinas Pekerjaan Umum 40.688.390 0 0 0 40.688.390
5 01 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 40.688.390 0 0 0 40.688.390
5 01 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.688.390 0 0 0 40.688.390
5 01 1.03.2.16.5.01.14.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 40.688.390 0 0 0 40.688.390
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00       Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8.400.731.892 211.168.900 0 0 8.611.900.792
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.855.695.042 211.168.900 0 0 5.066.863.942
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.785.400 0 0 0 17.785.400
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.785.400 0 0 0 11.785.400
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.000.000 0 0 0 6.000.000
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.903.258.224 0 0 0 3.903.258.224
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.891.642.974 0 0 0 3.891.642.974
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2.040.000 0 0 0 2.040.000
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4.575.250 0 0 0 4.575.250
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 346.684.618 0 0 0 346.684.618
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.858.950 0 0 0 7.858.950
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 44.079.294 0 0 0 44.079.294
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 58.222.749 0 0 0 58.222.749
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.764.040 0 0 0 24.764.040
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.920.000 0 0 0 4.920.000
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 29.698.785 0 0 0 29.698.785
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 163.044.000 0 0 0 163.044.000
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 14.096.800 0 0 0 14.096.800
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.235.000 126.168.900 0 0 133.403.900
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.040.000 40.698.900 0 0 44.738.900
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.195.000 85.470.000 0 0 88.665.000
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 474.250.800 0 0 0 474.250.800
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.800.000 0 0 0 1.800.000
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 125.424.000 0 0 0 125.424.000
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 347.026.800 0 0 0 347.026.800
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 106.481.000 85.000.000 0 0 191.481.000
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 61.275.000 0 0 0 61.275.000
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.869.000 0 0 0 11.869.000
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.780.000 85.000.000 0 0 88.780.000
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 29.557.000 0 0 0 29.557.000
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.296.352.650 0 0 0 1.296.352.650
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 978.620.150 0 0 0 978.620.150
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 02 2.01 01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 352.166.800 0 0 0 352.166.800
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 02 2.01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 47.004.000 0 0 0 47.004.000
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 18.084.000 0 0 0 18.084.000
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 12.046.500 0 0 0 12.046.500
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 206.476.450 0 0 0 206.476.450
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 02 2.01 06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 82.210.000 0 0 0 82.210.000
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 260.632.400 0 0 0 260.632.400
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 95.406.000 0 0 0 95.406.000
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 02 2.02 03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 95.406.000 0 0 0 95.406.000
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 222.326.500 0 0 0 222.326.500
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 44.120.000 0 0 0 44.120.000
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 178.206.500 0 0 0 178.206.500
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.248.684.200 0 0 0 2.248.684.200
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 680.689.640 0 0 0 680.689.640
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 120.030.000 0 0 0 120.030.000
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 03 2.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 155.386.340 0 0 0 155.386.340
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 03 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 100.130.000 0 0 0 100.130.000
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 03 2.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 97.492.000 0 0 0 97.492.000
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 03 2.01 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 95.799.400 0 0 0 95.799.400
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 111.851.900 0 0 0 111.851.900
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 573.672.400 0 0 0 573.672.400
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 03 2.02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 118.347.000 0 0 0 118.347.000
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 03 2.02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 187.854.000 0 0 0 187.854.000
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 03 2.02 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 157.668.000 0 0 0 157.668.000
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 03 2.02 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 109.803.400 0 0 0 109.803.400
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 994.322.160 0 0 0 994.322.160
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 119.421.460 0 0 0 119.421.460
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 03 2.03 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 184.786.000 0 0 0 184.786.000
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 03 2.03 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 690.114.700 0 0 0 690.114.700
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000       Badan Pengelola Perbatasan Daerah 245.841.000 0 0 0 245.841.000
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN 245.841.000 0 0 0 245.841.000
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 02 2.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama 130.000.000 0 0 0 130.000.000
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah 80.000.000 0 0 0 80.000.000
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan 50.000.000 0 0 0 50.000.000
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 02 2.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan 30.000.000 0 0 0 30.000.000
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 02 2.02 01 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan 30.000.000 0 0 0 30.000.000
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 02 2.03 Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan 85.841.000 0 0 0 85.841.000
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 02 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan 85.841.000 0 0 0 85.841.000
5 02         KEUANGAN 23.600.578.208 597.947.500 2.747.018.000 474.829.730.304 501.775.274.012
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00       Badan Pengelola Pendapatan Daerah 13.064.087.313 521.347.500 0 0 13.585.434.813
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.254.605.423 518.147.500 0 0 10.772.752.923
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 192.926.600 0 0 0 192.926.600
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.500.000 0 0 0 10.500.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 162.426.600 0 0 0 162.426.600
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.767.737.485 0 0 0 7.767.737.485
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.886.242.378 0 0 0 4.886.242.378
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.861.495.107 0 0 0 2.861.495.107
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 10.000.000 0 0 0 10.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 103.195.000 0 0 0 103.195.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 103.195.000 0 0 0 103.195.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 572.904.742 38.720.000 0 0 611.624.742
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.965.900 0 0 0 10.965.900
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.982.000 38.720.000 0 0 84.702.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 55.939.842 0 0 0 55.939.842
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.560.000 0 0 0 40.560.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.000.000 0 0 0 8.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 411.457.000 0 0 0 411.457.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 474.000.000 0 0 474.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 474.000.000 0 0 474.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.466.174.596 5.427.500 0 0 1.471.602.096
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.999.000 0 0 0 6.999.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 356.091.996 0 0 0 356.091.996
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.440.000 0 0 0 14.440.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.088.643.600 5.427.500 0 0 1.094.071.100
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 151.667.000 0 0 0 151.667.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.750.000 0 0 0 38.750.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 88.277.000 0 0 0 88.277.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.640.000 0 0 0 14.640.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000 0 0 0 10.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2.809.481.890 3.200.000 0 0 2.812.681.890
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 2.809.481.890 3.200.000 0 0 2.812.681.890
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 04 2.01 01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah 200.000.000 0 0 0 200.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 250.000.000 0 0 0 250.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 251.000.000 0 0 0 251.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 04 2.01 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 100.000.000 0 0 0 100.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 175.000.000 0 0 0 175.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 270.000.000 0 0 0 270.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 04 2.01 07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 70.000.000 0 0 0 70.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 150.000.000 0 0 0 150.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 04 2.01 10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 338.999.800 0 0 0 338.999.800
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 376.800.000 3.200.000 0 0 380.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 04 2.01 12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 130.000.000 0 0 0 130.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 200.000.000 0 0 0 200.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 04 2.01 14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 297.682.090 0 0 0 297.682.090
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000       Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 10.536.490.895 76.600.000 2.747.018.000 474.829.730.304 488.189.839.199
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.554.077.644 600.000 0 0 6.554.677.644
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 42.020.000 0 0 0 42.020.000
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14.850.000 0 0 0 14.850.000
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 27.170.000 0 0 0 27.170.000
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.871.652.456 0 0 0 4.871.652.456
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.703.385.696 0 0 0 4.703.385.696
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 72.982.000 0 0 0 72.982.000
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 79.580.600 0 0 0 79.580.600
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.719.900 0 0 0 5.719.900
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 9.984.260 0 0 0 9.984.260
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 435.640.188 600.000 0 0 436.240.188
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.305.310 0 0 0 6.305.310
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 36.469.878 0 0 0 36.469.878
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 32.120.000 0 0 0 32.120.000
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 18.000.000 0 0 0 18.000.000
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 219.802.000 0 0 0 219.802.000
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 122.943.000 600.000 0 0 123.543.000
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.157.353.800 0 0 0 1.157.353.800
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.700.000 0 0 0 2.700.000
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 436.032.000 0 0 0 436.032.000
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 718.621.800 0 0 0 718.621.800
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.411.200 0 0 0 47.411.200
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 15.130.000 0 0 0 15.130.000
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 14.307.200 0 0 0 14.307.200
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.974.000 0 0 0 17.974.000
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.167.712.030 0 2.747.018.000 474.829.730.304 480.744.460.334
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2.163.879.730 0 0 0 2.163.879.730
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 19.560.600 0 0 0 19.560.600
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 19.362.600 0 0 0 19.362.600
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 87.099.400 0 0 0 87.099.400
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 32.053.400 0 0 0 32.053.400
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 12.587.000 0 0 0 12.587.000
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 02 2.01 06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 12.624.000 0 0 0 12.624.000
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 792.197.850 0 0 0 792.197.850
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 787.141.180 0 0 0 787.141.180
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 401.253.700 0 0 0 401.253.700
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 569.367.540 0 0 0 569.367.540
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 49.888.360 0 0 0 49.888.360
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 17.971.000 0 0 0 17.971.000
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 02 2.02 04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 13.184.300 0 0 0 13.184.300
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 37.214.500 0 0 0 37.214.500
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 164.980.900 0 0 0 164.980.900
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 75.916.500 0 0 0 75.916.500
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 86.999.880 0 0 0 86.999.880
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 02 2.02 11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 123.212.100 0 0 0 123.212.100
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 434.464.760 0 0 0 434.464.760
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 02 2.03 02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 51.149.000 0 0 0 51.149.000
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 54.631.830 0 0 0 54.631.830
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 49.999.950 0 0 0 49.999.950
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 180.962.080 0 0 0 180.962.080
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 97.721.900 0 0 0 97.721.900
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0 0 2.747.018.000 474.829.730.304 477.576.748.304
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 0 0 0 468.661.143.724 468.661.143.724
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0 0 2.747.018.000 0 2.747.018.000
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 02 2.04 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 0 0 0 6.168.586.580 6.168.586.580
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 814.701.221 76.000.000 0 0 890.701.221
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 814.701.221 76.000.000 0 0 890.701.221
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 66.912.500 0 0 0 66.912.500
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 32.237.150 0 0 0 32.237.150
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 03 2.01 04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 55.618.030 0 0 0 55.618.030
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 88.253.871 0 0 0 88.253.871
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 111.401.700 76.000.000 0 0 187.401.700
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 127.550.800 0 0 0 127.550.800
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 208.358.400 0 0 0 208.358.400
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 26.662.000 0 0 0 26.662.000
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 97.706.770 0 0 0 97.706.770
5 03         KEPEGAWAIAN 7.385.283.018 294.880.000 0 0 7.680.163.018
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00       Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 7.385.283.018 294.880.000 0 0 7.680.163.018
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.030.186.822 294.480.000 0 0 5.324.666.822
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.299.900 0 0 0 6.299.900
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.983.500 0 0 0 2.983.500
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.316.400 0 0 0 3.316.400
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.364.337.339 0 0 0 4.364.337.339
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.357.205.539 0 0 0 4.357.205.539
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.580.000 0 0 0 1.580.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.552.000 0 0 0 2.552.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.999.800 0 0 0 2.999.800
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 198.855.343 0 0 0 198.855.343
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.983.300 0 0 0 1.983.300
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 82.760.000 0 0 0 82.760.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.996.000 0 0 0 1.996.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.974.043 0 0 0 19.974.043
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.000.000 0 0 0 60.000.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.000.000 0 0 0 5.000.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 27.142.000 0 0 0 27.142.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.340.000 294.480.000 0 0 299.820.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.340.000 294.480.000 0 0 299.820.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 428.945.140 0 0 0 428.945.140
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.964.700 0 0 0 2.964.700
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.000.000 0 0 0 120.000.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 305.980.440 0 0 0 305.980.440
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26.409.100 0 0 0 26.409.100
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.069.100 0 0 0 20.069.100
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.340.000 0 0 0 6.340.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2.355.096.196 400.000 0 0 2.355.496.196
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 424.577.896 400.000 0 0 424.977.896
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 34.600.000 400.000 0 0 35.000.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 249.999.896 0 0 0 249.999.896
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 34.978.000 0 0 0 34.978.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.01 08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 45.000.000 0 0 0 45.000.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 20.000.000 0 0 0 20.000.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian 20.000.000 0 0 0 20.000.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.01 12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 20.000.000 0 0 0 20.000.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 235.474.500 0 0 0 235.474.500
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 34.999.500 0 0 0 34.999.500
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 159.769.000 0 0 0 159.769.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 40.706.000 0 0 0 40.706.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 1.518.794.000 0 0 0 1.518.794.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.03 02 Pengelolaan Assessment Center 412.899.000 0 0 0 412.899.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 1.075.150.000 0 0 0 1.075.150.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.03 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 30.745.000 0 0 0 30.745.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 176.249.800 0 0 0 176.249.800
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 25.000.000 0 0 0 25.000.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 1.249.800 0 0 0 1.249.800
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.04 05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 75.000.000 0 0 0 75.000.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 25.000.000 0 0 0 25.000.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 24.998.500 0 0 0 24.998.500
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.04 09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 25.001.500 0 0 0 25.001.500
5 04         PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.367.928.574 5.370.000 0 0 2.373.298.574
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000       Dinas Perhubungan 204.650.000 0 0 0 204.650.000
5 04 2.15.5.04.1.03.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 204.650.000 0 0 0 204.650.000
5 04 2.15.5.04.1.03.01.0000 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 204.650.000 0 0 0 204.650.000
5 04 2.15.5.04.1.03.01.0000 02 2.02 05 Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga 204.650.000 0 0 0 204.650.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00       Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 2.163.278.574 5.370.000 0 0 2.168.648.574
5 04 5.03.5.04.0.00.01.00 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2.163.278.574 5.370.000 0 0 2.168.648.574
5 04 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 24.399.800 0 0 0 24.399.800
5 04 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 24.399.800 0 0 0 24.399.800
5 04 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 2.138.878.774 5.370.000 0 0 2.144.248.774
5 04 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.02 04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 21.680.000 0 0 0 21.680.000
5 04 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 2.117.198.774 5.370.000 0 0 2.122.568.774
5 05         PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 197.498.320 1.300.900.000 0 0 1.498.398.320
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000       Dinas Lingkungan Hidup 24.998.500 1.300.000.000 0 0 1.324.998.500
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 24.998.500 1.300.000.000 0 0 1.324.998.500
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 24.998.500 1.300.000.000 0 0 1.324.998.500
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 24.998.500 1.300.000.000 0 0 1.324.998.500
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00       Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 172.499.820 900.000 0 0 173.399.820
5 05 5.01.5.05.2.16.01.00 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 172.499.820 900.000 0 0 173.399.820
5 05 5.01.5.05.2.16.01.00 02 2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 72.499.820 900.000 0 0 73.399.820
5 05 5.01.5.05.2.16.01.00 02 2.02 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 72.499.820 900.000 0 0 73.399.820
5 05 5.01.5.05.2.16.01.00 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 100.000.000 0 0 0 100.000.000
5 05 5.01.5.05.2.16.01.00 02 2.03 08 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 100.000.000 0 0 0 100.000.000
5 06         PENGELOLAAN PERBATASAN 2.637.062.859 2.145.000 0 0 2.639.207.859
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000       Badan Pengelola Perbatasan Daerah 2.637.062.859 2.145.000 0 0 2.639.207.859
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.492.903.859 2.145.000 0 0 2.495.048.859
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31.516.800 0 0 0 31.516.800
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.516.800 0 0 0 20.516.800
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.000.000 0 0 0 6.000.000
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.957.527.720 0 0 0 1.957.527.720
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.761.523.750 0 0 0 1.761.523.750
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 171.089.400 0 0 0 171.089.400
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.040.000 0 0 0 2.040.000
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.874.570 0 0 0 7.874.570
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6.000.000 0 0 0 6.000.000
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4.000.000 0 0 0 4.000.000
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 31.295.000 0 0 0 31.295.000
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 31.295.000 0 0 0 31.295.000
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 335.689.939 2.145.000 0 0 337.834.939
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.626.500 0 0 0 5.626.500
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.291.650 2.145.000 0 0 17.436.650
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 33.525.089 0 0 0 33.525.089
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.748.700 0 0 0 4.748.700
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 0 0 0 2.000.000
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 274.498.000 0 0 0 274.498.000
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 73.938.400 0 0 0 73.938.400
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 0 0 0 1.200.000
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 68.400.000 0 0 0 68.400.000
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.338.400 0 0 0 4.338.400
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62.936.000 0 0 0 62.936.000
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 62.936.000 0 0 0 62.936.000
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN 144.159.000 0 0 0 144.159.000
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 02 2.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan 62.979.000 0 0 0 62.979.000
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 02 2.02 02 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan 29.159.000 0 0 0 29.159.000
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 02 2.02 05 Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota 33.820.000 0 0 0 33.820.000
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 02 2.03 Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan 81.180.000 0 0 0 81.180.000
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 02 2.03 02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan 81.180.000 0 0 0 81.180.000
5 07         PENGELOAAN PERBATASAN 0 0 0 0 0
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000       Badan Pengelola Perbatasan Daerah 0 0 0 0 0
6         UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 10.831.394.365 151.390.250 0 0 10.982.784.615
6 01         INSPEKTORAT DAERAH 10.831.394.365 151.390.250 0 0 10.982.784.615
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00       Inspektorat 10.831.394.365 151.390.250 0 0 10.982.784.615
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.334.093.645 151.390.250 0 0 8.485.483.895
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 129.673.300 0 0 0 129.673.300
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 35.916.100 0 0 0 35.916.100
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 9.506.200 0 0 0 9.506.200
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14.993.000 0 0 0 14.993.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 69.258.000 0 0 0 69.258.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.862.613.333 0 0 0 6.862.613.333
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.811.681.333 0 0 0 6.811.681.333
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 35.939.000 0 0 0 35.939.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.496.500 0 0 0 7.496.500
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7.496.500 0 0 0 7.496.500
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.023.200 0 0 0 10.023.200
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.023.200 0 0 0 10.023.200
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 258.134.000 0 0 0 258.134.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 258.134.000 0 0 0 258.134.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 534.807.252 4.026.000 0 0 538.833.252
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.482.640 0 0 0 7.482.640
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 47.804.130 0 0 0 47.804.130
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.460.950 3.476.000 0 0 8.936.950
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 109.969.632 550.000 0 0 110.519.632
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 47.111.900 0 0 0 47.111.900
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.600.000 0 0 0 6.600.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 310.378.000 0 0 0 310.378.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 28.530.000 147.364.250 0 0 175.894.250
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 16.500.000 0 0 16.500.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 28.530.000 51.590.000 0 0 80.120.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 79.274.250 0 0 79.274.250
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 295.070.540 0 0 0 295.070.540
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.321.740 0 0 0 9.321.740
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 142.440.000 0 0 0 142.440.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 143.308.800 0 0 0 143.308.800
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 215.242.020 0 0 0 215.242.020
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 59.435.000 0 0 0 59.435.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.075.000 0 0 0 20.075.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 86.478.500 0 0 0 86.478.500
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 33.083.520 0 0 0 33.083.520
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12.650.000 0 0 0 12.650.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.520.000 0 0 0 3.520.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.557.693.160 0 0 0 1.557.693.160
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.140.808.660 0 0 0 1.140.808.660
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 339.776.600 0 0 0 339.776.600
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 222.191.050 0 0 0 222.191.050
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 35.471.300 0 0 0 35.471.300
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 62.400.000 0 0 0 62.400.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 02 2.01 05 Pengawasan Desa 204.125.940 0 0 0 204.125.940
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 02 2.01 06 Kerjasama Pengawasan Internal 49.377.300 0 0 0 49.377.300
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 227.466.470 0 0 0 227.466.470
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 416.884.500 0 0 0 416.884.500
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 48.495.600 0 0 0 48.495.600
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 368.388.900 0 0 0 368.388.900
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 939.607.560 0 0 0 939.607.560
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 493.431.850 0 0 0 493.431.850
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 7.997.000 0 0 0 7.997.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 485.434.850 0 0 0 485.434.850
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 446.175.710 0 0 0 446.175.710
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 36.548.500 0 0 0 36.548.500
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 131.040.370 0 0 0 131.040.370
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 89.723.040 0 0 0 89.723.040
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 188.863.800 0 0 0 188.863.800
7         UNSUR KEWILAYAHAN 53.152.383.957 10.373.938.894 0 0 63.526.322.851
7 01         KECAMATAN 53.152.383.957 10.373.938.894 0 0 63.526.322.851
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00       Kecamatan Sintang 16.694.127.800 9.776.357.931 0 0 26.470.485.731
2 13 7.01.2.13.1.05.01.00 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 17.500.000 0 0 0 17.500.000
2 13 7.01.2.13.1.05.01.00 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 17.500.000 0 0 0 17.500.000
2 13 7.01.2.13.1.05.01.00 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 17.500.000 0 0 0 17.500.000
2 13 7.01.2.13.1.05.01.00 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 13.910.400 0 0 0 13.910.400
2 13 7.01.2.13.1.05.01.00 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 13.910.400 0 0 0 13.910.400
2 13 7.01.2.13.1.05.01.00 05 2.01 02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 13.910.400 0 0 0 13.910.400
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.670.588.062 253.955.331 0 0 13.924.543.393
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.750.529.282 0 0 0 11.750.529.282
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.729.820.482 0 0 0 11.729.820.482
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4.710.000 0 0 0 4.710.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.000.000 0 0 0 6.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.999.500 0 0 0 4.999.500
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4.999.300 0 0 0 4.999.300
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 99.170.000 0 0 0 99.170.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 69.700.000 0 0 0 69.700.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 29.470.000 0 0 0 29.470.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 747.452.180 48.400.331 0 0 795.852.511
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 21.585.260 0 0 0 21.585.260
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 256.357.880 17.350.000 0 0 273.707.880
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 21.098.900 23.797.500 0 0 44.896.400
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 158.859.000 7.252.831 0 0 166.111.831
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 46.833.640 0 0 0 46.833.640
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.720.000 0 0 0 6.720.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 235.997.500 0 0 0 235.997.500
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100.000 200.190.000 0 0 200.290.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 70.603.000 0 0 70.603.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 36.000 27.161.000 0 0 27.197.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 64.000 44.816.000 0 0 44.880.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 9.200.000 0 0 9.200.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 48.410.000 0 0 48.410.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 956.488.500 3.400.000 0 0 959.888.500
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24.349.000 0 0 0 24.349.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 202.376.000 0 0 0 202.376.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.566.000 3.400.000 0 0 35.966.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 697.197.500 0 0 0 697.197.500
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 116.848.100 1.965.000 0 0 118.813.100
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 9.282.600 0 0 0 9.282.600
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 58.643.100 0 0 0 58.643.100
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.772.400 0 0 0 17.772.400
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 4.300.000 0 0 0 4.300.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.570.000 1.965.000 0 0 12.535.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 16.280.000 0 0 0 16.280.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 498.044.240 0 0 0 498.044.240
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 95.600.000 0 0 0 95.600.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 80.295.000 0 0 0 80.295.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 15.305.000 0 0 0 15.305.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 32.000.000 0 0 0 32.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 32.000.000 0 0 0 32.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 370.444.240 0 0 0 370.444.240
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 12.900.000 0 0 0 12.900.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 75.124.000 0 0 0 75.124.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 282.420.240 0 0 0 282.420.240
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.347.009.098 9.522.402.600 0 0 11.869.411.698
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 12.090.000 0 0 0 12.090.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 4.590.000 0 0 0 4.590.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.500.000 0 0 0 7.500.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.334.919.098 9.522.402.600 0 0 11.857.321.698
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 100.304.200 0 0 0 100.304.200
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.007.392.000 9.387.052.600 0 0 10.394.444.600
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.182.163.898 135.350.000 0 0 1.317.513.898
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 45.059.000 0 0 0 45.059.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 29.733.000 0 0 0 29.733.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 29.733.000 0 0 0 29.733.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 29.733.000 0 0 0 29.733.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 117.343.000 0 0 0 117.343.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 117.343.000 0 0 0 117.343.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 25.245.000 0 0 0 25.245.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 26.125.000 0 0 0 26.125.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 06 2.01 12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 20.933.000 0 0 0 20.933.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 35.120.000 0 0 0 35.120.000
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 9.920.000 0 0 0 9.920.000
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00       Kecamatan Ambalau 2.403.292.387 33.990.000 0 0 2.437.282.387
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.880.729.587 33.990.000 0 0 1.914.719.587
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.639.068.357 0 0 0 1.639.068.357
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.639.068.357 0 0 0 1.639.068.357
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 59.444.000 0 0 0 59.444.000
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 28.600.000 0 0 0 28.600.000
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.844.000 0 0 0 30.844.000
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 75.517.230 14.190.000 0 0 89.707.230
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.227.980 0 0 0 6.227.980
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.204.750 14.190.000 0 0 29.394.750
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.060.000 0 0 0 5.060.000
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.080.000 0 0 0 25.080.000
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.584.500 0 0 0 7.584.500
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16.360.000 0 0 0 16.360.000
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 19.800.000 0 0 19.800.000
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 19.800.000 0 0 19.800.000
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.470.000 0 0 0 9.470.000
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.870.000 0 0 0 2.870.000
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.600.000 0 0 0 6.600.000
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 97.230.000 0 0 0 97.230.000
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 97.230.000 0 0 0 97.230.000
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 417.621.600 0 0 0 417.621.600
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 150.040.000 0 0 0 150.040.000
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 150.040.000 0 0 0 150.040.000
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 113.181.600 0 0 0 113.181.600
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 113.181.600 0 0 0 113.181.600
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 154.400.000 0 0 0 154.400.000
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 154.400.000 0 0 0 154.400.000
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 50.270.400 0 0 0 50.270.400
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 50.270.400 0 0 0 50.270.400
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 50.270.400 0 0 0 50.270.400
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 54.670.800 0 0 0 54.670.800
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 54.670.800 0 0 0 54.670.800
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 54.670.800 0 0 0 54.670.800
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00       Kecamatan Kelam Permai 3.252.859.345 50.034.000 0 0 3.302.893.345
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.953.464.345 48.584.000 0 0 3.002.048.345
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.519.092.711 0 0 0 2.519.092.711
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.518.932.711 0 0 0 2.518.932.711
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 160.000 0 0 0 160.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 71.240.000 0 0 0 71.240.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 29.400.000 0 0 0 29.400.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 41.840.000 0 0 0 41.840.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 231.744.234 11.100.000 0 0 242.844.234
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.013.000 0 0 0 2.013.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.307.500 11.100.000 0 0 35.407.500
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.627.000 0 0 0 1.627.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 53.890.234 0 0 0 53.890.234
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.896.500 0 0 0 10.896.500
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.320.000 0 0 0 1.320.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 137.690.000 0 0 0 137.690.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 22.484.000 0 0 22.484.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 22.484.000 0 0 22.484.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 94.904.400 0 0 0 94.904.400
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 450.000 0 0 0 450.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.600.000 0 0 0 15.600.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 78.854.400 0 0 0 78.854.400
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.483.000 15.000.000 0 0 51.483.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 4.500.000 0 0 0 4.500.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 23.663.000 0 0 0 23.663.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 15.000.000 0 0 15.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.320.000 0 0 0 8.320.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 101.893.000 1.450.000 0 0 103.343.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 101.893.000 1.450.000 0 0 103.343.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 9.325.000 0 0 0 9.325.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 10.000.000 0 0 0 10.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 82.568.000 1.450.000 0 0 84.018.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 39.250.000 0 0 0 39.250.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 39.250.000 0 0 0 39.250.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 14.900.000 0 0 0 14.900.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24.350.000 0 0 0 24.350.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 21.170.000 0 0 0 21.170.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 04 2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 21.170.000 0 0 0 21.170.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 21.170.000 0 0 0 21.170.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 12.597.000 0 0 0 12.597.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 12.597.000 0 0 0 12.597.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 12.597.000 0 0 0 12.597.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 124.485.000 0 0 0 124.485.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 124.485.000 0 0 0 124.485.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 8.210.000 0 0 0 8.210.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 8.165.000 0 0 0 8.165.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 06 2.01 04 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 25.695.000 0 0 0 25.695.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 50.000.000 0 0 0 50.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 13.105.000 0 0 0 13.105.000
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 19.310.000 0 0 0 19.310.000
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00       Kecamatan Binjai Hulu 2.329.978.987 95.702.500 0 0 2.425.681.487
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.944.255.987 95.702.500 0 0 2.039.958.487
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.622.049.907 0 0 0 1.622.049.907
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.622.049.907 0 0 0 1.622.049.907
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.432.000 0 0 0 50.432.000
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 15.000.000 0 0 0 15.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 35.432.000 0 0 0 35.432.000
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 122.640.280 23.347.500 0 0 145.987.780
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.810.200 23.347.500 0 0 51.157.700
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.657.200 0 0 0 6.657.200
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 45.430.880 0 0 0 45.430.880
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.660.000 0 0 0 11.660.000
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 31.082.000 0 0 0 31.082.000
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.650.000 72.355.000 0 0 74.005.000
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.650.000 27.365.000 0 0 29.015.000
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 44.990.000 0 0 44.990.000
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 114.389.600 0 0 0 114.389.600
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.922.000 0 0 0 1.922.000
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.000.000 0 0 0 3.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.686.000 0 0 0 4.686.000
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 104.781.600 0 0 0 104.781.600
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.094.200 0 0 0 33.094.200
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33.094.200 0 0 0 33.094.200
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 161.518.000 0 0 0 161.518.000
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 55.320.000 0 0 0 55.320.000
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 55.320.000 0 0 0 55.320.000
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 20.827.000 0 0 0 20.827.000
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.827.000 0 0 0 20.827.000
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 85.371.000 0 0 0 85.371.000
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 64.997.000 0 0 0 64.997.000
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 20.374.000 0 0 0 20.374.000
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 55.945.000 0 0 0 55.945.000
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 55.945.000 0 0 0 55.945.000
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 31.914.000 0 0 0 31.914.000
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24.031.000 0 0 0 24.031.000
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 78.529.000 0 0 0 78.529.000
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 78.529.000 0 0 0 78.529.000
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 05 2.01 03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 65.434.000 0 0 0 65.434.000
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 13.095.000 0 0 0 13.095.000
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 89.731.000 0 0 0 89.731.000
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 89.731.000 0 0 0 89.731.000
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 23.820.000 0 0 0 23.820.000
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 48.046.000 0 0 0 48.046.000
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 17.865.000 0 0 0 17.865.000
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00       Kecamatan Tempunak 2.980.754.751 28.415.200 0 0 3.009.169.951
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.562.575.951 28.415.200 0 0 2.590.991.151
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.274.750.540 0 0 0 2.274.750.540
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.274.750.540 0 0 0 2.274.750.540
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 56.715.000 0 0 0 56.715.000
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 23.925.000 0 0 0 23.925.000
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 32.790.000 0 0 0 32.790.000
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 148.028.211 5.480.200 0 0 153.508.411
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.626.910 0 0 0 2.626.910
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.270.360 0 0 0 20.270.360
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.397.000 5.480.200 0 0 17.877.200
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 67.838.941 0 0 0 67.838.941
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.970.000 0 0 0 2.970.000
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 41.925.000 0 0 0 41.925.000
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 10.175.000 0 0 10.175.000
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 10.175.000 0 0 10.175.000
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 58.387.200 12.760.000 0 0 71.147.200
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.320.000 0 0 0 1.320.000
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.600.000 0 0 0 9.600.000
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.540.000 12.760.000 0 0 25.300.000
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 34.927.200 0 0 0 34.927.200
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.695.000 0 0 0 24.695.000
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 24.695.000 0 0 0 24.695.000
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 278.001.300 0 0 0 278.001.300
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 178.030.000 0 0 0 178.030.000
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 178.030.000 0 0 0 178.030.000
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 99.971.300 0 0 0 99.971.300
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 99.971.300 0 0 0 99.971.300
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 14.345.000 0 0 0 14.345.000
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 14.345.000 0 0 0 14.345.000
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 14.345.000 0 0 0 14.345.000
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 125.832.500 0 0 0 125.832.500
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 125.832.500 0 0 0 125.832.500
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 43.240.000 0 0 0 43.240.000
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 64.397.500 0 0 0 64.397.500
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 18.195.000 0 0 0 18.195.000
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00       Kecamatan Dedai 2.692.749.640 15.000.000 0 0 2.707.749.640
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.186.787.440 15.000.000 0 0 2.201.787.440
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.951.564.280 0 0 0 1.951.564.280
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.951.564.280 0 0 0 1.951.564.280
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 45.000.000 0 0 0 45.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 45.000.000 0 0 0 45.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 139.323.160 0 0 0 139.323.160
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 0 0 0 4.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.000.000 0 0 0 45.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.500.000 0 0 0 1.500.000
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 49.999.560 0 0 0 49.999.560
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.823.600 0 0 0 8.823.600
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.000.000 0 0 0 30.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 15.000.000 0 0 15.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 15.000.000 0 0 15.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.900.000 0 0 0 7.900.000
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 900.000 0 0 0 900.000
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.000.000 0 0 0 7.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.000.000 0 0 0 43.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.000.000 0 0 0 3.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.000.000 0 0 0 40.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 285.651.000 0 0 0 285.651.000
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 116.000.000 0 0 0 116.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 116.000.000 0 0 0 116.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 74.184.000 0 0 0 74.184.000
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 74.184.000 0 0 0 74.184.000
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 95.467.000 0 0 0 95.467.000
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 95.467.000 0 0 0 95.467.000
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 50.000.000 0 0 0 50.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 50.000.000 0 0 0 50.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 50.000.000 0 0 0 50.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.983.200 0 0 0 7.983.200
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 7.983.200 0 0 0 7.983.200
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 7.983.200 0 0 0 7.983.200
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 162.328.000 0 0 0 162.328.000
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 162.328.000 0 0 0 162.328.000
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10.000.000 0 0 0 10.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 25.000.000 0 0 0 25.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 40.000.000 0 0 0 40.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 27.328.000 0 0 0 27.328.000
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 06 2.01 12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 25.000.000 0 0 0 25.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 10.000.000 0 0 0 10.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 15.000.000 0 0 0 15.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10.000.000 0 0 0 10.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00       Kecamatan Sepauk 3.248.605.828 70.400.000 0 0 3.319.005.828
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.087.855.828 70.400.000 0 0 3.158.255.828
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.656.954.439 0 0 0 2.656.954.439
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.656.954.439 0 0 0 2.656.954.439
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 19.200.000 0 0 0 19.200.000
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 19.200.000 0 0 0 19.200.000
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 249.899.989 1.100.000 0 0 250.999.989
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.058.000 0 0 0 3.058.000
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.511.000 0 0 0 35.511.000
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.747.500 1.100.000 0 0 2.847.500
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.543.489 0 0 0 40.543.489
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.760.000 0 0 0 8.760.000
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 0 0 0 1.440.000
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 158.840.000 0 0 0 158.840.000
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 69.300.000 0 0 69.300.000
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 69.300.000 0 0 69.300.000
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.460.800 0 0 0 81.460.800
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.470.000 0 0 0 1.470.000
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.400.000 0 0 0 23.400.000
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 56.590.800 0 0 0 56.590.800
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.340.600 0 0 0 80.340.600
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 66.540.600 0 0 0 66.540.600
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.500.000 0 0 0 2.500.000
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.000.000 0 0 0 4.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.300.000 0 0 0 7.300.000
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 35.010.000 0 0 0 35.010.000
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 15.015.000 0 0 0 15.015.000
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.015.000 0 0 0 15.015.000
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 19.995.000 0 0 0 19.995.000
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 19.995.000 0 0 0 19.995.000
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 45.060.000 0 0 0 45.060.000
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 45.060.000 0 0 0 45.060.000
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 19.975.000 0 0 0 19.975.000
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 25.085.000 0 0 0 25.085.000
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 80.680.000 0 0 0 80.680.000
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 80.680.000 0 0 0 80.680.000
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 19.950.000 0 0 0 19.950.000
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 24.780.000 0 0 0 24.780.000
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 15.000.000 0 0 0 15.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 9.750.000 0 0 0 9.750.000
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 11.200.000 0 0 0 11.200.000
7 01 7.01.2.13.1.05.08.00       Kecamatan Ketungau Hilir 2.372.393.995 102.410.000 0 0 2.474.803.995
2 13 7.01.2.13.1.05.08.00 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 106.454.900 0 0 0 106.454.900
2 13 7.01.2.13.1.05.08.00 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 106.454.900 0 0 0 106.454.900
2 13 7.01.2.13.1.05.08.00 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 106.454.900 0 0 0 106.454.900
7 01 7.01.2.13.1.05.08.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.103.439.095 102.410.000 0 0 2.205.849.095
7 01 7.01.2.13.1.05.08.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.744.985.482 0 0 0 1.744.985.482
7 01 7.01.2.13.1.05.08.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.744.985.482 0 0 0 1.744.985.482
7 01 7.01.2.13.1.05.08.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.450.000 0 0 0 10.450.000
7 01 7.01.2.13.1.05.08.00 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 10.450.000 0 0 0 10.450.000
7 01 7.01.2.13.1.05.08.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 245.470.013 73.610.000 0 0 319.080.013
7 01 7.01.2.13.1.05.08.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 73.610.000 0 0 73.610.000
7 01 7.01.2.13.1.05.08.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 52.453.413 0 0 0 52.453.413
7 01 7.01.2.13.1.05.08.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.000.600 0 0 0 12.000.600
7 01 7.01.2.13.1.05.08.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 181.016.000 0 0 0 181.016.000
7 01 7.01.2.13.1.05.08.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 28.800.000 0 0 28.800.000
7 01 7.01.2.13.1.05.08.00 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 28.800.000 0 0 28.800.000
7 01 7.01.2.13.1.05.08.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 89.533.600 0 0 0 89.533.600
7 01 7.01.2.13.1.05.08.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.080.000 0 0 0 1.080.000
7 01 7.01.2.13.1.05.08.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.999.200 0 0 0 11.999.200
7 01 7.01.2.13.1.05.08.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 76.454.400 0 0 0 76.454.400
7 01 7.01.2.13.1.05.08.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13.000.000 0 0 0 13.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.08.00 01 2.09 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 13.000.000 0 0 0 13.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.08.00 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 40.040.000 0 0 0 40.040.000
7 01 7.01.2.13.1.05.08.00 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 40.040.000 0 0 0 40.040.000
7 01 7.01.2.13.1.05.08.00 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 40.040.000 0 0 0 40.040.000
7 01 7.01.2.13.1.05.08.00 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 122.460.000 0 0 0 122.460.000
7 01 7.01.2.13.1.05.08.00 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 122.460.000 0 0 0 122.460.000
7 01 7.01.2.13.1.05.08.00 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 45.250.000 0 0 0 45.250.000
7 01 7.01.2.13.1.05.08.00 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 77.210.000 0 0 0 77.210.000
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00       Kecamatan Ketungau Tengah 2.306.194.887 41.531.263 0 0 2.347.726.150
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.056.374.487 41.531.263 0 0 2.097.905.750
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.783.570.470 0 0 0 1.783.570.470
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.566.775.270 0 0 0 1.566.775.270
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 204.480.000 0 0 0 204.480.000
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3.078.800 0 0 0 3.078.800
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.078.800 0 0 0 3.078.800
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.078.800 0 0 0 3.078.800
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3.078.800 0 0 0 3.078.800
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 29.750.000 0 0 0 29.750.000
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 29.750.000 0 0 0 29.750.000
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 139.474.117 46.263 0 0 139.520.380
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.000.000 0 0 0 8.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 39.610.020 0 0 0 39.610.020
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.846.537 46.263 0 0 50.892.800
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.670.600 0 0 0 12.670.600
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 28.346.960 0 0 0 28.346.960
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 34.490.000 0 0 34.490.000
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 26.340.000 0 0 26.340.000
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 8.150.000 0 0 8.150.000
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.124.900 1.550.000 0 0 91.674.900
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.700.000 0 0 0 2.700.000
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.200.000 0 0 0 13.200.000
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 74.224.900 1.550.000 0 0 75.774.900
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13.455.000 5.445.000 0 0 18.900.000
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 12.900.000 0 0 0 12.900.000
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 555.000 5.445.000 0 0 6.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 136.605.400 0 0 0 136.605.400
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100.000.000 0 0 0 100.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 100.000.000 0 0 0 100.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 15.185.400 0 0 0 15.185.400
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 10.000.000 0 0 0 10.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.185.400 0 0 0 5.185.400
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 21.420.000 0 0 0 21.420.000
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 21.420.000 0 0 0 21.420.000
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 35.700.000 0 0 0 35.700.000
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 35.700.000 0 0 0 35.700.000
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 35.700.000 0 0 0 35.700.000
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 60.490.000 0 0 0 60.490.000
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 60.490.000 0 0 0 60.490.000
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 60.490.000 0 0 0 60.490.000
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 17.025.000 0 0 0 17.025.000
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 17.025.000 0 0 0 17.025.000
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 17.025.000 0 0 0 17.025.000
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00       Kecamatan Ketungau Hulu 2.551.332.030 30.210.000 0 0 2.581.542.030
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.057.438.030 30.210.000 0 0 2.087.648.030
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.752.179.461 0 0 0 1.752.179.461
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.752.179.461 0 0 0 1.752.179.461
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 134.419.669 250.000 0 0 134.669.669
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.990.860 0 0 0 9.990.860
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.000.000 0 0 0 40.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.250.000 250.000 0 0 1.500.000
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 73.424.809 0 0 0 73.424.809
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.754.000 0 0 0 9.754.000
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 29.960.000 0 0 29.960.000
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 29.960.000 0 0 29.960.000
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 95.895.400 0 0 0 95.895.400
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 999.000 0 0 0 999.000
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.872.000 0 0 0 10.872.000
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.370.000 0 0 0 9.370.000
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 74.654.400 0 0 0 74.654.400
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 74.943.500 0 0 0 74.943.500
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5.000.000 0 0 0 5.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 69.943.500 0 0 0 69.943.500
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 223.497.100 0 0 0 223.497.100
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 84.646.000 0 0 0 84.646.000
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 84.646.000 0 0 0 84.646.000
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 23.850.000 0 0 0 23.850.000
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 23.850.000 0 0 0 23.850.000
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 115.001.100 0 0 0 115.001.100
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 115.001.100 0 0 0 115.001.100
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 49.994.900 0 0 0 49.994.900
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 49.994.900 0 0 0 49.994.900
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 49.994.900 0 0 0 49.994.900
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.000.000 0 0 0 10.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 10.000.000 0 0 0 10.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 210.402.000 0 0 0 210.402.000
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 210.402.000 0 0 0 210.402.000
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 19.995.000 0 0 0 19.995.000
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 25.000.000 0 0 0 25.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 45.440.200 0 0 0 45.440.200
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 29.976.800 0 0 0 29.976.800
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 06 2.01 12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 30.000.000 0 0 0 30.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 20.000.000 0 0 0 20.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 19.990.000 0 0 0 19.990.000
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 20.000.000 0 0 0 20.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00       Kecamatan Kayan Hilir 3.265.630.220 23.899.000 0 0 3.289.529.220
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.922.920.220 21.899.000 0 0 2.944.819.220
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.495.586.710 0 0 0 2.495.586.710
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.485.586.710 0 0 0 2.485.586.710
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 16.200.000 0 0 0 16.200.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 16.200.000 0 0 0 16.200.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 292.447.510 0 0 0 292.447.510
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.089.300 0 0 0 18.089.300
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 43.470.610 0 0 0 43.470.610
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 21.762.600 0 0 0 21.762.600
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 209.125.000 0 0 0 209.125.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.000 21.899.000 0 0 21.900.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 13.400.000 0 0 13.400.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.000 8.499.000 0 0 8.500.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 115.685.000 0 0 0 115.685.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 600.000 0 0 0 600.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.000.000 0 0 0 9.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 106.085.000 0 0 0 106.085.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 48.000.000 2.000.000 0 0 50.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 10.000.000 0 0 0 10.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 10.000.000 0 0 0 10.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 38.000.000 2.000.000 0 0 40.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 10.000.000 0 0 0 10.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 28.000.000 2.000.000 0 0 30.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 117.025.000 0 0 0 117.025.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 117.025.000 0 0 0 117.025.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 15.000.000 0 0 0 15.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 102.025.000 0 0 0 102.025.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 16.600.000 0 0 0 16.600.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 16.600.000 0 0 0 16.600.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.000.000 0 0 0 10.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 6.600.000 0 0 0 6.600.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.510.000 0 0 0 25.510.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.510.000 0 0 0 25.510.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 05 2.01 04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 15.000.000 0 0 0 15.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 10.510.000 0 0 0 10.510.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 135.575.000 0 0 0 135.575.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 135.575.000 0 0 0 135.575.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 14.980.000 0 0 0 14.980.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 5.000.000 0 0 0 5.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 70.000.000 0 0 0 70.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 15.000.000 0 0 0 15.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 10.000.000 0 0 0 10.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 10.595.000 0 0 0 10.595.000
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10.000.000 0 0 0 10.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.12.00       Kecamatan Kayan Hulu 3.254.342.574 34.500.000 0 0 3.288.842.574
7 01 7.01.2.13.1.05.12.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.254.342.574 34.500.000 0 0 3.288.842.574
7 01 7.01.2.13.1.05.12.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.722.390.137 0 0 0 2.722.390.137
7 01 7.01.2.13.1.05.12.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.489.590.137 0 0 0 2.489.590.137
7 01 7.01.2.13.1.05.12.00 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 232.800.000 0 0 0 232.800.000
7 01 7.01.2.13.1.05.12.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 127.760.000 0 0 0 127.760.000
7 01 7.01.2.13.1.05.12.00 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 127.760.000 0 0 0 127.760.000
7 01 7.01.2.13.1.05.12.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 383.440.137 0 0 0 383.440.137
7 01 7.01.2.13.1.05.12.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.553.550 0 0 0 21.553.550
7 01 7.01.2.13.1.05.12.00 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.580.950 0 0 0 4.580.950
7 01 7.01.2.13.1.05.12.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 211.385.637 0 0 0 211.385.637
7 01 7.01.2.13.1.05.12.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.575.000 0 0 0 14.575.000
7 01 7.01.2.13.1.05.12.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 131.345.000 0 0 0 131.345.000
7 01 7.01.2.13.1.05.12.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 500.000 34.500.000 0 0 35.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.12.00 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 500.000 34.500.000 0 0 35.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.12.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.950.000 0 0 0 4.950.000
7 01 7.01.2.13.1.05.12.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.550.000 0 0 0 2.550.000
7 01 7.01.2.13.1.05.12.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.400.000 0 0 0 2.400.000
7 01 7.01.2.13.1.05.12.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.302.300 0 0 0 15.302.300
7 01 7.01.2.13.1.05.12.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 15.302.300 0 0 0 15.302.300
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00       Kecamatan Serawai 2.875.941.357 58.674.000 0 0 2.934.615.357
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.667.266.157 58.674.000 0 0 2.725.940.157
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.225.356.017 0 0 0 2.225.356.017
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.225.036.017 0 0 0 2.225.036.017
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 320.000 0 0 0 320.000
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 55.236.000 0 0 0 55.236.000
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 24.600.000 0 0 0 24.600.000
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.636.000 0 0 0 30.636.000
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 229.324.740 0 0 0 229.324.740
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28.155.160 0 0 0 28.155.160
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.283.500 0 0 0 3.283.500
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 39.989.400 0 0 0 39.989.400
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.008.680 0 0 0 10.008.680
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 147.888.000 0 0 0 147.888.000
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 58.674.000 0 0 58.674.000
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 24.189.000 0 0 24.189.000
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 34.485.000 0 0 34.485.000
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 88.244.400 0 0 0 88.244.400
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.790.000 0 0 0 2.790.000
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 0 0 0 12.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 73.454.400 0 0 0 73.454.400
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 69.105.000 0 0 0 69.105.000
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.995.000 0 0 0 3.995.000
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 65.110.000 0 0 0 65.110.000
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 138.885.200 0 0 0 138.885.200
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 138.885.200 0 0 0 138.885.200
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 138.885.200 0 0 0 138.885.200
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 19.793.000 0 0 0 19.793.000
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 19.793.000 0 0 0 19.793.000
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 19.793.000 0 0 0 19.793.000
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 49.997.000 0 0 0 49.997.000
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 49.997.000 0 0 0 49.997.000
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 49.997.000 0 0 0 49.997.000
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00       Kecamatan Sungai Tebelian 2.924.180.156 12.815.000 0 0 2.936.995.156
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.559.925.556 12.815.000 0 0 2.572.740.556
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.165.613.831 0 0 0 2.165.613.831
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.165.613.831 0 0 0 2.165.613.831
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 56.895.000 0 0 0 56.895.000
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 18.480.000 0 0 0 18.480.000
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 38.415.000 0 0 0 38.415.000
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 156.585.725 0 0 0 156.585.725
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.864.610 0 0 0 1.864.610
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28.989.400 0 0 0 28.989.400
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.408.855 0 0 0 4.408.855
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 73.518.300 0 0 0 73.518.300
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.534.560 0 0 0 7.534.560
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40.270.000 0 0 0 40.270.000
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 11.000.000 0 0 11.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 11.000.000 0 0 11.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 109.016.000 0 0 0 109.016.000
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.498.000 0 0 0 2.498.000
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.800.000 0 0 0 16.800.000
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 89.718.000 0 0 0 89.718.000
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.815.000 1.815.000 0 0 73.630.000
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 6.550.000 0 0 0 6.550.000
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 18.000.000 0 0 0 18.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.410.000 0 0 0 6.410.000
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 37.500.000 0 0 0 37.500.000
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.355.000 1.815.000 0 0 5.170.000
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 204.249.700 0 0 0 204.249.700
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 135.300.000 0 0 0 135.300.000
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 135.300.000 0 0 0 135.300.000
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 68.949.700 0 0 0 68.949.700
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 33.598.800 0 0 0 33.598.800
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 35.350.900 0 0 0 35.350.900
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 60.484.900 0 0 0 60.484.900
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 60.484.900 0 0 0 60.484.900
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 40.323.000 0 0 0 40.323.000
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.161.900 0 0 0 20.161.900
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 17.565.000 0 0 0 17.565.000
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 17.565.000 0 0 0 17.565.000
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 17.565.000 0 0 0 17.565.000
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 81.955.000 0 0 0 81.955.000
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 81.955.000 0 0 0 81.955.000
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 16.035.000 0 0 0 16.035.000
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 50.000.000 0 0 0 50.000.000
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 15.920.000 0 0 0 15.920.000
8         UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 4.874.806.646 33.000.000 0 0 4.907.806.646
8 01         KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.874.806.646 33.000.000 0 0 4.907.806.646
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000       Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.874.806.646 33.000.000 0 0 4.907.806.646
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.066.277.986 33.000.000 0 0 3.099.277.986
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.437.930.986 0 0 0 2.437.930.986
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.437.930.986 0 0 0 2.437.930.986
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 242.795.000 33.000.000 0 0 275.795.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000 0 0 0 30.000.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 33.000.000 0 0 33.000.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.000.000 0 0 0 25.000.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 33.330.000 0 0 0 33.330.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.600.000 0 0 0 4.600.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 149.865.000 0 0 0 149.865.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 353.037.000 0 0 0 353.037.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.999.000 0 0 0 3.999.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.000.000 0 0 0 35.000.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 314.038.000 0 0 0 314.038.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.515.000 0 0 0 32.515.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 23.000.000 0 0 0 23.000.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.818.000 0 0 0 4.818.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.697.000 0 0 0 4.697.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 150.314.010 0 0 0 150.314.010
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 150.314.010 0 0 0 150.314.010
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 76.442.930 0 0 0 76.442.930
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 73.871.080 0 0 0 73.871.080
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 839.928.000 0 0 0 839.928.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 839.928.000 0 0 0 839.928.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 731.634.000 0 0 0 731.634.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 57.180.000 0 0 0 57.180.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 51.114.000 0 0 0 51.114.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 64.286.650 0 0 0 64.286.650
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 64.286.650 0 0 0 64.286.650
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 40.664.650 0 0 0 40.664.650
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 23.622.000 0 0 0 23.622.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 51.600.000 0 0 0 51.600.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 51.600.000 0 0 0 51.600.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 51.600.000 0 0 0 51.600.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 702.400.000 0 0 0 702.400.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 702.400.000 0 0 0 702.400.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 51.700.000 0 0 0 51.700.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 50.700.000 0 0 0 50.700.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 600.000.000 0 0 0 600.000.000
TOTAL 1.160.473.470.887 317.215.146.111 2.747.018.000 474.829.730.304 1.955.265.365.302
Bupati Kabupaten Sintang
 
dr. H. Jarot Winarno, M.Med. PH