1 |
|
|
|
|
|
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
802.353.328.841 |
289.846.305.927 |
0 |
0 |
1.092.199.634.768 |
1 |
01 |
|
|
|
|
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
437.851.008.268 |
49.725.330.174 |
0 |
0 |
487.576.338.442 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
|
|
|
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
437.815.888.268 |
49.725.330.174 |
0 |
0 |
487.541.218.442 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
364.716.072.391 |
41.250.000 |
0 |
0 |
364.757.322.391 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
01 |
2.01 |
|
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
9.500.000 |
0 |
0 |
0 |
9.500.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
01 |
2.01 |
01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
5.000.000 |
0 |
0 |
0 |
5.000.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
01 |
2.01 |
02 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
4.500.000 |
0 |
0 |
0 |
4.500.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
362.017.914.891 |
0 |
0 |
0 |
362.017.914.891 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
362.007.134.891 |
0 |
0 |
0 |
362.007.134.891 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
01 |
2.02 |
05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
4.500.000 |
0 |
0 |
0 |
4.500.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
01 |
2.02 |
07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
6.280.000 |
0 |
0 |
0 |
6.280.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
741.522.800 |
0 |
0 |
0 |
741.522.800 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
9.256.500 |
0 |
0 |
0 |
9.256.500 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
27.245.000 |
0 |
0 |
0 |
27.245.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
55.699.800 |
0 |
0 |
0 |
55.699.800 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
01 |
2.06 |
06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
12.600.000 |
0 |
0 |
0 |
12.600.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
519.421.500 |
0 |
0 |
0 |
519.421.500 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
01 |
2.06 |
10 |
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
117.300.000 |
0 |
0 |
0 |
117.300.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
01 |
2.07 |
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
0 |
41.250.000 |
0 |
0 |
41.250.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
01 |
2.07 |
06 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
0 |
41.250.000 |
0 |
0 |
41.250.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
1.870.754.700 |
0 |
0 |
0 |
1.870.754.700 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
14.528.000 |
0 |
0 |
0 |
14.528.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
226.300.000 |
0 |
0 |
0 |
226.300.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
1.629.926.700 |
0 |
0 |
0 |
1.629.926.700 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
76.380.000 |
0 |
0 |
0 |
76.380.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
01 |
2.09 |
01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
56.250.000 |
0 |
0 |
0 |
56.250.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
01 |
2.09 |
06 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
20.130.000 |
0 |
0 |
0 |
20.130.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |
72.742.378.577 |
49.560.405.174 |
0 |
0 |
122.302.783.751 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.01 |
|
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar |
42.903.797.900 |
34.326.000.574 |
0 |
0 |
77.229.798.474 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.01 |
02 |
Penambahan Ruang Kelas Baru |
0 |
5.314.496.250 |
0 |
0 |
5.314.496.250 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.01 |
03 |
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU |
0 |
400.000.000 |
0 |
0 |
400.000.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.01 |
05 |
Pembangunan Perpustakaan Sekolah |
0 |
1.200.000.000 |
0 |
0 |
1.200.000.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.01 |
06 |
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
0 |
1.425.699.000 |
0 |
0 |
1.425.699.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.01 |
07 |
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah |
0 |
2.465.604.000 |
0 |
0 |
2.465.604.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.01 |
08 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas |
243.300 |
10.425.191.324 |
0 |
0 |
10.425.434.624 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.01 |
11 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah |
0 |
658.795.000 |
0 |
0 |
658.795.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.01 |
13 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah |
0 |
1.161.840.000 |
0 |
0 |
1.161.840.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.01 |
14 |
Pengadaan Mebel Sekolah |
200.000.000 |
0 |
0 |
0 |
200.000.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.01 |
23 |
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik |
247.868.000 |
0 |
0 |
0 |
247.868.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.01 |
25 |
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa |
300.796.000 |
0 |
0 |
0 |
300.796.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.01 |
26 |
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar |
7.408.976.600 |
0 |
0 |
0 |
7.408.976.600 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.01 |
27 |
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar |
753.585.000 |
0 |
0 |
0 |
753.585.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.01 |
28 |
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah |
174.540.000 |
0 |
0 |
0 |
174.540.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.01 |
29 |
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |
33.733.125.000 |
11.244.375.000 |
0 |
0 |
44.977.500.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.01 |
30 |
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |
84.664.000 |
30.000.000 |
0 |
0 |
114.664.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.02 |
|
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
23.323.373.320 |
13.616.342.000 |
0 |
0 |
36.939.715.320 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.02 |
01 |
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) |
0 |
400.000.000 |
0 |
0 |
400.000.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.02 |
02 |
Penambahan Ruang Kelas Baru |
0 |
800.000.000 |
0 |
0 |
800.000.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.02 |
08 |
Pembangunan Asrama Sekolah |
175.000.000 |
0 |
0 |
0 |
175.000.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.02 |
09 |
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah |
0 |
300.000.000 |
0 |
0 |
300.000.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.02 |
12 |
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
0 |
50.000.000 |
0 |
0 |
50.000.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.02 |
14 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah |
273.000 |
5.753.516.000 |
0 |
0 |
5.753.789.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.02 |
18 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium |
0 |
799.809.000 |
0 |
0 |
799.809.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.02 |
24 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
0 |
121.892.000 |
0 |
0 |
121.892.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.02 |
25 |
Pengadaan Mebel Sekolah |
0 |
30.000.000 |
0 |
0 |
30.000.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.02 |
36 |
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik |
305.008.420 |
0 |
0 |
0 |
305.008.420 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.02 |
38 |
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa |
333.688.000 |
0 |
0 |
0 |
333.688.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.02 |
39 |
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
5.774.833.000 |
0 |
0 |
0 |
5.774.833.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.02 |
40 |
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
571.090.900 |
0 |
0 |
0 |
571.090.900 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.02 |
41 |
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah |
80.105.000 |
0 |
0 |
0 |
80.105.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.02 |
42 |
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |
16.083.375.000 |
5.361.125.000 |
0 |
0 |
21.444.500.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.03 |
|
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
4.876.207.600 |
683.862.600 |
0 |
0 |
5.560.070.200 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.03 |
01 |
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD |
100.000.000 |
180.000.000 |
0 |
0 |
280.000.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.03 |
02 |
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD |
0 |
98.940.000 |
0 |
0 |
98.940.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.03 |
03 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD |
70.285.900 |
395.432.100 |
0 |
0 |
465.718.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.03 |
07 |
Pengadaan Mebel PAUD |
70.000.000 |
0 |
0 |
0 |
70.000.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.03 |
13 |
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD |
56.000.000 |
0 |
0 |
0 |
56.000.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.03 |
15 |
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD |
888.863.000 |
0 |
0 |
0 |
888.863.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.03 |
16 |
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD |
60.750.000 |
0 |
0 |
0 |
60.750.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.03 |
17 |
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD |
92.600.700 |
0 |
0 |
0 |
92.600.700 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.03 |
18 |
Pengelolaan Dana BOP PAUD |
3.537.708.000 |
9.490.500 |
0 |
0 |
3.547.198.500 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.04 |
|
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |
1.638.999.757 |
934.200.000 |
0 |
0 |
2.573.199.757 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.04 |
02 |
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan |
800.000 |
934.200.000 |
0 |
0 |
935.000.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.04 |
06 |
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan |
21.999.757 |
0 |
0 |
0 |
21.999.757 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.04 |
17 |
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan |
1.616.200.000 |
0 |
0 |
0 |
1.616.200.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
03 |
|
|
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM |
0 |
123.675.000 |
0 |
0 |
123.675.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
03 |
2.02 |
|
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal |
0 |
123.675.000 |
0 |
0 |
123.675.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
03 |
2.02 |
03 |
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal |
0 |
123.675.000 |
0 |
0 |
123.675.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
04 |
|
|
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN |
308.990.300 |
0 |
0 |
0 |
308.990.300 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
04 |
2.01 |
|
Pemerataan
Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |
308.990.300 |
0 |
0 |
0 |
308.990.300 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
04 |
2.01 |
01 |
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |
220.919.800 |
0 |
0 |
0 |
220.919.800 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
04 |
2.01 |
02 |
Penataan
Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |
88.070.500 |
0 |
0 |
0 |
88.070.500 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
05 |
|
|
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN |
48.447.000 |
0 |
0 |
0 |
48.447.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
05 |
2.02 |
|
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat |
48.447.000 |
0 |
0 |
0 |
48.447.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
05 |
2.02 |
03 |
Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat |
48.447.000 |
0 |
0 |
0 |
48.447.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
|
|
|
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa |
35.120.000 |
0 |
0 |
0 |
35.120.000 |
1 |
01 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
04 |
|
|
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN |
35.120.000 |
0 |
0 |
0 |
35.120.000 |
1 |
01 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
04 |
2.01 |
|
Pemerataan
Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |
35.120.000 |
0 |
0 |
0 |
35.120.000 |
1 |
01 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
04 |
2.01 |
01 |
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |
35.120.000 |
0 |
0 |
0 |
35.120.000 |
1 |
02 |
|
|
|
|
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
270.673.011.386 |
99.284.072.833 |
0 |
0 |
369.957.084.219 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
|
|
|
Dinas Kesehatan |
249.751.816.806 |
99.284.072.833 |
0 |
0 |
349.035.889.639 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
161.665.206.559 |
4.579.442.254 |
0 |
0 |
166.244.648.813 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.01 |
|
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
156.480.300 |
0 |
0 |
0 |
156.480.300 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.01 |
01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
98.480.300 |
0 |
0 |
0 |
98.480.300 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.01 |
06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
55.000.000 |
0 |
0 |
0 |
55.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.01 |
07 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
3.000.000 |
0 |
0 |
0 |
3.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
102.875.156.519 |
0 |
0 |
0 |
102.875.156.519 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
102.691.976.519 |
0 |
0 |
0 |
102.691.976.519 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
02 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
5.000.000 |
0 |
0 |
0 |
5.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
03 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
3.000.000 |
0 |
0 |
0 |
3.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
11.180.000 |
0 |
0 |
0 |
11.180.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
06 |
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |
153.000.000 |
0 |
0 |
0 |
153.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
5.000.000 |
0 |
0 |
0 |
5.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
08 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
6.000.000 |
0 |
0 |
0 |
6.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.05 |
|
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
40.000.000 |
0 |
0 |
0 |
40.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.05 |
02 |
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
20.000.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.05 |
09 |
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
20.000.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
7.644.897.878 |
729.950.000 |
0 |
0 |
8.374.847.878 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
85.000.000 |
0 |
0 |
0 |
85.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
18.000.000 |
729.950.000 |
0 |
0 |
747.950.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
03 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
1.890.469.728 |
0 |
0 |
0 |
1.890.469.728 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
4.418.410.900 |
0 |
0 |
0 |
4.418.410.900 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
911.211.250 |
0 |
0 |
0 |
911.211.250 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
152.350.000 |
0 |
0 |
0 |
152.350.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
169.456.000 |
0 |
0 |
0 |
169.456.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.07 |
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
725.000.000 |
1.500.000.000 |
0 |
0 |
2.225.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.07 |
02 |
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
60.000.000 |
550.000.000 |
0 |
0 |
610.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.07 |
06 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
5.000.000 |
400.000.000 |
0 |
0 |
405.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.07 |
10 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
660.000.000 |
0 |
0 |
0 |
660.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.07 |
11 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
0 |
550.000.000 |
0 |
0 |
550.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
33.396.532.000 |
0 |
0 |
0 |
33.396.532.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
61.200.000 |
0 |
0 |
0 |
61.200.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
2.450.000.000 |
0 |
0 |
0 |
2.450.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
30.885.332.000 |
0 |
0 |
0 |
30.885.332.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
777.660.000 |
188.102.248 |
0 |
0 |
965.762.248 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
95.000.000 |
0 |
0 |
0 |
95.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
156.000.000 |
0 |
0 |
0 |
156.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
09 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
0 |
188.102.248 |
0 |
0 |
188.102.248 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
10 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
516.660.000 |
0 |
0 |
0 |
516.660.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
11 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
10.000.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.10 |
|
Peningkatan Pelayanan BLUD |
16.049.479.862 |
2.161.390.006 |
0 |
0 |
18.210.869.868 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.10 |
01 |
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |
16.049.479.862 |
2.161.390.006 |
0 |
0 |
18.210.869.868 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
75.312.331.681 |
94.704.630.579 |
0 |
0 |
170.016.962.260 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
|
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
17.788.982.305 |
93.251.335.355 |
0 |
0 |
111.040.317.660 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
02 |
Pembangunan Puskesmas |
0 |
16.038.746.000 |
0 |
0 |
16.038.746.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
04 |
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan |
0 |
4.681.993.600 |
0 |
0 |
4.681.993.600 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
05 |
Pengembangan Rumah Sakit |
0 |
3.048.324.000 |
0 |
0 |
3.048.324.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
07 |
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya |
0 |
4.444.098.355 |
0 |
0 |
4.444.098.355 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
08 |
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit |
0 |
272.543.750 |
0 |
0 |
272.543.750 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
10 |
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya |
0 |
100.000.000 |
0 |
0 |
100.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
12 |
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
0 |
8.367.046.490 |
0 |
0 |
8.367.046.490 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
13 |
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
0 |
12.533.360.000 |
0 |
0 |
12.533.360.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
14 |
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
1.000.000.000 |
43.765.223.160 |
0 |
0 |
44.765.223.160 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
16 |
Pengadaan Obat, Vaksin |
7.132.929.599 |
0 |
0 |
0 |
7.132.929.599 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
17 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai |
8.598.402.706 |
0 |
0 |
0 |
8.598.402.706 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
20 |
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
1.057.650.000 |
0 |
0 |
0 |
1.057.650.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
|
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
55.882.972.354 |
1.433.295.224 |
0 |
0 |
57.316.267.578 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
01 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil |
1.217.570.000 |
0 |
0 |
0 |
1.217.570.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
02 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin |
1.713.787.000 |
0 |
0 |
0 |
1.713.787.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
03 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir |
150.264.000 |
0 |
0 |
0 |
150.264.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
04 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita |
20.000.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
05 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar |
82.350.000 |
0 |
0 |
0 |
82.350.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
06 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif |
20.000.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
07 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut |
10.300.000 |
9.700.000 |
0 |
0 |
20.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
08 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi |
20.000.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
09 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus |
20.000.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
10 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat |
109.802.000 |
0 |
0 |
0 |
109.802.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
11 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis |
20.000.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
12 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV |
238.400.000 |
0 |
0 |
0 |
238.400.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
13 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) |
236.382.000 |
0 |
0 |
0 |
236.382.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
14 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana |
10.000.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
15 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat |
785.221.000 |
0 |
0 |
0 |
785.221.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
16 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga |
87.140.700 |
0 |
0 |
0 |
87.140.700 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
17 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan |
162.380.000 |
0 |
0 |
0 |
162.380.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
18 |
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan |
40.000.000 |
10.000.000 |
0 |
0 |
50.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
19 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya |
63.500.000 |
11.500.000 |
0 |
0 |
75.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
20 |
Pengelolaan Surveilans Kesehatan |
243.890.000 |
5.600.000 |
0 |
0 |
249.490.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
21 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) |
114.022.050 |
0 |
0 |
0 |
114.022.050 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
22 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA |
89.670.000 |
0 |
0 |
0 |
89.670.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
23 |
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus |
136.600.000 |
0 |
0 |
0 |
136.600.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
24 |
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan |
4.508.030.000 |
45.031.224 |
0 |
0 |
4.553.061.224 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
25 |
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular |
80.000.000 |
0 |
0 |
0 |
80.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
26 |
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat |
1.169.484.712 |
0 |
0 |
0 |
1.169.484.712 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
27 |
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah |
16.050.000 |
3.950.000 |
0 |
0 |
20.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
28 |
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional |
74.000.000 |
0 |
0 |
0 |
74.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
29 |
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat |
20.000.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
30 |
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
0 |
306.850.000 |
0 |
0 |
306.850.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
32 |
Operasional Pelayanan Rumah Sakit |
21.415.251.892 |
65.764.000 |
0 |
0 |
21.481.015.892 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
33 |
Operasional Pelayanan Puskesmas |
20.787.472.000 |
0 |
0 |
0 |
20.787.472.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
34 |
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya |
656.728.000 |
0 |
0 |
0 |
656.728.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
35 |
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota |
1.285.282.000 |
0 |
0 |
0 |
1.285.282.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
36 |
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |
20.000.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
37 |
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah |
259.395.000 |
0 |
0 |
0 |
259.395.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
38 |
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) |
0 |
974.900.000 |
0 |
0 |
974.900.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.03 |
|
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi |
806.854.000 |
0 |
0 |
0 |
806.854.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.03 |
01 |
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan |
10.000.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.03 |
02 |
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan |
60.000.000 |
0 |
0 |
0 |
60.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.03 |
03 |
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet |
736.854.000 |
0 |
0 |
0 |
736.854.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.04 |
|
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
833.523.022 |
20.000.000 |
0 |
0 |
853.523.022 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.04 |
02 |
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
333.523.022 |
0 |
0 |
0 |
333.523.022 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.04 |
03 |
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan |
20.000.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.04 |
04 |
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan |
480.000.000 |
20.000.000 |
0 |
0 |
500.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
03 |
|
|
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN |
11.391.534.316 |
0 |
0 |
0 |
11.391.534.316 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
03 |
2.01 |
|
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota |
10.000.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
03 |
2.01 |
02 |
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan |
10.000.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
03 |
2.02 |
|
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota |
11.036.128.316 |
0 |
0 |
0 |
11.036.128.316 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
03 |
2.02 |
01 |
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan |
20.000.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
03 |
2.02 |
02 |
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar |
9.139.585.728 |
0 |
0 |
0 |
9.139.585.728 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
03 |
2.02 |
03 |
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan |
1.876.542.588 |
0 |
0 |
0 |
1.876.542.588 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
03 |
2.03 |
|
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
345.406.000 |
0 |
0 |
0 |
345.406.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
03 |
2.03 |
01 |
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
345.406.000 |
0 |
0 |
0 |
345.406.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
04 |
|
|
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN |
188.701.000 |
0 |
0 |
0 |
188.701.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
04 |
2.01 |
|
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) |
23.629.000 |
0 |
0 |
0 |
23.629.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
04 |
2.01 |
02 |
Penyediaan
dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT) |
23.629.000 |
0 |
0 |
0 |
23.629.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
04 |
2.03 |
|
Penerbitan
Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT
sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga |
90.722.000 |
0 |
0 |
0 |
90.722.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
04 |
2.03 |
01 |
Pengendalian
dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi
Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,
untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga |
90.722.000 |
0 |
0 |
0 |
90.722.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
04 |
2.04 |
|
Penerbitan
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) |
20.000.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
04 |
2.04 |
01 |
Pengendalian
dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat
Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa
Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) |
20.000.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
04 |
2.06 |
|
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga |
54.350.000 |
0 |
0 |
0 |
54.350.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
04 |
2.06 |
01 |
Pemeriksaan
Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang
Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan |
54.350.000 |
0 |
0 |
0 |
54.350.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
05 |
|
|
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN |
1.194.043.250 |
0 |
0 |
0 |
1.194.043.250 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
05 |
2.01 |
|
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
125.452.000 |
0 |
0 |
0 |
125.452.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
05 |
2.01 |
01 |
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat |
125.452.000 |
0 |
0 |
0 |
125.452.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
05 |
2.02 |
|
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
631.981.250 |
0 |
0 |
0 |
631.981.250 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
05 |
2.02 |
01 |
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat |
631.981.250 |
0 |
0 |
0 |
631.981.250 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
05 |
2.03 |
|
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
436.610.000 |
0 |
0 |
0 |
436.610.000 |
1 |
02 |
1.02.0.00.0.00.01.00 |
05 |
2.03 |
01 |
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |
436.610.000 |
0 |
0 |
0 |
436.610.000 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
|
|
|
Dinas Sosial |
20.886.142.580 |
0 |
0 |
0 |
20.886.142.580 |
1 |
02 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
20.886.142.580 |
0 |
0 |
0 |
20.886.142.580 |
1 |
02 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
|
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
20.886.142.580 |
0 |
0 |
0 |
20.886.142.580 |
1 |
02 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
26 |
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat |
20.886.142.580 |
0 |
0 |
0 |
20.886.142.580 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
|
|
|
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa |
35.052.000 |
0 |
0 |
0 |
35.052.000 |
1 |
02 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
05 |
|
|
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN |
35.052.000 |
0 |
0 |
0 |
35.052.000 |
1 |
02 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
05 |
2.01 |
|
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
35.052.000 |
0 |
0 |
0 |
35.052.000 |
1 |
02 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
05 |
2.01 |
01 |
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat |
35.052.000 |
0 |
0 |
0 |
35.052.000 |
1 |
03 |
|
|
|
|
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
64.735.906.585 |
138.451.410.370 |
0 |
0 |
203.187.316.955 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
|
|
|
Dinas Pekerjaan Umum |
21.939.268.940 |
96.118.413.110 |
0 |
0 |
118.057.682.050 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
10.304.896.190 |
49.249.000 |
0 |
0 |
10.354.145.190 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.01 |
|
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
86.066.500 |
0 |
0 |
0 |
86.066.500 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.01 |
01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
75.588.500 |
0 |
0 |
0 |
75.588.500 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.01 |
04 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
10.478.000 |
0 |
0 |
0 |
10.478.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
7.794.976.123 |
0 |
0 |
0 |
7.794.976.123 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
7.784.676.123 |
0 |
0 |
0 |
7.784.676.123 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.02 |
04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
1.800.000 |
0 |
0 |
0 |
1.800.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.02 |
05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
5.000.000 |
0 |
0 |
0 |
5.000.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.02 |
07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
3.500.000 |
0 |
0 |
0 |
3.500.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.03 |
|
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |
14.999.800 |
0 |
0 |
0 |
14.999.800 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.03 |
06 |
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |
14.999.800 |
0 |
0 |
0 |
14.999.800 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.05 |
|
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
45.000.000 |
0 |
0 |
0 |
45.000.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.05 |
02 |
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
16.000.000 |
0 |
0 |
0 |
16.000.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.05 |
09 |
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
29.000.000 |
0 |
0 |
0 |
29.000.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
193.318.567 |
2.000.000 |
0 |
0 |
195.318.567 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
1.999.800 |
0 |
0 |
0 |
1.999.800 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
28.000.000 |
0 |
0 |
0 |
28.000.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.06 |
03 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
0 |
2.000.000 |
0 |
0 |
2.000.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
24.998.767 |
0 |
0 |
0 |
24.998.767 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
8.000.000 |
0 |
0 |
0 |
8.000.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.06 |
06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
1.000.000 |
0 |
0 |
0 |
1.000.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
129.320.000 |
0 |
0 |
0 |
129.320.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.07 |
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
0 |
47.249.000 |
0 |
0 |
47.249.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.07 |
05 |
Pengadaan Mebel |
0 |
10.000.000 |
0 |
0 |
10.000.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.07 |
10 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
0 |
8.000.000 |
0 |
0 |
8.000.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.07 |
11 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
0 |
29.249.000 |
0 |
0 |
29.249.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
2.064.505.200 |
0 |
0 |
0 |
2.064.505.200 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
300.000 |
0 |
0 |
0 |
300.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
124.800.000 |
0 |
0 |
0 |
124.800.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
1.939.405.200 |
0 |
0 |
0 |
1.939.405.200 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
101.030.000 |
0 |
0 |
0 |
101.030.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.09 |
02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
50.000.000 |
0 |
0 |
0 |
50.000.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.09 |
03 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar |
33.000.000 |
0 |
0 |
0 |
33.000.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.09 |
10 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
7.930.000 |
0 |
0 |
0 |
7.930.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.09 |
11 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
10.100.000 |
0 |
0 |
0 |
10.100.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.13 |
|
Penataan Organisasi |
5.000.000 |
0 |
0 |
0 |
5.000.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.13 |
05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah |
5.000.000 |
0 |
0 |
0 |
5.000.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
02 |
|
|
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
2.376.350.000 |
2.004.990.000 |
0 |
0 |
4.381.340.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
02 |
2.01 |
|
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
0 |
194.000.000 |
0 |
0 |
194.000.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
02 |
2.01 |
10 |
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing |
0 |
194.000.000 |
0 |
0 |
194.000.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
02 |
2.02 |
|
Pengembangan
dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi
yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
2.376.350.000 |
1.810.990.000 |
0 |
0 |
4.187.340.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
02 |
2.02 |
01 |
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa |
137.500.000 |
0 |
0 |
0 |
137.500.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
02 |
2.02 |
02 |
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan |
2.238.850.000 |
1.810.990.000 |
0 |
0 |
4.049.840.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
06 |
|
|
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE |
5.150.000 |
565.100.000 |
0 |
0 |
570.250.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
06 |
2.01 |
|
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota |
5.150.000 |
565.100.000 |
0 |
0 |
570.250.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
06 |
2.01 |
13 |
Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan |
5.150.000 |
565.100.000 |
0 |
0 |
570.250.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
10 |
|
|
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN |
9.252.872.750 |
93.499.074.110 |
0 |
0 |
102.751.946.860 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
10 |
2.01 |
|
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota |
9.252.872.750 |
93.499.074.110 |
0 |
0 |
102.751.946.860 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
10 |
2.01 |
01 |
Penyusunan
Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta
Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan |
419.650.000 |
0 |
0 |
0 |
419.650.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
10 |
2.01 |
04 |
Survey Kondisi Jalan/Jembatan |
336.000.000 |
1.144.810.000 |
0 |
0 |
1.480.810.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
10 |
2.01 |
05 |
Pembangunan Jalan |
49.400.000 |
5.876.050.000 |
0 |
0 |
5.925.450.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
10 |
2.01 |
06 |
Pelebaran Jalan Menuju Standar |
113.880.000 |
72.743.432.000 |
0 |
0 |
72.857.312.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
10 |
2.01 |
10 |
Pemeliharaan Berkala Jalan |
1.361.950.000 |
2.006.020.000 |
0 |
0 |
3.367.970.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
10 |
2.01 |
11 |
Pemeliharaan Rutin Jalan |
5.484.732.750 |
0 |
0 |
0 |
5.484.732.750 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
10 |
2.01 |
12 |
Pembangunan Jembatan |
53.760.000 |
8.777.172.110 |
0 |
0 |
8.830.932.110 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
10 |
2.01 |
16 |
Penggantian Jembatan |
7.200.000 |
1.750.000.000 |
0 |
0 |
1.757.200.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
10 |
2.01 |
18 |
Rehabilitasi Jembatan |
26.300.000 |
1.201.590.000 |
0 |
0 |
1.227.890.000 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
10 |
2.01 |
19 |
Pemeliharaan Rutin Jembatan |
1.400.000.000 |
0 |
0 |
0 |
1.400.000.000 |
1 |
04 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
|
|
|
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
41.392.953.200 |
40.911.747.660 |
0 |
0 |
82.304.700.860 |
1 |
03 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
03 |
|
|
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |
21.961.177.200 |
25.000.000 |
0 |
0 |
21.986.177.200 |
1 |
03 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
03 |
2.01 |
|
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota |
21.961.177.200 |
25.000.000 |
0 |
0 |
21.986.177.200 |
1 |
03 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
03 |
2.01 |
01 |
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM |
139.000.000 |
0 |
0 |
0 |
139.000.000 |
1 |
03 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
03 |
2.01 |
04 |
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan |
20.526.577.200 |
25.000.000 |
0 |
0 |
20.551.577.200 |
1 |
03 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
03 |
2.01 |
11 |
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat |
1.000.600.000 |
0 |
0 |
0 |
1.000.600.000 |
1 |
03 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
03 |
2.01 |
19 |
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan |
295.000.000 |
0 |
0 |
0 |
295.000.000 |
1 |
03 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
05 |
|
|
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH |
9.284.560.000 |
0 |
0 |
0 |
9.284.560.000 |
1 |
03 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
05 |
2.01 |
|
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota |
9.284.560.000 |
0 |
0 |
0 |
9.284.560.000 |
1 |
03 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
05 |
2.01 |
01 |
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota |
297.000.000 |
0 |
0 |
0 |
297.000.000 |
1 |
03 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
05 |
2.01 |
12 |
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman |
8.987.560.000 |
0 |
0 |
0 |
8.987.560.000 |
1 |
03 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
06 |
|
|
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE |
29.600.000 |
6.235.342.200 |
0 |
0 |
6.264.942.200 |
1 |
03 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
06 |
2.01 |
|
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota |
29.600.000 |
6.235.342.200 |
0 |
0 |
6.264.942.200 |
1 |
03 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
06 |
2.01 |
12 |
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
29.600.000 |
6.235.342.200 |
0 |
0 |
6.264.942.200 |
1 |
03 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
07 |
|
|
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN |
122.700.000 |
32.353.405.460 |
0 |
0 |
32.476.105.460 |
1 |
03 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
07 |
2.01 |
|
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |
122.700.000 |
32.353.405.460 |
0 |
0 |
32.476.105.460 |
1 |
03 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
07 |
2.01 |
01 |
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |
34.100.000 |
18.586.965.460 |
0 |
0 |
18.621.065.460 |
1 |
03 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
07 |
2.01 |
02 |
Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |
38.600.000 |
13.766.440.000 |
0 |
0 |
13.805.040.000 |
1 |
03 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
07 |
2.01 |
03 |
Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |
50.000.000 |
0 |
0 |
0 |
50.000.000 |
1 |
03 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
08 |
|
|
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG |
8.451.028.000 |
2.035.000.000 |
0 |
0 |
10.486.028.000 |
1 |
03 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
08 |
2.01 |
|
Penyelenggaraan
Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung |
8.451.028.000 |
2.035.000.000 |
0 |
0 |
10.486.028.000 |
1 |
03 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
08 |
2.01 |
01 |
Penyelenggaraan
Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi
(SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan
Gedung, serta Implementasi SIMBG |
60.000.000 |
0 |
0 |
0 |
60.000.000 |
1 |
03 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
08 |
2.01 |
02 |
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota |
8.391.028.000 |
2.035.000.000 |
0 |
0 |
10.426.028.000 |
1 |
03 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
09 |
|
|
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA |
1.543.888.000 |
263.000.000 |
0 |
0 |
1.806.888.000 |
1 |
03 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
09 |
2.01 |
|
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota |
1.543.888.000 |
263.000.000 |
0 |
0 |
1.806.888.000 |
1 |
03 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
09 |
2.01 |
03 |
Penataan Bangunan dan Lingkungan |
1.543.888.000 |
263.000.000 |
0 |
0 |
1.806.888.000 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
|
|
|
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
|
|
|
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan |
319.991.970 |
0 |
0 |
0 |
319.991.970 |
1 |
03 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
12 |
|
|
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG |
319.991.970 |
0 |
0 |
0 |
319.991.970 |
1 |
03 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
12 |
2.02 |
|
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota |
134.998.280 |
0 |
0 |
0 |
134.998.280 |
1 |
03 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
12 |
2.02 |
02 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota |
89.999.980 |
0 |
0 |
0 |
89.999.980 |
1 |
03 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
12 |
2.02 |
03 |
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang |
44.998.300 |
0 |
0 |
0 |
44.998.300 |
1 |
03 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
12 |
2.03 |
|
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota |
139.999.950 |
0 |
0 |
0 |
139.999.950 |
1 |
03 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
12 |
2.03 |
01 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah |
139.999.950 |
0 |
0 |
0 |
139.999.950 |
1 |
03 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
12 |
2.04 |
|
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota |
44.993.740 |
0 |
0 |
0 |
44.993.740 |
1 |
03 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
12 |
2.04 |
02 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang |
44.993.740 |
0 |
0 |
0 |
44.993.740 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
|
|
|
Dinas Lingkungan Hidup |
1.013.692.475 |
1.421.249.600 |
0 |
0 |
2.434.942.075 |
1 |
03 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
02 |
|
|
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
159.942.100 |
1.340.057.600 |
0 |
0 |
1.499.999.700 |
1 |
03 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
02 |
2.01 |
|
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
159.942.100 |
1.340.057.600 |
0 |
0 |
1.499.999.700 |
1 |
03 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
02 |
2.01 |
06 |
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya |
159.942.100 |
1.340.057.600 |
0 |
0 |
1.499.999.700 |
1 |
03 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
09 |
|
|
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA |
135.499.268 |
4.500.000 |
0 |
0 |
139.999.268 |
1 |
03 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
09 |
2.01 |
|
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota |
135.499.268 |
4.500.000 |
0 |
0 |
139.999.268 |
1 |
03 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
09 |
2.01 |
03 |
Penataan Bangunan dan Lingkungan |
100.000.000 |
0 |
0 |
0 |
100.000.000 |
1 |
03 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
09 |
2.01 |
04 |
Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan |
35.499.268 |
4.500.000 |
0 |
0 |
39.999.268 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
11 |
|
|
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN |
718.251.107 |
76.692.000 |
0 |
0 |
794.943.107 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
11 |
2.01 |
|
Pengelolaan Sampah |
718.251.107 |
76.692.000 |
0 |
0 |
794.943.107 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
11 |
2.01 |
05 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan |
718.251.107 |
76.692.000 |
0 |
0 |
794.943.107 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
|
|
|
Dinas Perhubungan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
|
|
|
Badan Pengelola Perbatasan Daerah |
70.000.000 |
0 |
0 |
0 |
70.000.000 |
1 |
03 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
10 |
|
|
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN |
70.000.000 |
0 |
0 |
0 |
70.000.000 |
1 |
03 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
10 |
2.01 |
|
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota |
70.000.000 |
0 |
0 |
0 |
70.000.000 |
1 |
03 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
10 |
2.01 |
01 |
Penyusunan
Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta
Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan |
35.000.000 |
0 |
0 |
0 |
35.000.000 |
1 |
03 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
10 |
2.01 |
04 |
Survey Kondisi Jalan/Jembatan |
35.000.000 |
0 |
0 |
0 |
35.000.000 |
1 |
04 |
|
|
|
|
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
5.988.370.731 |
32.117.800 |
0 |
0 |
6.020.488.531 |
1 |
04 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
|
|
|
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
5.988.370.731 |
32.117.800 |
0 |
0 |
6.020.488.531 |
1 |
04 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
4.089.950.731 |
32.117.800 |
0 |
0 |
4.122.068.531 |
1 |
04 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
01 |
2.01 |
|
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
21.833.300 |
0 |
0 |
0 |
21.833.300 |
1 |
04 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
01 |
2.01 |
01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
12.501.300 |
0 |
0 |
0 |
12.501.300 |
1 |
04 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
01 |
2.01 |
02 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
9.332.000 |
0 |
0 |
0 |
9.332.000 |
1 |
04 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
2.877.637.913 |
0 |
0 |
0 |
2.877.637.913 |
1 |
04 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
2.861.789.913 |
0 |
0 |
0 |
2.861.789.913 |
1 |
04 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
240.000 |
0 |
0 |
0 |
240.000 |
1 |
04 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
15.608.000 |
0 |
0 |
0 |
15.608.000 |
1 |
04 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
01 |
2.03 |
|
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |
12.533.500 |
0 |
0 |
0 |
12.533.500 |
1 |
04 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
01 |
2.03 |
05 |
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |
12.533.500 |
0 |
0 |
0 |
12.533.500 |
1 |
04 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
396.378.018 |
32.117.800 |
0 |
0 |
428.495.818 |
1 |
04 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
5.482.400 |
0 |
0 |
0 |
5.482.400 |
1 |
04 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
64.586.000 |
32.117.800 |
0 |
0 |
96.703.800 |
1 |
04 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
03 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
5.952.500 |
0 |
0 |
0 |
5.952.500 |
1 |
04 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
29.605.118 |
0 |
0 |
0 |
29.605.118 |
1 |
04 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
6.800.000 |
0 |
0 |
0 |
6.800.000 |
1 |
04 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
7.500.000 |
0 |
0 |
0 |
7.500.000 |
1 |
04 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
276.452.000 |
0 |
0 |
0 |
276.452.000 |
1 |
04 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
735.966.000 |
0 |
0 |
0 |
735.966.000 |
1 |
04 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
1.140.000 |
0 |
0 |
0 |
1.140.000 |
1 |
04 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
81.600.000 |
0 |
0 |
0 |
81.600.000 |
1 |
04 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
653.226.000 |
0 |
0 |
0 |
653.226.000 |
1 |
04 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
45.602.000 |
0 |
0 |
0 |
45.602.000 |
1 |
04 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
32.204.000 |
0 |
0 |
0 |
32.204.000 |
1 |
04 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
11 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
13.398.000 |
0 |
0 |
0 |
13.398.000 |
1 |
04 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN |
100.000.000 |
0 |
0 |
0 |
100.000.000 |
1 |
04 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
|
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota |
100.000.000 |
0 |
0 |
0 |
100.000.000 |
1 |
04 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
06 |
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus |
100.000.000 |
0 |
0 |
0 |
100.000.000 |
1 |
04 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
03 |
|
|
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN |
1.798.420.000 |
0 |
0 |
0 |
1.798.420.000 |
1 |
04 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
03 |
2.03 |
|
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha |
1.798.420.000 |
0 |
0 |
0 |
1.798.420.000 |
1 |
04 |
1.04.1.03.0.00.01.00 |
03 |
2.03 |
02 |
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |
1.798.420.000 |
0 |
0 |
0 |
1.798.420.000 |
1 |
05 |
|
|
|
|
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
19.385.578.117 |
2.267.259.750 |
0 |
0 |
21.652.837.867 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
|
|
|
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
5.826.561.747 |
532.842.750 |
0 |
0 |
6.359.404.497 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
3.694.170.540 |
127.204.000 |
0 |
0 |
3.821.374.540 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
01 |
2.01 |
|
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
9.245.500 |
0 |
0 |
0 |
9.245.500 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
01 |
2.01 |
01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
9.245.500 |
0 |
0 |
0 |
9.245.500 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
2.459.705.190 |
0 |
0 |
0 |
2.459.705.190 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
2.448.552.290 |
0 |
0 |
0 |
2.448.552.290 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
01 |
2.02 |
05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
5.095.200 |
0 |
0 |
0 |
5.095.200 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
01 |
2.02 |
08 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
6.057.700 |
0 |
0 |
0 |
6.057.700 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
01 |
2.05 |
|
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
72.776.000 |
0 |
0 |
0 |
72.776.000 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
01 |
2.05 |
02 |
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
72.776.000 |
0 |
0 |
0 |
72.776.000 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
567.953.750 |
13.904.000 |
0 |
0 |
581.857.750 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
20.254.850 |
0 |
0 |
0 |
20.254.850 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
27.431.140 |
13.288.000 |
0 |
0 |
40.719.140 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
82.915.880 |
0 |
0 |
0 |
82.915.880 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
32.076.880 |
616.000 |
0 |
0 |
32.692.880 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
405.275.000 |
0 |
0 |
0 |
405.275.000 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
01 |
2.07 |
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
3.135.000 |
113.300.000 |
0 |
0 |
116.435.000 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
01 |
2.07 |
06 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
3.135.000 |
113.300.000 |
0 |
0 |
116.435.000 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
545.709.600 |
0 |
0 |
0 |
545.709.600 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
3.300.000 |
0 |
0 |
0 |
3.300.000 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
57.156.000 |
0 |
0 |
0 |
57.156.000 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
485.253.600 |
0 |
0 |
0 |
485.253.600 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
35.645.500 |
0 |
0 |
0 |
35.645.500 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
01 |
2.09 |
06 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
23.210.000 |
0 |
0 |
0 |
23.210.000 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
01 |
2.09 |
11 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
12.435.500 |
0 |
0 |
0 |
12.435.500 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
03 |
|
|
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA |
2.132.391.207 |
346.060.000 |
0 |
0 |
2.478.451.207 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
03 |
2.01 |
|
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota |
546.990.959 |
0 |
0 |
0 |
546.990.959 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
03 |
2.01 |
02 |
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) |
546.990.959 |
0 |
0 |
0 |
546.990.959 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
03 |
2.02 |
|
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |
804.681.977 |
345.840.000 |
0 |
0 |
1.150.521.977 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
03 |
2.02 |
02 |
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota |
102.859.700 |
1.540.000 |
0 |
0 |
104.399.700 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
03 |
2.02 |
03 |
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota |
307.180.392 |
179.300.000 |
0 |
0 |
486.480.392 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
03 |
2.02 |
07 |
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota |
0 |
165.000.000 |
0 |
0 |
165.000.000 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
03 |
2.02 |
10 |
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |
394.641.885 |
0 |
0 |
0 |
394.641.885 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
03 |
2.03 |
|
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana |
769.474.271 |
220.000 |
0 |
0 |
769.694.271 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
03 |
2.03 |
02 |
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota |
163.909.583 |
0 |
0 |
0 |
163.909.583 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
03 |
2.03 |
04 |
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota |
141.062.000 |
0 |
0 |
0 |
141.062.000 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
03 |
2.03 |
06 |
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit |
464.502.688 |
220.000 |
0 |
0 |
464.722.688 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
03 |
2.04 |
|
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana |
11.244.000 |
0 |
0 |
0 |
11.244.000 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
03 |
2.04 |
01 |
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota |
11.244.000 |
0 |
0 |
0 |
11.244.000 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
04 |
|
|
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN |
0 |
59.578.750 |
0 |
0 |
59.578.750 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
04 |
2.01 |
|
Pencegahan,
Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya
dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |
0 |
59.578.750 |
0 |
0 |
59.578.750 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
04 |
2.01 |
02 |
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |
0 |
59.578.750 |
0 |
0 |
59.578.750 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
|
|
|
Satuan Polisi Pamong Praja |
13.370.333.870 |
1.694.417.000 |
0 |
0 |
15.064.750.870 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
12.356.525.258 |
124.807.000 |
0 |
0 |
12.481.332.258 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
01 |
2.01 |
|
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
3.597.200 |
0 |
0 |
0 |
3.597.200 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
01 |
2.01 |
01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
1.683.200 |
0 |
0 |
0 |
1.683.200 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
01 |
2.01 |
06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
1.914.000 |
0 |
0 |
0 |
1.914.000 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
7.321.536.576 |
0 |
0 |
0 |
7.321.536.576 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
7.312.814.776 |
0 |
0 |
0 |
7.312.814.776 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
3.450.100 |
0 |
0 |
0 |
3.450.100 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
1.841.500 |
0 |
0 |
0 |
1.841.500 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
1.730.100 |
0 |
0 |
0 |
1.730.100 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
08 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
1.700.100 |
0 |
0 |
0 |
1.700.100 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
01 |
2.05 |
|
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
19.900.000 |
0 |
0 |
0 |
19.900.000 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
01 |
2.05 |
02 |
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
19.900.000 |
0 |
0 |
0 |
19.900.000 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
369.470.382 |
20.490.000 |
0 |
0 |
389.960.382 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
4.994.000 |
0 |
0 |
0 |
4.994.000 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
26.050.000 |
17.300.000 |
0 |
0 |
43.350.000 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
03 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
4.810.000 |
3.190.000 |
0 |
0 |
8.000.000 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
203.568.582 |
0 |
0 |
0 |
203.568.582 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
31.178.800 |
0 |
0 |
0 |
31.178.800 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
8.280.000 |
0 |
0 |
0 |
8.280.000 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
90.589.000 |
0 |
0 |
0 |
90.589.000 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
01 |
2.07 |
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
0 |
34.317.000 |
0 |
0 |
34.317.000 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
01 |
2.07 |
05 |
Pengadaan Mebel |
0 |
29.970.000 |
0 |
0 |
29.970.000 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
01 |
2.07 |
11 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
0 |
4.347.000 |
0 |
0 |
4.347.000 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
4.451.138.900 |
0 |
0 |
0 |
4.451.138.900 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
6.900.000 |
0 |
0 |
0 |
6.900.000 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
120.600.000 |
0 |
0 |
0 |
120.600.000 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
01 |
2.08 |
03 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
9.980.000 |
0 |
0 |
0 |
9.980.000 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
4.313.658.900 |
0 |
0 |
0 |
4.313.658.900 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
190.882.200 |
70.000.000 |
0 |
0 |
260.882.200 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
29.762.200 |
0 |
0 |
0 |
29.762.200 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
151.360.000 |
0 |
0 |
0 |
151.360.000 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
09 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
0 |
70.000.000 |
0 |
0 |
70.000.000 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
11 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
9.760.000 |
0 |
0 |
0 |
9.760.000 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
359.007.000 |
0 |
0 |
0 |
359.007.000 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
|
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
265.007.000 |
0 |
0 |
0 |
265.007.000 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
01 |
Pencegahan
Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan
Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,
dan Pengawalan |
99.967.000 |
0 |
0 |
0 |
99.967.000 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
03 |
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota |
35.000.000 |
0 |
0 |
0 |
35.000.000 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
04 |
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum |
35.000.000 |
0 |
0 |
0 |
35.000.000 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
05 |
Peningkatan
Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan
Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi
Manusia |
65.040.000 |
0 |
0 |
0 |
65.040.000 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
07 |
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum |
30.000.000 |
0 |
0 |
0 |
30.000.000 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
|
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota |
94.000.000 |
0 |
0 |
0 |
94.000.000 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
01 |
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota |
30.000.000 |
0 |
0 |
0 |
30.000.000 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
02 |
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota |
30.000.000 |
0 |
0 |
0 |
30.000.000 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
03 |
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota |
34.000.000 |
0 |
0 |
0 |
34.000.000 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
04 |
|
|
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN |
654.801.612 |
1.569.610.000 |
0 |
0 |
2.224.411.612 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
04 |
2.01 |
|
Pencegahan,
Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya
dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |
427.515.617 |
1.569.610.000 |
0 |
0 |
1.997.125.617 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
04 |
2.01 |
01 |
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |
427.515.617 |
1.469.610.000 |
0 |
0 |
1.897.125.617 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
04 |
2.01 |
03 |
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran |
0 |
100.000.000 |
0 |
0 |
100.000.000 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
04 |
2.04 |
|
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran |
227.285.995 |
0 |
0 |
0 |
227.285.995 |
1 |
05 |
1.05.2.11.0.00.01.00 |
04 |
2.04 |
01 |
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat |
227.285.995 |
0 |
0 |
0 |
227.285.995 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
|
|
|
Kecamatan Sintang |
37.310.000 |
40.000.000 |
0 |
0 |
77.310.000 |
1 |
05 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
37.310.000 |
40.000.000 |
0 |
0 |
77.310.000 |
1 |
05 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
02 |
2.01 |
|
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
37.310.000 |
40.000.000 |
0 |
0 |
77.310.000 |
1 |
05 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
02 |
2.01 |
01 |
Pencegahan
Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan
Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,
dan Pengawalan |
0 |
40.000.000 |
0 |
0 |
40.000.000 |
1 |
05 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
02 |
2.01 |
04 |
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum |
37.310.000 |
0 |
0 |
0 |
37.310.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
|
|
|
Kecamatan Ambalau |
25.337.500 |
0 |
0 |
0 |
25.337.500 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
04 |
|
|
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
25.337.500 |
0 |
0 |
0 |
25.337.500 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
04 |
2.01 |
|
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
25.337.500 |
0 |
0 |
0 |
25.337.500 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
04 |
2.01 |
01 |
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |
25.337.500 |
0 |
0 |
0 |
25.337.500 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
|
|
|
Kecamatan Sepauk |
23.815.000 |
0 |
0 |
0 |
23.815.000 |
1 |
05 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
23.815.000 |
0 |
0 |
0 |
23.815.000 |
1 |
05 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
02 |
2.01 |
|
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
23.815.000 |
0 |
0 |
0 |
23.815.000 |
1 |
05 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
02 |
2.01 |
01 |
Pencegahan
Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan
Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,
dan Pengawalan |
23.815.000 |
0 |
0 |
0 |
23.815.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
|
|
|
Kecamatan Ketungau Tengah |
16.870.000 |
0 |
0 |
0 |
16.870.000 |
1 |
05 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
16.870.000 |
0 |
0 |
0 |
16.870.000 |
1 |
05 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
02 |
2.01 |
|
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
16.870.000 |
0 |
0 |
0 |
16.870.000 |
1 |
05 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
02 |
2.01 |
04 |
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum |
16.870.000 |
0 |
0 |
0 |
16.870.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.12.00 |
|
|
|
Kecamatan Kayan Hulu |
64.545.000 |
0 |
0 |
0 |
64.545.000 |
1 |
05 |
7.01.2.13.1.05.12.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
64.545.000 |
0 |
0 |
0 |
64.545.000 |
1 |
05 |
7.01.2.13.1.05.12.00 |
02 |
2.02 |
|
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota |
64.545.000 |
0 |
0 |
0 |
64.545.000 |
1 |
05 |
7.01.2.13.1.05.12.00 |
02 |
2.02 |
01 |
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota |
49.340.000 |
0 |
0 |
0 |
49.340.000 |
1 |
05 |
7.01.2.13.1.05.12.00 |
02 |
2.02 |
02 |
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota |
15.205.000 |
0 |
0 |
0 |
15.205.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
|
|
|
Kecamatan Serawai |
20.805.000 |
0 |
0 |
0 |
20.805.000 |
1 |
05 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
20.805.000 |
0 |
0 |
0 |
20.805.000 |
1 |
05 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
02 |
2.01 |
|
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
20.805.000 |
0 |
0 |
0 |
20.805.000 |
1 |
05 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
02 |
2.01 |
01 |
Pencegahan
Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan
Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,
dan Pengawalan |
20.805.000 |
0 |
0 |
0 |
20.805.000 |
1 |
06 |
|
|
|
|
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
3.719.453.754 |
86.115.000 |
0 |
0 |
3.805.568.754 |
1 |
05 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
|
|
|
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
79.601.000 |
0 |
0 |
0 |
79.601.000 |
1 |
06 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
79.601.000 |
0 |
0 |
0 |
79.601.000 |
1 |
06 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
79.601.000 |
0 |
0 |
0 |
79.601.000 |
1 |
06 |
1.05.1.06.1.03.04.0000 |
01 |
2.09 |
02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
79.601.000 |
0 |
0 |
0 |
79.601.000 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
|
|
|
Dinas Sosial |
3.639.852.754 |
86.115.000 |
0 |
0 |
3.725.967.754 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
3.386.262.792 |
71.115.000 |
0 |
0 |
3.457.377.792 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
01 |
2.01 |
|
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
7.853.000 |
0 |
0 |
0 |
7.853.000 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
01 |
2.01 |
01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
2.041.500 |
0 |
0 |
0 |
2.041.500 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
01 |
2.01 |
02 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
1.967.000 |
0 |
0 |
0 |
1.967.000 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
01 |
2.01 |
06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
1.974.500 |
0 |
0 |
0 |
1.974.500 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
01 |
2.01 |
07 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
1.870.000 |
0 |
0 |
0 |
1.870.000 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
2.615.146.210 |
0 |
0 |
0 |
2.615.146.210 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
2.606.841.010 |
0 |
0 |
0 |
2.606.841.010 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
03 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
2.040.000 |
0 |
0 |
0 |
2.040.000 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
1.865.000 |
0 |
0 |
0 |
1.865.000 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
2.571.200 |
0 |
0 |
0 |
2.571.200 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
08 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
1.829.000 |
0 |
0 |
0 |
1.829.000 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
01 |
2.05 |
|
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
48.346.000 |
0 |
0 |
0 |
48.346.000 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
01 |
2.05 |
02 |
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
34.430.000 |
0 |
0 |
0 |
34.430.000 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
01 |
2.05 |
11 |
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
13.916.000 |
0 |
0 |
0 |
13.916.000 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
246.617.455 |
0 |
0 |
0 |
246.617.455 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
5.858.600 |
0 |
0 |
0 |
5.858.600 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
26.323.000 |
0 |
0 |
0 |
26.323.000 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
03 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
8.149.000 |
0 |
0 |
0 |
8.149.000 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
28.791.925 |
0 |
0 |
0 |
28.791.925 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
13.382.930 |
0 |
0 |
0 |
13.382.930 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
2.880.000 |
0 |
0 |
0 |
2.880.000 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
161.232.000 |
0 |
0 |
0 |
161.232.000 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
01 |
2.07 |
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
1.485.000 |
71.115.000 |
0 |
0 |
72.600.000 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
01 |
2.07 |
05 |
Pengadaan Mebel |
0 |
17.600.000 |
0 |
0 |
17.600.000 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
01 |
2.07 |
06 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
1.485.000 |
53.515.000 |
0 |
0 |
55.000.000 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
268.029.600 |
0 |
0 |
0 |
268.029.600 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
2.130.000 |
0 |
0 |
0 |
2.130.000 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
56.400.000 |
0 |
0 |
0 |
56.400.000 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
209.499.600 |
0 |
0 |
0 |
209.499.600 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
198.785.527 |
0 |
0 |
0 |
198.785.527 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
67.900.900 |
0 |
0 |
0 |
67.900.900 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
37.050.000 |
0 |
0 |
0 |
37.050.000 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
06 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
5.680.000 |
0 |
0 |
0 |
5.680.000 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
09 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
88.154.627 |
0 |
0 |
0 |
88.154.627 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL |
60.066.000 |
0 |
0 |
0 |
60.066.000 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
|
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) |
60.066.000 |
0 |
0 |
0 |
60.066.000 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
01 |
Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT |
60.066.000 |
0 |
0 |
0 |
60.066.000 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
04 |
|
|
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL |
50.481.000 |
0 |
0 |
0 |
50.481.000 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
04 |
2.01 |
|
Rehabilitasi
Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |
50.481.000 |
0 |
0 |
0 |
50.481.000 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
04 |
2.01 |
01 |
Penyediaan Permakanan |
10.245.000 |
0 |
0 |
0 |
10.245.000 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
04 |
2.01 |
04 |
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga |
5.160.000 |
0 |
0 |
0 |
5.160.000 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
04 |
2.01 |
10 |
Pemberian Layanan Kedaruratan |
11.022.000 |
0 |
0 |
0 |
11.022.000 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
04 |
2.01 |
12 |
Pemberian Layanan Rujukan |
24.054.000 |
0 |
0 |
0 |
24.054.000 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
05 |
|
|
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL |
74.382.800 |
0 |
0 |
0 |
74.382.800 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
05 |
2.02 |
|
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |
74.382.800 |
0 |
0 |
0 |
74.382.800 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
05 |
2.02 |
02 |
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |
74.382.800 |
0 |
0 |
0 |
74.382.800 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
06 |
|
|
PROGRAM PENANGANAN BENCANA |
58.659.400 |
0 |
0 |
0 |
58.659.400 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
06 |
2.02 |
|
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota |
58.659.400 |
0 |
0 |
0 |
58.659.400 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
06 |
2.02 |
01 |
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana |
58.659.400 |
0 |
0 |
0 |
58.659.400 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
07 |
|
|
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN |
10.000.762 |
15.000.000 |
0 |
0 |
25.000.762 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
07 |
2.01 |
|
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota |
10.000.762 |
15.000.000 |
0 |
0 |
25.000.762 |
1 |
06 |
1.06.1.02.0.00.01.00 |
07 |
2.01 |
01 |
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota |
10.000.762 |
15.000.000 |
0 |
0 |
25.000.762 |
2 |
|
|
|
|
|
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
98.926.118.652 |
7.124.228.100 |
0 |
0 |
106.050.346.752 |
2 |
07 |
|
|
|
|
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA |
4.597.240.478 |
41.080.000 |
0 |
0 |
4.638.320.478 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
|
|
|
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
4.597.240.478 |
41.080.000 |
0 |
0 |
4.638.320.478 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
4.144.984.478 |
41.080.000 |
0 |
0 |
4.186.064.478 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
01 |
2.01 |
|
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
11.629.200 |
0 |
0 |
0 |
11.629.200 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
01 |
2.01 |
01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
5.429.200 |
0 |
0 |
0 |
5.429.200 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
01 |
2.01 |
02 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
2.000.000 |
0 |
0 |
0 |
2.000.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
01 |
2.01 |
06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
1.700.000 |
0 |
0 |
0 |
1.700.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
01 |
2.01 |
07 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
2.500.000 |
0 |
0 |
0 |
2.500.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
3.331.391.497 |
0 |
0 |
0 |
3.331.391.497 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
3.327.457.297 |
0 |
0 |
0 |
3.327.457.297 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
01 |
2.02 |
04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
2.040.000 |
0 |
0 |
0 |
2.040.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
01 |
2.02 |
08 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
1.894.200 |
0 |
0 |
0 |
1.894.200 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
01 |
2.05 |
|
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
108.454.600 |
0 |
0 |
0 |
108.454.600 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
01 |
2.05 |
02 |
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
41.250.000 |
0 |
0 |
0 |
41.250.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
01 |
2.05 |
03 |
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
3.499.600 |
0 |
0 |
0 |
3.499.600 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
01 |
2.05 |
09 |
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
63.705.000 |
0 |
0 |
0 |
63.705.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
272.004.181 |
600.000 |
0 |
0 |
272.604.181 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
7.158.800 |
0 |
0 |
0 |
7.158.800 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
29.932.000 |
0 |
0 |
0 |
29.932.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
01 |
2.06 |
03 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
8.295.500 |
600.000 |
0 |
0 |
8.895.500 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
59.599.881 |
0 |
0 |
0 |
59.599.881 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
19.950.000 |
0 |
0 |
0 |
19.950.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
01 |
2.06 |
06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
4.320.000 |
0 |
0 |
0 |
4.320.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
142.748.000 |
0 |
0 |
0 |
142.748.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
01 |
2.07 |
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
8.800.000 |
40.480.000 |
0 |
0 |
49.280.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
01 |
2.07 |
05 |
Pengadaan Mebel |
0 |
16.060.000 |
0 |
0 |
16.060.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
01 |
2.07 |
11 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
8.800.000 |
24.420.000 |
0 |
0 |
33.220.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
365.495.000 |
0 |
0 |
0 |
365.495.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
2.400.000 |
0 |
0 |
0 |
2.400.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
83.141.000 |
0 |
0 |
0 |
83.141.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
279.954.000 |
0 |
0 |
0 |
279.954.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
47.210.000 |
0 |
0 |
0 |
47.210.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
01 |
2.09 |
02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
32.470.000 |
0 |
0 |
0 |
32.470.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
01 |
2.09 |
10 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
6.710.000 |
0 |
0 |
0 |
6.710.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
01 |
2.09 |
11 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
8.030.000 |
0 |
0 |
0 |
8.030.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
03 |
|
|
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA |
132.500.000 |
0 |
0 |
0 |
132.500.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
03 |
2.01 |
|
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi |
75.000.000 |
0 |
0 |
0 |
75.000.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
03 |
2.01 |
01 |
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi |
75.000.000 |
0 |
0 |
0 |
75.000.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
03 |
2.02 |
|
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta |
57.500.000 |
0 |
0 |
0 |
57.500.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
03 |
2.02 |
01 |
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta |
57.500.000 |
0 |
0 |
0 |
57.500.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
04 |
|
|
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA |
128.396.000 |
0 |
0 |
0 |
128.396.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
04 |
2.03 |
|
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja |
61.000.000 |
0 |
0 |
0 |
61.000.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
04 |
2.03 |
02 |
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online |
61.000.000 |
0 |
0 |
0 |
61.000.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
04 |
2.05 |
|
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
67.396.000 |
0 |
0 |
0 |
67.396.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
04 |
2.05 |
01 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
67.396.000 |
0 |
0 |
0 |
67.396.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
05 |
|
|
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL |
191.360.000 |
0 |
0 |
0 |
191.360.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
05 |
2.01 |
|
Pengesahan
Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk
Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
123.166.000 |
0 |
0 |
0 |
123.166.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
05 |
2.01 |
01 |
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan |
57.650.000 |
0 |
0 |
0 |
57.650.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
05 |
2.01 |
03 |
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan |
65.516.000 |
0 |
0 |
0 |
65.516.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
05 |
2.02 |
|
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota |
68.194.000 |
0 |
0 |
0 |
68.194.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
05 |
2.02 |
02 |
Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan
yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota |
60.360.000 |
0 |
0 |
0 |
60.360.000 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
05 |
2.02 |
04 |
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota |
7.834.000 |
0 |
0 |
0 |
7.834.000 |
2 |
08 |
|
|
|
|
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
5.079.978.278 |
0 |
0 |
0 |
5.079.978.278 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
|
|
|
Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
5.079.978.278 |
0 |
0 |
0 |
5.079.978.278 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
4.352.665.638 |
0 |
0 |
0 |
4.352.665.638 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
3.500.792.048 |
0 |
0 |
0 |
3.500.792.048 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
3.392.860.048 |
0 |
0 |
0 |
3.392.860.048 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
01 |
2.02 |
03 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
2.120.000 |
0 |
0 |
0 |
2.120.000 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
01 |
2.02 |
05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
105.812.000 |
0 |
0 |
0 |
105.812.000 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
134.515.490 |
0 |
0 |
0 |
134.515.490 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
5.527.500 |
0 |
0 |
0 |
5.527.500 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
15.056.800 |
0 |
0 |
0 |
15.056.800 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
46.283.190 |
0 |
0 |
0 |
46.283.190 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
4.870.000 |
0 |
0 |
0 |
4.870.000 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
01 |
2.06 |
06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
1.200.000 |
0 |
0 |
0 |
1.200.000 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
61.578.000 |
0 |
0 |
0 |
61.578.000 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
657.371.600 |
0 |
0 |
0 |
657.371.600 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
1.000.000 |
0 |
0 |
0 |
1.000.000 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
74.200.000 |
0 |
0 |
0 |
74.200.000 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
582.171.600 |
0 |
0 |
0 |
582.171.600 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
59.986.500 |
0 |
0 |
0 |
59.986.500 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
01 |
2.09 |
02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
59.986.500 |
0 |
0 |
0 |
59.986.500 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
464.999.600 |
0 |
0 |
0 |
464.999.600 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
02 |
2.01 |
|
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota |
39.999.800 |
0 |
0 |
0 |
39.999.800 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
02 |
2.01 |
04 |
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG |
39.999.800 |
0 |
0 |
0 |
39.999.800 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
02 |
2.03 |
|
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |
424.999.800 |
0 |
0 |
0 |
424.999.800 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
02 |
2.03 |
02 |
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |
424.999.800 |
0 |
0 |
0 |
424.999.800 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
03 |
|
|
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN |
70.000.000 |
0 |
0 |
0 |
70.000.000 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
03 |
2.01 |
|
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |
70.000.000 |
0 |
0 |
0 |
70.000.000 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
03 |
2.01 |
01 |
Koordinasi
dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan
Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |
70.000.000 |
0 |
0 |
0 |
70.000.000 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
04 |
|
|
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA |
37.280.000 |
0 |
0 |
0 |
37.280.000 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
04 |
2.01 |
|
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
37.280.000 |
0 |
0 |
0 |
37.280.000 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
04 |
2.01 |
03 |
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota |
37.280.000 |
0 |
0 |
0 |
37.280.000 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
05 |
|
|
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK |
29.100.000 |
0 |
0 |
0 |
29.100.000 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
05 |
2.01 |
|
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
29.100.000 |
0 |
0 |
0 |
29.100.000 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
05 |
2.01 |
01 |
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota |
29.100.000 |
0 |
0 |
0 |
29.100.000 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
06 |
|
|
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) |
53.755.840 |
0 |
0 |
0 |
53.755.840 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
06 |
2.01 |
|
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota |
9.109.190 |
0 |
0 |
0 |
9.109.190 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
06 |
2.01 |
01 |
Advokasi
Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah,
Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota |
9.109.190 |
0 |
0 |
0 |
9.109.190 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
06 |
2.02 |
|
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |
44.646.650 |
0 |
0 |
0 |
44.646.650 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
06 |
2.02 |
02 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
44.646.650 |
0 |
0 |
0 |
44.646.650 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
07 |
|
|
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK |
72.177.200 |
0 |
0 |
0 |
72.177.200 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
07 |
2.02 |
|
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
72.177.200 |
0 |
0 |
0 |
72.177.200 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
07 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
30.000.000 |
0 |
0 |
0 |
30.000.000 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
07 |
2.02 |
02 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota |
21.773.000 |
0 |
0 |
0 |
21.773.000 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
07 |
2.02 |
03 |
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota |
20.404.200 |
0 |
0 |
0 |
20.404.200 |
2 |
09 |
|
|
|
|
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |
4.601.102.282 |
51.819.900 |
0 |
0 |
4.652.922.182 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
|
|
|
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
4.601.102.282 |
51.819.900 |
0 |
0 |
4.652.922.182 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
4.236.026.342 |
36.595.000 |
0 |
0 |
4.272.621.342 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
01 |
2.01 |
|
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
9.569.000 |
0 |
0 |
0 |
9.569.000 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
01 |
2.01 |
01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
5.569.000 |
0 |
0 |
0 |
5.569.000 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
01 |
2.01 |
07 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
4.000.000 |
0 |
0 |
0 |
4.000.000 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
3.192.005.780 |
0 |
0 |
0 |
3.192.005.780 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
3.148.573.180 |
0 |
0 |
0 |
3.148.573.180 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
01 |
2.02 |
04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
1.880.000 |
0 |
0 |
0 |
1.880.000 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
01 |
2.02 |
05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
4.468.000 |
0 |
0 |
0 |
4.468.000 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
01 |
2.02 |
07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
37.084.600 |
0 |
0 |
0 |
37.084.600 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
01 |
2.05 |
|
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
65.780.000 |
0 |
0 |
0 |
65.780.000 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
01 |
2.05 |
02 |
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
65.780.000 |
0 |
0 |
0 |
65.780.000 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
291.720.962 |
18.225.000 |
0 |
0 |
309.945.962 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
3.623.950 |
0 |
0 |
0 |
3.623.950 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
2.450.000 |
17.600.000 |
0 |
0 |
20.050.000 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
24.903.512 |
625.000 |
0 |
0 |
25.528.512 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
8.370.000 |
0 |
0 |
0 |
8.370.000 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
01 |
2.06 |
06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
3.500.000 |
0 |
0 |
0 |
3.500.000 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
248.873.500 |
0 |
0 |
0 |
248.873.500 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
01 |
2.07 |
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
0 |
18.370.000 |
0 |
0 |
18.370.000 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
01 |
2.07 |
02 |
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
0 |
18.370.000 |
0 |
0 |
18.370.000 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
560.086.700 |
0 |
0 |
0 |
560.086.700 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
1.375.000 |
0 |
0 |
0 |
1.375.000 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
100.956.000 |
0 |
0 |
0 |
100.956.000 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
457.755.700 |
0 |
0 |
0 |
457.755.700 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
116.863.900 |
0 |
0 |
0 |
116.863.900 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
01 |
2.09 |
01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
16.875.000 |
0 |
0 |
0 |
16.875.000 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
01 |
2.09 |
02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
91.815.900 |
0 |
0 |
0 |
91.815.900 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
01 |
2.09 |
06 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
8.173.000 |
0 |
0 |
0 |
8.173.000 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
03 |
|
|
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |
233.993.740 |
0 |
0 |
0 |
233.993.740 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
03 |
2.01 |
|
Penyediaan
dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan
Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan |
132.557.740 |
0 |
0 |
0 |
132.557.740 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
03 |
2.01 |
01 |
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan |
65.562.630 |
0 |
0 |
0 |
65.562.630 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
03 |
2.01 |
04 |
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan |
66.995.110 |
0 |
0 |
0 |
66.995.110 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
03 |
2.04 |
|
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi |
101.436.000 |
0 |
0 |
0 |
101.436.000 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
03 |
2.04 |
02 |
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal |
101.436.000 |
0 |
0 |
0 |
101.436.000 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
04 |
|
|
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN |
66.497.900 |
0 |
0 |
0 |
66.497.900 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
04 |
2.01 |
|
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan |
66.497.900 |
0 |
0 |
0 |
66.497.900 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
04 |
2.01 |
01 |
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan |
66.497.900 |
0 |
0 |
0 |
66.497.900 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
05 |
|
|
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN |
64.584.300 |
15.224.900 |
0 |
0 |
79.809.200 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
05 |
2.01 |
|
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota |
64.584.300 |
15.224.900 |
0 |
0 |
79.809.200 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
05 |
2.01 |
05 |
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota |
64.584.300 |
15.224.900 |
0 |
0 |
79.809.200 |
2 |
10 |
|
|
|
|
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN |
5.267.326.286 |
3.619.038.700 |
0 |
0 |
8.886.364.986 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
|
|
|
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan |
5.267.326.286 |
3.619.038.700 |
0 |
0 |
8.886.364.986 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
4.369.885.496 |
94.398.700 |
0 |
0 |
4.464.284.196 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
01 |
2.01 |
|
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
10.158.500 |
0 |
0 |
0 |
10.158.500 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
01 |
2.01 |
06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
10.158.500 |
0 |
0 |
0 |
10.158.500 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
3.621.154.114 |
0 |
0 |
0 |
3.621.154.114 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
3.604.560.534 |
0 |
0 |
0 |
3.604.560.534 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
01 |
2.02 |
04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
1.460.000 |
0 |
0 |
0 |
1.460.000 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
01 |
2.02 |
05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
7.637.080 |
0 |
0 |
0 |
7.637.080 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
01 |
2.02 |
07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
7.496.500 |
0 |
0 |
0 |
7.496.500 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
236.276.682 |
990.000 |
0 |
0 |
237.266.682 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
4.992.460 |
0 |
0 |
0 |
4.992.460 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
27.770.600 |
0 |
0 |
0 |
27.770.600 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
01 |
2.06 |
03 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
6.597.690 |
0 |
0 |
0 |
6.597.690 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
43.290.932 |
990.000 |
0 |
0 |
44.280.932 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
9.988.000 |
0 |
0 |
0 |
9.988.000 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
01 |
2.06 |
06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
5.940.000 |
0 |
0 |
0 |
5.940.000 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
137.697.000 |
0 |
0 |
0 |
137.697.000 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
01 |
2.07 |
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
0 |
93.408.700 |
0 |
0 |
93.408.700 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
01 |
2.07 |
05 |
Pengadaan Mebel |
0 |
7.480.000 |
0 |
0 |
7.480.000 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
01 |
2.07 |
10 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
0 |
85.928.700 |
0 |
0 |
85.928.700 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
469.566.000 |
0 |
0 |
0 |
469.566.000 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
1.500.000 |
0 |
0 |
0 |
1.500.000 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
88.000.000 |
0 |
0 |
0 |
88.000.000 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
01 |
2.08 |
03 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
4.994.000 |
0 |
0 |
0 |
4.994.000 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
375.072.000 |
0 |
0 |
0 |
375.072.000 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
32.730.200 |
0 |
0 |
0 |
32.730.200 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
01 |
2.09 |
01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
21.774.600 |
0 |
0 |
0 |
21.774.600 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
01 |
2.09 |
02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
10.955.600 |
0 |
0 |
0 |
10.955.600 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI |
22.999.110 |
0 |
0 |
0 |
22.999.110 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
02 |
2.01 |
|
Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
22.999.110 |
0 |
0 |
0 |
22.999.110 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
02 |
2.01 |
01 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha |
22.999.110 |
0 |
0 |
0 |
22.999.110 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
04 |
|
|
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN |
49.999.890 |
0 |
0 |
0 |
49.999.890 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
04 |
2.01 |
|
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota |
49.999.890 |
0 |
0 |
0 |
49.999.890 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
04 |
2.01 |
02 |
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
49.999.890 |
0 |
0 |
0 |
49.999.890 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
05 |
|
|
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN |
763.082.880 |
3.416.000.000 |
0 |
0 |
4.179.082.880 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
05 |
2.01 |
|
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
763.082.880 |
3.416.000.000 |
0 |
0 |
4.179.082.880 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
05 |
2.01 |
02 |
Koordinasi
dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah
untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
763.082.880 |
3.416.000.000 |
0 |
0 |
4.179.082.880 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
09 |
|
|
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH |
44.999.000 |
0 |
0 |
0 |
44.999.000 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
09 |
2.01 |
|
Penerbitan Izin Membuka Tanah |
44.999.000 |
0 |
0 |
0 |
44.999.000 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
09 |
2.01 |
02 |
Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara |
44.999.000 |
0 |
0 |
0 |
44.999.000 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
10 |
|
|
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH |
16.359.910 |
108.640.000 |
0 |
0 |
124.999.910 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
10 |
2.01 |
|
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota |
16.359.910 |
108.640.000 |
0 |
0 |
124.999.910 |
2 |
10 |
2.10.1.03.0.00.23.00 |
10 |
2.01 |
03 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota |
16.359.910 |
108.640.000 |
0 |
0 |
124.999.910 |
2 |
11 |
|
|
|
|
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP |
19.039.119.841 |
33.750.000 |
0 |
0 |
19.072.869.841 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
|
|
|
Dinas Lingkungan Hidup |
19.039.119.841 |
33.750.000 |
0 |
0 |
19.072.869.841 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
10.117.330.364 |
0 |
0 |
0 |
10.117.330.364 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
5.719.576.750 |
0 |
0 |
0 |
5.719.576.750 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
5.696.972.150 |
0 |
0 |
0 |
5.696.972.150 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
01 |
2.02 |
04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
13.182.000 |
0 |
0 |
0 |
13.182.000 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
01 |
2.02 |
07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
4.422.600 |
0 |
0 |
0 |
4.422.600 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
01 |
2.02 |
08 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
5.000.000 |
0 |
0 |
0 |
5.000.000 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
01 |
2.05 |
|
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
28.086.000 |
0 |
0 |
0 |
28.086.000 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
01 |
2.05 |
09 |
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
28.086.000 |
0 |
0 |
0 |
28.086.000 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
383.642.710 |
0 |
0 |
0 |
383.642.710 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
3.990.580 |
0 |
0 |
0 |
3.990.580 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
21.390.050 |
0 |
0 |
0 |
21.390.050 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
38.051.180 |
0 |
0 |
0 |
38.051.180 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
12.439.900 |
0 |
0 |
0 |
12.439.900 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
01 |
2.06 |
06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
1.400.000 |
0 |
0 |
0 |
1.400.000 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
306.371.000 |
0 |
0 |
0 |
306.371.000 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
3.924.780.700 |
0 |
0 |
0 |
3.924.780.700 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
480.000 |
0 |
0 |
0 |
480.000 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
129.960.000 |
0 |
0 |
0 |
129.960.000 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
3.794.340.700 |
0 |
0 |
0 |
3.794.340.700 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
61.244.204 |
0 |
0 |
0 |
61.244.204 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
01 |
2.09 |
01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
21.262.588 |
0 |
0 |
0 |
21.262.588 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
01 |
2.09 |
02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
39.981.616 |
0 |
0 |
0 |
39.981.616 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
02 |
|
|
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP |
199.999.630 |
0 |
0 |
0 |
199.999.630 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
02 |
2.02 |
|
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota |
199.999.630 |
0 |
0 |
0 |
199.999.630 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
02 |
2.02 |
03 |
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup |
199.999.630 |
0 |
0 |
0 |
199.999.630 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
03 |
|
|
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP |
8.306.793.300 |
33.750.000 |
0 |
0 |
8.340.543.300 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
03 |
2.01 |
|
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota |
49.999.500 |
0 |
0 |
0 |
49.999.500 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
03 |
2.01 |
01 |
Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut |
24.999.600 |
0 |
0 |
0 |
24.999.600 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
03 |
2.01 |
02 |
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim |
24.999.900 |
0 |
0 |
0 |
24.999.900 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
03 |
2.02 |
|
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota |
2.211.693.700 |
33.750.000 |
0 |
0 |
2.245.443.700 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
03 |
2.02 |
01 |
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat |
494.666.500 |
33.750.000 |
0 |
0 |
528.416.500 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
03 |
2.02 |
03 |
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup |
1.717.027.200 |
0 |
0 |
0 |
1.717.027.200 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
03 |
2.03 |
|
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota |
6.045.100.100 |
0 |
0 |
0 |
6.045.100.100 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
03 |
2.03 |
04 |
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi |
6.045.100.100 |
0 |
0 |
0 |
6.045.100.100 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
04 |
|
|
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) |
84.999.205 |
0 |
0 |
0 |
84.999.205 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
04 |
2.01 |
|
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota |
84.999.205 |
0 |
0 |
0 |
84.999.205 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
04 |
2.01 |
04 |
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) |
84.999.205 |
0 |
0 |
0 |
84.999.205 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
06 |
|
|
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) |
49.999.270 |
0 |
0 |
0 |
49.999.270 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
06 |
2.01 |
|
Pembinaan
dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan
dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
49.999.270 |
0 |
0 |
0 |
49.999.270 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
06 |
2.01 |
01 |
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH |
24.999.500 |
0 |
0 |
0 |
24.999.500 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
06 |
2.01 |
03 |
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
24.999.770 |
0 |
0 |
0 |
24.999.770 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
09 |
|
|
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT |
25.000.000 |
0 |
0 |
0 |
25.000.000 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
09 |
2.01 |
|
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
25.000.000 |
0 |
0 |
0 |
25.000.000 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
09 |
2.01 |
01 |
Penilaian
Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/
Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
25.000.000 |
0 |
0 |
0 |
25.000.000 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
10 |
|
|
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP |
25.000.000 |
0 |
0 |
0 |
25.000.000 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
10 |
2.01 |
|
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota |
25.000.000 |
0 |
0 |
0 |
25.000.000 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
10 |
2.01 |
01 |
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota |
25.000.000 |
0 |
0 |
0 |
25.000.000 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
11 |
|
|
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN |
229.998.072 |
0 |
0 |
0 |
229.998.072 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
11 |
2.01 |
|
Pengelolaan Sampah |
229.998.072 |
0 |
0 |
0 |
229.998.072 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
11 |
2.01 |
03 |
Penanganan
Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota |
82.999.972 |
0 |
0 |
0 |
82.999.972 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
11 |
2.01 |
04 |
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan |
146.998.100 |
0 |
0 |
0 |
146.998.100 |
2 |
12 |
|
|
|
|
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
8.528.692.759 |
89.237.500 |
0 |
0 |
8.617.930.259 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
|
|
|
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
8.528.692.759 |
89.237.500 |
0 |
0 |
8.617.930.259 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
5.858.940.499 |
89.237.500 |
0 |
0 |
5.948.177.999 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
01 |
2.01 |
|
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
14.936.600 |
0 |
0 |
0 |
14.936.600 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
01 |
2.01 |
01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
4.997.300 |
0 |
0 |
0 |
4.997.300 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
01 |
2.01 |
02 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
4.972.000 |
0 |
0 |
0 |
4.972.000 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
01 |
2.01 |
06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
4.967.300 |
0 |
0 |
0 |
4.967.300 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
4.460.917.689 |
0 |
0 |
0 |
4.460.917.689 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
4.432.291.449 |
0 |
0 |
0 |
4.432.291.449 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
01 |
2.02 |
04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
600.000 |
0 |
0 |
0 |
600.000 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
01 |
2.02 |
05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
7.148.020 |
0 |
0 |
0 |
7.148.020 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
01 |
2.02 |
07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
20.878.220 |
0 |
0 |
0 |
20.878.220 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
424.813.205 |
0 |
0 |
0 |
424.813.205 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
4.801.500 |
0 |
0 |
0 |
4.801.500 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
21.263.550 |
0 |
0 |
0 |
21.263.550 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
01 |
2.06 |
03 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
104.495.000 |
0 |
0 |
0 |
104.495.000 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
94.538.205 |
0 |
0 |
0 |
94.538.205 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
63.562.950 |
0 |
0 |
0 |
63.562.950 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
01 |
2.06 |
06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
4.800.000 |
0 |
0 |
0 |
4.800.000 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
131.352.000 |
0 |
0 |
0 |
131.352.000 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
01 |
2.07 |
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
93.500 |
58.773.000 |
0 |
0 |
58.866.500 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
01 |
2.07 |
02 |
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
93.500 |
58.773.000 |
0 |
0 |
58.866.500 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
863.140.700 |
0 |
0 |
0 |
863.140.700 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
4.000.700 |
0 |
0 |
0 |
4.000.700 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
252.170.000 |
0 |
0 |
0 |
252.170.000 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
606.970.000 |
0 |
0 |
0 |
606.970.000 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
95.038.805 |
30.464.500 |
0 |
0 |
125.503.305 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
01 |
2.09 |
01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
8.800.000 |
0 |
0 |
0 |
8.800.000 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
01 |
2.09 |
02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
60.656.200 |
0 |
0 |
0 |
60.656.200 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
01 |
2.09 |
09 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
14.091.000 |
0 |
0 |
0 |
14.091.000 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
01 |
2.09 |
11 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
11.491.605 |
30.464.500 |
0 |
0 |
41.956.105 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
02 |
|
|
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK |
1.361.655.580 |
0 |
0 |
0 |
1.361.655.580 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
02 |
2.01 |
|
Pelayanan Pendaftaran Penduduk |
220.485.700 |
0 |
0 |
0 |
220.485.700 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
02 |
2.01 |
01 |
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan |
30.646.000 |
0 |
0 |
0 |
30.646.000 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
02 |
2.01 |
02 |
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk |
61.562.000 |
0 |
0 |
0 |
61.562.000 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
02 |
2.01 |
04 |
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk |
29.645.500 |
0 |
0 |
0 |
29.645.500 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
02 |
2.01 |
05 |
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan |
68.207.700 |
0 |
0 |
0 |
68.207.700 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
02 |
2.01 |
07 |
Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan |
30.424.500 |
0 |
0 |
0 |
30.424.500 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
02 |
2.02 |
|
Penataan Pendaftaran Penduduk |
260.411.380 |
0 |
0 |
0 |
260.411.380 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
02 |
2.02 |
01 |
Penyusunan
Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian,
dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk |
35.919.000 |
0 |
0 |
0 |
35.919.000 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
02 |
2.02 |
02 |
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan |
224.492.380 |
0 |
0 |
0 |
224.492.380 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
02 |
2.03 |
|
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk |
845.792.500 |
0 |
0 |
0 |
845.792.500 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
02 |
2.03 |
02 |
Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk |
822.586.900 |
0 |
0 |
0 |
822.586.900 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
02 |
2.03 |
04 |
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk |
23.205.600 |
0 |
0 |
0 |
23.205.600 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
02 |
2.04 |
|
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk |
34.966.000 |
0 |
0 |
0 |
34.966.000 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
02 |
2.04 |
03 |
Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk |
34.966.000 |
0 |
0 |
0 |
34.966.000 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
03 |
|
|
PROGRAM PENCATATAN SIPIL |
729.381.100 |
0 |
0 |
0 |
729.381.100 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
03 |
2.01 |
|
Pelayanan Pencatatan Sipil |
304.618.500 |
0 |
0 |
0 |
304.618.500 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
03 |
2.01 |
01 |
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting |
45.290.200 |
0 |
0 |
0 |
45.290.200 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
03 |
2.01 |
02 |
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil |
101.869.900 |
0 |
0 |
0 |
101.869.900 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
03 |
2.01 |
03 |
Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil |
46.578.400 |
0 |
0 |
0 |
46.578.400 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
03 |
2.01 |
05 |
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan |
110.880.000 |
0 |
0 |
0 |
110.880.000 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
03 |
2.02 |
|
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil |
389.796.600 |
0 |
0 |
0 |
389.796.600 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
03 |
2.02 |
04 |
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil |
389.796.600 |
0 |
0 |
0 |
389.796.600 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
03 |
2.03 |
|
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil |
34.966.000 |
0 |
0 |
0 |
34.966.000 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
03 |
2.03 |
04 |
Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil |
34.966.000 |
0 |
0 |
0 |
34.966.000 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
04 |
|
|
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN |
561.200.280 |
0 |
0 |
0 |
561.200.280 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
04 |
2.01 |
|
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan |
61.030.990 |
0 |
0 |
0 |
61.030.990 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
04 |
2.01 |
01 |
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan |
15.979.780 |
0 |
0 |
0 |
15.979.780 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
04 |
2.01 |
02 |
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan |
19.860.200 |
0 |
0 |
0 |
19.860.200 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
04 |
2.01 |
03 |
Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah |
25.191.010 |
0 |
0 |
0 |
25.191.010 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
04 |
2.03 |
|
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |
454.845.290 |
0 |
0 |
0 |
454.845.290 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
04 |
2.03 |
01 |
Koordinasi
Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota
dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |
253.858.000 |
0 |
0 |
0 |
253.858.000 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
04 |
2.03 |
03 |
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |
153.762.090 |
0 |
0 |
0 |
153.762.090 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
04 |
2.03 |
04 |
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan |
9.291.700 |
0 |
0 |
0 |
9.291.700 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
04 |
2.03 |
05 |
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |
37.933.500 |
0 |
0 |
0 |
37.933.500 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
04 |
2.04 |
|
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |
45.324.000 |
0 |
0 |
0 |
45.324.000 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
04 |
2.04 |
01 |
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |
10.358.000 |
0 |
0 |
0 |
10.358.000 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
04 |
2.04 |
03 |
Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan |
34.966.000 |
0 |
0 |
0 |
34.966.000 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
05 |
|
|
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN |
17.515.300 |
0 |
0 |
0 |
17.515.300 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
05 |
2.01 |
|
Penyusunan Profil Kependudukan |
17.515.300 |
0 |
0 |
0 |
17.515.300 |
2 |
12 |
2.12.0.00.0.00.03.0000 |
05 |
2.01 |
02 |
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain |
17.515.300 |
0 |
0 |
0 |
17.515.300 |
2 |
13 |
|
|
|
|
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
15.639.005.304 |
89.426.700 |
0 |
0 |
15.728.432.004 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
|
|
|
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa |
15.191.471.104 |
89.426.700 |
0 |
0 |
15.280.897.804 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
4.264.428.976 |
89.426.700 |
0 |
0 |
4.353.855.676 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
01 |
2.01 |
|
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
14.119.800 |
0 |
0 |
0 |
14.119.800 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
01 |
2.01 |
01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
4.302.600 |
0 |
0 |
0 |
4.302.600 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
01 |
2.01 |
02 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
5.359.600 |
0 |
0 |
0 |
5.359.600 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
01 |
2.01 |
07 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
4.457.600 |
0 |
0 |
0 |
4.457.600 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
3.073.861.792 |
0 |
0 |
0 |
3.073.861.792 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
3.069.556.692 |
0 |
0 |
0 |
3.069.556.692 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
01 |
2.02 |
04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
160.000 |
0 |
0 |
0 |
160.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
01 |
2.02 |
05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
4.145.100 |
0 |
0 |
0 |
4.145.100 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
01 |
2.05 |
|
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
69.292.000 |
0 |
0 |
0 |
69.292.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
01 |
2.05 |
09 |
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
69.292.000 |
0 |
0 |
0 |
69.292.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
468.967.184 |
52.246.700 |
0 |
0 |
521.213.884 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
4.482.500 |
0 |
0 |
0 |
4.482.500 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
23.878.000 |
47.956.700 |
0 |
0 |
71.834.700 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
01 |
2.06 |
03 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
1.902.500 |
4.290.000 |
0 |
0 |
6.192.500 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
40.574.184 |
0 |
0 |
0 |
40.574.184 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
10.007.000 |
0 |
0 |
0 |
10.007.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
01 |
2.06 |
06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
7.200.000 |
0 |
0 |
0 |
7.200.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
332.436.000 |
0 |
0 |
0 |
332.436.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
01 |
2.06 |
10 |
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
14.082.000 |
0 |
0 |
0 |
14.082.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
01 |
2.06 |
11 |
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |
34.405.000 |
0 |
0 |
0 |
34.405.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
01 |
2.07 |
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
0 |
37.180.000 |
0 |
0 |
37.180.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
01 |
2.07 |
02 |
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
0 |
37.180.000 |
0 |
0 |
37.180.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
556.987.200 |
0 |
0 |
0 |
556.987.200 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
1.950.000 |
0 |
0 |
0 |
1.950.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
42.720.000 |
0 |
0 |
0 |
42.720.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
512.317.200 |
0 |
0 |
0 |
512.317.200 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
81.201.000 |
0 |
0 |
0 |
81.201.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
01 |
2.09 |
02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
75.580.000 |
0 |
0 |
0 |
75.580.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
01 |
2.09 |
11 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
5.621.000 |
0 |
0 |
0 |
5.621.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PENATAAN DESA |
40.000.000 |
0 |
0 |
0 |
40.000.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
02 |
2.01 |
|
Penyelenggaraan Penataan Desa |
40.000.000 |
0 |
0 |
0 |
40.000.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
02 |
2.01 |
02 |
Fasilitasi Tata Wilayah Desa |
40.000.000 |
0 |
0 |
0 |
40.000.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
03 |
|
|
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA |
15.000.000 |
0 |
0 |
0 |
15.000.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
03 |
2.01 |
|
Fasilitasi Kerja sama antar Desa |
15.000.000 |
0 |
0 |
0 |
15.000.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
03 |
2.01 |
03 |
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan |
15.000.000 |
0 |
0 |
0 |
15.000.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
04 |
|
|
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA |
10.757.260.128 |
0 |
0 |
0 |
10.757.260.128 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
04 |
2.01 |
|
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa |
10.757.260.128 |
0 |
0 |
0 |
10.757.260.128 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
04 |
2.01 |
04 |
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa |
4.855.549.128 |
0 |
0 |
0 |
4.855.549.128 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
04 |
2.01 |
05 |
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa |
29.755.000 |
0 |
0 |
0 |
29.755.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
04 |
2.01 |
06 |
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa |
145.100.000 |
0 |
0 |
0 |
145.100.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
04 |
2.01 |
08 |
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa |
39.852.000 |
0 |
0 |
0 |
39.852.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
04 |
2.01 |
09 |
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa |
5.366.800.000 |
0 |
0 |
0 |
5.366.800.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
04 |
2.01 |
11 |
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa |
40.000.000 |
0 |
0 |
0 |
40.000.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
04 |
2.01 |
12 |
Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa |
25.132.000 |
0 |
0 |
0 |
25.132.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
04 |
2.01 |
13 |
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa |
70.060.000 |
0 |
0 |
0 |
70.060.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
04 |
2.01 |
14 |
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD |
25.025.000 |
0 |
0 |
0 |
25.025.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
04 |
2.01 |
15 |
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa |
50.450.000 |
0 |
0 |
0 |
50.450.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
04 |
2.01 |
18 |
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan |
109.537.000 |
0 |
0 |
0 |
109.537.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
05 |
|
|
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |
114.782.000 |
0 |
0 |
0 |
114.782.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
05 |
2.01 |
|
Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota |
114.782.000 |
0 |
0 |
0 |
114.782.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
05 |
2.01 |
05 |
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa |
50.205.000 |
0 |
0 |
0 |
50.205.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
05 |
2.01 |
06 |
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna |
49.553.000 |
0 |
0 |
0 |
49.553.000 |
2 |
13 |
2.13.1.02.1.01.03.00 |
05 |
2.01 |
07 |
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat |
15.024.000 |
0 |
0 |
0 |
15.024.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
|
|
|
Kecamatan Sintang |
21.000.000 |
0 |
0 |
0 |
21.000.000 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
04 |
|
|
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA |
15.000.000 |
0 |
0 |
0 |
15.000.000 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
04 |
2.01 |
|
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa |
15.000.000 |
0 |
0 |
0 |
15.000.000 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
04 |
2.01 |
13 |
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa |
15.000.000 |
0 |
0 |
0 |
15.000.000 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
05 |
|
|
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |
6.000.000 |
0 |
0 |
0 |
6.000.000 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
05 |
2.01 |
|
Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota |
6.000.000 |
0 |
0 |
0 |
6.000.000 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
05 |
2.01 |
08 |
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa |
6.000.000 |
0 |
0 |
0 |
6.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
|
|
|
Kecamatan Ambalau |
40.447.500 |
0 |
0 |
0 |
40.447.500 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
04 |
|
|
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA |
40.447.500 |
0 |
0 |
0 |
40.447.500 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
04 |
2.01 |
|
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa |
40.447.500 |
0 |
0 |
0 |
40.447.500 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
04 |
2.01 |
05 |
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa |
40.447.500 |
0 |
0 |
0 |
40.447.500 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
|
|
|
Kecamatan Sepauk |
137.325.000 |
0 |
0 |
0 |
137.325.000 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
04 |
|
|
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA |
137.325.000 |
0 |
0 |
0 |
137.325.000 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
04 |
2.01 |
|
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa |
137.325.000 |
0 |
0 |
0 |
137.325.000 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
04 |
2.01 |
03 |
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa |
24.975.000 |
0 |
0 |
0 |
24.975.000 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
04 |
2.01 |
06 |
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa |
39.955.000 |
0 |
0 |
0 |
39.955.000 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
04 |
2.01 |
09 |
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa |
50.100.000 |
0 |
0 |
0 |
50.100.000 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
04 |
2.01 |
14 |
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD |
22.295.000 |
0 |
0 |
0 |
22.295.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.08.00 |
|
|
|
Kecamatan Ketungau Hilir |
43.350.000 |
0 |
0 |
0 |
43.350.000 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.08.00 |
04 |
|
|
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA |
43.350.000 |
0 |
0 |
0 |
43.350.000 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.08.00 |
04 |
2.01 |
|
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa |
43.350.000 |
0 |
0 |
0 |
43.350.000 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.08.00 |
04 |
2.01 |
09 |
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa |
43.350.000 |
0 |
0 |
0 |
43.350.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
|
|
|
Kecamatan Ketungau Tengah |
29.419.200 |
0 |
0 |
0 |
29.419.200 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
04 |
|
|
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA |
29.419.200 |
0 |
0 |
0 |
29.419.200 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
04 |
2.01 |
|
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa |
29.419.200 |
0 |
0 |
0 |
29.419.200 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
04 |
2.01 |
05 |
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa |
6.489.200 |
0 |
0 |
0 |
6.489.200 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
04 |
2.01 |
09 |
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa |
18.795.000 |
0 |
0 |
0 |
18.795.000 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
04 |
2.01 |
11 |
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa |
4.135.000 |
0 |
0 |
0 |
4.135.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.12.00 |
|
|
|
Kecamatan Kayan Hulu |
83.002.500 |
0 |
0 |
0 |
83.002.500 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.12.00 |
04 |
|
|
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA |
70.482.500 |
0 |
0 |
0 |
70.482.500 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.12.00 |
04 |
2.01 |
|
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa |
70.482.500 |
0 |
0 |
0 |
70.482.500 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.12.00 |
04 |
2.01 |
05 |
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa |
9.405.000 |
0 |
0 |
0 |
9.405.000 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.12.00 |
04 |
2.01 |
06 |
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa |
35.332.500 |
0 |
0 |
0 |
35.332.500 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.12.00 |
04 |
2.01 |
07 |
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa |
25.745.000 |
0 |
0 |
0 |
25.745.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.12.00 |
03 |
|
|
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
12.520.000 |
0 |
0 |
0 |
12.520.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.12.00 |
03 |
2.03 |
|
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan |
12.520.000 |
0 |
0 |
0 |
12.520.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.12.00 |
03 |
2.03 |
04 |
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat |
12.520.000 |
0 |
0 |
0 |
12.520.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
|
|
|
Kecamatan Serawai |
92.990.000 |
0 |
0 |
0 |
92.990.000 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
04 |
|
|
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA |
92.990.000 |
0 |
0 |
0 |
92.990.000 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
04 |
2.01 |
|
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa |
92.990.000 |
0 |
0 |
0 |
92.990.000 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
04 |
2.01 |
05 |
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa |
43.000.000 |
0 |
0 |
0 |
43.000.000 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
04 |
2.01 |
09 |
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa |
49.990.000 |
0 |
0 |
0 |
49.990.000 |
2 |
14 |
|
|
|
|
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
5.858.707.056 |
1.491.880.000 |
0 |
0 |
7.350.587.056 |
2 |
08 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
|
|
|
Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
5.858.707.056 |
1.491.880.000 |
0 |
0 |
7.350.587.056 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
218.702.156 |
879.570.000 |
0 |
0 |
1.098.272.156 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
01 |
2.01 |
|
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
47.587.600 |
0 |
0 |
0 |
47.587.600 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
01 |
2.01 |
01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
47.587.600 |
0 |
0 |
0 |
47.587.600 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
36.858.556 |
0 |
0 |
0 |
36.858.556 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
01 |
2.06 |
07 |
Penyediaan Bahan/Material |
36.858.556 |
0 |
0 |
0 |
36.858.556 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
01 |
2.07 |
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
134.256.000 |
879.570.000 |
0 |
0 |
1.013.826.000 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
01 |
2.07 |
01 |
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
180.000 |
199.320.000 |
0 |
0 |
199.500.000 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
01 |
2.07 |
05 |
Pengadaan Mebel |
59.076.000 |
570.000.000 |
0 |
0 |
629.076.000 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
01 |
2.07 |
10 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
75.000.000 |
110.250.000 |
0 |
0 |
185.250.000 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK |
722.537.000 |
0 |
0 |
0 |
722.537.000 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
02 |
2.01 |
|
Pemaduan
dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk |
34.401.800 |
0 |
0 |
0 |
34.401.800 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
02 |
2.01 |
02 |
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota |
7.942.800 |
0 |
0 |
0 |
7.942.800 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
02 |
2.01 |
10 |
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal |
13.573.000 |
0 |
0 |
0 |
13.573.000 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
02 |
2.01 |
11 |
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan |
12.886.000 |
0 |
0 |
0 |
12.886.000 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
02 |
2.02 |
|
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |
688.135.200 |
0 |
0 |
0 |
688.135.200 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
02 |
2.02 |
08 |
Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain |
6.580.800 |
0 |
0 |
0 |
6.580.800 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
02 |
2.02 |
09 |
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga |
25.828.200 |
0 |
0 |
0 |
25.828.200 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
02 |
2.02 |
10 |
Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga |
18.200.000 |
0 |
0 |
0 |
18.200.000 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
02 |
2.02 |
11 |
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga |
10.016.400 |
0 |
0 |
0 |
10.016.400 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
02 |
2.02 |
12 |
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga |
8.439.800 |
0 |
0 |
0 |
8.439.800 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
02 |
2.02 |
13 |
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB |
10.070.000 |
0 |
0 |
0 |
10.070.000 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
02 |
2.02 |
14 |
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK |
609.000.000 |
0 |
0 |
0 |
609.000.000 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
03 |
|
|
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) |
3.928.287.600 |
247.285.000 |
0 |
0 |
4.175.572.600 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
03 |
2.01 |
|
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal |
1.221.990.800 |
0 |
0 |
0 |
1.221.990.800 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
03 |
2.01 |
01 |
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja |
8.048.800 |
0 |
0 |
0 |
8.048.800 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
03 |
2.01 |
04 |
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang |
84.448.000 |
0 |
0 |
0 |
84.448.000 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
03 |
2.01 |
07 |
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK |
1.027.824.000 |
0 |
0 |
0 |
1.027.824.000 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
03 |
2.01 |
08 |
Pengendalian Program KKBPK |
101.670.000 |
0 |
0 |
0 |
101.670.000 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
03 |
2.02 |
|
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) |
1.374.786.000 |
0 |
0 |
0 |
1.374.786.000 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
03 |
2.02 |
03 |
Penguatan
Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program
KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga
Berencana (PKB/PLKB) |
34.986.000 |
0 |
0 |
0 |
34.986.000 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
03 |
2.02 |
04 |
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) |
1.339.800.000 |
0 |
0 |
0 |
1.339.800.000 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
03 |
2.03 |
|
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota |
938.054.800 |
247.285.000 |
0 |
0 |
1.185.339.800 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
03 |
2.03 |
01 |
Pengendalian
Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang
Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya |
58.825.000 |
0 |
0 |
0 |
58.825.000 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
03 |
2.03 |
03 |
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) |
840.079.000 |
0 |
0 |
0 |
840.079.000 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
03 |
2.03 |
06 |
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB |
0 |
247.285.000 |
0 |
0 |
247.285.000 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
03 |
2.03 |
09 |
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan |
39.150.800 |
0 |
0 |
0 |
39.150.800 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
03 |
2.04 |
|
Pemberdayaan
dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan
Ber-KB |
393.456.000 |
0 |
0 |
0 |
393.456.000 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
03 |
2.04 |
03 |
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB |
393.456.000 |
0 |
0 |
0 |
393.456.000 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
04 |
|
|
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) |
989.180.300 |
365.025.000 |
0 |
0 |
1.354.205.300 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
04 |
2.01 |
|
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |
65.380.300 |
365.025.000 |
0 |
0 |
430.405.300 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
04 |
2.01 |
02 |
Pengadaan
Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |
0 |
365.025.000 |
0 |
0 |
365.025.000 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
04 |
2.01 |
04 |
Orientasi/Pelatihan
Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |
26.573.000 |
0 |
0 |
0 |
26.573.000 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
04 |
2.01 |
05 |
Penyediaan
Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS) |
26.077.300 |
0 |
0 |
0 |
26.077.300 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
04 |
2.01 |
07 |
Promosi
dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |
12.730.000 |
0 |
0 |
0 |
12.730.000 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
04 |
2.02 |
|
Pelaksanaan
dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga |
923.800.000 |
0 |
0 |
0 |
923.800.000 |
2 |
14 |
2.08.2.14.0.00.08.00 |
04 |
2.02 |
02 |
Pendayagunaan
Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional
Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |
923.800.000 |
0 |
0 |
0 |
923.800.000 |
2 |
15 |
|
|
|
|
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN |
6.355.625.035 |
1.275.145.000 |
0 |
0 |
7.630.770.035 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
|
|
|
Dinas Perhubungan |
6.355.625.035 |
1.275.145.000 |
0 |
0 |
7.630.770.035 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
5.477.201.035 |
55.145.000 |
0 |
0 |
5.532.346.035 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
01 |
2.01 |
|
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
16.742.000 |
0 |
0 |
0 |
16.742.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
01 |
2.01 |
01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
4.000.000 |
0 |
0 |
0 |
4.000.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
01 |
2.01 |
06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
12.742.000 |
0 |
0 |
0 |
12.742.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
4.332.757.798 |
0 |
0 |
0 |
4.332.757.798 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
4.321.209.398 |
0 |
0 |
0 |
4.321.209.398 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
01 |
2.02 |
05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
7.806.800 |
0 |
0 |
0 |
7.806.800 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
01 |
2.02 |
08 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
3.741.600 |
0 |
0 |
0 |
3.741.600 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
01 |
2.03 |
|
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |
44.910.000 |
0 |
0 |
0 |
44.910.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
01 |
2.03 |
04 |
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |
44.910.000 |
0 |
0 |
0 |
44.910.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
01 |
2.04 |
|
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah |
43.792.755 |
0 |
0 |
0 |
43.792.755 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
01 |
2.04 |
07 |
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah |
43.792.755 |
0 |
0 |
0 |
43.792.755 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
01 |
2.05 |
|
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
34.356.500 |
0 |
0 |
0 |
34.356.500 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
01 |
2.05 |
03 |
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
34.356.500 |
0 |
0 |
0 |
34.356.500 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
288.403.882 |
0 |
0 |
0 |
288.403.882 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
3.993.000 |
0 |
0 |
0 |
3.993.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
48.494.700 |
0 |
0 |
0 |
48.494.700 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
01 |
2.06 |
03 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
7.265.500 |
0 |
0 |
0 |
7.265.500 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
49.896.188 |
0 |
0 |
0 |
49.896.188 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
34.715.494 |
0 |
0 |
0 |
34.715.494 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
01 |
2.06 |
06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
4.440.000 |
0 |
0 |
0 |
4.440.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
139.599.000 |
0 |
0 |
0 |
139.599.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
01 |
2.07 |
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
7.425.000 |
55.145.000 |
0 |
0 |
62.570.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
01 |
2.07 |
05 |
Pengadaan Mebel |
0 |
21.230.000 |
0 |
0 |
21.230.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
01 |
2.07 |
11 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
7.425.000 |
33.915.000 |
0 |
0 |
41.340.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
631.181.600 |
0 |
0 |
0 |
631.181.600 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
2.690.000 |
0 |
0 |
0 |
2.690.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
175.101.600 |
0 |
0 |
0 |
175.101.600 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
453.390.000 |
0 |
0 |
0 |
453.390.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
77.631.500 |
0 |
0 |
0 |
77.631.500 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
01 |
2.09 |
01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
11.447.000 |
0 |
0 |
0 |
11.447.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
01 |
2.09 |
02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
44.074.500 |
0 |
0 |
0 |
44.074.500 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
01 |
2.09 |
10 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
8.052.000 |
0 |
0 |
0 |
8.052.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
01 |
2.09 |
11 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
14.058.000 |
0 |
0 |
0 |
14.058.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
02 |
|
|
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |
177.725.000 |
200.000.000 |
0 |
0 |
377.725.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
02 |
2.02 |
|
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota |
30.000.000 |
0 |
0 |
0 |
30.000.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
02 |
2.02 |
04 |
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan |
30.000.000 |
0 |
0 |
0 |
30.000.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
02 |
2.03 |
|
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C |
0 |
200.000.000 |
0 |
0 |
200.000.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
02 |
2.03 |
02 |
Pembangunan Gedung Terminal |
0 |
200.000.000 |
0 |
0 |
200.000.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
02 |
2.05 |
|
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor |
87.725.000 |
0 |
0 |
0 |
87.725.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
02 |
2.05 |
04 |
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor |
87.725.000 |
0 |
0 |
0 |
87.725.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
02 |
2.08 |
|
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan |
40.000.000 |
0 |
0 |
0 |
40.000.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
02 |
2.08 |
04 |
Pelaksanaan
Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan
Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota |
30.000.000 |
0 |
0 |
0 |
30.000.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
02 |
2.08 |
05 |
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum |
10.000.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
02 |
2.09 |
|
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
20.000.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
02 |
2.09 |
02 |
Pengendalian
dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang
dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota |
20.000.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
03 |
|
|
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN |
700.699.000 |
1.020.000.000 |
0 |
0 |
1.720.699.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
03 |
2.03 |
|
Penerbitan
Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan
Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha |
35.000.000 |
0 |
0 |
0 |
35.000.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
03 |
2.03 |
01 |
Fasilitasi
Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan
Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara
Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik |
15.860.000 |
0 |
0 |
0 |
15.860.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
03 |
2.03 |
02 |
Koordinasi
dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan
Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan
Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota |
19.140.000 |
0 |
0 |
0 |
19.140.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
03 |
2.04 |
|
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota |
15.735.000 |
0 |
0 |
0 |
15.735.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
03 |
2.04 |
02 |
Koordinasi
dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau
yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota |
15.735.000 |
0 |
0 |
0 |
15.735.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
03 |
2.06 |
|
Penetapan
Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah
Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau
Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota |
20.000.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
03 |
2.06 |
02 |
Pengendalian
dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan
Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api
Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota |
20.000.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
03 |
2.12 |
|
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal |
629.964.000 |
0 |
0 |
0 |
629.964.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
03 |
2.12 |
03 |
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal |
629.964.000 |
0 |
0 |
0 |
629.964.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
03 |
2.13 |
|
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau |
0 |
1.020.000.000 |
0 |
0 |
1.020.000.000 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
03 |
2.13 |
02 |
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau |
0 |
1.020.000.000 |
0 |
0 |
1.020.000.000 |
2 |
16 |
|
|
|
|
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
8.501.538.527 |
95.302.500 |
0 |
0 |
8.596.841.027 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
|
|
|
Dinas Pekerjaan Umum |
149.350.170 |
0 |
0 |
0 |
149.350.170 |
2 |
16 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
02 |
|
|
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK |
105.479.670 |
0 |
0 |
0 |
105.479.670 |
2 |
16 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
02 |
2.01 |
|
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
105.479.670 |
0 |
0 |
0 |
105.479.670 |
2 |
16 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
02 |
2.01 |
04 |
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik |
105.479.670 |
0 |
0 |
0 |
105.479.670 |
2 |
16 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
03 |
|
|
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA |
43.870.500 |
0 |
0 |
0 |
43.870.500 |
2 |
16 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
03 |
2.02 |
|
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
43.870.500 |
0 |
0 |
0 |
43.870.500 |
2 |
16 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
03 |
2.02 |
03 |
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah |
43.870.500 |
0 |
0 |
0 |
43.870.500 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
|
|
|
Dinas Komunikasi dan Informatika |
8.176.288.357 |
95.302.500 |
0 |
0 |
8.271.590.857 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
4.982.171.157 |
95.302.500 |
0 |
0 |
5.077.473.657 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
3.863.834.473 |
0 |
0 |
0 |
3.863.834.473 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
3.863.834.473 |
0 |
0 |
0 |
3.863.834.473 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
01 |
2.05 |
|
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
58.905.000 |
0 |
0 |
0 |
58.905.000 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
01 |
2.05 |
02 |
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
58.905.000 |
0 |
0 |
0 |
58.905.000 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
220.704.046 |
95.302.500 |
0 |
0 |
316.006.546 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
407.000 |
0 |
0 |
0 |
407.000 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
13.300.300 |
95.302.500 |
0 |
0 |
108.602.800 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
01 |
2.06 |
03 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
887.000 |
0 |
0 |
0 |
887.000 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
13.412.446 |
0 |
0 |
0 |
13.412.446 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
1.250.000 |
0 |
0 |
0 |
1.250.000 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
01 |
2.06 |
06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
31.320.000 |
0 |
0 |
0 |
31.320.000 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
160.127.300 |
0 |
0 |
0 |
160.127.300 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
815.694.400 |
0 |
0 |
0 |
815.694.400 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
990.000 |
0 |
0 |
0 |
990.000 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
101.600.000 |
0 |
0 |
0 |
101.600.000 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
01 |
2.08 |
03 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
1.460.000 |
0 |
0 |
0 |
1.460.000 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
711.644.400 |
0 |
0 |
0 |
711.644.400 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
23.033.238 |
0 |
0 |
0 |
23.033.238 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
01 |
2.09 |
01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
15.300.000 |
0 |
0 |
0 |
15.300.000 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
01 |
2.09 |
02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
320.000 |
0 |
0 |
0 |
320.000 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
01 |
2.09 |
06 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
1.460.000 |
0 |
0 |
0 |
1.460.000 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
01 |
2.09 |
09 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
5.953.238 |
0 |
0 |
0 |
5.953.238 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
02 |
|
|
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK |
2.882.379.200 |
0 |
0 |
0 |
2.882.379.200 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
02 |
2.01 |
|
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
2.882.379.200 |
0 |
0 |
0 |
2.882.379.200 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
02 |
2.01 |
02 |
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik |
24.900.000 |
0 |
0 |
0 |
24.900.000 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
02 |
2.01 |
04 |
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik |
159.999.500 |
0 |
0 |
0 |
159.999.500 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
02 |
2.01 |
05 |
Pengelolaan Media Komunikasi Publik |
63.400.000 |
0 |
0 |
0 |
63.400.000 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
02 |
2.01 |
06 |
Pelayanan Informasi Publik |
135.000.000 |
0 |
0 |
0 |
135.000.000 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
02 |
2.01 |
07 |
Layanan Hubungan Media |
2.296.000.000 |
0 |
0 |
0 |
2.296.000.000 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
02 |
2.01 |
10 |
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik |
86.532.700 |
0 |
0 |
0 |
86.532.700 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
02 |
2.01 |
12 |
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas |
86.547.000 |
0 |
0 |
0 |
86.547.000 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
02 |
2.01 |
13 |
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
30.000.000 |
0 |
0 |
0 |
30.000.000 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
03 |
|
|
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA |
311.738.000 |
0 |
0 |
0 |
311.738.000 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
03 |
2.01 |
|
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
67.528.000 |
0 |
0 |
0 |
67.528.000 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
03 |
2.01 |
03 |
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah |
67.528.000 |
0 |
0 |
0 |
67.528.000 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
03 |
2.02 |
|
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
244.210.000 |
0 |
0 |
0 |
244.210.000 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
03 |
2.02 |
01 |
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
19.880.000 |
0 |
0 |
0 |
19.880.000 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
03 |
2.02 |
02 |
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik |
106.720.000 |
0 |
0 |
0 |
106.720.000 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
03 |
2.02 |
08 |
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah |
70.910.000 |
0 |
0 |
0 |
70.910.000 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
03 |
2.02 |
10 |
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah |
46.700.000 |
0 |
0 |
0 |
46.700.000 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
|
|
|
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
105.900.000 |
0 |
0 |
0 |
105.900.000 |
2 |
16 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
02 |
|
|
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK |
20.000.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000.000 |
2 |
16 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
02 |
2.01 |
|
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
20.000.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000.000 |
2 |
16 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
02 |
2.01 |
04 |
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik |
20.000.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000.000 |
2 |
16 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
03 |
|
|
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA |
85.900.000 |
0 |
0 |
0 |
85.900.000 |
2 |
16 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
03 |
2.02 |
|
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
85.900.000 |
0 |
0 |
0 |
85.900.000 |
2 |
16 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
03 |
2.02 |
08 |
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah |
85.900.000 |
0 |
0 |
0 |
85.900.000 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
|
|
|
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
70.000.000 |
0 |
0 |
0 |
70.000.000 |
2 |
16 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
70.000.000 |
0 |
0 |
0 |
70.000.000 |
2 |
16 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
70.000.000 |
0 |
0 |
0 |
70.000.000 |
2 |
16 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
01 |
2.06 |
11 |
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |
70.000.000 |
0 |
0 |
0 |
70.000.000 |
2 |
17 |
|
|
|
|
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH |
150.630.500 |
0 |
0 |
0 |
150.630.500 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
|
|
|
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
150.630.500 |
0 |
0 |
0 |
150.630.500 |
2 |
17 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
03 |
|
|
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI |
26.664.400 |
0 |
0 |
0 |
26.664.400 |
2 |
17 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
03 |
2.01 |
|
Pemeriksaan
dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota |
26.664.400 |
0 |
0 |
0 |
26.664.400 |
2 |
17 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
03 |
2.01 |
01 |
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota |
26.664.400 |
0 |
0 |
0 |
26.664.400 |
2 |
17 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
05 |
|
|
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN |
46.578.500 |
0 |
0 |
0 |
46.578.500 |
2 |
17 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
05 |
2.01 |
|
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota |
46.578.500 |
0 |
0 |
0 |
46.578.500 |
2 |
17 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
05 |
2.01 |
01 |
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi |
46.578.500 |
0 |
0 |
0 |
46.578.500 |
2 |
17 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
06 |
|
|
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI |
77.387.600 |
0 |
0 |
0 |
77.387.600 |
2 |
17 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
06 |
2.01 |
|
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
77.387.600 |
0 |
0 |
0 |
77.387.600 |
2 |
17 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
06 |
2.01 |
01 |
Pemberdayaan
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan,
Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan
Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota |
77.387.600 |
0 |
0 |
0 |
77.387.600 |
2 |
18 |
|
|
|
|
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL |
4.783.661.414 |
82.575.000 |
0 |
0 |
4.866.236.414 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
|
|
|
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
4.783.661.414 |
82.575.000 |
0 |
0 |
4.866.236.414 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
3.720.347.846 |
82.575.000 |
0 |
0 |
3.802.922.846 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.01 |
|
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
13.600.900 |
0 |
0 |
0 |
13.600.900 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.01 |
01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
9.300.900 |
0 |
0 |
0 |
9.300.900 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.01 |
06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
4.300.000 |
0 |
0 |
0 |
4.300.000 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
2.781.913.451 |
0 |
0 |
0 |
2.781.913.451 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
2.769.655.451 |
0 |
0 |
0 |
2.769.655.451 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.02 |
02 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
1.960.000 |
0 |
0 |
0 |
1.960.000 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.02 |
05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
4.300.000 |
0 |
0 |
0 |
4.300.000 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.02 |
07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
5.998.000 |
0 |
0 |
0 |
5.998.000 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.05 |
|
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
73.350.000 |
0 |
0 |
0 |
73.350.000 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.05 |
09 |
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
73.350.000 |
0 |
0 |
0 |
73.350.000 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
296.432.295 |
0 |
0 |
0 |
296.432.295 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
5.892.700 |
0 |
0 |
0 |
5.892.700 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
30.416.250 |
0 |
0 |
0 |
30.416.250 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.06 |
03 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
9.235.600 |
0 |
0 |
0 |
9.235.600 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
36.568.745 |
0 |
0 |
0 |
36.568.745 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
16.848.000 |
0 |
0 |
0 |
16.848.000 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.06 |
06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
3.600.000 |
0 |
0 |
0 |
3.600.000 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
193.871.000 |
0 |
0 |
0 |
193.871.000 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.07 |
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
3.740.000 |
82.575.000 |
0 |
0 |
86.315.000 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.07 |
05 |
Pengadaan Mebel |
0 |
9.900.000 |
0 |
0 |
9.900.000 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.07 |
06 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
3.740.000 |
72.675.000 |
0 |
0 |
76.415.000 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
513.822.800 |
0 |
0 |
0 |
513.822.800 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
2.000.000 |
0 |
0 |
0 |
2.000.000 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
81.960.000 |
0 |
0 |
0 |
81.960.000 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
429.862.800 |
0 |
0 |
0 |
429.862.800 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
37.488.400 |
0 |
0 |
0 |
37.488.400 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.09 |
01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
11.835.000 |
0 |
0 |
0 |
11.835.000 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.09 |
02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
8.141.400 |
0 |
0 |
0 |
8.141.400 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.09 |
06 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
9.460.000 |
0 |
0 |
0 |
9.460.000 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.09 |
11 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
8.052.000 |
0 |
0 |
0 |
8.052.000 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
02 |
|
|
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL |
74.158.468 |
0 |
0 |
0 |
74.158.468 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
02 |
2.01 |
|
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
74.158.468 |
0 |
0 |
0 |
74.158.468 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
02 |
2.01 |
01 |
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal |
74.158.468 |
0 |
0 |
0 |
74.158.468 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
03 |
|
|
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL |
85.000.000 |
0 |
0 |
0 |
85.000.000 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
03 |
2.01 |
|
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
85.000.000 |
0 |
0 |
0 |
85.000.000 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
03 |
2.01 |
02 |
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota |
85.000.000 |
0 |
0 |
0 |
85.000.000 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
04 |
|
|
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL |
389.192.800 |
0 |
0 |
0 |
389.192.800 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
04 |
2.01 |
|
Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang
Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |
389.192.800 |
0 |
0 |
0 |
389.192.800 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
04 |
2.01 |
01 |
Penyediaan
Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik |
147.490.000 |
0 |
0 |
0 |
147.490.000 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
04 |
2.01 |
02 |
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal |
87.769.800 |
0 |
0 |
0 |
87.769.800 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
04 |
2.01 |
03 |
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan |
76.983.300 |
0 |
0 |
0 |
76.983.300 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
04 |
2.01 |
04 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah |
76.949.700 |
0 |
0 |
0 |
76.949.700 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
05 |
|
|
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL |
434.963.500 |
0 |
0 |
0 |
434.963.500 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
05 |
2.01 |
|
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
434.963.500 |
0 |
0 |
0 |
434.963.500 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
05 |
2.01 |
01 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal |
58.100.000 |
0 |
0 |
0 |
58.100.000 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
05 |
2.01 |
02 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal |
268.963.500 |
0 |
0 |
0 |
268.963.500 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
05 |
2.01 |
03 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal |
107.900.000 |
0 |
0 |
0 |
107.900.000 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
06 |
|
|
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL |
79.998.800 |
0 |
0 |
0 |
79.998.800 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
06 |
2.01 |
|
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
79.998.800 |
0 |
0 |
0 |
79.998.800 |
2 |
18 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 |
06 |
2.01 |
01 |
Pengolahan,
Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non
Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik |
79.998.800 |
0 |
0 |
0 |
79.998.800 |
2 |
19 |
|
|
|
|
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
5.229.221.875 |
600.000 |
0 |
0 |
5.229.821.875 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
|
|
|
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata |
5.229.221.875 |
600.000 |
0 |
0 |
5.229.821.875 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
4.434.241.917 |
600.000 |
0 |
0 |
4.434.841.917 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
01 |
2.01 |
|
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
40.400.000 |
0 |
0 |
0 |
40.400.000 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
01 |
2.01 |
01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
20.000.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000.000 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
01 |
2.01 |
06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
20.400.000 |
0 |
0 |
0 |
20.400.000 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
3.254.620.936 |
600.000 |
0 |
0 |
3.255.220.936 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
3.233.020.936 |
0 |
0 |
0 |
3.233.020.936 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
01 |
2.02 |
03 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
2.200.000 |
0 |
0 |
0 |
2.200.000 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
01 |
2.02 |
07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
9.400.000 |
600.000 |
0 |
0 |
10.000.000 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
01 |
2.02 |
08 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
10.000.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000.000 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
341.118.981 |
0 |
0 |
0 |
341.118.981 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
4.999.500 |
0 |
0 |
0 |
4.999.500 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
23.988.000 |
0 |
0 |
0 |
23.988.000 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
01 |
2.06 |
03 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
6.524.000 |
0 |
0 |
0 |
6.524.000 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
29.831.981 |
0 |
0 |
0 |
29.831.981 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
4.998.500 |
0 |
0 |
0 |
4.998.500 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
270.777.000 |
0 |
0 |
0 |
270.777.000 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
773.166.000 |
0 |
0 |
0 |
773.166.000 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
2.340.000 |
0 |
0 |
0 |
2.340.000 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
109.800.000 |
0 |
0 |
0 |
109.800.000 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
661.026.000 |
0 |
0 |
0 |
661.026.000 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
24.936.000 |
0 |
0 |
0 |
24.936.000 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
01 |
2.09 |
01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
9.995.000 |
0 |
0 |
0 |
9.995.000 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
01 |
2.09 |
02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
4.951.000 |
0 |
0 |
0 |
4.951.000 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
01 |
2.09 |
10 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
9.990.000 |
0 |
0 |
0 |
9.990.000 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN |
481.200.000 |
0 |
0 |
0 |
481.200.000 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
02 |
2.01 |
|
Penyadaran,
Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda
Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader
Kabupaten/Kota |
481.200.000 |
0 |
0 |
0 |
481.200.000 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
02 |
2.01 |
09 |
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera |
481.200.000 |
0 |
0 |
0 |
481.200.000 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
03 |
|
|
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN |
293.779.958 |
0 |
0 |
0 |
293.779.958 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
03 |
2.02 |
|
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
190.000.000 |
0 |
0 |
0 |
190.000.000 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
03 |
2.02 |
01 |
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota |
41.399.000 |
0 |
0 |
0 |
41.399.000 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
03 |
2.02 |
03 |
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan |
148.601.000 |
0 |
0 |
0 |
148.601.000 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
03 |
2.05 |
|
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi |
103.779.958 |
0 |
0 |
0 |
103.779.958 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
03 |
2.05 |
03 |
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi |
103.779.958 |
0 |
0 |
0 |
103.779.958 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
04 |
|
|
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN |
20.000.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000.000 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
04 |
2.01 |
|
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan |
20.000.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000.000 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
04 |
2.01 |
08 |
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan |
20.000.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000.000 |
2 |
20 |
|
|
|
|
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK |
46.700.000 |
0 |
0 |
0 |
46.700.000 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
|
|
|
Dinas Komunikasi dan Informatika |
46.700.000 |
0 |
0 |
0 |
46.700.000 |
2 |
20 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL |
46.700.000 |
0 |
0 |
0 |
46.700.000 |
2 |
20 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
02 |
2.01 |
|
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |
46.700.000 |
0 |
0 |
0 |
46.700.000 |
2 |
20 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
02 |
2.01 |
01 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral |
46.700.000 |
0 |
0 |
0 |
46.700.000 |
2 |
21 |
|
|
|
|
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN |
46.700.000 |
0 |
0 |
0 |
46.700.000 |
2 |
16 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
|
|
|
Dinas Komunikasi dan Informatika |
46.700.000 |
0 |
0 |
0 |
46.700.000 |
2 |
21 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI |
46.700.000 |
0 |
0 |
0 |
46.700.000 |
2 |
21 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
02 |
2.01 |
|
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
25.852.000 |
0 |
0 |
0 |
25.852.000 |
2 |
21 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
02 |
2.01 |
04 |
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
25.852.000 |
0 |
0 |
0 |
25.852.000 |
2 |
21 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
02 |
2.02 |
|
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota |
20.848.000 |
0 |
0 |
0 |
20.848.000 |
2 |
21 |
2.16.2.20.2.21.01.00 |
02 |
2.02 |
01 |
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
20.848.000 |
0 |
0 |
0 |
20.848.000 |
2 |
22 |
|
|
|
|
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN |
953.970.000 |
0 |
0 |
0 |
953.970.000 |
1 |
01 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
|
|
|
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
953.970.000 |
0 |
0 |
0 |
953.970.000 |
2 |
22 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN |
36.976.000 |
0 |
0 |
0 |
36.976.000 |
2 |
22 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.01 |
|
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
36.976.000 |
0 |
0 |
0 |
36.976.000 |
2 |
22 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
02 |
2.01 |
01 |
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan |
36.976.000 |
0 |
0 |
0 |
36.976.000 |
2 |
22 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
04 |
|
|
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH |
88.102.000 |
0 |
0 |
0 |
88.102.000 |
2 |
22 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
04 |
2.01 |
|
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
88.102.000 |
0 |
0 |
0 |
88.102.000 |
2 |
22 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
04 |
2.01 |
01 |
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota |
88.102.000 |
0 |
0 |
0 |
88.102.000 |
2 |
22 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
05 |
|
|
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA |
32.850.000 |
0 |
0 |
0 |
32.850.000 |
2 |
22 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
05 |
2.01 |
|
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota |
32.850.000 |
0 |
0 |
0 |
32.850.000 |
2 |
22 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
05 |
2.01 |
01 |
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya |
32.850.000 |
0 |
0 |
0 |
32.850.000 |
2 |
22 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
06 |
|
|
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN |
796.042.000 |
0 |
0 |
0 |
796.042.000 |
2 |
22 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
06 |
2.01 |
|
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota |
796.042.000 |
0 |
0 |
0 |
796.042.000 |
2 |
22 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
06 |
2.01 |
04 |
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum |
96.042.000 |
0 |
0 |
0 |
96.042.000 |
2 |
22 |
1.01.2.19.2.22.02.00 |
06 |
2.01 |
05 |
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum |
700.000.000 |
0 |
0 |
0 |
700.000.000 |
2 |
23 |
|
|
|
|
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN |
4.032.330.617 |
248.832.800 |
0 |
0 |
4.281.163.417 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
|
|
|
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
4.032.330.617 |
248.832.800 |
0 |
0 |
4.281.163.417 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
3.666.561.874 |
52.357.800 |
0 |
0 |
3.718.919.674 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
01 |
2.01 |
|
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
19.430.000 |
0 |
0 |
0 |
19.430.000 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
01 |
2.01 |
01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
19.430.000 |
0 |
0 |
0 |
19.430.000 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
2.976.341.860 |
0 |
0 |
0 |
2.976.341.860 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
2.970.851.860 |
0 |
0 |
0 |
2.970.851.860 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
3.490.000 |
0 |
0 |
0 |
3.490.000 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
2.000.000 |
0 |
0 |
0 |
2.000.000 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
206.045.214 |
0 |
0 |
0 |
206.045.214 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
4.994.000 |
0 |
0 |
0 |
4.994.000 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
25.073.500 |
0 |
0 |
0 |
25.073.500 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
03 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
3.800.000 |
0 |
0 |
0 |
3.800.000 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
32.164.314 |
0 |
0 |
0 |
32.164.314 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
15.002.400 |
0 |
0 |
0 |
15.002.400 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
960.000 |
0 |
0 |
0 |
960.000 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
124.051.000 |
0 |
0 |
0 |
124.051.000 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
01 |
2.07 |
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
5.280.000 |
52.357.800 |
0 |
0 |
57.637.800 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
01 |
2.07 |
11 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
5.280.000 |
52.357.800 |
0 |
0 |
57.637.800 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
415.144.800 |
0 |
0 |
0 |
415.144.800 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
85.800.000 |
0 |
0 |
0 |
85.800.000 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
329.344.800 |
0 |
0 |
0 |
329.344.800 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
44.320.000 |
0 |
0 |
0 |
44.320.000 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
12.950.000 |
0 |
0 |
0 |
12.950.000 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
20.650.000 |
0 |
0 |
0 |
20.650.000 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
10 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
4.880.000 |
0 |
0 |
0 |
4.880.000 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
11 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
5.840.000 |
0 |
0 |
0 |
5.840.000 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN |
365.768.743 |
196.475.000 |
0 |
0 |
562.243.743 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
|
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
198.441.743 |
196.475.000 |
0 |
0 |
394.916.743 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
01 |
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik |
4.730.000 |
196.475.000 |
0 |
0 |
201.205.000 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
02 |
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
91.999.743 |
0 |
0 |
0 |
91.999.743 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
05 |
Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota |
40.000.000 |
0 |
0 |
0 |
40.000.000 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
10 |
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
61.712.000 |
0 |
0 |
0 |
61.712.000 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
|
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
167.327.000 |
0 |
0 |
0 |
167.327.000 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
01 |
Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat |
92.327.000 |
0 |
0 |
0 |
92.327.000 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
04 |
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial |
75.000.000 |
0 |
0 |
0 |
75.000.000 |
2 |
24 |
|
|
|
|
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN |
214.568.400 |
5.540.000 |
0 |
0 |
220.108.400 |
2 |
23 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
|
|
|
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
214.568.400 |
5.540.000 |
0 |
0 |
220.108.400 |
2 |
24 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP |
144.568.500 |
5.540.000 |
0 |
0 |
150.108.500 |
2 |
24 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
|
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota |
144.568.500 |
5.540.000 |
0 |
0 |
150.108.500 |
2 |
24 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
02 |
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis |
76.563.000 |
5.540.000 |
0 |
0 |
82.103.000 |
2 |
24 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
03 |
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota |
68.005.500 |
0 |
0 |
0 |
68.005.500 |
2 |
24 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
04 |
|
|
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP |
69.999.900 |
0 |
0 |
0 |
69.999.900 |
2 |
24 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
04 |
2.01 |
|
Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota |
69.999.900 |
0 |
0 |
0 |
69.999.900 |
2 |
24 |
2.23.2.24.0.00.01.00 |
04 |
2.01 |
02 |
Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup |
69.999.900 |
0 |
0 |
0 |
69.999.900 |
3 |
|
|
|
|
|
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
47.218.662.362 |
5.158.821.660 |
0 |
0 |
52.377.484.022 |
3 |
25 |
|
|
|
|
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN |
4.855.037.300 |
0 |
0 |
0 |
4.855.037.300 |
2 |
09 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
|
|
|
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
4.855.037.300 |
0 |
0 |
0 |
4.855.037.300 |
3 |
25 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
03 |
|
|
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP |
85.602.200 |
0 |
0 |
0 |
85.602.200 |
3 |
25 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
03 |
2.01 |
|
Pengelolaan
Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan
Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota |
85.602.200 |
0 |
0 |
0 |
85.602.200 |
3 |
25 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
03 |
2.01 |
01 |
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan |
65.602.200 |
0 |
0 |
0 |
65.602.200 |
3 |
25 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
03 |
2.01 |
02 |
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap |
20.000.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000.000 |
3 |
25 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
04 |
|
|
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA |
4.702.686.500 |
0 |
0 |
0 |
4.702.686.500 |
3 |
25 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
04 |
2.02 |
|
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil |
67.686.500 |
0 |
0 |
0 |
67.686.500 |
3 |
25 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
04 |
2.02 |
01 |
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil |
67.686.500 |
0 |
0 |
0 |
67.686.500 |
3 |
25 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
04 |
2.04 |
|
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan |
4.635.000.000 |
0 |
0 |
0 |
4.635.000.000 |
3 |
25 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
04 |
2.04 |
02 |
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
4.635.000.000 |
0 |
0 |
0 |
4.635.000.000 |
3 |
25 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
06 |
|
|
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN |
66.748.600 |
0 |
0 |
0 |
66.748.600 |
3 |
25 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
06 |
2.03 |
|
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota |
66.748.600 |
0 |
0 |
0 |
66.748.600 |
3 |
25 |
2.09.3.25.0.00.03.00 |
06 |
2.03 |
01 |
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
66.748.600 |
0 |
0 |
0 |
66.748.600 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
|
|
|
Sekretariat Daerah |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
26 |
|
|
|
|
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA |
397.184.793 |
41.025.760 |
0 |
0 |
438.210.553 |
2 |
19 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
|
|
|
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata |
397.184.793 |
41.025.760 |
0 |
0 |
438.210.553 |
3 |
26 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA |
201.024.793 |
27.325.760 |
0 |
0 |
228.350.553 |
3 |
26 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
02 |
2.01 |
|
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota |
33.600.000 |
0 |
0 |
0 |
33.600.000 |
3 |
26 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
02 |
2.01 |
04 |
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota |
33.600.000 |
0 |
0 |
0 |
33.600.000 |
3 |
26 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
02 |
2.02 |
|
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota |
100.000.000 |
0 |
0 |
0 |
100.000.000 |
3 |
26 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
02 |
2.02 |
02 |
Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota |
100.000.000 |
0 |
0 |
0 |
100.000.000 |
3 |
26 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
02 |
2.03 |
|
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota |
67.424.793 |
27.325.760 |
0 |
0 |
94.750.553 |
3 |
26 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
02 |
2.03 |
04 |
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota |
67.424.793 |
27.325.760 |
0 |
0 |
94.750.553 |
3 |
26 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
03 |
|
|
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA |
130.300.000 |
13.700.000 |
0 |
0 |
144.000.000 |
3 |
26 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
03 |
2.01 |
|
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota |
130.300.000 |
13.700.000 |
0 |
0 |
144.000.000 |
3 |
26 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
03 |
2.01 |
01 |
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri |
30.300.000 |
13.700.000 |
0 |
0 |
44.000.000 |
3 |
26 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
03 |
2.01 |
03 |
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri |
100.000.000 |
0 |
0 |
0 |
100.000.000 |
3 |
26 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
05 |
|
|
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
65.860.000 |
0 |
0 |
0 |
65.860.000 |
3 |
26 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
05 |
2.01 |
|
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar |
65.860.000 |
0 |
0 |
0 |
65.860.000 |
3 |
26 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
05 |
2.01 |
02 |
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata |
33.600.000 |
0 |
0 |
0 |
33.600.000 |
3 |
26 |
2.19.2.22.3.26.01.00 |
05 |
2.01 |
06 |
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif |
32.260.000 |
0 |
0 |
0 |
32.260.000 |
3 |
27 |
|
|
|
|
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |
35.497.573.283 |
161.054.500 |
0 |
0 |
35.658.627.783 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
|
|
|
Dinas Pertanian dan Perkebunan |
35.497.573.283 |
161.054.500 |
0 |
0 |
35.658.627.783 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
16.753.804.731 |
6.348.000 |
0 |
0 |
16.760.152.731 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
15.355.659.646 |
0 |
0 |
0 |
15.355.659.646 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
15.327.752.346 |
0 |
0 |
0 |
15.327.752.346 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
01 |
2.02 |
05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
10.235.000 |
0 |
0 |
0 |
10.235.000 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
01 |
2.02 |
07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
8.836.300 |
0 |
0 |
0 |
8.836.300 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
01 |
2.02 |
08 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
8.836.000 |
0 |
0 |
0 |
8.836.000 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
01 |
2.03 |
|
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |
42.230.000 |
0 |
0 |
0 |
42.230.000 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
01 |
2.03 |
04 |
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |
42.230.000 |
0 |
0 |
0 |
42.230.000 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
540.815.674 |
0 |
0 |
0 |
540.815.674 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
3.498.000 |
0 |
0 |
0 |
3.498.000 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
22.942.774 |
0 |
0 |
0 |
22.942.774 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
13.428.900 |
0 |
0 |
0 |
13.428.900 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
01 |
2.06 |
06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
5.650.000 |
0 |
0 |
0 |
5.650.000 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
495.296.000 |
0 |
0 |
0 |
495.296.000 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
746.239.800 |
4.248.000 |
0 |
0 |
750.487.800 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
4.341.000 |
0 |
0 |
0 |
4.341.000 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
132.000.000 |
0 |
0 |
0 |
132.000.000 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
609.898.800 |
4.248.000 |
0 |
0 |
614.146.800 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
68.859.611 |
2.100.000 |
0 |
0 |
70.959.611 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
01 |
2.09 |
02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
65.543.000 |
0 |
0 |
0 |
65.543.000 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
01 |
2.09 |
09 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
3.316.611 |
2.100.000 |
0 |
0 |
5.416.611 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN |
8.264.095.672 |
4.660.000 |
0 |
0 |
8.268.755.672 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
02 |
2.01 |
|
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian |
5.315.354.925 |
1.800.000 |
0 |
0 |
5.317.154.925 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
02 |
2.01 |
01 |
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi |
4.631.097.925 |
0 |
0 |
0 |
4.631.097.925 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
02 |
2.01 |
02 |
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian |
684.257.000 |
1.800.000 |
0 |
0 |
686.057.000 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
02 |
2.05 |
|
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota |
40.301.000 |
0 |
0 |
0 |
40.301.000 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
02 |
2.05 |
01 |
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak |
40.301.000 |
0 |
0 |
0 |
40.301.000 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
02 |
2.06 |
|
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain |
2.908.439.747 |
2.860.000 |
0 |
0 |
2.911.299.747 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
02 |
2.06 |
01 |
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain |
2.908.439.747 |
2.860.000 |
0 |
0 |
2.911.299.747 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
03 |
|
|
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN |
8.173.512.500 |
8.800.000 |
0 |
0 |
8.182.312.500 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
03 |
2.02 |
|
Pembangunan Prasarana Pertanian |
8.173.512.500 |
8.800.000 |
0 |
0 |
8.182.312.500 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
03 |
2.02 |
01 |
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani |
4.585.065.000 |
8.800.000 |
0 |
0 |
4.593.865.000 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
03 |
2.02 |
02 |
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian |
72.000.000 |
0 |
0 |
0 |
72.000.000 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
03 |
2.02 |
03 |
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani |
2.801.401.500 |
0 |
0 |
0 |
2.801.401.500 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
03 |
2.02 |
09 |
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
715.046.000 |
0 |
0 |
0 |
715.046.000 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
04 |
|
|
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
80.602.000 |
0 |
0 |
0 |
80.602.000 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
04 |
2.01 |
|
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota |
40.301.000 |
0 |
0 |
0 |
40.301.000 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
04 |
2.01 |
01 |
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis |
40.301.000 |
0 |
0 |
0 |
40.301.000 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
04 |
2.04 |
|
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner |
40.301.000 |
0 |
0 |
0 |
40.301.000 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
04 |
2.04 |
02 |
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan |
40.301.000 |
0 |
0 |
0 |
40.301.000 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
05 |
|
|
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN |
1.699.269.280 |
141.246.500 |
0 |
0 |
1.840.515.780 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
05 |
2.01 |
|
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota |
1.699.269.280 |
141.246.500 |
0 |
0 |
1.840.515.780 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
05 |
2.01 |
01 |
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan |
421.057.080 |
0 |
0 |
0 |
421.057.080 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
05 |
2.01 |
02 |
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan |
100.000.000 |
0 |
0 |
0 |
100.000.000 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
05 |
2.01 |
03 |
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan |
858.753.500 |
141.246.500 |
0 |
0 |
1.000.000.000 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
05 |
2.01 |
05 |
Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
319.458.700 |
0 |
0 |
0 |
319.458.700 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
06 |
|
|
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN |
105.368.300 |
0 |
0 |
0 |
105.368.300 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
06 |
2.01 |
|
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
105.368.300 |
0 |
0 |
0 |
105.368.300 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
06 |
2.01 |
02 |
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian |
34.019.300 |
0 |
0 |
0 |
34.019.300 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
06 |
2.01 |
03 |
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian |
71.349.000 |
0 |
0 |
0 |
71.349.000 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
07 |
|
|
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN |
420.920.800 |
0 |
0 |
0 |
420.920.800 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
07 |
2.01 |
|
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian |
420.920.800 |
0 |
0 |
0 |
420.920.800 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
07 |
2.01 |
01 |
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa |
149.940.000 |
0 |
0 |
0 |
149.940.000 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
07 |
2.01 |
02 |
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa |
67.345.000 |
0 |
0 |
0 |
67.345.000 |
3 |
27 |
3.27.3.28.2.11.01.00 |
07 |
2.01 |
03 |
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian |
203.635.800 |
0 |
0 |
0 |
203.635.800 |
3 |
30 |
|
|
|
|
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |
295.690.616 |
396.297.400 |
0 |
0 |
691.988.016 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
|
|
|
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
295.690.616 |
396.297.400 |
0 |
0 |
691.988.016 |
3 |
30 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN |
49.999.100 |
0 |
0 |
0 |
49.999.100 |
3 |
30 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
02 |
2.01 |
|
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan |
25.000.000 |
0 |
0 |
0 |
25.000.000 |
3 |
30 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
02 |
2.01 |
01 |
Fasilitasi
Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat
Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
25.000.000 |
0 |
0 |
0 |
25.000.000 |
3 |
30 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
02 |
2.06 |
|
Pengendalian
Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi,
Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/
Kota |
24.999.100 |
0 |
0 |
0 |
24.999.100 |
3 |
30 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
02 |
2.06 |
03 |
Pengawasan
Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna
Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) |
24.999.100 |
0 |
0 |
0 |
24.999.100 |
3 |
30 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
03 |
|
|
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
148.691.850 |
396.297.400 |
0 |
0 |
544.989.250 |
3 |
30 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
03 |
2.01 |
|
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan |
31.026.000 |
396.297.400 |
0 |
0 |
427.323.400 |
3 |
30 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
03 |
2.01 |
01 |
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan |
19.556.000 |
215.443.800 |
0 |
0 |
234.999.800 |
3 |
30 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
03 |
2.01 |
02 |
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan |
11.470.000 |
180.853.600 |
0 |
0 |
192.323.600 |
3 |
30 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
03 |
2.02 |
|
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya |
117.665.850 |
0 |
0 |
0 |
117.665.850 |
3 |
30 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
03 |
2.02 |
01 |
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan |
25.000.300 |
0 |
0 |
0 |
25.000.300 |
3 |
30 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
03 |
2.02 |
02 |
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan |
92.665.550 |
0 |
0 |
0 |
92.665.550 |
3 |
30 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
04 |
|
|
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING |
30.000.140 |
0 |
0 |
0 |
30.000.140 |
3 |
30 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
04 |
2.02 |
|
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota |
30.000.140 |
0 |
0 |
0 |
30.000.140 |
3 |
30 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
04 |
2.02 |
01 |
Pemantauan
Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku
Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota |
30.000.140 |
0 |
0 |
0 |
30.000.140 |
3 |
30 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
06 |
|
|
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN |
66.999.526 |
0 |
0 |
0 |
66.999.526 |
3 |
30 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
06 |
2.01 |
|
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan |
66.999.526 |
0 |
0 |
0 |
66.999.526 |
3 |
30 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
06 |
2.01 |
01 |
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang |
44.999.756 |
0 |
0 |
0 |
44.999.756 |
3 |
30 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
06 |
2.01 |
02 |
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal |
21.999.770 |
0 |
0 |
0 |
21.999.770 |
3 |
31 |
|
|
|
|
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |
6.088.904.870 |
4.560.444.000 |
0 |
0 |
10.649.348.870 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
|
|
|
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
6.088.904.870 |
4.560.444.000 |
0 |
0 |
10.649.348.870 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
6.018.427.270 |
0 |
0 |
0 |
6.018.427.270 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
01 |
2.01 |
|
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
70.751.000 |
0 |
0 |
0 |
70.751.000 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
01 |
2.01 |
01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
16.535.000 |
0 |
0 |
0 |
16.535.000 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
01 |
2.01 |
07 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
54.216.000 |
0 |
0 |
0 |
54.216.000 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
4.875.497.817 |
0 |
0 |
0 |
4.875.497.817 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
4.867.497.817 |
0 |
0 |
0 |
4.867.497.817 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
01 |
2.02 |
04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
4.000.000 |
0 |
0 |
0 |
4.000.000 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
01 |
2.02 |
05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
2.000.000 |
0 |
0 |
0 |
2.000.000 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
01 |
2.02 |
07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
2.000.000 |
0 |
0 |
0 |
2.000.000 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
01 |
2.03 |
|
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |
18.085.000 |
0 |
0 |
0 |
18.085.000 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
01 |
2.03 |
04 |
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |
18.085.000 |
0 |
0 |
0 |
18.085.000 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
318.837.453 |
0 |
0 |
0 |
318.837.453 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
11.989.890 |
0 |
0 |
0 |
11.989.890 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
40.000.000 |
0 |
0 |
0 |
40.000.000 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
01 |
2.06 |
03 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
2.997.500 |
0 |
0 |
0 |
2.997.500 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
39.061.263 |
0 |
0 |
0 |
39.061.263 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
20.000.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000.000 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
01 |
2.06 |
06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
6.000.000 |
0 |
0 |
0 |
6.000.000 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
190.113.000 |
0 |
0 |
0 |
190.113.000 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
01 |
2.06 |
10 |
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
8.675.800 |
0 |
0 |
0 |
8.675.800 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
588.119.000 |
0 |
0 |
0 |
588.119.000 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
3.409.000 |
0 |
0 |
0 |
3.409.000 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
116.320.000 |
0 |
0 |
0 |
116.320.000 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
468.390.000 |
0 |
0 |
0 |
468.390.000 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
147.137.000 |
0 |
0 |
0 |
147.137.000 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
01 |
2.09 |
02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
29.988.000 |
0 |
0 |
0 |
29.988.000 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
01 |
2.09 |
06 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
10.439.000 |
0 |
0 |
0 |
10.439.000 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
01 |
2.09 |
09 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
100.000.000 |
0 |
0 |
0 |
100.000.000 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
01 |
2.09 |
11 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
6.710.000 |
0 |
0 |
0 |
6.710.000 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI |
47.418.500 |
4.560.444.000 |
0 |
0 |
4.607.862.500 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
02 |
2.01 |
|
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota |
47.418.500 |
4.560.444.000 |
0 |
0 |
4.607.862.500 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
02 |
2.01 |
04 |
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri |
29.303.100 |
4.560.444.000 |
0 |
0 |
4.589.747.100 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
02 |
2.01 |
05 |
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |
18.115.400 |
0 |
0 |
0 |
18.115.400 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
03 |
|
|
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA |
23.059.100 |
0 |
0 |
0 |
23.059.100 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
03 |
2.01 |
|
Penerbitan
Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin
Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)
Kewenangan Kabupaten/Kota |
23.059.100 |
0 |
0 |
0 |
23.059.100 |
3 |
31 |
3.31.3.30.2.17.01.00 |
03 |
2.01 |
02 |
Koordinasi
dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup
IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota |
23.059.100 |
0 |
0 |
0 |
23.059.100 |
3 |
32 |
|
|
|
|
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI |
84.271.500 |
0 |
0 |
0 |
84.271.500 |
2 |
07 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
|
|
|
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
84.271.500 |
0 |
0 |
0 |
84.271.500 |
3 |
32 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI |
39.271.500 |
0 |
0 |
0 |
39.271.500 |
3 |
32 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
02 |
2.01 |
|
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi |
39.271.500 |
0 |
0 |
0 |
39.271.500 |
3 |
32 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
02 |
2.01 |
01 |
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi |
39.271.500 |
0 |
0 |
0 |
39.271.500 |
3 |
32 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
04 |
|
|
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI |
45.000.000 |
0 |
0 |
0 |
45.000.000 |
3 |
32 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
04 |
2.01 |
|
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian |
45.000.000 |
0 |
0 |
0 |
45.000.000 |
3 |
32 |
2.07.3.32.0.00.02.00 |
04 |
2.01 |
01 |
Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman |
45.000.000 |
0 |
0 |
0 |
45.000.000 |
4 |
|
|
|
|
|
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
98.241.163.803 |
2.115.049.880 |
0 |
0 |
100.356.213.683 |
4 |
01 |
|
|
|
|
SEKRETARIAT DAERAH |
67.213.653.469 |
673.763.080 |
0 |
0 |
67.887.416.549 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
|
|
|
Sekretariat Daerah |
67.000.530.319 |
673.763.080 |
0 |
0 |
67.674.293.399 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
38.081.517.285 |
673.483.080 |
0 |
0 |
38.755.000.365 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.01 |
|
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
34.127.070 |
0 |
0 |
0 |
34.127.070 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.01 |
01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
20.071.970 |
0 |
0 |
0 |
20.071.970 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.01 |
06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
14.055.100 |
0 |
0 |
0 |
14.055.100 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
13.512.116.390 |
0 |
0 |
0 |
13.512.116.390 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
13.411.910.470 |
0 |
0 |
0 |
13.411.910.470 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.02 |
03 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
22.256.400 |
0 |
0 |
0 |
22.256.400 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.02 |
05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
5.259.000 |
0 |
0 |
0 |
5.259.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.02 |
06 |
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |
2.468.000 |
0 |
0 |
0 |
2.468.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.02 |
07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
67.221.320 |
0 |
0 |
0 |
67.221.320 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.02 |
08 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
3.001.200 |
0 |
0 |
0 |
3.001.200 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.03 |
|
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |
700.192.000 |
0 |
0 |
0 |
700.192.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.03 |
02 |
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD |
700.192.000 |
0 |
0 |
0 |
700.192.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.04 |
|
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah |
29.124.000 |
0 |
0 |
0 |
29.124.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.04 |
07 |
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah |
29.124.000 |
0 |
0 |
0 |
29.124.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.05 |
|
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
86.400.000 |
0 |
0 |
0 |
86.400.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.05 |
02 |
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
86.400.000 |
0 |
0 |
0 |
86.400.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
6.538.055.145 |
460.305.500 |
0 |
0 |
6.998.360.645 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
875.336.500 |
0 |
0 |
0 |
875.336.500 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
297.009.900 |
173.849.000 |
0 |
0 |
470.858.900 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.06 |
03 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
92.838.300 |
283.156.500 |
0 |
0 |
375.994.800 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
692.984.345 |
0 |
0 |
0 |
692.984.345 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
262.125.000 |
0 |
0 |
0 |
262.125.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.06 |
06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
20.400.000 |
0 |
0 |
0 |
20.400.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.06 |
08 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu |
1.195.040.600 |
3.300.000 |
0 |
0 |
1.198.340.600 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
3.067.507.500 |
0 |
0 |
0 |
3.067.507.500 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.06 |
10 |
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
34.813.000 |
0 |
0 |
0 |
34.813.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.07 |
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
9.000 |
190.828.000 |
0 |
0 |
190.837.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.07 |
02 |
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
0 |
44.968.000 |
0 |
0 |
44.968.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.07 |
05 |
Pengadaan Mebel |
9.000 |
145.860.000 |
0 |
0 |
145.869.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
5.760.671.800 |
0 |
0 |
0 |
5.760.671.800 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
17.765.000 |
0 |
0 |
0 |
17.765.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
3.067.058.000 |
0 |
0 |
0 |
3.067.058.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
2.675.848.800 |
0 |
0 |
0 |
2.675.848.800 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
2.418.332.100 |
22.349.580 |
0 |
0 |
2.440.681.680 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.09 |
02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
1.157.212.200 |
0 |
0 |
0 |
1.157.212.200 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.09 |
07 |
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya |
227.309.900 |
22.349.580 |
0 |
0 |
249.659.480 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.09 |
09 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
921.020.000 |
0 |
0 |
0 |
921.020.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.09 |
11 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
112.790.000 |
0 |
0 |
0 |
112.790.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.11 |
|
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
791.301.280 |
0 |
0 |
0 |
791.301.280 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.11 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
191.301.280 |
0 |
0 |
0 |
191.301.280 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.11 |
04 |
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
600.000.000 |
0 |
0 |
0 |
600.000.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.12 |
|
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah |
3.395.822.000 |
0 |
0 |
0 |
3.395.822.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.12 |
01 |
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah |
1.494.600.000 |
0 |
0 |
0 |
1.494.600.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.12 |
02 |
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah |
1.093.930.000 |
0 |
0 |
0 |
1.093.930.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.12 |
03 |
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah |
807.292.000 |
0 |
0 |
0 |
807.292.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.13 |
|
Penataan Organisasi |
299.999.500 |
0 |
0 |
0 |
299.999.500 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.13 |
01 |
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan |
100.000.000 |
0 |
0 |
0 |
100.000.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.13 |
02 |
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana |
100.000.200 |
0 |
0 |
0 |
100.000.200 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.13 |
03 |
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi |
54.316.000 |
0 |
0 |
0 |
54.316.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.13 |
05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah |
45.683.300 |
0 |
0 |
0 |
45.683.300 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.14 |
|
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
4.515.367.000 |
0 |
0 |
0 |
4.515.367.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.14 |
01 |
Fasilitasi Keprotokolan |
110.517.400 |
0 |
0 |
0 |
110.517.400 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.14 |
02 |
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan |
67.482.600 |
0 |
0 |
0 |
67.482.600 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
01 |
2.14 |
03 |
Pendokumentasian Tugas Pimpinan |
4.337.367.000 |
0 |
0 |
0 |
4.337.367.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
27.821.966.222 |
280.000 |
0 |
0 |
27.822.246.222 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
02 |
2.01 |
|
Administrasi Tata Pemerintahan |
1.150.946.000 |
0 |
0 |
0 |
1.150.946.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
02 |
2.01 |
01 |
Penataan Administrasi Pemerintahan |
610.000.000 |
0 |
0 |
0 |
610.000.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
02 |
2.01 |
02 |
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan |
90.946.000 |
0 |
0 |
0 |
90.946.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
02 |
2.01 |
03 |
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah |
450.000.000 |
0 |
0 |
0 |
450.000.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
02 |
2.02 |
|
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat |
26.066.409.562 |
280.000 |
0 |
0 |
26.066.689.562 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
02 |
2.02 |
01 |
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual |
24.782.266.862 |
0 |
0 |
0 |
24.782.266.862 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
02 |
2.02 |
02 |
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial |
1.174.827.600 |
0 |
0 |
0 |
1.174.827.600 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
02 |
2.02 |
03 |
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat |
109.315.100 |
280.000 |
0 |
0 |
109.595.100 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
02 |
2.03 |
|
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum |
604.610.660 |
0 |
0 |
0 |
604.610.660 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
02 |
2.03 |
01 |
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah |
201.486.710 |
0 |
0 |
0 |
201.486.710 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
02 |
2.03 |
02 |
Fasilitasi Bantuan Hukum |
201.589.370 |
0 |
0 |
0 |
201.589.370 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
02 |
2.03 |
03 |
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum |
201.534.580 |
0 |
0 |
0 |
201.534.580 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
03 |
|
|
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |
1.097.046.812 |
0 |
0 |
0 |
1.097.046.812 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
03 |
2.01 |
|
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian |
349.373.612 |
0 |
0 |
0 |
349.373.612 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
03 |
2.01 |
01 |
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD |
252.373.522 |
0 |
0 |
0 |
252.373.522 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
03 |
2.01 |
02 |
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian |
97.000.090 |
0 |
0 |
0 |
97.000.090 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
03 |
2.02 |
|
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan |
139.950.200 |
0 |
0 |
0 |
139.950.200 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
03 |
2.02 |
02 |
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan |
43.822.000 |
0 |
0 |
0 |
43.822.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
03 |
2.02 |
03 |
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan |
96.128.200 |
0 |
0 |
0 |
96.128.200 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
03 |
2.03 |
|
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa |
355.000.000 |
0 |
0 |
0 |
355.000.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
03 |
2.03 |
01 |
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa |
135.000.000 |
0 |
0 |
0 |
135.000.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
03 |
2.03 |
02 |
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik |
105.000.000 |
0 |
0 |
0 |
105.000.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
03 |
2.03 |
03 |
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa |
115.000.000 |
0 |
0 |
0 |
115.000.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
03 |
2.04 |
|
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam |
252.723.000 |
0 |
0 |
0 |
252.723.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
03 |
2.04 |
01 |
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan |
126.361.000 |
0 |
0 |
0 |
126.361.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
03 |
2.04 |
02 |
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup |
61.319.000 |
0 |
0 |
0 |
61.319.000 |
4 |
01 |
4.01.5.01.1.01.01.00 |
03 |
2.04 |
03 |
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air |
65.043.000 |
0 |
0 |
0 |
65.043.000 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
|
|
|
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
213.123.150 |
0 |
0 |
0 |
213.123.150 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
02 |
|
|
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
213.123.150 |
0 |
0 |
0 |
213.123.150 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
02 |
2.03 |
|
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah |
213.123.150 |
0 |
0 |
0 |
213.123.150 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
02 |
2.03 |
12 |
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota |
213.123.150 |
0 |
0 |
0 |
213.123.150 |
4 |
02 |
|
|
|
|
SEKRETARIAT DPRD |
31.027.510.334 |
1.441.286.800 |
0 |
0 |
32.468.797.134 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
|
|
|
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
31.027.510.334 |
1.441.286.800 |
0 |
0 |
32.468.797.134 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
28.071.036.224 |
1.441.286.800 |
0 |
0 |
29.512.323.024 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.01 |
|
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
32.382.050 |
0 |
0 |
0 |
32.382.050 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.01 |
01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
4.163.750 |
0 |
0 |
0 |
4.163.750 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.01 |
02 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
12.876.500 |
0 |
0 |
0 |
12.876.500 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.01 |
03 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
5.042.700 |
0 |
0 |
0 |
5.042.700 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.01 |
06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
5.475.600 |
0 |
0 |
0 |
5.475.600 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.01 |
07 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
4.823.500 |
0 |
0 |
0 |
4.823.500 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
4.496.721.665 |
0 |
0 |
0 |
4.496.721.665 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
4.466.450.265 |
0 |
0 |
0 |
4.466.450.265 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
03 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
11.055.000 |
0 |
0 |
0 |
11.055.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
3.760.000 |
0 |
0 |
0 |
3.760.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
4.220.000 |
0 |
0 |
0 |
4.220.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
06 |
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |
3.061.500 |
0 |
0 |
0 |
3.061.500 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
4.262.900 |
0 |
0 |
0 |
4.262.900 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
08 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
3.912.000 |
0 |
0 |
0 |
3.912.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.05 |
|
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
100.916.000 |
0 |
0 |
0 |
100.916.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.05 |
02 |
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
27.600.000 |
0 |
0 |
0 |
27.600.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.05 |
09 |
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
73.316.000 |
0 |
0 |
0 |
73.316.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
1.377.322.265 |
391.811.800 |
0 |
0 |
1.769.134.065 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
33.553.300 |
0 |
0 |
0 |
33.553.300 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
42.284.000 |
391.811.800 |
0 |
0 |
434.095.800 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
588.468.535 |
0 |
0 |
0 |
588.468.535 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
90.942.830 |
0 |
0 |
0 |
90.942.830 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
151.514.600 |
0 |
0 |
0 |
151.514.600 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
08 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu |
256.960.000 |
0 |
0 |
0 |
256.960.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
213.599.000 |
0 |
0 |
0 |
213.599.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.07 |
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
0 |
1.049.475.000 |
0 |
0 |
1.049.475.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.07 |
01 |
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
0 |
765.705.000 |
0 |
0 |
765.705.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.07 |
05 |
Pengadaan Mebel |
0 |
156.770.000 |
0 |
0 |
156.770.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.07 |
09 |
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
0 |
100.000.000 |
0 |
0 |
100.000.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.07 |
11 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
0 |
27.000.000 |
0 |
0 |
27.000.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
3.032.083.600 |
0 |
0 |
0 |
3.032.083.600 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
12.000.000 |
0 |
0 |
0 |
12.000.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
316.192.000 |
0 |
0 |
0 |
316.192.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
2.703.891.600 |
0 |
0 |
0 |
2.703.891.600 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
454.416.000 |
0 |
0 |
0 |
454.416.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
245.348.000 |
0 |
0 |
0 |
245.348.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
05 |
Pemeliharaan Mebel |
30.000.000 |
0 |
0 |
0 |
30.000.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
06 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
30.240.000 |
0 |
0 |
0 |
30.240.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
09 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
148.828.000 |
0 |
0 |
0 |
148.828.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.15 |
|
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD |
18.147.395.744 |
0 |
0 |
0 |
18.147.395.744 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.15 |
01 |
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD |
18.135.745.744 |
0 |
0 |
0 |
18.135.745.744 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.15 |
02 |
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD |
11.650.000 |
0 |
0 |
0 |
11.650.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.16 |
|
Layanan Administrasi DPRD |
429.798.900 |
0 |
0 |
0 |
429.798.900 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.16 |
02 |
Fasilitasi Fraksi DPRD |
10.000.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.16 |
03 |
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD |
419.798.900 |
0 |
0 |
0 |
419.798.900 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
|
|
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD |
2.956.474.110 |
0 |
0 |
0 |
2.956.474.110 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
|
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD |
285.313.010 |
0 |
0 |
0 |
285.313.010 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
01 |
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah |
39.530.000 |
0 |
0 |
0 |
39.530.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
02 |
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah |
228.996.110 |
0 |
0 |
0 |
228.996.110 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
03 |
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan |
9.971.500 |
0 |
0 |
0 |
9.971.500 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
04 |
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik |
6.815.400 |
0 |
0 |
0 |
6.815.400 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
|
Pembahasan Kebijakan Anggaran |
306.674.750 |
0 |
0 |
0 |
306.674.750 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
01 |
Pembahasan KUA dan PPAS |
42.327.500 |
0 |
0 |
0 |
42.327.500 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
02 |
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS |
35.143.000 |
0 |
0 |
0 |
35.143.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
03 |
Pembahasan APBD |
58.201.000 |
0 |
0 |
0 |
58.201.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
04 |
Pembahasan APBD Perubahan |
56.740.750 |
0 |
0 |
0 |
56.740.750 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
05 |
Pembahasan Laporan Semester |
46.567.500 |
0 |
0 |
0 |
46.567.500 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
06 |
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD |
67.695.000 |
0 |
0 |
0 |
67.695.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.03 |
|
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan |
232.512.500 |
0 |
0 |
0 |
232.512.500 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.03 |
01 |
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum |
26.702.500 |
0 |
0 |
0 |
26.702.500 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.03 |
02 |
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur |
26.284.500 |
0 |
0 |
0 |
26.284.500 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.03 |
03 |
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat |
28.319.500 |
0 |
0 |
0 |
28.319.500 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.03 |
04 |
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian |
21.615.000 |
0 |
0 |
0 |
21.615.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.03 |
05 |
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam |
14.377.000 |
0 |
0 |
0 |
14.377.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.03 |
06 |
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan |
55.118.000 |
0 |
0 |
0 |
55.118.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.03 |
08 |
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah |
60.096.000 |
0 |
0 |
0 |
60.096.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.04 |
|
Peningkatan Kapasitas DPRD |
143.142.500 |
0 |
0 |
0 |
143.142.500 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.04 |
03 |
Publikasi dan Dokumentasi Dewan |
84.982.500 |
0 |
0 |
0 |
84.982.500 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.04 |
06 |
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat |
58.160.000 |
0 |
0 |
0 |
58.160.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.05 |
|
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat |
1.704.196.000 |
0 |
0 |
0 |
1.704.196.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.05 |
01 |
Kunjungan Kerja dalam Daerah |
535.363.000 |
0 |
0 |
0 |
535.363.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.05 |
02 |
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD |
10.000.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.05 |
03 |
Pelaksanaan Reses |
1.158.833.000 |
0 |
0 |
0 |
1.158.833.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.06 |
|
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD |
10.488.850 |
0 |
0 |
0 |
10.488.850 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.06 |
02 |
Pengawasan Kode Etik DPRD |
10.488.850 |
0 |
0 |
0 |
10.488.850 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.07 |
|
Pembahasan Kerja Sama Daerah |
9.949.500 |
0 |
0 |
0 |
9.949.500 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.07 |
02 |
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi |
9.949.500 |
0 |
0 |
0 |
9.949.500 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.08 |
|
Fasilitasi Tugas DPRD |
264.197.000 |
0 |
0 |
0 |
264.197.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.08 |
01 |
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD |
195.648.000 |
0 |
0 |
0 |
195.648.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.08 |
03 |
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah |
18.469.000 |
0 |
0 |
0 |
18.469.000 |
4 |
02 |
4.02.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.08 |
04 |
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD |
50.080.000 |
0 |
0 |
0 |
50.080.000 |
5 |
|
|
|
|
|
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |
44.875.612.261 |
2.412.411.400 |
2.747.018.000 |
474.829.730.304 |
524.864.771.965 |
5 |
01 |
|
|
|
|
PERENCANAAN |
8.687.261.282 |
211.168.900 |
0 |
0 |
8.898.430.182 |
1 |
03 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
|
|
|
Dinas Pekerjaan Umum |
40.688.390 |
0 |
0 |
0 |
40.688.390 |
5 |
01 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
40.688.390 |
0 |
0 |
0 |
40.688.390 |
5 |
01 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.01 |
|
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
40.688.390 |
0 |
0 |
0 |
40.688.390 |
5 |
01 |
1.03.2.16.5.01.14.0000 |
01 |
2.01 |
06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
40.688.390 |
0 |
0 |
0 |
40.688.390 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
|
|
|
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
8.400.731.892 |
211.168.900 |
0 |
0 |
8.611.900.792 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
4.855.695.042 |
211.168.900 |
0 |
0 |
5.066.863.942 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
01 |
2.01 |
|
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
17.785.400 |
0 |
0 |
0 |
17.785.400 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
01 |
2.01 |
01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
11.785.400 |
0 |
0 |
0 |
11.785.400 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
01 |
2.01 |
06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
6.000.000 |
0 |
0 |
0 |
6.000.000 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
3.903.258.224 |
0 |
0 |
0 |
3.903.258.224 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
3.891.642.974 |
0 |
0 |
0 |
3.891.642.974 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
01 |
2.02 |
04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
2.040.000 |
0 |
0 |
0 |
2.040.000 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
01 |
2.02 |
05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
5.000.000 |
0 |
0 |
0 |
5.000.000 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
01 |
2.02 |
08 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
4.575.250 |
0 |
0 |
0 |
4.575.250 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
346.684.618 |
0 |
0 |
0 |
346.684.618 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
7.858.950 |
0 |
0 |
0 |
7.858.950 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
44.079.294 |
0 |
0 |
0 |
44.079.294 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
58.222.749 |
0 |
0 |
0 |
58.222.749 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
24.764.040 |
0 |
0 |
0 |
24.764.040 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
01 |
2.06 |
06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
4.920.000 |
0 |
0 |
0 |
4.920.000 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
01 |
2.06 |
07 |
Penyediaan Bahan/Material |
29.698.785 |
0 |
0 |
0 |
29.698.785 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
163.044.000 |
0 |
0 |
0 |
163.044.000 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
01 |
2.06 |
10 |
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
14.096.800 |
0 |
0 |
0 |
14.096.800 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
01 |
2.07 |
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
7.235.000 |
126.168.900 |
0 |
0 |
133.403.900 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
01 |
2.07 |
06 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
4.040.000 |
40.698.900 |
0 |
0 |
44.738.900 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
01 |
2.07 |
11 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
3.195.000 |
85.470.000 |
0 |
0 |
88.665.000 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
474.250.800 |
0 |
0 |
0 |
474.250.800 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
1.800.000 |
0 |
0 |
0 |
1.800.000 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
125.424.000 |
0 |
0 |
0 |
125.424.000 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
347.026.800 |
0 |
0 |
0 |
347.026.800 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
106.481.000 |
85.000.000 |
0 |
0 |
191.481.000 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
01 |
2.09 |
02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
61.275.000 |
0 |
0 |
0 |
61.275.000 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
01 |
2.09 |
06 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
11.869.000 |
0 |
0 |
0 |
11.869.000 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
01 |
2.09 |
09 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
3.780.000 |
85.000.000 |
0 |
0 |
88.780.000 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
01 |
2.09 |
10 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
29.557.000 |
0 |
0 |
0 |
29.557.000 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH |
1.296.352.650 |
0 |
0 |
0 |
1.296.352.650 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
02 |
2.01 |
|
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan |
978.620.150 |
0 |
0 |
0 |
978.620.150 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
02 |
2.01 |
01 |
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah |
352.166.800 |
0 |
0 |
0 |
352.166.800 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
02 |
2.01 |
02 |
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya |
47.004.000 |
0 |
0 |
0 |
47.004.000 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
02 |
2.01 |
03 |
Pelaksanaan Konsultasi Publik |
18.084.000 |
0 |
0 |
0 |
18.084.000 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
02 |
2.01 |
04 |
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD |
12.046.500 |
0 |
0 |
0 |
12.046.500 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
02 |
2.01 |
05 |
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota |
206.476.450 |
0 |
0 |
0 |
206.476.450 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
02 |
2.01 |
06 |
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan |
82.210.000 |
0 |
0 |
0 |
82.210.000 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
02 |
2.01 |
07 |
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota |
260.632.400 |
0 |
0 |
0 |
260.632.400 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
02 |
2.02 |
|
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah |
95.406.000 |
0 |
0 |
0 |
95.406.000 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
02 |
2.02 |
03 |
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota |
95.406.000 |
0 |
0 |
0 |
95.406.000 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
02 |
2.03 |
|
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah |
222.326.500 |
0 |
0 |
0 |
222.326.500 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
02 |
2.03 |
01 |
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota |
44.120.000 |
0 |
0 |
0 |
44.120.000 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
02 |
2.03 |
03 |
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah |
178.206.500 |
0 |
0 |
0 |
178.206.500 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
03 |
|
|
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
2.248.684.200 |
0 |
0 |
0 |
2.248.684.200 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
03 |
2.01 |
|
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |
680.689.640 |
0 |
0 |
0 |
680.689.640 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
03 |
2.01 |
01 |
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
120.030.000 |
0 |
0 |
0 |
120.030.000 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
03 |
2.01 |
03 |
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan |
155.386.340 |
0 |
0 |
0 |
155.386.340 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
03 |
2.01 |
04 |
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan |
100.130.000 |
0 |
0 |
0 |
100.130.000 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
03 |
2.01 |
05 |
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
97.492.000 |
0 |
0 |
0 |
97.492.000 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
03 |
2.01 |
07 |
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
95.799.400 |
0 |
0 |
0 |
95.799.400 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
03 |
2.01 |
08 |
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
111.851.900 |
0 |
0 |
0 |
111.851.900 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
03 |
2.02 |
|
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) |
573.672.400 |
0 |
0 |
0 |
573.672.400 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
03 |
2.02 |
03 |
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |
118.347.000 |
0 |
0 |
0 |
118.347.000 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
03 |
2.02 |
04 |
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian |
187.854.000 |
0 |
0 |
0 |
187.854.000 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
03 |
2.02 |
07 |
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA |
157.668.000 |
0 |
0 |
0 |
157.668.000 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
03 |
2.02 |
08 |
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA |
109.803.400 |
0 |
0 |
0 |
109.803.400 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
03 |
2.03 |
|
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |
994.322.160 |
0 |
0 |
0 |
994.322.160 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
03 |
2.03 |
01 |
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
119.421.460 |
0 |
0 |
0 |
119.421.460 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
03 |
2.03 |
04 |
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur |
184.786.000 |
0 |
0 |
0 |
184.786.000 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
03 |
2.03 |
05 |
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
690.114.700 |
0 |
0 |
0 |
690.114.700 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
|
|
|
Badan Pengelola Perbatasan Daerah |
245.841.000 |
0 |
0 |
0 |
245.841.000 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
02 |
|
|
PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN |
245.841.000 |
0 |
0 |
0 |
245.841.000 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
02 |
2.01 |
|
Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama |
130.000.000 |
0 |
0 |
0 |
130.000.000 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
02 |
2.01 |
01 |
Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah |
80.000.000 |
0 |
0 |
0 |
80.000.000 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
02 |
2.01 |
02 |
Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan |
50.000.000 |
0 |
0 |
0 |
50.000.000 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
02 |
2.02 |
|
Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan |
30.000.000 |
0 |
0 |
0 |
30.000.000 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
02 |
2.02 |
01 |
Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan |
30.000.000 |
0 |
0 |
0 |
30.000.000 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
02 |
2.03 |
|
Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan |
85.841.000 |
0 |
0 |
0 |
85.841.000 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
02 |
2.03 |
01 |
Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan |
85.841.000 |
0 |
0 |
0 |
85.841.000 |
5 |
02 |
|
|
|
|
KEUANGAN |
23.600.578.208 |
597.947.500 |
2.747.018.000 |
474.829.730.304 |
501.775.274.012 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
|
|
|
Badan Pengelola Pendapatan Daerah |
13.064.087.313 |
521.347.500 |
0 |
0 |
13.585.434.813 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
10.254.605.423 |
518.147.500 |
0 |
0 |
10.772.752.923 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
01 |
2.01 |
|
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
192.926.600 |
0 |
0 |
0 |
192.926.600 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
01 |
2.01 |
01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
10.500.000 |
0 |
0 |
0 |
10.500.000 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
01 |
2.01 |
02 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
10.000.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000.000 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
01 |
2.01 |
06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
10.000.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000.000 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
01 |
2.01 |
07 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
162.426.600 |
0 |
0 |
0 |
162.426.600 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
7.767.737.485 |
0 |
0 |
0 |
7.767.737.485 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
4.886.242.378 |
0 |
0 |
0 |
4.886.242.378 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
01 |
2.02 |
05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
10.000.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000.000 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
01 |
2.02 |
07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
2.861.495.107 |
0 |
0 |
0 |
2.861.495.107 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
01 |
2.02 |
08 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
10.000.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000.000 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
01 |
2.05 |
|
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
103.195.000 |
0 |
0 |
0 |
103.195.000 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
01 |
2.05 |
02 |
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
103.195.000 |
0 |
0 |
0 |
103.195.000 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
572.904.742 |
38.720.000 |
0 |
0 |
611.624.742 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
10.965.900 |
0 |
0 |
0 |
10.965.900 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
45.982.000 |
38.720.000 |
0 |
0 |
84.702.000 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
55.939.842 |
0 |
0 |
0 |
55.939.842 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
40.560.000 |
0 |
0 |
0 |
40.560.000 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
01 |
2.06 |
06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
8.000.000 |
0 |
0 |
0 |
8.000.000 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
411.457.000 |
0 |
0 |
0 |
411.457.000 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
01 |
2.07 |
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
0 |
474.000.000 |
0 |
0 |
474.000.000 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
01 |
2.07 |
02 |
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
0 |
474.000.000 |
0 |
0 |
474.000.000 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
1.466.174.596 |
5.427.500 |
0 |
0 |
1.471.602.096 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
6.999.000 |
0 |
0 |
0 |
6.999.000 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
356.091.996 |
0 |
0 |
0 |
356.091.996 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
01 |
2.08 |
03 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
14.440.000 |
0 |
0 |
0 |
14.440.000 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
1.088.643.600 |
5.427.500 |
0 |
0 |
1.094.071.100 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
151.667.000 |
0 |
0 |
0 |
151.667.000 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
01 |
2.09 |
01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
38.750.000 |
0 |
0 |
0 |
38.750.000 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
01 |
2.09 |
02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
88.277.000 |
0 |
0 |
0 |
88.277.000 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
01 |
2.09 |
06 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
14.640.000 |
0 |
0 |
0 |
14.640.000 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
01 |
2.09 |
09 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
10.000.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000.000 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
04 |
|
|
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH |
2.809.481.890 |
3.200.000 |
0 |
0 |
2.812.681.890 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
04 |
2.01 |
|
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah |
2.809.481.890 |
3.200.000 |
0 |
0 |
2.812.681.890 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
04 |
2.01 |
01 |
Perencanaan pengelolaan pajak daerah |
200.000.000 |
0 |
0 |
0 |
200.000.000 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
04 |
2.01 |
02 |
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. |
250.000.000 |
0 |
0 |
0 |
250.000.000 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
04 |
2.01 |
03 |
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah |
251.000.000 |
0 |
0 |
0 |
251.000.000 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
04 |
2.01 |
04 |
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah |
100.000.000 |
0 |
0 |
0 |
100.000.000 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
04 |
2.01 |
05 |
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah |
175.000.000 |
0 |
0 |
0 |
175.000.000 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
04 |
2.01 |
06 |
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah |
270.000.000 |
0 |
0 |
0 |
270.000.000 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
04 |
2.01 |
07 |
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |
70.000.000 |
0 |
0 |
0 |
70.000.000 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
04 |
2.01 |
08 |
Penetapan Wajib Pajak Daerah |
150.000.000 |
0 |
0 |
0 |
150.000.000 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
04 |
2.01 |
10 |
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah |
338.999.800 |
0 |
0 |
0 |
338.999.800 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
04 |
2.01 |
11 |
Penagihan Pajak Daerah |
376.800.000 |
3.200.000 |
0 |
0 |
380.000.000 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
04 |
2.01 |
12 |
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah |
130.000.000 |
0 |
0 |
0 |
130.000.000 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
04 |
2.01 |
13 |
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah |
200.000.000 |
0 |
0 |
0 |
200.000.000 |
5 |
02 |
5.02.0.00.0.00.02.00 |
04 |
2.01 |
14 |
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah |
297.682.090 |
0 |
0 |
0 |
297.682.090 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
|
|
|
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
10.536.490.895 |
76.600.000 |
2.747.018.000 |
474.829.730.304 |
488.189.839.199 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
6.554.077.644 |
600.000 |
0 |
0 |
6.554.677.644 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
01 |
2.01 |
|
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
42.020.000 |
0 |
0 |
0 |
42.020.000 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
01 |
2.01 |
01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
14.850.000 |
0 |
0 |
0 |
14.850.000 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
01 |
2.01 |
06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
27.170.000 |
0 |
0 |
0 |
27.170.000 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
4.871.652.456 |
0 |
0 |
0 |
4.871.652.456 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
4.703.385.696 |
0 |
0 |
0 |
4.703.385.696 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
01 |
2.02 |
03 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
72.982.000 |
0 |
0 |
0 |
72.982.000 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
01 |
2.02 |
04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
79.580.600 |
0 |
0 |
0 |
79.580.600 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
01 |
2.02 |
05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
5.719.900 |
0 |
0 |
0 |
5.719.900 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
01 |
2.02 |
08 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
9.984.260 |
0 |
0 |
0 |
9.984.260 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
435.640.188 |
600.000 |
0 |
0 |
436.240.188 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
6.305.310 |
0 |
0 |
0 |
6.305.310 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
36.469.878 |
0 |
0 |
0 |
36.469.878 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
32.120.000 |
0 |
0 |
0 |
32.120.000 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
01 |
2.06 |
06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
18.000.000 |
0 |
0 |
0 |
18.000.000 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
219.802.000 |
0 |
0 |
0 |
219.802.000 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
01 |
2.06 |
10 |
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
122.943.000 |
600.000 |
0 |
0 |
123.543.000 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
1.157.353.800 |
0 |
0 |
0 |
1.157.353.800 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
2.700.000 |
0 |
0 |
0 |
2.700.000 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
436.032.000 |
0 |
0 |
0 |
436.032.000 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
718.621.800 |
0 |
0 |
0 |
718.621.800 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
47.411.200 |
0 |
0 |
0 |
47.411.200 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
01 |
2.09 |
01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
15.130.000 |
0 |
0 |
0 |
15.130.000 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
01 |
2.09 |
02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
14.307.200 |
0 |
0 |
0 |
14.307.200 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
01 |
2.09 |
06 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
17.974.000 |
0 |
0 |
0 |
17.974.000 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
02 |
|
|
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
3.167.712.030 |
0 |
2.747.018.000 |
474.829.730.304 |
480.744.460.334 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
02 |
2.01 |
|
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah |
2.163.879.730 |
0 |
0 |
0 |
2.163.879.730 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
02 |
2.01 |
01 |
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS |
19.560.600 |
0 |
0 |
0 |
19.560.600 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
02 |
2.01 |
02 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS |
19.362.600 |
0 |
0 |
0 |
19.362.600 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
02 |
2.01 |
03 |
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD |
87.099.400 |
0 |
0 |
0 |
87.099.400 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
02 |
2.01 |
04 |
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD |
32.053.400 |
0 |
0 |
0 |
32.053.400 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
02 |
2.01 |
05 |
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD |
12.587.000 |
0 |
0 |
0 |
12.587.000 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
02 |
2.01 |
06 |
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD |
12.624.000 |
0 |
0 |
0 |
12.624.000 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
02 |
2.01 |
07 |
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD |
792.197.850 |
0 |
0 |
0 |
792.197.850 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
02 |
2.01 |
08 |
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |
787.141.180 |
0 |
0 |
0 |
787.141.180 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
02 |
2.01 |
09 |
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran |
401.253.700 |
0 |
0 |
0 |
401.253.700 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
02 |
2.02 |
|
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah |
569.367.540 |
0 |
0 |
0 |
569.367.540 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
02 |
2.02 |
01 |
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah |
49.888.360 |
0 |
0 |
0 |
49.888.360 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
02 |
2.02 |
03 |
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD |
17.971.000 |
0 |
0 |
0 |
17.971.000 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
02 |
2.02 |
04 |
Penatausahaan Pembiayaan Daerah |
13.184.300 |
0 |
0 |
0 |
13.184.300 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
02 |
2.02 |
05 |
Koordinasi,
Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya |
37.214.500 |
0 |
0 |
0 |
37.214.500 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
02 |
2.02 |
07 |
Koordinasi
dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) |
164.980.900 |
0 |
0 |
0 |
164.980.900 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
02 |
2.02 |
09 |
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait |
75.916.500 |
0 |
0 |
0 |
75.916.500 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
02 |
2.02 |
10 |
Penyusunan
Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan
dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan |
86.999.880 |
0 |
0 |
0 |
86.999.880 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
02 |
2.02 |
11 |
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota |
123.212.100 |
0 |
0 |
0 |
123.212.100 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
02 |
2.03 |
|
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah |
434.464.760 |
0 |
0 |
0 |
434.464.760 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
02 |
2.03 |
02 |
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban |
51.149.000 |
0 |
0 |
0 |
51.149.000 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
02 |
2.03 |
03 |
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran |
54.631.830 |
0 |
0 |
0 |
54.631.830 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
02 |
2.03 |
04 |
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah |
49.999.950 |
0 |
0 |
0 |
49.999.950 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
02 |
2.03 |
05 |
Koordinasi
dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |
180.962.080 |
0 |
0 |
0 |
180.962.080 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
02 |
2.03 |
11 |
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota |
97.721.900 |
0 |
0 |
0 |
97.721.900 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
02 |
2.04 |
|
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah |
0 |
0 |
2.747.018.000 |
474.829.730.304 |
477.576.748.304 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
02 |
2.04 |
08 |
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan |
0 |
0 |
0 |
468.661.143.724 |
468.661.143.724 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
02 |
2.04 |
09 |
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak |
0 |
0 |
2.747.018.000 |
0 |
2.747.018.000 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
02 |
2.04 |
10 |
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota |
0 |
0 |
0 |
6.168.586.580 |
6.168.586.580 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
03 |
|
|
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
814.701.221 |
76.000.000 |
0 |
0 |
890.701.221 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
03 |
2.01 |
|
Pengelolaan Barang Milik Daerah |
814.701.221 |
76.000.000 |
0 |
0 |
890.701.221 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
03 |
2.01 |
01 |
Penyusunan Standar Harga |
66.912.500 |
0 |
0 |
0 |
66.912.500 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
03 |
2.01 |
03 |
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah |
32.237.150 |
0 |
0 |
0 |
32.237.150 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
03 |
2.01 |
04 |
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah |
55.618.030 |
0 |
0 |
0 |
55.618.030 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
03 |
2.01 |
05 |
Penatausahaan Barang Milik Daerah |
88.253.871 |
0 |
0 |
0 |
88.253.871 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
03 |
2.01 |
07 |
Pengamanan Barang Milik Daerah |
111.401.700 |
76.000.000 |
0 |
0 |
187.401.700 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
03 |
2.01 |
08 |
Penilaian Barang Milik Daerah |
127.550.800 |
0 |
0 |
0 |
127.550.800 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
03 |
2.01 |
10 |
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah |
208.358.400 |
0 |
0 |
0 |
208.358.400 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
03 |
2.01 |
11 |
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah |
26.662.000 |
0 |
0 |
0 |
26.662.000 |
5 |
02 |
5.02.4.01.2.16.01.0000 |
03 |
2.01 |
12 |
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah |
97.706.770 |
0 |
0 |
0 |
97.706.770 |
5 |
03 |
|
|
|
|
KEPEGAWAIAN |
7.385.283.018 |
294.880.000 |
0 |
0 |
7.680.163.018 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
|
|
|
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia |
7.385.283.018 |
294.880.000 |
0 |
0 |
7.680.163.018 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
5.030.186.822 |
294.480.000 |
0 |
0 |
5.324.666.822 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
01 |
2.01 |
|
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
6.299.900 |
0 |
0 |
0 |
6.299.900 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
01 |
2.01 |
01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
2.983.500 |
0 |
0 |
0 |
2.983.500 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
01 |
2.01 |
06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
3.316.400 |
0 |
0 |
0 |
3.316.400 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
4.364.337.339 |
0 |
0 |
0 |
4.364.337.339 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
4.357.205.539 |
0 |
0 |
0 |
4.357.205.539 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
1.580.000 |
0 |
0 |
0 |
1.580.000 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
2.552.000 |
0 |
0 |
0 |
2.552.000 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
08 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
2.999.800 |
0 |
0 |
0 |
2.999.800 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
198.855.343 |
0 |
0 |
0 |
198.855.343 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
1.983.300 |
0 |
0 |
0 |
1.983.300 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
82.760.000 |
0 |
0 |
0 |
82.760.000 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
03 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
1.996.000 |
0 |
0 |
0 |
1.996.000 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
19.974.043 |
0 |
0 |
0 |
19.974.043 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
60.000.000 |
0 |
0 |
0 |
60.000.000 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
5.000.000 |
0 |
0 |
0 |
5.000.000 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
27.142.000 |
0 |
0 |
0 |
27.142.000 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
01 |
2.07 |
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
5.340.000 |
294.480.000 |
0 |
0 |
299.820.000 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
01 |
2.07 |
10 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
5.340.000 |
294.480.000 |
0 |
0 |
299.820.000 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
428.945.140 |
0 |
0 |
0 |
428.945.140 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
2.964.700 |
0 |
0 |
0 |
2.964.700 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
120.000.000 |
0 |
0 |
0 |
120.000.000 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
305.980.440 |
0 |
0 |
0 |
305.980.440 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
26.409.100 |
0 |
0 |
0 |
26.409.100 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
20.069.100 |
0 |
0 |
0 |
20.069.100 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
06 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
6.340.000 |
0 |
0 |
0 |
6.340.000 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
02 |
|
|
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH |
2.355.096.196 |
400.000 |
0 |
0 |
2.355.496.196 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
|
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN |
424.577.896 |
400.000 |
0 |
0 |
424.977.896 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
02 |
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN |
34.600.000 |
400.000 |
0 |
0 |
35.000.000 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
03 |
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK |
249.999.896 |
0 |
0 |
0 |
249.999.896 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
06 |
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian |
34.978.000 |
0 |
0 |
0 |
34.978.000 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
08 |
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN |
45.000.000 |
0 |
0 |
0 |
45.000.000 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
10 |
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian |
20.000.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000.000 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
11 |
Pengelolaan Data Kepegawaian |
20.000.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000.000 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
12 |
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian |
20.000.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000.000 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
|
Mutasi dan Promosi ASN |
235.474.500 |
0 |
0 |
0 |
235.474.500 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
01 |
Pengelolaan Mutasi ASN |
34.999.500 |
0 |
0 |
0 |
34.999.500 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
02 |
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN |
159.769.000 |
0 |
0 |
0 |
159.769.000 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
03 |
Pengelolaan Promosi ASN |
40.706.000 |
0 |
0 |
0 |
40.706.000 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
02 |
2.03 |
|
Pengembangan Kompetensi ASN |
1.518.794.000 |
0 |
0 |
0 |
1.518.794.000 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
02 |
2.03 |
02 |
Pengelolaan Assessment Center |
412.899.000 |
0 |
0 |
0 |
412.899.000 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
02 |
2.03 |
04 |
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN |
1.075.150.000 |
0 |
0 |
0 |
1.075.150.000 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
02 |
2.03 |
13 |
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN |
30.745.000 |
0 |
0 |
0 |
30.745.000 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
02 |
2.04 |
|
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur |
176.249.800 |
0 |
0 |
0 |
176.249.800 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
02 |
2.04 |
02 |
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur |
25.000.000 |
0 |
0 |
0 |
25.000.000 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
02 |
2.04 |
04 |
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai |
1.249.800 |
0 |
0 |
0 |
1.249.800 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
02 |
2.04 |
05 |
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai |
75.000.000 |
0 |
0 |
0 |
75.000.000 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
02 |
2.04 |
07 |
Pembinaan Disiplin ASN |
25.000.000 |
0 |
0 |
0 |
25.000.000 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
02 |
2.04 |
08 |
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN |
24.998.500 |
0 |
0 |
0 |
24.998.500 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
02 |
2.04 |
09 |
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai |
25.001.500 |
0 |
0 |
0 |
25.001.500 |
5 |
04 |
|
|
|
|
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
2.367.928.574 |
5.370.000 |
0 |
0 |
2.373.298.574 |
2 |
15 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
|
|
|
Dinas Perhubungan |
204.650.000 |
0 |
0 |
0 |
204.650.000 |
5 |
04 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
02 |
|
|
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
204.650.000 |
0 |
0 |
0 |
204.650.000 |
5 |
04 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
02 |
2.02 |
|
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional |
204.650.000 |
0 |
0 |
0 |
204.650.000 |
5 |
04 |
2.15.5.04.1.03.01.0000 |
02 |
2.02 |
05 |
Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga |
204.650.000 |
0 |
0 |
0 |
204.650.000 |
5 |
03 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
|
|
|
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia |
2.163.278.574 |
5.370.000 |
0 |
0 |
2.168.648.574 |
5 |
04 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
2.163.278.574 |
5.370.000 |
0 |
0 |
2.168.648.574 |
5 |
04 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
|
Pengembangan Kompetensi Teknis |
24.399.800 |
0 |
0 |
0 |
24.399.800 |
5 |
04 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
03 |
Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan
Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat
Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum |
24.399.800 |
0 |
0 |
0 |
24.399.800 |
5 |
04 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
|
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional |
2.138.878.774 |
5.370.000 |
0 |
0 |
2.144.248.774 |
5 |
04 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
04 |
Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar |
21.680.000 |
0 |
0 |
0 |
21.680.000 |
5 |
04 |
5.03.5.04.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
07 |
Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,
Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan |
2.117.198.774 |
5.370.000 |
0 |
0 |
2.122.568.774 |
5 |
05 |
|
|
|
|
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
197.498.320 |
1.300.900.000 |
0 |
0 |
1.498.398.320 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
|
|
|
Dinas Lingkungan Hidup |
24.998.500 |
1.300.000.000 |
0 |
0 |
1.324.998.500 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
03 |
|
|
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP |
24.998.500 |
1.300.000.000 |
0 |
0 |
1.324.998.500 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
03 |
2.01 |
|
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota |
24.998.500 |
1.300.000.000 |
0 |
0 |
1.324.998.500 |
2 |
11 |
2.11.1.03.1.04.01.0000 |
03 |
2.01 |
03 |
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota |
24.998.500 |
1.300.000.000 |
0 |
0 |
1.324.998.500 |
5 |
01 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
|
|
|
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
172.499.820 |
900.000 |
0 |
0 |
173.399.820 |
5 |
05 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
172.499.820 |
900.000 |
0 |
0 |
173.399.820 |
5 |
05 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
02 |
2.02 |
|
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan |
72.499.820 |
900.000 |
0 |
0 |
73.399.820 |
5 |
05 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
02 |
2.02 |
01 |
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial |
72.499.820 |
900.000 |
0 |
0 |
73.399.820 |
5 |
05 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
02 |
2.03 |
|
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan |
100.000.000 |
0 |
0 |
0 |
100.000.000 |
5 |
05 |
5.01.5.05.2.16.01.00 |
02 |
2.03 |
08 |
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan |
100.000.000 |
0 |
0 |
0 |
100.000.000 |
5 |
06 |
|
|
|
|
PENGELOLAAN PERBATASAN |
2.637.062.859 |
2.145.000 |
0 |
0 |
2.639.207.859 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
|
|
|
Badan Pengelola Perbatasan Daerah |
2.637.062.859 |
2.145.000 |
0 |
0 |
2.639.207.859 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
2.492.903.859 |
2.145.000 |
0 |
0 |
2.495.048.859 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
01 |
2.01 |
|
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
31.516.800 |
0 |
0 |
0 |
31.516.800 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
01 |
2.01 |
01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
20.516.800 |
0 |
0 |
0 |
20.516.800 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
01 |
2.01 |
06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
6.000.000 |
0 |
0 |
0 |
6.000.000 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
01 |
2.01 |
07 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
5.000.000 |
0 |
0 |
0 |
5.000.000 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
1.957.527.720 |
0 |
0 |
0 |
1.957.527.720 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
1.761.523.750 |
0 |
0 |
0 |
1.761.523.750 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
01 |
2.02 |
02 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
171.089.400 |
0 |
0 |
0 |
171.089.400 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
01 |
2.02 |
03 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
2.040.000 |
0 |
0 |
0 |
2.040.000 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
01 |
2.02 |
04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
5.000.000 |
0 |
0 |
0 |
5.000.000 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
01 |
2.02 |
05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
7.874.570 |
0 |
0 |
0 |
7.874.570 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
01 |
2.02 |
07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
6.000.000 |
0 |
0 |
0 |
6.000.000 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
01 |
2.02 |
08 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
4.000.000 |
0 |
0 |
0 |
4.000.000 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
01 |
2.05 |
|
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
31.295.000 |
0 |
0 |
0 |
31.295.000 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
01 |
2.05 |
02 |
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
31.295.000 |
0 |
0 |
0 |
31.295.000 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
335.689.939 |
2.145.000 |
0 |
0 |
337.834.939 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
5.626.500 |
0 |
0 |
0 |
5.626.500 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
15.291.650 |
2.145.000 |
0 |
0 |
17.436.650 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
33.525.089 |
0 |
0 |
0 |
33.525.089 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
4.748.700 |
0 |
0 |
0 |
4.748.700 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
01 |
2.06 |
06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
2.000.000 |
0 |
0 |
0 |
2.000.000 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
274.498.000 |
0 |
0 |
0 |
274.498.000 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
73.938.400 |
0 |
0 |
0 |
73.938.400 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
1.200.000 |
0 |
0 |
0 |
1.200.000 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
68.400.000 |
0 |
0 |
0 |
68.400.000 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
4.338.400 |
0 |
0 |
0 |
4.338.400 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
62.936.000 |
0 |
0 |
0 |
62.936.000 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
01 |
2.09 |
02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
62.936.000 |
0 |
0 |
0 |
62.936.000 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
02 |
|
|
PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN |
144.159.000 |
0 |
0 |
0 |
144.159.000 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
02 |
2.02 |
|
Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan |
62.979.000 |
0 |
0 |
0 |
62.979.000 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
02 |
2.02 |
02 |
Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan |
29.159.000 |
0 |
0 |
0 |
29.159.000 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
02 |
2.02 |
05 |
Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota |
33.820.000 |
0 |
0 |
0 |
33.820.000 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
02 |
2.03 |
|
Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan |
81.180.000 |
0 |
0 |
0 |
81.180.000 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
02 |
2.03 |
02 |
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan |
81.180.000 |
0 |
0 |
0 |
81.180.000 |
5 |
07 |
|
|
|
|
PENGELOAAN PERBATASAN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
06 |
5.06.1.03.5.01.01.0000 |
|
|
|
Badan Pengelola Perbatasan Daerah |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
|
|
|
|
|
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN |
10.831.394.365 |
151.390.250 |
0 |
0 |
10.982.784.615 |
6 |
01 |
|
|
|
|
INSPEKTORAT DAERAH |
10.831.394.365 |
151.390.250 |
0 |
0 |
10.982.784.615 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
|
|
|
Inspektorat |
10.831.394.365 |
151.390.250 |
0 |
0 |
10.982.784.615 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
8.334.093.645 |
151.390.250 |
0 |
0 |
8.485.483.895 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.01 |
|
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
129.673.300 |
0 |
0 |
0 |
129.673.300 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.01 |
01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
35.916.100 |
0 |
0 |
0 |
35.916.100 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.01 |
02 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
9.506.200 |
0 |
0 |
0 |
9.506.200 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.01 |
06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
14.993.000 |
0 |
0 |
0 |
14.993.000 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.01 |
07 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
69.258.000 |
0 |
0 |
0 |
69.258.000 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
6.862.613.333 |
0 |
0 |
0 |
6.862.613.333 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
6.811.681.333 |
0 |
0 |
0 |
6.811.681.333 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
02 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
35.939.000 |
0 |
0 |
0 |
35.939.000 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
7.496.500 |
0 |
0 |
0 |
7.496.500 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.02 |
07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
7.496.500 |
0 |
0 |
0 |
7.496.500 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.03 |
|
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |
10.023.200 |
0 |
0 |
0 |
10.023.200 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.03 |
06 |
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |
10.023.200 |
0 |
0 |
0 |
10.023.200 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.05 |
|
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
258.134.000 |
0 |
0 |
0 |
258.134.000 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.05 |
09 |
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
258.134.000 |
0 |
0 |
0 |
258.134.000 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
534.807.252 |
4.026.000 |
0 |
0 |
538.833.252 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
7.482.640 |
0 |
0 |
0 |
7.482.640 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
47.804.130 |
0 |
0 |
0 |
47.804.130 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
03 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
5.460.950 |
3.476.000 |
0 |
0 |
8.936.950 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
109.969.632 |
550.000 |
0 |
0 |
110.519.632 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
47.111.900 |
0 |
0 |
0 |
47.111.900 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
6.600.000 |
0 |
0 |
0 |
6.600.000 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
310.378.000 |
0 |
0 |
0 |
310.378.000 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.07 |
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
28.530.000 |
147.364.250 |
0 |
0 |
175.894.250 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.07 |
05 |
Pengadaan Mebel |
0 |
16.500.000 |
0 |
0 |
16.500.000 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.07 |
10 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
28.530.000 |
51.590.000 |
0 |
0 |
80.120.000 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.07 |
11 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
0 |
79.274.250 |
0 |
0 |
79.274.250 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
295.070.540 |
0 |
0 |
0 |
295.070.540 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
9.321.740 |
0 |
0 |
0 |
9.321.740 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
142.440.000 |
0 |
0 |
0 |
142.440.000 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
143.308.800 |
0 |
0 |
0 |
143.308.800 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
215.242.020 |
0 |
0 |
0 |
215.242.020 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
59.435.000 |
0 |
0 |
0 |
59.435.000 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
06 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
20.075.000 |
0 |
0 |
0 |
20.075.000 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
08 |
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud |
86.478.500 |
0 |
0 |
0 |
86.478.500 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
09 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
33.083.520 |
0 |
0 |
0 |
33.083.520 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
10 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
12.650.000 |
0 |
0 |
0 |
12.650.000 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
01 |
2.09 |
11 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
3.520.000 |
0 |
0 |
0 |
3.520.000 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN |
1.557.693.160 |
0 |
0 |
0 |
1.557.693.160 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
|
Penyelenggaraan Pengawasan Internal |
1.140.808.660 |
0 |
0 |
0 |
1.140.808.660 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
01 |
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah |
339.776.600 |
0 |
0 |
0 |
339.776.600 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
02 |
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah |
222.191.050 |
0 |
0 |
0 |
222.191.050 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
03 |
Reviu Laporan Kinerja |
35.471.300 |
0 |
0 |
0 |
35.471.300 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
04 |
Reviu Laporan Keuangan |
62.400.000 |
0 |
0 |
0 |
62.400.000 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
05 |
Pengawasan Desa |
204.125.940 |
0 |
0 |
0 |
204.125.940 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
06 |
Kerjasama Pengawasan Internal |
49.377.300 |
0 |
0 |
0 |
49.377.300 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.01 |
07 |
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |
227.466.470 |
0 |
0 |
0 |
227.466.470 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
|
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu |
416.884.500 |
0 |
0 |
0 |
416.884.500 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
01 |
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah |
48.495.600 |
0 |
0 |
0 |
48.495.600 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
02 |
2.02 |
02 |
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu |
368.388.900 |
0 |
0 |
0 |
368.388.900 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
03 |
|
|
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI |
939.607.560 |
0 |
0 |
0 |
939.607.560 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
03 |
2.01 |
|
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan |
493.431.850 |
0 |
0 |
0 |
493.431.850 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
03 |
2.01 |
01 |
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan |
7.997.000 |
0 |
0 |
0 |
7.997.000 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
03 |
2.01 |
02 |
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan |
485.434.850 |
0 |
0 |
0 |
485.434.850 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
03 |
2.02 |
|
Pendampingan dan Asistensi |
446.175.710 |
0 |
0 |
0 |
446.175.710 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
03 |
2.02 |
01 |
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah |
36.548.500 |
0 |
0 |
0 |
36.548.500 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
03 |
2.02 |
02 |
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi |
131.040.370 |
0 |
0 |
0 |
131.040.370 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
03 |
2.02 |
03 |
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi |
89.723.040 |
0 |
0 |
0 |
89.723.040 |
6 |
01 |
6.01.0.00.0.00.01.00 |
03 |
2.02 |
04 |
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas |
188.863.800 |
0 |
0 |
0 |
188.863.800 |
7 |
|
|
|
|
|
UNSUR KEWILAYAHAN |
53.152.383.957 |
10.373.938.894 |
0 |
0 |
63.526.322.851 |
7 |
01 |
|
|
|
|
KECAMATAN |
53.152.383.957 |
10.373.938.894 |
0 |
0 |
63.526.322.851 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
|
|
|
Kecamatan Sintang |
16.694.127.800 |
9.776.357.931 |
0 |
0 |
26.470.485.731 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
04 |
|
|
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA |
17.500.000 |
0 |
0 |
0 |
17.500.000 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
04 |
2.01 |
|
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa |
17.500.000 |
0 |
0 |
0 |
17.500.000 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
04 |
2.01 |
04 |
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa |
17.500.000 |
0 |
0 |
0 |
17.500.000 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
05 |
|
|
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |
13.910.400 |
0 |
0 |
0 |
13.910.400 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
05 |
2.01 |
|
Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota |
13.910.400 |
0 |
0 |
0 |
13.910.400 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
05 |
2.01 |
02 |
Fasilitasi
Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang
Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |
13.910.400 |
0 |
0 |
0 |
13.910.400 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
13.670.588.062 |
253.955.331 |
0 |
0 |
13.924.543.393 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
11.750.529.282 |
0 |
0 |
0 |
11.750.529.282 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
11.729.820.482 |
0 |
0 |
0 |
11.729.820.482 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
2.02 |
04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
4.710.000 |
0 |
0 |
0 |
4.710.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
2.02 |
05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
6.000.000 |
0 |
0 |
0 |
6.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
2.02 |
07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
4.999.500 |
0 |
0 |
0 |
4.999.500 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
2.02 |
08 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
4.999.300 |
0 |
0 |
0 |
4.999.300 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
2.05 |
|
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
99.170.000 |
0 |
0 |
0 |
99.170.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
2.05 |
02 |
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
69.700.000 |
0 |
0 |
0 |
69.700.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
2.05 |
09 |
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
29.470.000 |
0 |
0 |
0 |
29.470.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
747.452.180 |
48.400.331 |
0 |
0 |
795.852.511 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
21.585.260 |
0 |
0 |
0 |
21.585.260 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
256.357.880 |
17.350.000 |
0 |
0 |
273.707.880 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
2.06 |
03 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
21.098.900 |
23.797.500 |
0 |
0 |
44.896.400 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
158.859.000 |
7.252.831 |
0 |
0 |
166.111.831 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
46.833.640 |
0 |
0 |
0 |
46.833.640 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
2.06 |
06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
6.720.000 |
0 |
0 |
0 |
6.720.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
235.997.500 |
0 |
0 |
0 |
235.997.500 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
2.07 |
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
100.000 |
200.190.000 |
0 |
0 |
200.290.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
2.07 |
02 |
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
0 |
70.603.000 |
0 |
0 |
70.603.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
2.07 |
05 |
Pengadaan Mebel |
36.000 |
27.161.000 |
0 |
0 |
27.197.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
2.07 |
06 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
64.000 |
44.816.000 |
0 |
0 |
44.880.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
2.07 |
10 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
0 |
9.200.000 |
0 |
0 |
9.200.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
2.07 |
11 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
0 |
48.410.000 |
0 |
0 |
48.410.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
956.488.500 |
3.400.000 |
0 |
0 |
959.888.500 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
24.349.000 |
0 |
0 |
0 |
24.349.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
202.376.000 |
0 |
0 |
0 |
202.376.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
2.08 |
03 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
32.566.000 |
3.400.000 |
0 |
0 |
35.966.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
697.197.500 |
0 |
0 |
0 |
697.197.500 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
116.848.100 |
1.965.000 |
0 |
0 |
118.813.100 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
2.09 |
01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
9.282.600 |
0 |
0 |
0 |
9.282.600 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
2.09 |
02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
58.643.100 |
0 |
0 |
0 |
58.643.100 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
2.09 |
06 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
17.772.400 |
0 |
0 |
0 |
17.772.400 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
2.09 |
07 |
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya |
4.300.000 |
0 |
0 |
0 |
4.300.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
2.09 |
10 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
10.570.000 |
1.965.000 |
0 |
0 |
12.535.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
01 |
2.09 |
11 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
16.280.000 |
0 |
0 |
0 |
16.280.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
498.044.240 |
0 |
0 |
0 |
498.044.240 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
02 |
2.01 |
|
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
95.600.000 |
0 |
0 |
0 |
95.600.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
02 |
2.01 |
01 |
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |
80.295.000 |
0 |
0 |
0 |
80.295.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
02 |
2.01 |
02 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
15.305.000 |
0 |
0 |
0 |
15.305.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
02 |
2.03 |
|
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum |
32.000.000 |
0 |
0 |
0 |
32.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
02 |
2.03 |
01 |
Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |
32.000.000 |
0 |
0 |
0 |
32.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
02 |
2.04 |
|
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |
370.444.240 |
0 |
0 |
0 |
370.444.240 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
02 |
2.04 |
01 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha |
12.900.000 |
0 |
0 |
0 |
12.900.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
02 |
2.04 |
02 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan |
75.124.000 |
0 |
0 |
0 |
75.124.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
02 |
2.04 |
03 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |
282.420.240 |
0 |
0 |
0 |
282.420.240 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
03 |
|
|
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
2.347.009.098 |
9.522.402.600 |
0 |
0 |
11.869.411.698 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
03 |
2.01 |
|
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |
12.090.000 |
0 |
0 |
0 |
12.090.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
03 |
2.01 |
02 |
Sinkronisasi
Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh
Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |
4.590.000 |
0 |
0 |
0 |
4.590.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
03 |
2.01 |
03 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
7.500.000 |
0 |
0 |
0 |
7.500.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
03 |
2.02 |
|
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan |
2.334.919.098 |
9.522.402.600 |
0 |
0 |
11.857.321.698 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
03 |
2.02 |
01 |
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |
100.304.200 |
0 |
0 |
0 |
100.304.200 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
03 |
2.02 |
02 |
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |
1.007.392.000 |
9.387.052.600 |
0 |
0 |
10.394.444.600 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
03 |
2.02 |
03 |
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
1.182.163.898 |
135.350.000 |
0 |
0 |
1.317.513.898 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
03 |
2.02 |
04 |
Evaluasi Kelurahan |
45.059.000 |
0 |
0 |
0 |
45.059.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
05 |
|
|
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |
29.733.000 |
0 |
0 |
0 |
29.733.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
05 |
2.01 |
|
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |
29.733.000 |
0 |
0 |
0 |
29.733.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
05 |
2.01 |
01 |
Pembinaan
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia |
29.733.000 |
0 |
0 |
0 |
29.733.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
06 |
|
|
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |
117.343.000 |
0 |
0 |
0 |
117.343.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
06 |
2.01 |
|
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
117.343.000 |
0 |
0 |
0 |
117.343.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
06 |
2.01 |
06 |
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa |
25.245.000 |
0 |
0 |
0 |
25.245.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
06 |
2.01 |
11 |
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
26.125.000 |
0 |
0 |
0 |
26.125.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
06 |
2.01 |
12 |
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |
20.933.000 |
0 |
0 |
0 |
20.933.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
06 |
2.01 |
15 |
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |
35.120.000 |
0 |
0 |
0 |
35.120.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.01.00 |
06 |
2.01 |
18 |
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan |
9.920.000 |
0 |
0 |
0 |
9.920.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
|
|
|
Kecamatan Ambalau |
2.403.292.387 |
33.990.000 |
0 |
0 |
2.437.282.387 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
1.880.729.587 |
33.990.000 |
0 |
0 |
1.914.719.587 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
1.639.068.357 |
0 |
0 |
0 |
1.639.068.357 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
1.639.068.357 |
0 |
0 |
0 |
1.639.068.357 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
01 |
2.05 |
|
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
59.444.000 |
0 |
0 |
0 |
59.444.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
01 |
2.05 |
02 |
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
28.600.000 |
0 |
0 |
0 |
28.600.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
01 |
2.05 |
09 |
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
30.844.000 |
0 |
0 |
0 |
30.844.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
75.517.230 |
14.190.000 |
0 |
0 |
89.707.230 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
6.227.980 |
0 |
0 |
0 |
6.227.980 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
15.204.750 |
14.190.000 |
0 |
0 |
29.394.750 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
01 |
2.06 |
03 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
5.060.000 |
0 |
0 |
0 |
5.060.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
25.080.000 |
0 |
0 |
0 |
25.080.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
7.584.500 |
0 |
0 |
0 |
7.584.500 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
16.360.000 |
0 |
0 |
0 |
16.360.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
01 |
2.07 |
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
0 |
19.800.000 |
0 |
0 |
19.800.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
01 |
2.07 |
05 |
Pengadaan Mebel |
0 |
19.800.000 |
0 |
0 |
19.800.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
9.470.000 |
0 |
0 |
0 |
9.470.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
2.870.000 |
0 |
0 |
0 |
2.870.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
6.600.000 |
0 |
0 |
0 |
6.600.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
97.230.000 |
0 |
0 |
0 |
97.230.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
01 |
2.09 |
09 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
97.230.000 |
0 |
0 |
0 |
97.230.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
417.621.600 |
0 |
0 |
0 |
417.621.600 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
02 |
2.01 |
|
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
150.040.000 |
0 |
0 |
0 |
150.040.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
02 |
2.01 |
01 |
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |
150.040.000 |
0 |
0 |
0 |
150.040.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
02 |
2.02 |
|
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan |
113.181.600 |
0 |
0 |
0 |
113.181.600 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
02 |
2.02 |
03 |
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
113.181.600 |
0 |
0 |
0 |
113.181.600 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
02 |
2.04 |
|
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |
154.400.000 |
0 |
0 |
0 |
154.400.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
02 |
2.04 |
03 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |
154.400.000 |
0 |
0 |
0 |
154.400.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
03 |
|
|
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
50.270.400 |
0 |
0 |
0 |
50.270.400 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
03 |
2.01 |
|
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |
50.270.400 |
0 |
0 |
0 |
50.270.400 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
03 |
2.01 |
01 |
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |
50.270.400 |
0 |
0 |
0 |
50.270.400 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
05 |
|
|
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |
54.670.800 |
0 |
0 |
0 |
54.670.800 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
05 |
2.01 |
|
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |
54.670.800 |
0 |
0 |
0 |
54.670.800 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.02.00 |
05 |
2.01 |
01 |
Pembinaan
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia |
54.670.800 |
0 |
0 |
0 |
54.670.800 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
|
|
|
Kecamatan Kelam Permai |
3.252.859.345 |
50.034.000 |
0 |
0 |
3.302.893.345 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
2.953.464.345 |
48.584.000 |
0 |
0 |
3.002.048.345 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
2.519.092.711 |
0 |
0 |
0 |
2.519.092.711 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
2.518.932.711 |
0 |
0 |
0 |
2.518.932.711 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
01 |
2.02 |
03 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
160.000 |
0 |
0 |
0 |
160.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
01 |
2.05 |
|
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
71.240.000 |
0 |
0 |
0 |
71.240.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
01 |
2.05 |
02 |
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
29.400.000 |
0 |
0 |
0 |
29.400.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
01 |
2.05 |
09 |
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
41.840.000 |
0 |
0 |
0 |
41.840.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
231.744.234 |
11.100.000 |
0 |
0 |
242.844.234 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
2.013.000 |
0 |
0 |
0 |
2.013.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
24.307.500 |
11.100.000 |
0 |
0 |
35.407.500 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
01 |
2.06 |
03 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
1.627.000 |
0 |
0 |
0 |
1.627.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
53.890.234 |
0 |
0 |
0 |
53.890.234 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
10.896.500 |
0 |
0 |
0 |
10.896.500 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
01 |
2.06 |
06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
1.320.000 |
0 |
0 |
0 |
1.320.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
137.690.000 |
0 |
0 |
0 |
137.690.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
01 |
2.07 |
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
0 |
22.484.000 |
0 |
0 |
22.484.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
01 |
2.07 |
01 |
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
0 |
22.484.000 |
0 |
0 |
22.484.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
94.904.400 |
0 |
0 |
0 |
94.904.400 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
450.000 |
0 |
0 |
0 |
450.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
15.600.000 |
0 |
0 |
0 |
15.600.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
78.854.400 |
0 |
0 |
0 |
78.854.400 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
36.483.000 |
15.000.000 |
0 |
0 |
51.483.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
01 |
2.09 |
01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
4.500.000 |
0 |
0 |
0 |
4.500.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
01 |
2.09 |
02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
23.663.000 |
0 |
0 |
0 |
23.663.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
01 |
2.09 |
09 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
0 |
15.000.000 |
0 |
0 |
15.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
01 |
2.09 |
11 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
8.320.000 |
0 |
0 |
0 |
8.320.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
101.893.000 |
1.450.000 |
0 |
0 |
103.343.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
02 |
2.04 |
|
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |
101.893.000 |
1.450.000 |
0 |
0 |
103.343.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
02 |
2.04 |
01 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha |
9.325.000 |
0 |
0 |
0 |
9.325.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
02 |
2.04 |
02 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan |
10.000.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
02 |
2.04 |
03 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |
82.568.000 |
1.450.000 |
0 |
0 |
84.018.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
03 |
|
|
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
39.250.000 |
0 |
0 |
0 |
39.250.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
03 |
2.01 |
|
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |
39.250.000 |
0 |
0 |
0 |
39.250.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
03 |
2.01 |
01 |
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |
14.900.000 |
0 |
0 |
0 |
14.900.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
03 |
2.01 |
03 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
24.350.000 |
0 |
0 |
0 |
24.350.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
04 |
|
|
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
21.170.000 |
0 |
0 |
0 |
21.170.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
04 |
2.03 |
|
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum |
21.170.000 |
0 |
0 |
0 |
21.170.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
04 |
2.03 |
01 |
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |
21.170.000 |
0 |
0 |
0 |
21.170.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
05 |
|
|
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |
12.597.000 |
0 |
0 |
0 |
12.597.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
05 |
2.01 |
|
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |
12.597.000 |
0 |
0 |
0 |
12.597.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
05 |
2.01 |
05 |
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan |
12.597.000 |
0 |
0 |
0 |
12.597.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
06 |
|
|
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |
124.485.000 |
0 |
0 |
0 |
124.485.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
06 |
2.01 |
|
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
124.485.000 |
0 |
0 |
0 |
124.485.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
06 |
2.01 |
01 |
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa |
8.210.000 |
0 |
0 |
0 |
8.210.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
06 |
2.01 |
03 |
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa |
8.165.000 |
0 |
0 |
0 |
8.165.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
06 |
2.01 |
04 |
Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan |
25.695.000 |
0 |
0 |
0 |
25.695.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
06 |
2.01 |
06 |
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa |
50.000.000 |
0 |
0 |
0 |
50.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
06 |
2.01 |
13 |
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif |
13.105.000 |
0 |
0 |
0 |
13.105.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.03.00 |
06 |
2.01 |
17 |
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya |
19.310.000 |
0 |
0 |
0 |
19.310.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
|
|
|
Kecamatan Binjai Hulu |
2.329.978.987 |
95.702.500 |
0 |
0 |
2.425.681.487 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
1.944.255.987 |
95.702.500 |
0 |
0 |
2.039.958.487 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
1.622.049.907 |
0 |
0 |
0 |
1.622.049.907 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
1.622.049.907 |
0 |
0 |
0 |
1.622.049.907 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
01 |
2.05 |
|
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
50.432.000 |
0 |
0 |
0 |
50.432.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
01 |
2.05 |
02 |
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
15.000.000 |
0 |
0 |
0 |
15.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
01 |
2.05 |
09 |
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
35.432.000 |
0 |
0 |
0 |
35.432.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
122.640.280 |
23.347.500 |
0 |
0 |
145.987.780 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
27.810.200 |
23.347.500 |
0 |
0 |
51.157.700 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
01 |
2.06 |
03 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
6.657.200 |
0 |
0 |
0 |
6.657.200 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
45.430.880 |
0 |
0 |
0 |
45.430.880 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
11.660.000 |
0 |
0 |
0 |
11.660.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
31.082.000 |
0 |
0 |
0 |
31.082.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
01 |
2.07 |
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
1.650.000 |
72.355.000 |
0 |
0 |
74.005.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
01 |
2.07 |
02 |
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
1.650.000 |
27.365.000 |
0 |
0 |
29.015.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
01 |
2.07 |
05 |
Pengadaan Mebel |
0 |
44.990.000 |
0 |
0 |
44.990.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
114.389.600 |
0 |
0 |
0 |
114.389.600 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
1.922.000 |
0 |
0 |
0 |
1.922.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
3.000.000 |
0 |
0 |
0 |
3.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
01 |
2.08 |
03 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
4.686.000 |
0 |
0 |
0 |
4.686.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
104.781.600 |
0 |
0 |
0 |
104.781.600 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
33.094.200 |
0 |
0 |
0 |
33.094.200 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
01 |
2.09 |
01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
33.094.200 |
0 |
0 |
0 |
33.094.200 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
161.518.000 |
0 |
0 |
0 |
161.518.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
02 |
2.01 |
|
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
55.320.000 |
0 |
0 |
0 |
55.320.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
02 |
2.01 |
02 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
55.320.000 |
0 |
0 |
0 |
55.320.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
02 |
2.02 |
|
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan |
20.827.000 |
0 |
0 |
0 |
20.827.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
02 |
2.02 |
03 |
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
20.827.000 |
0 |
0 |
0 |
20.827.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
02 |
2.04 |
|
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |
85.371.000 |
0 |
0 |
0 |
85.371.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
02 |
2.04 |
02 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan |
64.997.000 |
0 |
0 |
0 |
64.997.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
02 |
2.04 |
03 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |
20.374.000 |
0 |
0 |
0 |
20.374.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
03 |
|
|
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
55.945.000 |
0 |
0 |
0 |
55.945.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
03 |
2.01 |
|
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |
55.945.000 |
0 |
0 |
0 |
55.945.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
03 |
2.01 |
01 |
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |
31.914.000 |
0 |
0 |
0 |
31.914.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
03 |
2.01 |
03 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
24.031.000 |
0 |
0 |
0 |
24.031.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
05 |
|
|
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |
78.529.000 |
0 |
0 |
0 |
78.529.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
05 |
2.01 |
|
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |
78.529.000 |
0 |
0 |
0 |
78.529.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
05 |
2.01 |
03 |
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa |
65.434.000 |
0 |
0 |
0 |
65.434.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
05 |
2.01 |
05 |
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan |
13.095.000 |
0 |
0 |
0 |
13.095.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
06 |
|
|
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |
89.731.000 |
0 |
0 |
0 |
89.731.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
06 |
2.01 |
|
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
89.731.000 |
0 |
0 |
0 |
89.731.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
06 |
2.01 |
03 |
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa |
23.820.000 |
0 |
0 |
0 |
23.820.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
06 |
2.01 |
06 |
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa |
48.046.000 |
0 |
0 |
0 |
48.046.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.04.00 |
06 |
2.01 |
11 |
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
17.865.000 |
0 |
0 |
0 |
17.865.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
|
|
|
Kecamatan Tempunak |
2.980.754.751 |
28.415.200 |
0 |
0 |
3.009.169.951 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
2.562.575.951 |
28.415.200 |
0 |
0 |
2.590.991.151 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
2.274.750.540 |
0 |
0 |
0 |
2.274.750.540 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
2.274.750.540 |
0 |
0 |
0 |
2.274.750.540 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
01 |
2.05 |
|
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
56.715.000 |
0 |
0 |
0 |
56.715.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
01 |
2.05 |
02 |
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
23.925.000 |
0 |
0 |
0 |
23.925.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
01 |
2.05 |
09 |
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
32.790.000 |
0 |
0 |
0 |
32.790.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
148.028.211 |
5.480.200 |
0 |
0 |
153.508.411 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
2.626.910 |
0 |
0 |
0 |
2.626.910 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
20.270.360 |
0 |
0 |
0 |
20.270.360 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
01 |
2.06 |
03 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
12.397.000 |
5.480.200 |
0 |
0 |
17.877.200 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
67.838.941 |
0 |
0 |
0 |
67.838.941 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
2.970.000 |
0 |
0 |
0 |
2.970.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
41.925.000 |
0 |
0 |
0 |
41.925.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
01 |
2.07 |
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
0 |
10.175.000 |
0 |
0 |
10.175.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
01 |
2.07 |
05 |
Pengadaan Mebel |
0 |
10.175.000 |
0 |
0 |
10.175.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
58.387.200 |
12.760.000 |
0 |
0 |
71.147.200 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
1.320.000 |
0 |
0 |
0 |
1.320.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
9.600.000 |
0 |
0 |
0 |
9.600.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
01 |
2.08 |
03 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
12.540.000 |
12.760.000 |
0 |
0 |
25.300.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
34.927.200 |
0 |
0 |
0 |
34.927.200 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
24.695.000 |
0 |
0 |
0 |
24.695.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
01 |
2.09 |
01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
24.695.000 |
0 |
0 |
0 |
24.695.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
278.001.300 |
0 |
0 |
0 |
278.001.300 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
02 |
2.02 |
|
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan |
178.030.000 |
0 |
0 |
0 |
178.030.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
02 |
2.02 |
03 |
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
178.030.000 |
0 |
0 |
0 |
178.030.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
02 |
2.04 |
|
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |
99.971.300 |
0 |
0 |
0 |
99.971.300 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
02 |
2.04 |
03 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |
99.971.300 |
0 |
0 |
0 |
99.971.300 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
04 |
|
|
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
14.345.000 |
0 |
0 |
0 |
14.345.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
04 |
2.01 |
|
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
14.345.000 |
0 |
0 |
0 |
14.345.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
04 |
2.01 |
01 |
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |
14.345.000 |
0 |
0 |
0 |
14.345.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
06 |
|
|
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |
125.832.500 |
0 |
0 |
0 |
125.832.500 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
06 |
2.01 |
|
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
125.832.500 |
0 |
0 |
0 |
125.832.500 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
06 |
2.01 |
03 |
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa |
43.240.000 |
0 |
0 |
0 |
43.240.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
06 |
2.01 |
06 |
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa |
64.397.500 |
0 |
0 |
0 |
64.397.500 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.05.00 |
06 |
2.01 |
17 |
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya |
18.195.000 |
0 |
0 |
0 |
18.195.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
|
|
|
Kecamatan Dedai |
2.692.749.640 |
15.000.000 |
0 |
0 |
2.707.749.640 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
2.186.787.440 |
15.000.000 |
0 |
0 |
2.201.787.440 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
1.951.564.280 |
0 |
0 |
0 |
1.951.564.280 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
1.951.564.280 |
0 |
0 |
0 |
1.951.564.280 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
01 |
2.05 |
|
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
45.000.000 |
0 |
0 |
0 |
45.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
01 |
2.05 |
09 |
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
45.000.000 |
0 |
0 |
0 |
45.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
139.323.160 |
0 |
0 |
0 |
139.323.160 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
4.000.000 |
0 |
0 |
0 |
4.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
45.000.000 |
0 |
0 |
0 |
45.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
01 |
2.06 |
03 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
1.500.000 |
0 |
0 |
0 |
1.500.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
49.999.560 |
0 |
0 |
0 |
49.999.560 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
8.823.600 |
0 |
0 |
0 |
8.823.600 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
30.000.000 |
0 |
0 |
0 |
30.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
01 |
2.07 |
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
0 |
15.000.000 |
0 |
0 |
15.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
01 |
2.07 |
05 |
Pengadaan Mebel |
0 |
15.000.000 |
0 |
0 |
15.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
7.900.000 |
0 |
0 |
0 |
7.900.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
900.000 |
0 |
0 |
0 |
900.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
7.000.000 |
0 |
0 |
0 |
7.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
43.000.000 |
0 |
0 |
0 |
43.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
01 |
2.09 |
01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
3.000.000 |
0 |
0 |
0 |
3.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
01 |
2.09 |
02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
40.000.000 |
0 |
0 |
0 |
40.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
285.651.000 |
0 |
0 |
0 |
285.651.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
02 |
2.01 |
|
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
116.000.000 |
0 |
0 |
0 |
116.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
02 |
2.01 |
01 |
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |
116.000.000 |
0 |
0 |
0 |
116.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
02 |
2.02 |
|
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan |
74.184.000 |
0 |
0 |
0 |
74.184.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
02 |
2.02 |
03 |
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
74.184.000 |
0 |
0 |
0 |
74.184.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
02 |
2.04 |
|
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |
95.467.000 |
0 |
0 |
0 |
95.467.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
02 |
2.04 |
03 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |
95.467.000 |
0 |
0 |
0 |
95.467.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
03 |
|
|
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
50.000.000 |
0 |
0 |
0 |
50.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
03 |
2.01 |
|
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |
50.000.000 |
0 |
0 |
0 |
50.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
03 |
2.01 |
01 |
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |
50.000.000 |
0 |
0 |
0 |
50.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
05 |
|
|
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |
7.983.200 |
0 |
0 |
0 |
7.983.200 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
05 |
2.01 |
|
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |
7.983.200 |
0 |
0 |
0 |
7.983.200 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
05 |
2.01 |
08 |
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan |
7.983.200 |
0 |
0 |
0 |
7.983.200 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
06 |
|
|
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |
162.328.000 |
0 |
0 |
0 |
162.328.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
06 |
2.01 |
|
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
162.328.000 |
0 |
0 |
0 |
162.328.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
06 |
2.01 |
02 |
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa |
10.000.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
06 |
2.01 |
03 |
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa |
25.000.000 |
0 |
0 |
0 |
25.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
06 |
2.01 |
06 |
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa |
40.000.000 |
0 |
0 |
0 |
40.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
06 |
2.01 |
11 |
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
27.328.000 |
0 |
0 |
0 |
27.328.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
06 |
2.01 |
12 |
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |
25.000.000 |
0 |
0 |
0 |
25.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
06 |
2.01 |
15 |
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |
10.000.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
06 |
2.01 |
16 |
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa |
15.000.000 |
0 |
0 |
0 |
15.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.06.00 |
06 |
2.01 |
18 |
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan |
10.000.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
|
|
|
Kecamatan Sepauk |
3.248.605.828 |
70.400.000 |
0 |
0 |
3.319.005.828 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
3.087.855.828 |
70.400.000 |
0 |
0 |
3.158.255.828 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
2.656.954.439 |
0 |
0 |
0 |
2.656.954.439 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
2.656.954.439 |
0 |
0 |
0 |
2.656.954.439 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
01 |
2.05 |
|
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
19.200.000 |
0 |
0 |
0 |
19.200.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
01 |
2.05 |
02 |
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
19.200.000 |
0 |
0 |
0 |
19.200.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
249.899.989 |
1.100.000 |
0 |
0 |
250.999.989 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
3.058.000 |
0 |
0 |
0 |
3.058.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
35.511.000 |
0 |
0 |
0 |
35.511.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
01 |
2.06 |
03 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
1.747.500 |
1.100.000 |
0 |
0 |
2.847.500 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
40.543.489 |
0 |
0 |
0 |
40.543.489 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
8.760.000 |
0 |
0 |
0 |
8.760.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
01 |
2.06 |
06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
1.440.000 |
0 |
0 |
0 |
1.440.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
158.840.000 |
0 |
0 |
0 |
158.840.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
01 |
2.07 |
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
0 |
69.300.000 |
0 |
0 |
69.300.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
01 |
2.07 |
11 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
0 |
69.300.000 |
0 |
0 |
69.300.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
81.460.800 |
0 |
0 |
0 |
81.460.800 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
1.470.000 |
0 |
0 |
0 |
1.470.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
23.400.000 |
0 |
0 |
0 |
23.400.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
56.590.800 |
0 |
0 |
0 |
56.590.800 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
80.340.600 |
0 |
0 |
0 |
80.340.600 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
01 |
2.09 |
01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
66.540.600 |
0 |
0 |
0 |
66.540.600 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
01 |
2.09 |
02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
2.500.000 |
0 |
0 |
0 |
2.500.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
01 |
2.09 |
06 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
4.000.000 |
0 |
0 |
0 |
4.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
01 |
2.09 |
11 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
7.300.000 |
0 |
0 |
0 |
7.300.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
35.010.000 |
0 |
0 |
0 |
35.010.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
02 |
2.02 |
|
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan |
15.015.000 |
0 |
0 |
0 |
15.015.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
02 |
2.02 |
03 |
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
15.015.000 |
0 |
0 |
0 |
15.015.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
02 |
2.04 |
|
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |
19.995.000 |
0 |
0 |
0 |
19.995.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
02 |
2.04 |
01 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha |
19.995.000 |
0 |
0 |
0 |
19.995.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
03 |
|
|
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
45.060.000 |
0 |
0 |
0 |
45.060.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
03 |
2.01 |
|
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |
45.060.000 |
0 |
0 |
0 |
45.060.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
03 |
2.01 |
02 |
Sinkronisasi
Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh
Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |
19.975.000 |
0 |
0 |
0 |
19.975.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
03 |
2.01 |
03 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
25.085.000 |
0 |
0 |
0 |
25.085.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
06 |
|
|
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |
80.680.000 |
0 |
0 |
0 |
80.680.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
06 |
2.01 |
|
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
80.680.000 |
0 |
0 |
0 |
80.680.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
06 |
2.01 |
03 |
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa |
19.950.000 |
0 |
0 |
0 |
19.950.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
06 |
2.01 |
05 |
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa |
24.780.000 |
0 |
0 |
0 |
24.780.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
06 |
2.01 |
15 |
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |
15.000.000 |
0 |
0 |
0 |
15.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
06 |
2.01 |
16 |
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa |
9.750.000 |
0 |
0 |
0 |
9.750.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.07.00 |
06 |
2.01 |
17 |
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya |
11.200.000 |
0 |
0 |
0 |
11.200.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.08.00 |
|
|
|
Kecamatan Ketungau Hilir |
2.372.393.995 |
102.410.000 |
0 |
0 |
2.474.803.995 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.08.00 |
05 |
|
|
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |
106.454.900 |
0 |
0 |
0 |
106.454.900 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.08.00 |
05 |
2.01 |
|
Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota |
106.454.900 |
0 |
0 |
0 |
106.454.900 |
2 |
13 |
7.01.2.13.1.05.08.00 |
05 |
2.01 |
09 |
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga |
106.454.900 |
0 |
0 |
0 |
106.454.900 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.08.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
2.103.439.095 |
102.410.000 |
0 |
0 |
2.205.849.095 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.08.00 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
1.744.985.482 |
0 |
0 |
0 |
1.744.985.482 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.08.00 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
1.744.985.482 |
0 |
0 |
0 |
1.744.985.482 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.08.00 |
01 |
2.05 |
|
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
10.450.000 |
0 |
0 |
0 |
10.450.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.08.00 |
01 |
2.05 |
02 |
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
10.450.000 |
0 |
0 |
0 |
10.450.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.08.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
245.470.013 |
73.610.000 |
0 |
0 |
319.080.013 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.08.00 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
0 |
73.610.000 |
0 |
0 |
73.610.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.08.00 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
52.453.413 |
0 |
0 |
0 |
52.453.413 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.08.00 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
12.000.600 |
0 |
0 |
0 |
12.000.600 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.08.00 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
181.016.000 |
0 |
0 |
0 |
181.016.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.08.00 |
01 |
2.07 |
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
0 |
28.800.000 |
0 |
0 |
28.800.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.08.00 |
01 |
2.07 |
05 |
Pengadaan Mebel |
0 |
28.800.000 |
0 |
0 |
28.800.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.08.00 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
89.533.600 |
0 |
0 |
0 |
89.533.600 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.08.00 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
1.080.000 |
0 |
0 |
0 |
1.080.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.08.00 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
11.999.200 |
0 |
0 |
0 |
11.999.200 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.08.00 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
76.454.400 |
0 |
0 |
0 |
76.454.400 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.08.00 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
13.000.000 |
0 |
0 |
0 |
13.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.08.00 |
01 |
2.09 |
04 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor |
13.000.000 |
0 |
0 |
0 |
13.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.08.00 |
03 |
|
|
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
40.040.000 |
0 |
0 |
0 |
40.040.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.08.00 |
03 |
2.01 |
|
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |
40.040.000 |
0 |
0 |
0 |
40.040.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.08.00 |
03 |
2.01 |
02 |
Sinkronisasi
Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh
Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |
40.040.000 |
0 |
0 |
0 |
40.040.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.08.00 |
05 |
|
|
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |
122.460.000 |
0 |
0 |
0 |
122.460.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.08.00 |
05 |
2.01 |
|
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |
122.460.000 |
0 |
0 |
0 |
122.460.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.08.00 |
05 |
2.01 |
01 |
Pembinaan
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia |
45.250.000 |
0 |
0 |
0 |
45.250.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.08.00 |
05 |
2.01 |
02 |
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |
77.210.000 |
0 |
0 |
0 |
77.210.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
|
|
|
Kecamatan Ketungau Tengah |
2.306.194.887 |
41.531.263 |
0 |
0 |
2.347.726.150 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
2.056.374.487 |
41.531.263 |
0 |
0 |
2.097.905.750 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
1.783.570.470 |
0 |
0 |
0 |
1.783.570.470 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
1.566.775.270 |
0 |
0 |
0 |
1.566.775.270 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
01 |
2.02 |
02 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
204.480.000 |
0 |
0 |
0 |
204.480.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
01 |
2.02 |
04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
3.078.800 |
0 |
0 |
0 |
3.078.800 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
01 |
2.02 |
05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
3.078.800 |
0 |
0 |
0 |
3.078.800 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
01 |
2.02 |
07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
3.078.800 |
0 |
0 |
0 |
3.078.800 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
01 |
2.02 |
08 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
3.078.800 |
0 |
0 |
0 |
3.078.800 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
01 |
2.05 |
|
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
29.750.000 |
0 |
0 |
0 |
29.750.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
01 |
2.05 |
09 |
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
29.750.000 |
0 |
0 |
0 |
29.750.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
139.474.117 |
46.263 |
0 |
0 |
139.520.380 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
8.000.000 |
0 |
0 |
0 |
8.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
39.610.020 |
0 |
0 |
0 |
39.610.020 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
50.846.537 |
46.263 |
0 |
0 |
50.892.800 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
12.670.600 |
0 |
0 |
0 |
12.670.600 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
28.346.960 |
0 |
0 |
0 |
28.346.960 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
01 |
2.07 |
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
0 |
34.490.000 |
0 |
0 |
34.490.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
01 |
2.07 |
10 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
0 |
26.340.000 |
0 |
0 |
26.340.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
01 |
2.07 |
11 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
0 |
8.150.000 |
0 |
0 |
8.150.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
90.124.900 |
1.550.000 |
0 |
0 |
91.674.900 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
2.700.000 |
0 |
0 |
0 |
2.700.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
13.200.000 |
0 |
0 |
0 |
13.200.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
74.224.900 |
1.550.000 |
0 |
0 |
75.774.900 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
13.455.000 |
5.445.000 |
0 |
0 |
18.900.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
01 |
2.09 |
02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
12.900.000 |
0 |
0 |
0 |
12.900.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
01 |
2.09 |
10 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
555.000 |
5.445.000 |
0 |
0 |
6.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
136.605.400 |
0 |
0 |
0 |
136.605.400 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
02 |
2.01 |
|
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
100.000.000 |
0 |
0 |
0 |
100.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
02 |
2.01 |
01 |
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |
100.000.000 |
0 |
0 |
0 |
100.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
02 |
2.02 |
|
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan |
15.185.400 |
0 |
0 |
0 |
15.185.400 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
02 |
2.02 |
02 |
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan |
10.000.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
02 |
2.02 |
03 |
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
5.185.400 |
0 |
0 |
0 |
5.185.400 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
02 |
2.04 |
|
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |
21.420.000 |
0 |
0 |
0 |
21.420.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
02 |
2.04 |
03 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |
21.420.000 |
0 |
0 |
0 |
21.420.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
03 |
|
|
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
35.700.000 |
0 |
0 |
0 |
35.700.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
03 |
2.01 |
|
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |
35.700.000 |
0 |
0 |
0 |
35.700.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
03 |
2.01 |
01 |
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |
35.700.000 |
0 |
0 |
0 |
35.700.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
05 |
|
|
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |
60.490.000 |
0 |
0 |
0 |
60.490.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
05 |
2.01 |
|
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |
60.490.000 |
0 |
0 |
0 |
60.490.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
05 |
2.01 |
01 |
Pembinaan
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia |
60.490.000 |
0 |
0 |
0 |
60.490.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
06 |
|
|
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |
17.025.000 |
0 |
0 |
0 |
17.025.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
06 |
2.01 |
|
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
17.025.000 |
0 |
0 |
0 |
17.025.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.09.00 |
06 |
2.01 |
15 |
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |
17.025.000 |
0 |
0 |
0 |
17.025.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
|
|
|
Kecamatan Ketungau Hulu |
2.551.332.030 |
30.210.000 |
0 |
0 |
2.581.542.030 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
2.057.438.030 |
30.210.000 |
0 |
0 |
2.087.648.030 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
1.752.179.461 |
0 |
0 |
0 |
1.752.179.461 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
1.752.179.461 |
0 |
0 |
0 |
1.752.179.461 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
134.419.669 |
250.000 |
0 |
0 |
134.669.669 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
9.990.860 |
0 |
0 |
0 |
9.990.860 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
40.000.000 |
0 |
0 |
0 |
40.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
01 |
2.06 |
03 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
1.250.000 |
250.000 |
0 |
0 |
1.500.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
73.424.809 |
0 |
0 |
0 |
73.424.809 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
9.754.000 |
0 |
0 |
0 |
9.754.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
01 |
2.07 |
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
0 |
29.960.000 |
0 |
0 |
29.960.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
01 |
2.07 |
05 |
Pengadaan Mebel |
0 |
29.960.000 |
0 |
0 |
29.960.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
95.895.400 |
0 |
0 |
0 |
95.895.400 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
999.000 |
0 |
0 |
0 |
999.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
10.872.000 |
0 |
0 |
0 |
10.872.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
01 |
2.08 |
03 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
9.370.000 |
0 |
0 |
0 |
9.370.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
74.654.400 |
0 |
0 |
0 |
74.654.400 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
74.943.500 |
0 |
0 |
0 |
74.943.500 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
01 |
2.09 |
01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
5.000.000 |
0 |
0 |
0 |
5.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
01 |
2.09 |
02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
69.943.500 |
0 |
0 |
0 |
69.943.500 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
223.497.100 |
0 |
0 |
0 |
223.497.100 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
02 |
2.01 |
|
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
84.646.000 |
0 |
0 |
0 |
84.646.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
02 |
2.01 |
01 |
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |
84.646.000 |
0 |
0 |
0 |
84.646.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
02 |
2.02 |
|
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan |
23.850.000 |
0 |
0 |
0 |
23.850.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
02 |
2.02 |
03 |
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
23.850.000 |
0 |
0 |
0 |
23.850.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
02 |
2.04 |
|
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |
115.001.100 |
0 |
0 |
0 |
115.001.100 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
02 |
2.04 |
03 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |
115.001.100 |
0 |
0 |
0 |
115.001.100 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
03 |
|
|
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
49.994.900 |
0 |
0 |
0 |
49.994.900 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
03 |
2.01 |
|
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |
49.994.900 |
0 |
0 |
0 |
49.994.900 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
03 |
2.01 |
01 |
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |
49.994.900 |
0 |
0 |
0 |
49.994.900 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
05 |
|
|
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |
10.000.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
05 |
2.01 |
|
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |
10.000.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
05 |
2.01 |
08 |
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan |
10.000.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
06 |
|
|
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |
210.402.000 |
0 |
0 |
0 |
210.402.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
06 |
2.01 |
|
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
210.402.000 |
0 |
0 |
0 |
210.402.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
06 |
2.01 |
02 |
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa |
19.995.000 |
0 |
0 |
0 |
19.995.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
06 |
2.01 |
03 |
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa |
25.000.000 |
0 |
0 |
0 |
25.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
06 |
2.01 |
06 |
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa |
45.440.200 |
0 |
0 |
0 |
45.440.200 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
06 |
2.01 |
11 |
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
29.976.800 |
0 |
0 |
0 |
29.976.800 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
06 |
2.01 |
12 |
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |
30.000.000 |
0 |
0 |
0 |
30.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
06 |
2.01 |
15 |
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |
20.000.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
06 |
2.01 |
16 |
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa |
19.990.000 |
0 |
0 |
0 |
19.990.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.10.00 |
06 |
2.01 |
18 |
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan |
20.000.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
|
|
|
Kecamatan Kayan Hilir |
3.265.630.220 |
23.899.000 |
0 |
0 |
3.289.529.220 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
2.922.920.220 |
21.899.000 |
0 |
0 |
2.944.819.220 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
01 |
2.01 |
|
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
3.000.000 |
0 |
0 |
0 |
3.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
01 |
2.01 |
01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
3.000.000 |
0 |
0 |
0 |
3.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
2.495.586.710 |
0 |
0 |
0 |
2.495.586.710 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
2.485.586.710 |
0 |
0 |
0 |
2.485.586.710 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
01 |
2.02 |
05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
10.000.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
01 |
2.05 |
|
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
16.200.000 |
0 |
0 |
0 |
16.200.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
01 |
2.05 |
02 |
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
16.200.000 |
0 |
0 |
0 |
16.200.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
292.447.510 |
0 |
0 |
0 |
292.447.510 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
18.089.300 |
0 |
0 |
0 |
18.089.300 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
43.470.610 |
0 |
0 |
0 |
43.470.610 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
01 |
2.06 |
08 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu |
21.762.600 |
0 |
0 |
0 |
21.762.600 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
209.125.000 |
0 |
0 |
0 |
209.125.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
01 |
2.07 |
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
1.000 |
21.899.000 |
0 |
0 |
21.900.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
01 |
2.07 |
05 |
Pengadaan Mebel |
0 |
13.400.000 |
0 |
0 |
13.400.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
01 |
2.07 |
10 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
1.000 |
8.499.000 |
0 |
0 |
8.500.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
115.685.000 |
0 |
0 |
0 |
115.685.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
600.000 |
0 |
0 |
0 |
600.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
9.000.000 |
0 |
0 |
0 |
9.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
106.085.000 |
0 |
0 |
0 |
106.085.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
48.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
50.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
02 |
2.02 |
|
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan |
10.000.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
02 |
2.02 |
01 |
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan |
10.000.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
02 |
2.04 |
|
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |
38.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
40.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
02 |
2.04 |
02 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan |
10.000.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
02 |
2.04 |
03 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |
28.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
30.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
03 |
|
|
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
117.025.000 |
0 |
0 |
0 |
117.025.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
03 |
2.01 |
|
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |
117.025.000 |
0 |
0 |
0 |
117.025.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
03 |
2.01 |
02 |
Sinkronisasi
Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh
Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |
15.000.000 |
0 |
0 |
0 |
15.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
03 |
2.01 |
03 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
102.025.000 |
0 |
0 |
0 |
102.025.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
04 |
|
|
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
16.600.000 |
0 |
0 |
0 |
16.600.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
04 |
2.01 |
|
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
16.600.000 |
0 |
0 |
0 |
16.600.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
04 |
2.01 |
01 |
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |
10.000.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
04 |
2.01 |
02 |
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat |
6.600.000 |
0 |
0 |
0 |
6.600.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
05 |
|
|
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |
25.510.000 |
0 |
0 |
0 |
25.510.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
05 |
2.01 |
|
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |
25.510.000 |
0 |
0 |
0 |
25.510.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
05 |
2.01 |
04 |
Pembinaan
Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan
Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan
Nasional |
15.000.000 |
0 |
0 |
0 |
15.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
05 |
2.01 |
05 |
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan |
10.510.000 |
0 |
0 |
0 |
10.510.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
06 |
|
|
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |
135.575.000 |
0 |
0 |
0 |
135.575.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
06 |
2.01 |
|
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
135.575.000 |
0 |
0 |
0 |
135.575.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
06 |
2.01 |
03 |
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa |
14.980.000 |
0 |
0 |
0 |
14.980.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
06 |
2.01 |
05 |
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa |
5.000.000 |
0 |
0 |
0 |
5.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
06 |
2.01 |
06 |
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa |
70.000.000 |
0 |
0 |
0 |
70.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
06 |
2.01 |
09 |
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa |
15.000.000 |
0 |
0 |
0 |
15.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
06 |
2.01 |
15 |
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |
10.000.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
06 |
2.01 |
16 |
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa |
10.595.000 |
0 |
0 |
0 |
10.595.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.11.00 |
06 |
2.01 |
17 |
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya |
10.000.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.12.00 |
|
|
|
Kecamatan Kayan Hulu |
3.254.342.574 |
34.500.000 |
0 |
0 |
3.288.842.574 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.12.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
3.254.342.574 |
34.500.000 |
0 |
0 |
3.288.842.574 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.12.00 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
2.722.390.137 |
0 |
0 |
0 |
2.722.390.137 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.12.00 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
2.489.590.137 |
0 |
0 |
0 |
2.489.590.137 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.12.00 |
01 |
2.02 |
04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
232.800.000 |
0 |
0 |
0 |
232.800.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.12.00 |
01 |
2.05 |
|
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
127.760.000 |
0 |
0 |
0 |
127.760.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.12.00 |
01 |
2.05 |
09 |
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
127.760.000 |
0 |
0 |
0 |
127.760.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.12.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
383.440.137 |
0 |
0 |
0 |
383.440.137 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.12.00 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
21.553.550 |
0 |
0 |
0 |
21.553.550 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.12.00 |
01 |
2.06 |
03 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
4.580.950 |
0 |
0 |
0 |
4.580.950 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.12.00 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
211.385.637 |
0 |
0 |
0 |
211.385.637 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.12.00 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
14.575.000 |
0 |
0 |
0 |
14.575.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.12.00 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
131.345.000 |
0 |
0 |
0 |
131.345.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.12.00 |
01 |
2.07 |
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
500.000 |
34.500.000 |
0 |
0 |
35.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.12.00 |
01 |
2.07 |
02 |
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
500.000 |
34.500.000 |
0 |
0 |
35.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.12.00 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
4.950.000 |
0 |
0 |
0 |
4.950.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.12.00 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
2.550.000 |
0 |
0 |
0 |
2.550.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.12.00 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
2.400.000 |
0 |
0 |
0 |
2.400.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.12.00 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
15.302.300 |
0 |
0 |
0 |
15.302.300 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.12.00 |
01 |
2.09 |
01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
15.302.300 |
0 |
0 |
0 |
15.302.300 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
|
|
|
Kecamatan Serawai |
2.875.941.357 |
58.674.000 |
0 |
0 |
2.934.615.357 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
2.667.266.157 |
58.674.000 |
0 |
0 |
2.725.940.157 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
2.225.356.017 |
0 |
0 |
0 |
2.225.356.017 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
2.225.036.017 |
0 |
0 |
0 |
2.225.036.017 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
01 |
2.02 |
03 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
320.000 |
0 |
0 |
0 |
320.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
01 |
2.05 |
|
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
55.236.000 |
0 |
0 |
0 |
55.236.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
01 |
2.05 |
02 |
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
24.600.000 |
0 |
0 |
0 |
24.600.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
01 |
2.05 |
09 |
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
30.636.000 |
0 |
0 |
0 |
30.636.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
229.324.740 |
0 |
0 |
0 |
229.324.740 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
28.155.160 |
0 |
0 |
0 |
28.155.160 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
01 |
2.06 |
03 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
3.283.500 |
0 |
0 |
0 |
3.283.500 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
39.989.400 |
0 |
0 |
0 |
39.989.400 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
10.008.680 |
0 |
0 |
0 |
10.008.680 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
147.888.000 |
0 |
0 |
0 |
147.888.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
01 |
2.07 |
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
0 |
58.674.000 |
0 |
0 |
58.674.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
01 |
2.07 |
02 |
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
0 |
24.189.000 |
0 |
0 |
24.189.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
01 |
2.07 |
05 |
Pengadaan Mebel |
0 |
34.485.000 |
0 |
0 |
34.485.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
88.244.400 |
0 |
0 |
0 |
88.244.400 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
2.790.000 |
0 |
0 |
0 |
2.790.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
12.000.000 |
0 |
0 |
0 |
12.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
73.454.400 |
0 |
0 |
0 |
73.454.400 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
69.105.000 |
0 |
0 |
0 |
69.105.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
01 |
2.09 |
02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
3.995.000 |
0 |
0 |
0 |
3.995.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
01 |
2.09 |
09 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
65.110.000 |
0 |
0 |
0 |
65.110.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
138.885.200 |
0 |
0 |
0 |
138.885.200 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
02 |
2.04 |
|
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |
138.885.200 |
0 |
0 |
0 |
138.885.200 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
02 |
2.04 |
03 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |
138.885.200 |
0 |
0 |
0 |
138.885.200 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
03 |
|
|
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
19.793.000 |
0 |
0 |
0 |
19.793.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
03 |
2.01 |
|
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |
19.793.000 |
0 |
0 |
0 |
19.793.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
03 |
2.01 |
01 |
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |
19.793.000 |
0 |
0 |
0 |
19.793.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
05 |
|
|
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |
49.997.000 |
0 |
0 |
0 |
49.997.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
05 |
2.01 |
|
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |
49.997.000 |
0 |
0 |
0 |
49.997.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.13.00 |
05 |
2.01 |
01 |
Pembinaan
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia |
49.997.000 |
0 |
0 |
0 |
49.997.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
|
|
|
Kecamatan Sungai Tebelian |
2.924.180.156 |
12.815.000 |
0 |
0 |
2.936.995.156 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
2.559.925.556 |
12.815.000 |
0 |
0 |
2.572.740.556 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
2.165.613.831 |
0 |
0 |
0 |
2.165.613.831 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
2.165.613.831 |
0 |
0 |
0 |
2.165.613.831 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
01 |
2.05 |
|
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
56.895.000 |
0 |
0 |
0 |
56.895.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
01 |
2.05 |
02 |
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
18.480.000 |
0 |
0 |
0 |
18.480.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
01 |
2.05 |
09 |
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
38.415.000 |
0 |
0 |
0 |
38.415.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
156.585.725 |
0 |
0 |
0 |
156.585.725 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
1.864.610 |
0 |
0 |
0 |
1.864.610 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
28.989.400 |
0 |
0 |
0 |
28.989.400 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
01 |
2.06 |
03 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
4.408.855 |
0 |
0 |
0 |
4.408.855 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
73.518.300 |
0 |
0 |
0 |
73.518.300 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
7.534.560 |
0 |
0 |
0 |
7.534.560 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
40.270.000 |
0 |
0 |
0 |
40.270.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
01 |
2.07 |
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
0 |
11.000.000 |
0 |
0 |
11.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
01 |
2.07 |
05 |
Pengadaan Mebel |
0 |
11.000.000 |
0 |
0 |
11.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
109.016.000 |
0 |
0 |
0 |
109.016.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
2.498.000 |
0 |
0 |
0 |
2.498.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
16.800.000 |
0 |
0 |
0 |
16.800.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
89.718.000 |
0 |
0 |
0 |
89.718.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
71.815.000 |
1.815.000 |
0 |
0 |
73.630.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
01 |
2.09 |
01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
6.550.000 |
0 |
0 |
0 |
6.550.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
01 |
2.09 |
02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
18.000.000 |
0 |
0 |
0 |
18.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
01 |
2.09 |
06 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
6.410.000 |
0 |
0 |
0 |
6.410.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
01 |
2.09 |
09 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
37.500.000 |
0 |
0 |
0 |
37.500.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
01 |
2.09 |
11 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
3.355.000 |
1.815.000 |
0 |
0 |
5.170.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
02 |
|
|
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
204.249.700 |
0 |
0 |
0 |
204.249.700 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
02 |
2.01 |
|
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
135.300.000 |
0 |
0 |
0 |
135.300.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
02 |
2.01 |
02 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
135.300.000 |
0 |
0 |
0 |
135.300.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
02 |
2.04 |
|
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |
68.949.700 |
0 |
0 |
0 |
68.949.700 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
02 |
2.04 |
02 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan |
33.598.800 |
0 |
0 |
0 |
33.598.800 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
02 |
2.04 |
03 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |
35.350.900 |
0 |
0 |
0 |
35.350.900 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
03 |
|
|
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
60.484.900 |
0 |
0 |
0 |
60.484.900 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
03 |
2.01 |
|
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |
60.484.900 |
0 |
0 |
0 |
60.484.900 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
03 |
2.01 |
01 |
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |
40.323.000 |
0 |
0 |
0 |
40.323.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
03 |
2.01 |
03 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
20.161.900 |
0 |
0 |
0 |
20.161.900 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
05 |
|
|
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |
17.565.000 |
0 |
0 |
0 |
17.565.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
05 |
2.01 |
|
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |
17.565.000 |
0 |
0 |
0 |
17.565.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
05 |
2.01 |
05 |
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan |
17.565.000 |
0 |
0 |
0 |
17.565.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
06 |
|
|
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |
81.955.000 |
0 |
0 |
0 |
81.955.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
06 |
2.01 |
|
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
81.955.000 |
0 |
0 |
0 |
81.955.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
06 |
2.01 |
03 |
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa |
16.035.000 |
0 |
0 |
0 |
16.035.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
06 |
2.01 |
06 |
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa |
50.000.000 |
0 |
0 |
0 |
50.000.000 |
7 |
01 |
7.01.2.13.1.05.14.00 |
06 |
2.01 |
11 |
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
15.920.000 |
0 |
0 |
0 |
15.920.000 |
8 |
|
|
|
|
|
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM |
4.874.806.646 |
33.000.000 |
0 |
0 |
4.907.806.646 |
8 |
01 |
|
|
|
|
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
4.874.806.646 |
33.000.000 |
0 |
0 |
4.907.806.646 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
|
|
|
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
4.874.806.646 |
33.000.000 |
0 |
0 |
4.907.806.646 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
3.066.277.986 |
33.000.000 |
0 |
0 |
3.099.277.986 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.02 |
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
2.437.930.986 |
0 |
0 |
0 |
2.437.930.986 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
2.437.930.986 |
0 |
0 |
0 |
2.437.930.986 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.06 |
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
242.795.000 |
33.000.000 |
0 |
0 |
275.795.000 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
30.000.000 |
0 |
0 |
0 |
30.000.000 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
0 |
33.000.000 |
0 |
0 |
33.000.000 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
25.000.000 |
0 |
0 |
0 |
25.000.000 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
33.330.000 |
0 |
0 |
0 |
33.330.000 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.06 |
06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
4.600.000 |
0 |
0 |
0 |
4.600.000 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
149.865.000 |
0 |
0 |
0 |
149.865.000 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.08 |
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
353.037.000 |
0 |
0 |
0 |
353.037.000 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
3.999.000 |
0 |
0 |
0 |
3.999.000 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
35.000.000 |
0 |
0 |
0 |
35.000.000 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
314.038.000 |
0 |
0 |
0 |
314.038.000 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.09 |
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
32.515.000 |
0 |
0 |
0 |
32.515.000 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.09 |
01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
23.000.000 |
0 |
0 |
0 |
23.000.000 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.09 |
06 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
4.818.000 |
0 |
0 |
0 |
4.818.000 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
01 |
2.09 |
11 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
4.697.000 |
0 |
0 |
0 |
4.697.000 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
02 |
|
|
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN |
150.314.010 |
0 |
0 |
0 |
150.314.010 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
02 |
2.01 |
|
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |
150.314.010 |
0 |
0 |
0 |
150.314.010 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
02 |
2.01 |
02 |
Perumusan
Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan |
76.442.930 |
0 |
0 |
0 |
76.442.930 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
02 |
2.01 |
03 |
Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |
73.871.080 |
0 |
0 |
0 |
73.871.080 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
03 |
|
|
PROGRAM
PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI
PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK |
839.928.000 |
0 |
0 |
0 |
839.928.000 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
03 |
2.01 |
|
Perumusan
Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik |
839.928.000 |
0 |
0 |
0 |
839.928.000 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
03 |
2.01 |
03 |
Pelaksanaan
Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik Di Daerah |
731.634.000 |
0 |
0 |
0 |
731.634.000 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
03 |
2.01 |
04 |
Pelaksanaan
Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
57.180.000 |
0 |
0 |
0 |
57.180.000 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
03 |
2.01 |
05 |
Pelaksanaan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
51.114.000 |
0 |
0 |
0 |
51.114.000 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
04 |
|
|
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN |
64.286.650 |
0 |
0 |
0 |
64.286.650 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
04 |
2.01 |
|
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan |
64.286.650 |
0 |
0 |
0 |
64.286.650 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
04 |
2.01 |
03 |
Pelaksanaan
Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah |
40.664.650 |
0 |
0 |
0 |
40.664.650 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
04 |
2.01 |
05 |
Pelaksanaan
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah |
23.622.000 |
0 |
0 |
0 |
23.622.000 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
05 |
|
|
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA |
51.600.000 |
0 |
0 |
0 |
51.600.000 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
05 |
2.01 |
|
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya |
51.600.000 |
0 |
0 |
0 |
51.600.000 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
05 |
2.01 |
03 |
Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |
51.600.000 |
0 |
0 |
0 |
51.600.000 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
06 |
|
|
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL |
702.400.000 |
0 |
0 |
0 |
702.400.000 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
06 |
2.01 |
|
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial |
702.400.000 |
0 |
0 |
0 |
702.400.000 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
06 |
2.01 |
02 |
Penyusunan
Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |
51.700.000 |
0 |
0 |
0 |
51.700.000 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
06 |
2.01 |
04 |
Pelaksanaan
Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah |
50.700.000 |
0 |
0 |
0 |
50.700.000 |
8 |
01 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 |
06 |
2.01 |
05 |
Pelaksanaan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |
600.000.000 |
0 |
0 |
0 |
600.000.000 |
TOTAL |
1.160.473.470.887 |
317.215.146.111 |
2.747.018.000 |
474.829.730.304 |
1.955.265.365.302 |